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单比核销应收账款会计分录
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 素颜 发表的提问:
半年后去追得的应收账款,对方都要每车扣几顿,几百车每月就要少收到2-3百吨的款,请老师帮解答下,像这种不能追到全款的会计分录怎么做!
同学你好!适用企业会计准则的话    每期期末先 借:信用减值损失      贷:坏账准备 确认无法收回的  则 借:坏账准备      贷:应收账款
211楼
2023-02-28 14:48:51
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 淡然 发表的提问:
应收账款转让给信托公司,后期打算回购,收到信托公司转来的款项会计分录怎么做呢
该业务的本质是以应收账款为抵押获取贷款的行为。收到信托公司转来的款项计入 短期借款 比较恰当。
212楼
2023-02-28 15:11:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 认真的外套 发表的提问:
2017年发生了坏账损失200,000元,年末应收账款余额为340万元。怎么写会计分录
您好,这个是 借 坏账准备 200000 贷 应收账款 20000
213楼
2023-03-01 14:37:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 老迟到的溪流 发表的提问:
请问实际发生应收账款的会计分录怎么写呢
收款做借银行 贷应收账款,你销售做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
214楼
2023-03-01 15:03:34
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老迟到的溪流:回复maize老师 A企业2019年1月1日\"应收账款\"科目的余额为100万元,\"坏账准备\"科目的余额为10万元。1月份A企业实际发生应收账款10万元,收回已确认坏账并转销的应收账款15万元,期末转回坏账准备3万元。则2019年1月31日应收账款的账面价值为——万元。 这题里实际发生的应收账款分录分录怎么写?
2023-03-01 15:30:24
maize老师:回复老迟到的溪流1月份A企业实际发生应收账款10万元 借应收10万, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收回已确认坏账并转销的应收账款15万元 冲销又可收回坏账时 借:应收账款15万 贷:坏账准备 15万 实际收回坏账时 :借:银行存款15万 贷:应收账款15万 期末转回坏账准备3万元借:坏账准备 3万 贷:资产减值损失 3万
2023-03-01 15:47:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清爽的花生 发表的提问:
某企业自20X1年起采用备抵法核算应收账款坏账损失。20X1年年末估计的坏账为10 000元;20X2年发生坏账4 000元,20X2年年末估计的坏账为14 000元;20X3年发生坏账20 000元,20X2年确认的4 000元坏账有3 000元收回,20X3年年末估计的坏账为9 000元。要求:请编制相关会计分录。
你好, 2001 ,借:信用减值损失 10000 贷:坏账准备 2002, 借:坏账准备 4000 贷:应收账款 4000 借:信用减值损失 8000 贷:坏账准备 8000 2003, 贷:坏账准备 2000 贷:应收账款 2000 借:应收账款 3000 贷:坏账准备 3000 借:银行存款 3000 贷:应收账款 3000 借:坏账准备 6000 贷:信用减值损失 6000
215楼
2023-03-01 15:08:59
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清爽的花生:回复立红老师 2003??是2000?
2023-03-01 15:36:14
清爽的花生:回复立红老师 那个2003发生的坏账不是和2002年的累加的么,还是就是当年的
2023-03-01 15:55:26
立红老师:回复清爽的花生你好,不好意思,少打个零。最后一笔分录,借:信用减值损失 12000 贷:坏账准备 12000
2023-03-01 16:17:12
清爽的花生:回复立红老师 啊,我晕了,我刚问了个老师,那个坏账他怎么说是16000
2023-03-01 16:28:56
清爽的花生:回复立红老师 也就是用20000-4000得来的,这样是不对的?
2023-03-01 16:52:41
清爽的花生:回复立红老师 在么
2023-03-01 17:12:05
立红老师:回复清爽的花生你好,在的,我把坏账的丁字账画出来,发给您
2023-03-01 17:31:56
立红老师:回复清爽的花生你好,您可以看下图片,坏账准备我们画丁字账是最快有准确的方法
2023-03-01 17:59:59
梁梁老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 东南西北 发表的提问:
老师请问一下,应收账款的减值准备 ,怎么写会计分录
同学,你好, 借:信用减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备
216楼
2023-03-02 14:10:25
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东南西北:回复梁梁老师 老师存货跌价准备
2023-03-02 14:43:17
梁梁老师:回复东南西北借:资产减值损失 贷:存货跌价准备
2023-03-02 15:11:47
朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 现代的乌龟 发表的提问:
2018年6月份发生一笔坏账18000元,当年年末应收账款余额为2000000元.会计分录
您好 会计分录如下 借:坏账准备 18000 贷:应收账款 18000
217楼
2023-03-02 14:32:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ v7喜 发表的提问:
做完应收账款之后怎么处理?会计分录!期末余额一直有数
你好,具体是发生了什么经济业务呢? 
