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结转应付职工薪酬会计分录
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问:
员工退的工资,直接做冲减管理费用工资薪酬了,审计提出要通过应付职工薪酬过一下,以前是借管理费用职工薪酬负数,借银行存款,应付职工薪酬怎样过渡?会计分录是什么?
你好 借应付职工薪酬 贷管理费用 借银行存款 贷应付职工薪酬
286楼
2023-03-22 14:29:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 步伐 发表的提问:
第一步是借:应付职工薪酬 -工资 贷:其他应收款-个人 结转时借:管理费用工资 贷应付职工薪酬-工资
你已处理过了,借款进你不是做了借:其他应收款-个人贷;现金等 发工资时你做了贷:其他应收款-个人,所以账是平的
287楼
2023-03-23 13:39:23
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陶醉的导师 发表的提问:
计提工会经费是的会计分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬还是其他应付款?
 计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   
288楼
2023-03-23 13:57:20
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陶醉的导师:回复maize老师 工会要单独立账,立账之后的经费分录是不是就不一样了?
2023-03-23 14:12:04
maize老师:回复陶醉的导师是不是公司扣款出去了,是就按上面做
2023-03-23 14:33:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阿妹 发表的提问:
计提工资的分录,借:管理费用-职工薪酬-工资社保 借:管理费用-职工薪酬-社保,贷:应付职工薪酬是这样吗?还有公积金也是在职工薪酬下做分录对吗?
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
289楼
2023-03-23 14:17:02
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阿妹:回复QQ老师 社保是按试用期满后的工资底数来计算吗?
2023-03-23 14:30:47
QQ老师:回复阿妹是按工资表的工资来计算
2023-03-23 14:52:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 正直的小伙 发表的提问:
刘老师,设备维修费,收到客户付款,我司开出专票,那么结转成本时涉及应付职工薪酬。请问那么应付职工薪酬当月就会不计提这部分了。对吗?谢谢!
你好!是的。借主营业务成本 贷应付职工薪酬。
290楼
2023-03-23 14:30:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 魁梧的草丛 发表的提问:
为什么我计提工资时用,借生产成本,贷应付职工薪酬,发工资时用借应付职工薪酬,贷银行存款,最后软件结算到利润时就把工资结算了两次相当于,应付职工薪酬和生产成本都结转了
你好,应该hi软件的问题
291楼
2023-03-26 19:08:59
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 岁月安好 发表的提问:
老师,贷其他应付款,冲工资,会计分录借方:其他应付款,贷方:应付职工薪酬?
同学你好,能具体说一下这个业务吗?其他应付款为什么要冲工资呢?
292楼
2023-03-26 19:27:39
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小刘同学 发表的提问:
计提员工工资,借管理费用-管理人员工资 贷,应付职工薪酬,月底支付的时候是借,应付职工薪酬 贷银行存款,为什么在第二个月计提的时候管理费用会有余额,是需要结转吗,怎么结转
你好,管理费用月底是要结转的,借本年利润,贷管理费用
293楼
2023-03-26 19:47:58
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小刘同学:回复王晶老师 好的,谢谢老师
2023-03-26 20:12:43
王晶老师:回复小刘同学嗯嗯嗯嗯,不用客气的哒
2023-03-26 20:32:20
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 阔达的麦片 发表的提问:
这样的分录对嘛? 计提工资时: 借:费用, 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷: 住房公积金 借:住房公积金 应付职工薪酬-工资 贷:基本支出 其他应付款 支付社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷:零余额
你好,这样是正确的。
294楼
2023-03-27 13:46:27
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阔达的麦片:回复小云老师 但是有个问题是我其他应付款期末有余额怎么办呢
2023-03-27 14:12:52
小云老师:回复阔达的麦片这个其他应付款不就是职工要承担的社保吗?你扣出来然后缴纳怎么有余额?
