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业务招待费会计利润所得税
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 夏雪 发表的提问:
汇算清缴调了一点业务招待费,调增了一点利润但利润还是负数,没有涉及所得税,资产负债表年初数要调吗
不调整资产负债表金额。
211楼
2023-02-28 14:15:09
全部回复
夏雪:回复方老师 资产负债表里的未分配利润年初数不用变吗
2023-02-28 14:31:07
方老师:回复夏雪不用变,你只是申报表调增了业务招待费,不影响财务报表。
2023-02-28 14:54:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 妞和牛的妈 发表的提问:
老师,在年报时,调整了业务招待费,利润会有变化,这个怎么做账?
不用做帐,按照调整之后来做缴纳的分录就行了
212楼
2023-02-28 14:39:05
全部回复
妞和牛的妈:回复朴老师 谢谢!老师
2023-02-28 14:57:52
朴老师:回复妞和牛的妈满意请给五星好评,谢谢
2023-02-28 15:14:53
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问:
领导说所得税业务招待费60%扣除 业务费可以全额扣,要让我设置2科目。。。可我觉得业务费也是一样的业务招待费啊。。。
您的理解是对的,您领导是自欺欺人的说法,税局不会认可的
213楼
2023-02-28 15:08:59
全部回复
助教:回复张艳老师 现在领导说多设个业务费 送礼的放业务费里 汇算清缴时候不用扣除来算,是这样吗?
2023-02-28 15:38:54
张艳老师:回复助教当然不是的,不要那样做,只会给会计带来麻烦。
2023-02-28 15:52:36
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
刚做完年报,刚把招待费做了调整,招待费调增了379.2去年全年利润 是-7469.74,调增后去年利润是-7090.54,没有补交所得税,那这一笔调出来的利润需要做一财务处理吗?
你好,这是最快差异造成的,不用做账务处理,只调表不调帐
214楼
2023-03-01 14:28:08
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萌哒哒的小萝卜:回复QQ老师 老师你能说的明白一点吗? 这个不需要做会计分录不用做帐务处理是吗?
2023-03-01 14:51:37
QQ老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,是的,这种情况不用做账务处理。
2023-03-01 15:08:40
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 橡皮超人 发表的提问:
假如我的收入61367.52,管理费用139066.27但是管理费用里有业务招待费1521我填报企业所得税年度报表主表是的,利润总额利润中的――管理费用我是填139066.27,还是里面的业务招待费按收入的千分之五,费用的百分之60?
一般说费用的百分之60,是整个管理费用的百分之60,还是说业务招待费的百分之60
215楼
2023-03-01 14:49:11
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岳老师:回复橡皮超人招待费按照总额(招待费总额 )60%、收入千分之五孰低原则确认,多出部分调增。
2023-03-01 15:20:27
橡皮超人:回复岳老师 多出部分调增是填在应纳税所得额计算中的,纳税调整增加额对吧?
2023-03-01 15:37:30
岳老师:回复橡皮超人是的,如您所说,纳税调增。
2023-03-01 16:02:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ VE。 发表的提问:
2019年的一笔3万的烟款,当时的会计做的是业务招待费,实际上是我们自己拿来卖的。怎么更正呢?
你好 反结账 去19年的账上去修改 做销售处理
216楼
2023-03-01 15:08:59
全部回复
VE。:回复meizi老师 有没有不要反结账的办法,2020年都已经做了4个月的账了。
2023-03-01 15:28:24
meizi老师:回复VE。你好 红冲业务招待费 然后按你实际的来做收入
2023-03-01 15:40:44
VE。:回复meizi老师 那我这样,我的业务招待费在2019年的时候还需要调增吗?
2023-03-01 15:56:30
meizi老师:回复VE。你好 你账上做了就要调整的
2023-03-01 16:16:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 明亮的长颈鹿 发表的提问:
在处理协会账务时,业务招待费计入业务活动成本-招待费还是管理费用-招待费
有管理费用的,可以计入管理费用
217楼
2023-03-02 14:14:11
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明亮的长颈鹿:回复辜老师 什么意思,我没听懂
2023-03-02 14:40:33
明亮的长颈鹿:回复辜老师 我就问下业务招待费是计入业务活动成本,还是管理费用?
