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单比核销应收账款会计分录
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ Daisy 发表的提问:
老师,我在公司学的和会计学堂实操看的不一样啊,我们公司是这样走账的,比如这个销售 根据销售出库单生成会计凭证,开据发票后关联生成应收单,根据应收生单成会计凭证,收到货款后关联生成收款单,再根据收款单生成会计凭证。像我们这样走账的,不单纯只是做个会计分录凭证,我要看哪个学堂模块啊?
你好,你这个软件设置成业务和财务关联了,你只要把学堂的财务弄懂了,这个也同样懂了,只是它是关联了而已
256楼
2023-03-15 14:41:59
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 椿去楸来 发表的提问:
公司2019年1月1日“应收账款”账户的余额为672 000元,坏账准会计提比例为应收账就账户的 13%元。2019年度发生如下业务: (1)企业销售商品一批,价款为6000元、增值税税率13%,教项尚未收到. (2)收回已作为坏账核销的嘉兴公司的应收账款2760元. (3)应收信达公司货款2780元因故不能收回,经批准转为坏账。 (4)年末按应收账款余额百分比法估计坏账准备。要求:(1)计算年末应计提的坏账准备。(4分) (2)编制相关的会计分录。 (10分)
你好,(1)借:应收账款6780,贷:主营业务收入6000,应交税费780。 (2)借:应收账款2760,贷:坏账准备2760。借:银行存款2760,贷:应收账款2760。 (3)借:信用减值损失2780,贷:应收账款2780。
257楼
2023-03-16 13:40:35
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阎老师:回复椿去楸来(3)借:信用减值损失2780,贷:坏账准备2780。 年末应收账款=672000+6780=678780,计提坏账准备=678780*0.13-2760-2780=82701.4。 借:信用减值损失82701.4,贷:坏账准备82701.4。
2023-03-16 14:29:57
椿去楸来:回复阎老师 老师,您好,非常感谢您的回复,然后我想问一下第三小题中,为什么不是借:坏账准备 2780,贷:应收账款 2780 呢?还有计提坏账准备的时候为什么不需要减去672000×0.013呢
2023-03-16 14:42:58
阎老师:回复椿去楸来第三问确实应该是,借:坏账准备 2780,贷:应收账款 2780。 没有减去期初按比例计算的坏账是因为题目没有给出条件,视同没有期初余额对待。
2023-03-16 15:06:01
椿去楸来:回复阎老师 哦哦,好的,谢谢,老师,然后,我还想问一下期末的时候,实际坏账准备比估计的坏账准备少,然后要计提坏账准备,是借:资产减值损失,贷:坏账准备吗
2023-03-16 15:24:28
阎老师:回复椿去楸来新准则下计提应收款是使用信用减值损失,分录是正确的。
2023-03-16 15:52:16
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
一个会计科目,比如应收账款-华为公司那应付账款也有华为公司,应收和应付是不是分开核算的,方便以后对账???
是的 不同的业务分开核算 分别确认债权债务
258楼
2023-03-16 13:58:41
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ WQ-L 发表的提问:
我在公司学的和会计学堂实操看的不一样啊。我们公司是这样走账的,比如这个销售 根据销售出库单生成会计凭证,开据发票后关联生成应收单,根据应收生单成会计凭证,收到货款后关联生成收款单,再根据收款单生成会计凭证。像我们这样走账的,不单纯只是做个会计分录凭证,我要看哪个学堂模块啊[捂脸]
根据你们公司最清楚流程来做就可以了
259楼
2023-03-16 14:15:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  Tracy 发表的提问:
老师好,有一个其他应收款的坏账挂在个人名下了,这个款收不回来,请问怎么核销此人的其他应收款?怎么做会计分录?
有一个其他应收款的坏账挂在个人名下了,这个款收不回来,可以转入营业外支出 借 营业外支出 贷 其他应收款
260楼
2023-03-16 14:32:08
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 Tracy:回复紫藤老师 不做坏账处理吗?
2023-03-16 15:00:42
紫藤老师:回复 Tracy如果确定收不回了,可以转入营业外支出
2023-03-16 15:22:45
 Tracy:回复紫藤老师 我看我们公司之前做的科目是 借 资产减值损失 贷 坏账准备 其他应收款,但是个人的还是没有核销掉
2023-03-16 15:37:13
紫藤老师:回复 Tracy你现在核销,就转入营业外支出
2023-03-16 16:04:24
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 痴情的橘子 发表的提问:
K3系统发现9月份账有错误,想要反结账,应收账款系统提示当前期间存在已核销单据,不能反结账,怎么处理?
你好,做红字凭证调整不可以吗?
