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业务招待费会计利润所得税
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 辉辉 发表的提问:
某企业税前会计利润为2000万元、业务招待费开支超标准80万元,按应付税款法(所得税税率25%)计算所得税费用为(  )万元。   A.660   B.520   C.633.6   D.26.4 这个应该怎么算合适?
应纳税所得额=2000+80=2080万 应交企业所得税=2080*25%=520万
91楼
2023-01-09 16:07:31
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ aili 发表的提问:
企业年底净利润为负,但有业务招待费,在所得税月季度申报填表时应该如何填写
业务招待费在季报时不反应。在汇算清缴时调整
92楼
2023-01-09 16:15:07
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 虚幻的铅笔 发表的提问:
利润总额包不包括业务招待费
同学你好 很高兴为你解答 已经减去了业务招待费 计算的过程考虑了业务招待费
93楼
2023-01-09 16:38:10
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ???? 发表的提问:
如果年度利润是负数的 业务招待费超过60%的那部分是不是补亏?
业务招待费税前扣除标准是收入的千分之五和实际发生的60%,超过部分都不能税前扣除的
94楼
2023-01-09 16:44:59
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????:回复辜老师 那如果想减少业务招待费汇算清缴调增部分 有什么方法
2023-01-09 17:15:13
辜老师:回复????那你只能减少业务招待费的发生额
2023-01-09 17:34:57
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 震动的羊 发表的提问:
老师,运输公司算每个车子的利润做一张表格,房租20000一年,和业务招待费等要分摊到每个车里面吗?
你好,一般是不用分摊的。这属于总部费用
95楼
2023-01-10 15:45:58
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震动的羊:回复QQ老师 但以前的会计都做个费用分摊了的表给老板看
2023-01-10 16:14:28
QQ老师:回复震动的羊哎呀,那就按原来的继续往下做吧,如果无法更改的话
2023-01-10 16:29:42
QQ老师:回复震动的羊你好,那就按原来的继续往下做吧,如果无法更改的话
2023-01-10 16:53:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
业务招待费 是在管理费用-业务招待费 销售费用-业务招待费 这两个科目列支吗? 然后每年按照多少计算企业所得税前扣除的??
你好,是的 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
96楼
2023-01-10 16:00:50
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凡:回复邹老师 还有一个是广告费扣除标准,和工会经费扣除标准··福利费扣除表准三个吧 麻烦您告诉下按什么算扣除
2023-01-10 16:19:14
邹老师:回复你好,广告费按收入15% 工会 经费按工资2%,福利费按14%
2023-01-10 16:33:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问:
所得税汇算清缴时调整了业务招待费的金额 那调整后的利润表里面的招待费是填写原来的金额还是调整后的金额?
你好,按调整之前的金额填写 只是做纳税调整增加应纳税所得额处理 之前利润表的数据是不做变动的
97楼
2023-01-10 16:16:50
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玩的新鲜:回复邹老师 利润表里面的任何数据都不做变动是吗?
2023-01-10 16:43:04
邹老师:回复玩的新鲜你好,是的 只是做纳税调整项目明细表的填写调整
2023-01-10 17:01:42
玩的新鲜:回复邹老师 老师 应纳税所得额和利润总额有什么区别?
2023-01-10 17:24:17
邹老师:回复玩的新鲜你好,应纳税所得额=利润总额+纳税调整增加额——纳税调整减少额 利润总额就是利润表的利润总额栏次
2023-01-10 17:53:52
玩的新鲜:回复邹老师 好的 非常感谢老师
2023-01-10 18:13:22
邹老师:回复玩的新鲜不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-10 18:26:09
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
2011年1~12月实现销售收入7000万元,业务招待费50万元,计算企业所得税应纳税所得额时,业务招待费的调整金额如何计算?
业务招待费税前扣除限额是实际发生额的60%,和收入0.5%的较小者,所以你这个调整金额是20
98楼
2023-01-10 16:41:59
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迈着猫步的阳光:回复辜老师 50*60%=30 7000*0.5%=35 业务招待费税前扣除限额是30万 调整金额是50-30=20万。 是这个计算步骤吗?
2023-01-10 16:54:50
辜老师:回复迈着猫步的阳光是的,就是这样计算的
2023-01-10 17:10:47
迈着猫步的阳光:回复辜老师 计算企业所得税的为什么还要调增,业务招待费的调完之后,最后还是50万,不相当于没有扣除吗?
2023-01-10 17:21:53
辜老师:回复迈着猫步的阳光因为超额部分不能税前扣除的,你纳税调增后,会增加应纳税所得额的
2023-01-10 17:48:07
迈着猫步的阳光:回复辜老师 纳税调增后,会增加应纳税所得额的,不相当于交的税更多了吗?还是不太理解这个纳税调增的原理?