2023-03-02 15:10:29
辜老师:回复明亮的长颈鹿是计入管理费用-招待费
2023-03-02 15:39:11
明亮的长颈鹿:回复辜老师 好的,谢谢
2023-03-02 16:02:45
辜老师:回复明亮的长颈鹿好的,客气,帮到你就好
2023-03-02 16:20:28
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 123c 发表的提问:
所得税 用于成本抵扣 各项费用 的比例啊? 比如业务招待费是按收入的 5‰ …… 类似这样的一个汇总。有吗?
你好,有各项费用的扣除比例 https://wenku.baidu.com/view/3b729ca05ff7ba0d4a7302768e9951e79a896961.html
218楼
2023-03-02 14:30:32
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123c:回复彩丽老师 请问是汇算清缴的时候扣除吗
2023-03-02 14:58:25
彩丽老师:回复123c是的,是企业所得税汇算清缴的时候的扣除标准
2023-03-02 15:09:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 112234567 发表的提问:
老师,2019年的招待费我19年没有入账,到2020年1月入账的,借:利润分配_未分配利润 贷:银行存款,做所得税汇算清缴的时候需要把这个招待费和2019年入账的招待费一起合并进行调整吗?报所得税时年度的财务报表需要调整吗?
你好,报表不需要调整的。
219楼
2023-03-02 14:47:30
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112234567:回复郭老师 2019年度的所得税汇算清缴是需要调整的吗?
2023-03-02 15:19:05
郭老师:回复112234567你好是的,汇算清缴需要调整。
2023-03-02 15:36:05
112234567:回复郭老师 还有我这个分录的时候,还按照利润分配~未分配利润的金额做了提取法定盈余公积,这两个涉及了提取法定盈余公积和利润分配~未分配利润科目,2019年度的会计年报需要把这两个数据调进会计报表吗?
2023-03-02 15:54:04
郭老师:回复112234567冲你多计提的法定盈余公积就可以。
2023-03-02 16:21:28
郭老师:回复112234567分录都是做到这个月,不影响去年的。
2023-03-02 16:31:52
112234567:回复郭老师 好的,老师,2019年的其他应付款有借方余额,其他应收款有贷方余额,在做年报时需要重分类吗?
2023-03-02 16:53:07
郭老师:回复112234567你好,最好是重分类一下。
2023-03-02 17:23:04
112234567:回复郭老师 重分类的如果在第二年这个事项已经做平了,后面年度报表就和会计账上财务软件上导出的报表一样的吧
2023-03-02 17:40:05
郭老师:回复112234567你现在报表出现了负数吗?
2023-03-02 17:50:59
112234567:回复郭老师 科目总的一级科目没有没有出现负数,就是2019年其他应付款的明细科目有一个明细科目余额在借方,其他应收款的明细科目有一个在贷方,这种情况要重分类吗?
2023-03-02 18:09:30
郭老师:回复112234567这种可以不用。
2023-03-02 18:28:52
112234567:回复郭老师 谢谢老师,这个重分类是原则上需要分的吗?还是只有出现一级科目余额是负的需要重分类?还有个招待费19年的做到20年的金额在8000左右,我需要在19年会算了清缴做调整吗?还是金额小无所谓可以不做,
2023-03-02 18:45:32
郭老师:回复112234567你好,原则上应该分的分,不分都不影响你呀,今年清零。
2023-03-02 19:14:30
112234567:回复郭老师 好的谢谢老师,那个招待费今年调不调都没关系吧?按照重要性原则的话
2023-03-02 19:38:27
郭老师:回复112234567你好,可以调整的。
2023-03-02 19:57:22
郭老师:回复112234567招待费必须调整,这个税前扣除有比例。
2023-03-02 20:08:35
112234567:回复郭老师 好的感谢老师耐心解答
2023-03-02 20:28:46
郭老师:回复112234567不用客气的。
2023-03-02 20:54:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,填利润表的时候只有管理费用下面要填业务招待费的金额,所以我做账归集招待费都归集在管理费用-业务招待费这个科目,没有在销售费用下面设业务招待费,请问可以这样处理吗?
你好,这个是可以的,可以
220楼
2023-03-02 14:56:38
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计中业务招待费起到什么作用?
为什么会有业务招待费单独列出了调增?啥意思
221楼
2023-03-02 15:05:59
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李老师:回复爱笑的流沙业务招待费按实际发生额的60%税前列支,但最高不超过销售收入的千分之五 超过部分税法不允许扣除要纳税调增
2023-03-02 15:27:39
鲁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 夏花花 发表的提问:
老师您好,企业在前期筹备阶段发生了业务招待费5万,当年没有收入,所得税汇算的时候税收金额应该怎么填写啊?