2023-03-27 14:42:32
阔达的麦片:回复小云老师 那如果是我在缴纳社保的时候没有吧个人和单位分开缴纳,我应该怎么做呢
2023-03-27 14:55:09
小云老师:回复阔达的麦片就再分出来就行了,计提时就要分出来的,因为个人部分不属于单位的费用
2023-03-27 15:20:55
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 爱笑的招牌 发表的提问:
去年的正确应付职工薪酬-福利费,50.08,整成了应付福利费50.08并且没有结转
你好,那么直接进项账务处理就可以的 借:应付福利费 50.08 贷:应付职工薪酬---福利费 50.08
295楼
2023-03-27 13:58:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,计提工资的时候借:主营业务成本-职工工资贷:应付职工薪酬-职工工资 还是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-职工工资 哪一个会计分录正确呢
你好 那个也可以的 就是看你主营业务成本分的明细不
296楼
2023-03-27 14:11:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ ?小蚂蚁 发表的提问:
请问年终奖计提分录是应发,借:管理费用-奖金10000,贷:应付职工薪酬-奖金10000 发放分录:借:应付职工薪酬 9000应交个税1000贷:银行存款10000 ,那计提跟发放的应付职工薪酬不平呐
你好,你计提的时候没有包含这部分个税吗?
297楼
2023-03-27 14:40:03
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?小蚂蚁:回复郭老师 没有包含个税
2023-03-27 14:57:42
郭老师:回复?小蚂蚁那你几题的分录做错了,借管理费用11000贷应付职工薪酬。
2023-03-27 15:11:12
郭老师:回复?小蚂蚁借应付职工薪酬 贷、银行存款1万应交税费个税1000
2023-03-27 15:22:12
?小蚂蚁:回复郭老师 计提的时候要包含个税吗
2023-03-27 15:40:08
郭老师:回复?小蚂蚁好,对的是的,这里是实际发下去的,加上个税的。
2023-03-27 15:57:05
?小蚂蚁:回复郭老师 啥是对的,不是计提的时候是应发嘛,发放的时候是实发
2023-03-27 16:23:48
郭老师:回复?小蚂蚁你好,计提的时候是应发工资,这个应发工资是不是包含个税?
2023-03-27 16:39:43
郭老师:回复?小蚂蚁应发工资的定义是什么?
2023-03-27 16:59:39
?小蚂蚁:回复郭老师 包含个税了,但是实际发放要交个税呀,这样导致计提跟发放科目不平呀
2023-03-27 17:18:14
郭老师:回复?小蚂蚁你好,你看一下我上面的分录,这个不平吗。 借管理费用11000贷应付职工薪酬。未读 2022-03-02 11:42 借应付职工薪酬11000 贷、银行存款1万应交税费个税1000
2023-03-27 17:47:15
郭老师:回复?小蚂蚁哪个分路还不平,哪个还有余额的。
2023-03-27 18:11:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
发放给职工的福利借:应付职工薪酬贷:主营业务收入。年末借方的应付职工薪酬需要结转到哪里?
你好 具体是发放的是什么福利? 怎么是主营业务收入了
298楼
2023-03-27 14:53:59
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海边一粒沙:回复meizi老师 把自产的商品发放给职工
2023-03-27 15:07:12
meizi老师:回复海边一粒沙自产的要视同销售了。是的 :借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 结转主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-03-27 15:27:53
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
#提问#,老师,请问冲销上月计提工资时怎么做分录? 我上月计提时的会计分录是:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
你是要全部冲掉还是部分冲掉
299楼
2023-03-28 13:59:54
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娟儿:回复佟老师 我要全部冲掉,发放时直接做发放工资的凭证
2023-03-28 14:26:19
佟老师:回复娟儿那就红字冲销就可以了
2023-03-28 14:40:13
娟儿:回复佟老师 收到
2023-03-28 15:04:06
娟儿:回复佟老师 谢谢老师
2023-03-28 15:27:33
佟老师:回复娟儿不客气的,祝您学习愉快,!!
2023-03-28 15:51:19
娟儿:回复佟老师 老师,这样显示有问题吗?
2023-03-28 16:11:43
佟老师:回复娟儿看不清的,都是花屏
2023-03-28 16:25:53
娟儿:回复佟老师 做上月计提工资进行红冲的时候,显示单位往来社保个人部分借方赤字
2023-03-28 16:37:44
娟儿:回复佟老师 可以吗?
2023-03-28 17:07:26
佟老师:回复娟儿那就是这个科目有记账错误,按道理原路红字冲回不应该有错误
2023-03-28 17:35:55
娟儿:回复佟老师 那我查一下,谢谢老师
2023-03-28 17:47:30
佟老师:回复娟儿客气客气,有问题欢迎再来咨询!
2023-03-28 18:07:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师早上好,年底结账需要把应付职工薪酬转到其他应付款里吗?应付职工薪酬可以有余额吗?
可以有余额的 不用
300楼
2023-03-28 14:17:59
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