2023-01-10 18:11:08
辜老师:回复迈着猫步的阳光就是因为不能税前扣除,纳税调增后,就要多缴所得税
2023-01-10 18:27:30
迈着猫步的阳光:回复辜老师 所以取发生额的60%和当年营收的5‰的较小值作为税前扣除的标准,实际发生额减去两者较小值的差额作为应纳税所得额调增额。 这是业务招待费调增的固定的计算方法吗? 会不会出现调减的情况?
2023-01-10 18:39:52
辜老师:回复迈着猫步的阳光业务招待费只会调增,不会调减的
2023-01-10 18:52:33
迈着猫步的阳光:回复辜老师 这是业务招待费调增的固定的计算方法吗? 所以取发生额的60%和当年营收的5‰的较小值作为税前扣除的标准,实际发生额减去两者较小值的差额作为应纳税所得额调增额。
2023-01-10 19:04:40
辜老师:回复迈着猫步的阳光是的,这就是业务招待费的扣除标准
2023-01-10 19:21:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 孙建军 发表的提问:
企业所得税汇算清缴前净利润是负数,调整业务招待费后,净利润是负数,这种情况汇算清缴后用不用账务处理?
不用做账务处理的,
99楼
2023-01-11 15:39:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
新所得税法中业务招待费的扣除问题
中华人民共和国企业所得税法实施条例第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。举例:某企业2008年度取得商品销售收入3000万元,发生与生产经营活动有关的业务招待费支出30万元。其企业所得税前可扣除的业务招待费支出为15万元。 1、发生额的60% 30万元×60% = 18万元 2、可企业所得税前扣除的限额 3000万元×5‰ = 15万元 3、企业所得税前可扣除的业务招待费支出为15万元 4、年度所得税清算时,调增应纳税所得额 15万元。计算公式:(30万元-15万元)= 15万元
100楼
2023-01-11 15:51:08
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 犹豫的发夹 发表的提问:
你好 我的公司这个季度利润是负的 然后提示结账的业务招待费调增为1千多 这是什么意思 有什么影响嘛?需要我交税嘛
调增之后利润还是负的话,不交税
101楼
2023-01-11 15:57:42
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
汇算清缴调整完业务招待费做账计提:借利润分配-未分配利润,贷应交税金-应交所得税,缴纳做借应交贷银行,那这个利润分配是账上记上了,在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗?6月份资产负债表和利润表就不对应了 因为业务招待费调整,导致补交所得税
哈哈,业务招待费汇算只是申报表上调增,不用账务调账的哈
102楼
2023-01-11 16:14:07
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ n^o^n 发表的提问:
业务招待费和福利费为什么要等到年报时补所得税呢
业务招待费要调增40% 福利费的扣除标准是工资的14% 超过了也要调增所得
103楼
2023-01-11 16:39:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
公司没有收入,但是有业务招待费,企业所得税时需要全部调增吗
你好,是的
104楼
2023-01-12 16:04:32
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 小小苏 发表的提问:
老师你好,去年我公司收入是0,业务招待费发生了28万,今年进行企业所得税年终汇缴清算的时候,是不是这个28万的业务招待费要全额调增去缴企业所得税?
是的,这个28万的业务招待费要全额调增去缴企业所得税
105楼
2023-01-12 16:19:43
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小小苏:回复文文老师 那平时应该如何合理避税,这个业务招待费太高了
2023-01-12 16:48:36
文文老师:回复小小苏减少业务招待支出,增加经营收入
2023-01-12 17:11:56
小小苏:回复文文老师 嗯,好,老师,我们有笔工程款,是属于去年9月-11月期间的,但是今年1月份才到账,那这笔收入能算19年的吗?
2023-01-12 17:40:16
文文老师:回复小小苏如果是通过以前年度损益调整,可算在19年
2023-01-12 18:09:06
小小苏:回复文文老师 我们是工程公司,按报上去的工程量结算的,这个工程量又是属于去年的,但是今年才把钱打到账上,通过以前年度损益调整怎么弄?
2023-01-12 18:21:29
文文老师:回复小小苏先写出正确的分录,用以前年度损益调整科目替换损益类科目
2023-01-12 18:48:41
小小苏:回复文文老师 可以打个比方吗?我不是很明白
2023-01-12 19:08:46
文文老师:回复小小苏借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税 该分录中主营业务收入是损益类科目,用以前年度损益调整替代
2023-01-12 19:33:40
小小苏:回复文文老师 好的,谢谢老师哈
2023-01-12 19:45:59
文文老师:回复小小苏好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-01-12 20:07:39

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