你好同学。企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。
222楼
2023-03-05 16:29:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 大奔 发表的提问:
业务招待费在所得税汇缴的时候按40%调整,全年招待费不能超过收入的0.5%,但是业务招待费我不知道该进什么,比如饭费,餐饮费属于业务招待费,那么住宿费,车费属于业务招待费吗
如果客户的住宿费 车费 是属于业务招待费的 如果自己单位员工的 可以计入管理费用——差旅费
223楼
2023-03-05 16:35:52
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 怕黑的大象 发表的提问:
报2019年所得税,之前预缴了些,我现在主表填好应交税额,税务局还要退1千多给我们,我公司还是想交点税,那些可以调增的,业务招待费金额这个不用调增,还有其他科目可以调嘛,
别的可以调都调,那你们就填写扣除下面其他中纳税调增,你有没有发票的成本和费用吗,工资都发吗,没有差额吗,
224楼
2023-03-05 16:45:36
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怕黑的大象:回复maize老师 发生了福利费一万多,可以调增嘛,
2023-03-05 17:02:24
怕黑的大象:回复maize老师 还有去年3个月未发,这个怎么操作,
2023-03-05 17:14:39
maize老师:回复怕黑的大象计提没有发?那这个填写职工薪酬表,那个实际发生额职工福利费,填写0 ,税收金额也填写0 ,账载金额按你计提填写
2023-03-05 17:26:55
怕黑的大象:回复maize老师 去年计提了12个月工资,实际发了9个月工资,
2023-03-05 17:53:10
怕黑的大象:回复maize老师 账载金额按计提写,实际发生填实际支付9个月工资,
2023-03-05 18:10:07
怕黑的大象:回复maize老师 是这样写嘛
2023-03-05 18:35:34
maize老师:回复怕黑的大象是的,是的,是的,是的,
2023-03-05 18:59:52
怕黑的大象:回复maize老师 这样会纳税调增了,
2023-03-05 19:20:31
怕黑的大象:回复maize老师 发生职工福利费可以调增嘛,
2023-03-05 19:45:27
maize老师:回复怕黑的大象是的,没有发生,是需要纳税调增。实务中一般是按实际发生去计提,
2023-03-05 19:56:47
怕黑的大象:回复maize老师 实际发生了,有发票,
2023-03-05 20:12:38
maize老师:回复怕黑的大象那你这个是啥情况,最好是不要这么调。实务中你想交税,没有别的调一般是填写纳税调整表,特殊纳税调整事项中其他纳税调增
2023-03-05 20:42:01
怕黑的大象:回复maize老师 老师,你好,在所得税中调增的工资,费用,需要做账里做分录嘛
2023-03-05 21:00:25
maize老师:回复怕黑的大象不做分录,你调整之后交税才做,不交不做分录
2023-03-05 21:23:08
怕黑的大象:回复maize老师 你意思只做交所得税的分录
2023-03-05 21:52:27
maize老师:回复怕黑的大象是的,是的,是的,是的
2023-03-05 22:09:32
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小纯洁 发表的提问:
老师,我去年业务招待费发生额92902.21(包括计提50000),实际只能按照销售额进行计算抵扣13130.53.那么业务招待费支出的账载金额中我应该填写哪个数据?(是92902.21呢?还是42902.21?)我会计分录已做借利润分配-未分配利润-50000贷应付账款-50000
你好,账载填92902.21
225楼
2023-03-05 16:59:59
全部回复
小纯洁:回复小云老师 老师,为什么有老师跟我说是按照42902.21申报呢?感觉自己分不清楚该填哪个数据了
2023-03-05 17:40:17
小云老师:回复小纯洁你不是补做了50000嘛,那你账上就是有9万多了
2023-03-05 18:03:41
小纯洁:回复小云老师 嗯嗯,我去年账上是90000多。今年做了一笔利润分配-未分配利润。那我明天去改一下吧。谢谢老师
2023-03-05 18:16:56
小云老师:回复小纯洁不好意思,好像是我理解错了,你今年做那个利润分配是负数对吧?我刚刚看成是你多提了50000看成正数了,如果是负数就是填调整后的42902.21
2023-03-05 18:29:28
小纯洁:回复小云老师 嗯嗯,我今年做了一笔利润分配未分配利润负数,冲减了去年多计提的50000数据。
2023-03-05 18:46:04
小云老师:回复小纯洁就是填调整后的42902.21没错
2023-03-05 19:05:43

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