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单比核销应收账款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 直率的荔枝 发表的提问:
应付给A公司的应付账款转到B公司的应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款B 贷应付账款A
286楼
2023-03-27 14:40:08
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一帆风顺 发表的提问:
请问下 应付账款挂账金额是1000元,但是只支付了900元,余下100元不需要付钱了,怎样做会计分录 应收账款如果挂账金额是2000元,但是只收回来1800元,余下200元公司同意客户不付钱了,会计分录又怎样写?
你好 借 应付账款 1000 贷 银行存款 900 营业外收入 100 借 银行存款 1800 营业外支出 200 贷 应收账款 2000
287楼
2023-03-27 14:53:59
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一帆风顺:回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-03-27 15:08:15
答疑苏老师:回复一帆风顺不客气,祝工作顺利哦!
2023-03-27 15:35:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 兰琴 发表的提问:
老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 
288楼
2023-03-28 13:06:12
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兰琴:回复邹老师 老账,清零
2023-03-28 13:36:42
兰琴:回复邹老师 老师,借方有余额
2023-03-28 13:53:31
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入
2023-03-28 14:05:14
兰琴:回复邹老师 在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢
2023-03-28 14:16:32
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-03-28 14:44:30
庄庄老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计过一科会计,正在考税务师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 抱抱洁洁 发表的提问:
B公司采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,提取坏账准备的比例为10‰,2016年开始计提(分录) 1.2016年末的应收账款余额为300万元 2.2017年发生了坏账损失3000元,其中甲单位 2000元,乙单位1000元。年末应收账款余额 为200万元 3.2018年5月1日,已冲销的乙单位应收账款1000元又收回到银行,年末应收账款400万元
您好,同学,您的问题是想让我写出会计分录吗?
289楼
2023-03-28 13:13:31
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庄庄老师:回复抱抱洁洁2016年坏账准备期末余额应该为300*10‰=3万 借:信用减值损失30000 贷:坏账准备 30000
2023-03-28 13:27:29
庄庄老师:回复抱抱洁洁17年发生坏账 借:坏账准备3000 贷:应收账款-甲 2000 -乙 1000
2023-03-28 13:53:53
庄庄老师:回复抱抱洁洁3乙冲销的应收账款收回 借:应收账款-乙 1000 贷:坏账准备 1000 借:银行存款 1000 贷:应收账款-乙 1000
2023-03-28 14:12:06
庄庄老师:回复抱抱洁洁年末应收账款400万。此时坏账准备期末余额应该为400*10‰=4万
2023-03-28 14:39:39
庄庄老师:回复抱抱洁洁您可以按照我的分录画出丁字账,坏账准备余额28000,还需要计提40000-28000=12000 借 :信用减值损失12000 贷:坏账准备 12000
2023-03-28 15:02:50
庄庄老师:回复抱抱洁洁您好同学,写了这么多,不知道我是否理解对了你呢问题,您时候理解了我的解答
2023-03-28 15:17:12
抱抱洁洁:回复庄庄老师 理解了老师
2023-03-28 15:39:10
庄庄老师:回复抱抱洁洁好的,祝您工作生活愉快,如果您满意,希望您可以给我打个五星
2023-03-28 15:59:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
老师,我接账的时候,看到账面上有A公司,他在应收账款贷方余额60000,应付账款借方余额4200,我怎么写会计分录把这笔账都调到应付账款里
借;应收账款6000 贷;应付账款6000
290楼
2023-03-28 13:30:53
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 整齐的老鼠 发表的提问:
老师,请问一下,应收账款期初挂上3000元,现在客户退货3500元,公司应付账款就是500元,这样的话如何做会计分录
同学, 你好 借 库存商品 3500 贷 应收账款 3000 应付账款 500
291楼
2023-03-28 13:53:06
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整齐的老鼠:回复星河老师 不用红字冲销吗?