218楼
2023-03-02 14:52:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 范小小 发表的提问:
 还是没理解,会计分录不是涉及到应收账款了吗
您好!先弄清楚2个概念,1账面余额,2账面价值。 我本来应收你100块钱(账面余额),我预计只能收到你90元(账面余额),那么我计提10元坏账准备,这个账面余额变了,但是账面价值不变(还是100元)我虽然账上计提了10元,但是可能还是能收到100元的,结果你跑了,这下完了,这10元确定收不到了。账面价值也就变成了90.
219楼
2023-03-02 15:08:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
这个月收到应收账款30万元,月末结转时应该怎么做会计分录昵
单就收到往来款,月末是不用结转的。月末结转的是损益科目。
220楼
2023-03-05 15:26:08
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 艺涵 发表的提问:
老师,请教一下,王晨的300元应收账款,老板说免除算了,会计分录怎么写?还要写什么说明老板要签字吗?(内账)
借营业外支出 贷应收账款 需要老板签字的
221楼
2023-03-05 15:55:31
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ ze ro 发表的提问:
老师好!收工程进度款的会计分录,借,应收账款,贷工程结算,收到时,借银存,贷,应收,可以吗
同学,你好,开票时,借,应收账款,贷工程结算/税金,收到时,借银存,贷,应收
222楼
2023-03-05 16:08:04
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ze ro:回复小叶老师 谢谢老师!我的财务软件上没有工程结算这个科目,在主营业务收入下并列设一个该科目可以吗
2023-03-05 16:34:34
小叶老师:回复ze ro工程结算是在成本类科目里,在里头设置
2023-03-05 16:59:31
ze ro:回复小叶老师 余额在贷方,对吗
2023-03-05 17:15:32
小叶老师:回复ze ro嗯嗯,是的,在贷方的
2023-03-05 17:30:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
应收账款收不回来了,做坏账的会计分录是什么?
企业计提坏账准备时:借:资产减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备
223楼
2023-03-05 16:32:32
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欢:回复邹老师 老师,我公司在2015年的时候给客户开了发票,也收款了,我公司也交税了,可是这张发票没有做账,导致应收账款账面是负数,这个怎么办?
2023-03-05 17:00:33
邹老师:回复借;应收账款 贷;以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额) 你好,补做这个分了就是了
2023-03-05 17:17:36
欢:回复邹老师 老师,资产减值损失和坏账准备分别是哪个科目下的呀?在我们的账套里怎么找不到?
2023-03-05 17:31:41
邹老师:回复你好,这个都是一级科目 资产减值损失是损益科目 坏账准备是资产科目
2023-03-05 17:53:47
欢:回复邹老师 我们的账套里怎么没有?
2023-03-05 18:08:57
邹老师:回复你好,没有可以增加科目 的
2023-03-05 18:24:31
欢:回复邹老师 我可以直接做借营业外支了-坏账损失,贷应收账款吗
2023-03-05 18:51:39
邹老师:回复你好,不可以的,坏账准备借方是通过资产减值损失科目核算,而不是营业外支出的
2023-03-05 19:07:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 贤惠的眼神 发表的提问:
用应收账款怎么编制会计分录
需要看你具体业务,啥业务,销售商品还是收到货款?
224楼
2023-03-05 17:00:00
全部回复
朱勇
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
应收账款,对方打了6折给了,剩余的不给了,这个会计分录怎么做
你好,会员朋友 这个问题需要注意你现在实际业务的具体情形。我先做预测。 如果已经开票了,那你们有办法,这笔尾款要么一直挂在账户上,要么你做借:坏账损失,贷:应收账款,要么你去冲掉将来的应付账款,但是这样做不规范。 如果没有开票,那么你可以按照6折价格开票,但是避免价格明显偏低的情况。按照6折的价格来确认收入
225楼
2023-03-06 14:30:13
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