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业务招待费会计利润所得税
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 无心的冷风 发表的提问:
业务招待费发生额为10422元,收入为1166424.09元,所得税年报申报表的业务招待费如何填列
你好 业务招待费账载金额=10422元,税收金额=1166424.09*千分之5,纳税调增=10422—1166424.09*千分之5
271楼
2023-03-20 14:32:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 小蜗牛 发表的提问:
请问利润表管理费用的其中业务招待费 金额大于实际业务招待费金额,是哪出问题了
看下科目余额表招待费明细是多少
272楼
2023-03-21 13:36:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 私语 发表的提问:
老师。国税给我打电话说我去年企业所得税104000表中业务招待费有数,105000表中,没有数据。我要怎么改报表??
你好,也就是你的招待费没有调增,是不是。帐载金额,填写账上计提的105000这个表格。
273楼
2023-03-21 13:45:14
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郭老师:回复私语税收金额需要你填写发生额的60%或者是营业收入的千分之五。
2023-03-21 14:00:38
郭老师:回复私语然后调增金额,就用你账载金额减去税收金额。
2023-03-21 14:25:20
私语:回复郭老师 老师。我在电子税务局里 ,自己可以更改填写吗?
2023-03-21 14:37:01
郭老师:回复私语你好,你更正申报一下看下能修改吗?有些是不可以改的。
2023-03-21 14:49:35
郭老师:回复私语不能修改的话,你得提供纸质的去税务局那边。
2023-03-21 15:04:13
私语:回复郭老师 老师。账载金额-税收金额的数,要填在104000这个表中,是这样吗??
2023-03-21 15:33:29
郭老师:回复私语你好不需要在这里面填写的,他填写在主表调增里面。
2023-03-21 16:02:56
私语:回复郭老师 老师。那么.104000中105000中的业务招待费可以是一样的,是吗??
2023-03-21 16:23:14
郭老师:回复私语你好不一样的,一个是账载金额,一个是税前扣除的。
2023-03-21 16:47:00
郭老师:回复私语105000这个是调整的允许抵扣的税法允许抵扣的。
2023-03-21 17:06:24
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
损益表里没有业务招待费,申报利润表时还要填列吗老师
你好,业务招待在管理费用列示,申报利润表时不用单独列示。
274楼
2023-03-21 14:01:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Justin 发表的提问:
平时调增的都是业务招待费、罚款一些正常调整是不需要做帐务处理的,但这个暂估没取得发票汇算时做了所得税调增,这种也不需要做帐务处理吗?
你好!不需要单独做账务处理。
275楼
2023-03-21 14:23:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Justin 发表的提问:
平时调增的都是业务招待费、罚款一些正常调整是不需要做帐务处理的,但这个暂估没取得发票汇算时做了所得税调增,这种也不需要做帐务处理吗?
你好 是的汇算清缴后不做调整
276楼
2023-03-21 14:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 含蓄的小低调。 发表的提问:
报所得税汇算 业务招待费怎么调整?
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 比如收入1000万,业务招待费发生20万,收入的5‰=5万,发生额的60%=12万,所以按5万扣除,纳税调增应纳税所得额=20-5=15万
277楼
2023-03-22 13:54:43
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 发表的提问:
所得税汇算前利润数-10,277.60,汇算后因为业务招待费调增了312,实际报送的所得税汇算清缴中利润数为-9,965.60,这种情况需要进行账务处理和报表调整吗?
@tyfhluo:谢谢,你说的是报表不调整,可能账务还是需要处理哦
278楼
2023-03-22 14:15:38
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李老师2:回复@wcr2008101:不需帐务处理。
2023-03-22 15:00:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
所得税里边,关于业务招待费的扣除比例是多少
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
279楼
2023-03-22 14:29:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
业务招待费送客人礼品,所得税需要调整嘛
你好 是的 需要调整 业务招待费按发生额的60%不超当年销售收入的千分之5来调整。
280楼
2023-03-23 13:32:04
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陆:回复答疑苏老师 客人送礼,算业务招待费吗 这不是灰色地带吗
2023-03-23 13:48:59
答疑苏老师:回复你好 这个有票据的话 可以的 。就是属于正常的礼尚往来。
2023-03-23 14:03:38
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
老师,业务招待费,在所得税汇算哪个表填呀。怎么找不到
这个是填写A105000 纳税调整项目明细表
281楼
2023-03-23 13:58:30
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平:回复江老师 营业外支出呢,罚款的
2023-03-23 14:24:28
平:回复江老师 找到了,谢谢
2023-03-23 14:42:52
江老师:回复营业外支出,这个是在成本表下半部分填写营业外支出。
2023-03-23 14:53:37
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 勤恳的夏天 发表的提问:
老师您好!所得税汇算时业务招待费按收入的千分之5还是60%汇算?
业务招待费扣除标准为按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
282楼
2023-03-23 14:17:58
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勤恳的夏天:回复文文老师 老师我公司收入大概4000万但业务招待费一年大概5万元.汇算时按多少扣除啊?
2023-03-23 14:47:34
文文老师:回复勤恳的夏天经测算,按3万元扣除。
2023-03-23 14:58:37
勤恳的夏天:回复文文老师 知道了,谢谢老师
2023-03-23 15:11:15
文文老师:回复勤恳的夏天不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!
2023-03-23 15:26:04
文文老师:回复勤恳的夏天不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!
2023-03-23 15:47:46
文文老师:回复勤恳的夏天不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!
2023-03-23 16:08:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户xr2en9 发表的提问:
如果业务招待费调增后,还是亏损,还需要交所得税吗?
你好;   不用缴纳所得税的; 亏损了最终不缴纳所得税的  
283楼
2023-03-23 14:30:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 远%乐 发表的提问:
老师,我18年利润是负,但是缴纳企业所得税,调整招待费之后的利润是正,那么19年缴纳企业所得税时可以弥补以前年度亏损吗
您好!18年的不能弥补,18年之前的,要看你有没有需要弥补的。
284楼
2023-03-26 18:39:57
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王娟老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
新企业所得税税法规定的“业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%。--这是最新的吗
你好,是的,一直是这个政策的
285楼
2023-03-26 18:55:00
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