2023-03-28 14:26:17
整齐的老鼠:回复星河老师 我是借应收账款3000、贷主营业务收入3000、贷库存商品3000、借主营业务成本3000都是红字,然后借库存商品500、应付账款500
2023-03-28 14:55:11
星河老师:回复整齐的老鼠同学, 你好, 你的分录正确,要红字冲减已经结转的收入和成本。
2023-03-28 15:11:22
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ L. 发表的提问:
我去年有两笔账本来是应付账款,我做成应收账款了,现在怎么调整呢,怎么做会计分录
根据余额决定你科目的借贷方,其中一种 借:应收账款 贷:应付账款
292楼
2023-03-28 14:17:59
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
你能不能告诉应收账款余额在贷方长期不合作了会计分录怎样处理?还有应付账款长期不合作了,借方,贷方都有余额怎样处理。
你好,如果应收账款贷方月长期不合作,可以转到营业外收入 应付账款的借方余额,代表预付的采购款,贷方余额代表应该付给供应商的货款
293楼
2023-03-29 12:55:17
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
294楼
2023-03-29 13:21:23
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-03-29 13:42:21
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-03-29 14:10:19
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-03-29 14:22:34
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-03-29 14:43:30
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 别随便给我昵称 发表的提问:
T1做应收款减少单,T3生成凭证时,借:销售费用 (金额借方为负数)贷:预收账款(金额借方为负数),所选往来单位是个人,按理无预收账款,但是这部分核销的费用当时与货品一起挂账,这部分的账务处理有什么问题?正确应该如何处理这部分账务?正确的会计分录应该怎么做?
原来赠品购进时怎么做的会计处理。
295楼
2023-03-29 13:33:29
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 沉静的大雁 发表的提问:
甲公司于2010年成立,年末“应收账款”账户借方余额为150 00元2011年确认环账损失4000元,年来 “应收账款”账户借方余额为200 000元2012年又收回上年已冲销的应收账款2000元存入银行,年来 “应收账款”账户借方余额为220 000元该公司采用应收账款余额百分比法核算坏账损失,坏账准备的提 取比率为5%。2013年预付出包工程款200000元2014年5月持有的由A公司签发承兑的不带息商业汇票到 期(票据面值50000元),A公司无力付款。 要求: (1)编制2010年末计提坏账准备的会计分录: (2)编制2011年确认坏账损失的会计分录: (3)编制201 1年末计提坏账准备的会计分R: (4)编制2012年坏账收回的会计分录: (5)编制2012年末计提坏账准备的会计分录; (6)编制2013年相关的会计分录: (7)编制2014年相关的会计分录
你好,计算过程如下
296楼
2023-03-29 13:57:58
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暖暖老师:回复沉静的大雁1、借资产减值750 贷坏账准备750
2023-03-29 14:43:21
暖暖老师:回复沉静的大雁2、借银行存款4000 贷坏账准备4000
2023-03-29 15:04:35
暖暖老师:回复沉静的大雁3,计提=200000*5%=10000 坏账余额=750%2B4000=4750 补提10000-4750=5250
2023-03-29 15:16:54
暖暖老师:回复沉静的大雁借资产减值5250 贷坏账准备5250
2023-03-29 15:44:36
暖暖老师:回复沉静的大雁4、借银行存款2000 贷坏账准备2000
2023-03-29 15:55:27
暖暖老师:回复沉静的大雁2、借坏账准备4000 贷应收账款4000
2023-03-29 16:16:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 呆萌的飞机 发表的提问:
应收账款计提坏账会计分录
您好 借:资产减值损失(信用减值损失) 贷:坏账准备
297楼
2023-03-29 14:17:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
销售货物收到应收款 会计分录?
您好 借:银行存款 贷:应收账款
298楼
2023-03-30 15:52:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
付的款比账上其他应付款多怎么做会计分录
你好 借;其他应付款 其他应收款(超过部分) 贷;银行存款
299楼
2023-03-30 16:19:44
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
收款人是我公司,这张进账单应该怎么做会计分录?之前会计做的会计分录是不是做错了???
同学 你好 如果收款人是你公司的话 这个凭证就做反了 应该 借:银行存款 贷:应收账款——某某
300楼
2023-03-30 16:35:59
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