261楼
2023-03-16 14:41:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ AAA 发表的提问:
核销单位的油款应该怎么做分录
您好,分录,借;坏账准备,或者营业外支出,贷;应收账款。
262楼
2023-03-19 16:40:01
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 善良的大侠 发表的提问:
转销确实无法清偿的应收账款和核销确实无法收回的应收账款的分录怎么写?
借,应付账款 贷,营业外收入 借,坏账准备 贷,应收账款
263楼
2023-03-19 16:54:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问:
老师,应收账款核销的分录怎么写呀,之前有计提20%的坏账损失,现在确定无法收回了要全部核销
你好,确认坏账损失的分录是 借:坏账准备,贷:应收账款 
264楼
2023-03-19 17:05:59
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小 米 高 翔:回复邹老师 老师,整个核销的分录要怎么写呀,感谢
2023-03-19 17:21:33
邹老师:回复小 米 高 翔你好,确认坏账损失(核销坏账)的分录是 借:坏账准备,贷:应收账款  只需要做一笔这个分录就可以了啊 
2023-03-19 17:37:31
郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 野良 发表的提问:
应收账款抹零怎么做财务处理 比如应收账款为125 结果收了120元 那五元应该怎么做会计分录
你好 :建议记入财务费用
265楼
2023-03-20 13:25:27
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 宝宝 发表的提问:
月初坏账准备贷方有2000。有一笔128700的应收账款(到月末没有变化)。有一笔22000的应收账款核销坏账准备。月末按3%计提坏账准备。会计分录怎样写
你好! 借:信用减值损失23861 贷:坏账准备23861
266楼
2023-03-20 13:34:28
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宝宝:回复蒋飞老师 信用减值损失?不是资产啊?
2023-03-20 14:07:04
蒋飞老师:回复宝宝科目改了,以前是用资产减值损失科目,今年改为信用减值损失了
2023-03-20 14:27:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 李s135 发表的提问:
老师,发生销售折让会计分录,折让的分录对吗 销售折让的会计分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 折让: 借:应收账款 - 贷:主营业务收入 -10619.47 应交税费—应交增值税(销项税额) -1380.55
你好,直接按照折扣之后的来做账务处理就可以的。这个是销售折扣的。
267楼
2023-03-20 13:48:47
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李s135:回复郭老师 只做一笔分录,按发票上最终的金额处理,是吗
2023-03-20 14:14:11
郭老师:回复李s135对的,是的,是这么做的。
2023-03-20 14:36:42
李s135:回复郭老师 这个是供应商给的折扣,开票是按订单开出去,这样销售单价和进货单价会相差很远,
2023-03-20 14:54:21
郭老师:回复李s135你好,会不会造成收入小于成本?只要不会的话就没有关系。
2023-03-20 15:11:04
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 陶醉的保温杯 发表的提问:
抵押贷款的核算1:黄埔支行委托岭南拍卖公司处置借款单位天海公司的抵押物,所得净收入为55万元(已入账),贷款本金为50万元,尚未支付的利息为3万元(已记入“应收利息”账户),罚息为1.2万元(尚未入账),余款退还天海公司(抵押物价值83万元),假定不考虑税费因素,试编制其会计分录。
您好,这个题目是全部的吗?
268楼
2023-03-20 14:17:05
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陶醉的保温杯:回复小锁老师 是的老师
2023-03-20 14:30:57
小锁老师:回复陶醉的保温杯您好,借 银行存款  55   贷  贷款  50   应收利息  3   营业外收入 1.2  差额计入投资收益
2023-03-20 14:43:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小糖 发表的提问:
老师,你好,我想问我看到公司银行收款回单做的会计分录是借银行存款,贷应收账款,金额就是银行回单的数字,而不是价税分离,比如借银存,贷主营收入 销项税额呢
您好 这样写分录正确的 开具发票的时候才像您说的那样写分录
269楼
2023-03-20 14:32:58
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小糖:回复bamboo老师 我想问一笔业务从销售到最终每一笔的分录是怎样写的
2023-03-20 14:55:28
bamboo老师:回复小糖开具发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 收回货款 借:银行存款 贷:应收账款
2023-03-20 15:23:04
小糖:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-03-20 15:44:31
bamboo老师:回复小糖不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-20 16:13:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 坚持 发表的提问:
借:其他应收款,贷:其他应付款,是核算什么的会计分录
这个应该是转账类分录,就是甲把款代企业付给乙,那么借其他应收款-乙贷其他应付款--甲
270楼
2023-03-21 14:15:59
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坚持:回复徐阿富老师 不是多理解
2023-03-21 14:36:52
徐阿富老师:回复坚持你好,乙向企业借款,企业没有钱,由甲代付,这个时候,就是借其他应收款--乙 贷其他应付款---甲
2023-03-21 15:03:19

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