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本年度补交增值税会计分录
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 雨佳 发表的提问:
老师您好!补交以前年度增值税,附加税和滞纳金怎么做会计分录
增值税:借:应交税费——应交增值税 贷 银行存款 附加税计提时:借:以前年度损益调整 贷 应交税费——应交税费——城建税 ,教育费附加,地方教育附加 然后交的时候,借:交税费——应交税费——城建税 ,教育费附加,地方教育附加 贷 银行存款,缴纳滞纳金时,借:营业外支出 贷 银行存款
16楼
2022-12-13 10:01:10
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.59w
引用 @ 缓慢的翅膀 发表的提问:
老师,问一下?请问一下,小会计制度下补交增值税及滞纳金的会计分录,还有补交印花税的分录
同学,你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 然后交税时 借应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 贷银行存款 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
17楼
2022-12-13 11:29:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ID 发表的提问:
本月抵顶以前年度多交增值税,如何做会计分录?
实收金额含税嘛
18楼
2022-12-13 12:36:34
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宋生老师:回复ID您好!实收金额是含税金额的
2022-12-13 13:01:17
ID:回复宋生老师 那这分录怎么做呢?
2022-12-13 13:16:34
宋生老师:回复ID您好!你多交的时候如何做的分录
2022-12-13 13:40:56
ID:回复宋生老师 我当时没有做分录,当时是那个。金税盘没有抵完的那个税,。这个增值税纳税申报表上一直都有一个负数是六百六十三点九七
2022-12-13 14:03:09
宋生老师:回复ID您好!这个没关系,你下次有可以抵减的时候抵减就好了
2022-12-13 14:28:39
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
补交上年度增值税怎么做分录
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
19楼
2022-12-13 14:05:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
补交以前年度的增值税附加税滞纳金怎么写分录,小企业会计准则?
你好,具体是什么原因导致的补交税款?
20楼
2022-12-13 14:58:39
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月半弯:回复邹老师 各种情况分录都提供一下吧
2022-12-13 15:22:36
邹老师:回复月半弯你好,我需要知道你提到的是什么原因,才知道具体该如何处理的  
2022-12-13 15:45:34
月半弯:回复邹老师 税务查补的
2022-12-13 15:56:30
邹老师:回复月半弯你好 借:应交税费—应交增值税,附加税 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款 
2022-12-13 16:23:55
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 昵昵 发表的提问:
补交以前年度增值税怎么做分录?
借:应交税金—应交增值税 贷:银行存款
21楼
2022-12-13 17:54:51
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昵昵:回复月月老师 不要做以前年度损益调整
2022-12-13 18:30:08
月月老师:回复昵昵你好,上缴的时候不涉及损益类科目,不用做以前年度损益调整,滞纳金部分用以前年度损益调整替代。
2022-12-13 18:58:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
单位执行的是事业单位会计制度,补交2016年增值税应如何做分录呀?
借:净资产贷:应交税费
22楼
2022-12-13 18:17:44
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神奇小飞侠:回复袁老师 借净资产中的事业基金是吗?
2022-12-13 18:44:27
袁老师:回复神奇小飞侠是的啊 。
2022-12-13 18:56:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 谦让的帽子 发表的提问:
我们执行的是小企业会计准则,补交以前年度的增值税如何做分录
你好,一般纳税人还是小规模的收入,少做吗?
23楼
2022-12-13 18:38:59
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谦让的帽子:回复郭老师 一般纳税人,执行小企业会计准则,19年和20年做了无票收入,更改的19年和2020年的增值税主表,21年交的款,如何做分录
2022-12-13 19:15:17
郭老师:回复谦让的帽子借银行存款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷,银行存款。
2022-12-13 19:26:39
谦让的帽子:回复郭老师 增值税不是不涉及到利润吗
2022-12-13 19:56:17
郭老师:回复谦让的帽子好,增值税不涉及到利润的,它不影响你的利润,你看下你的利润表,根本没有包含这个。
2022-12-13 20:18:07
谦让的帽子:回复郭老师 我还用修改2019年2020年的资产负债表和利润表吗
2022-12-13 20:36:34
郭老师:回复谦让的帽子不用修改,这个分录做到这个月就行。
2022-12-13 20:50:56
谦让的帽子:回复郭老师 我所对应的增值税所对应的附加税和所得税怎么做分录
2022-12-13 21:08:28
郭老师:回复谦让的帽子借利润分配未分配利润贷,应交税费附加税,企业所得税,借应交税费附加税,企业所得税,贷银行存款。
2022-12-13 21:28:48
谦让的帽子:回复郭老师 我现在填写2021年度财务报表,用修改上年金额吗?所补交2019年2020年补交税款所涉及到的收入费用  还有资产负债表的未分配利润
2022-12-13 21:48:25
郭老师:回复谦让的帽子你好,不用修改,其他的都不用做,一切都做到这个月。
2022-12-13 22:01:43
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娇气的野狼 发表的提问:
补交上年的增值税款怎样做会计分录呢
补上年的增值税,是国税稽查的补的税吗?借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。
24楼
2022-12-18 18:07:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交去年增值税和收入的会计分录问题
如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 贷 以前年度损益调整 100000 2 利润增加: 借 以前年度损益调整 100000 贷 利润分配 100000 3计
25楼
2022-12-18 18:24:23
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邹老师:回复爱笑的流沙收入通过以前年度损益科目调整,款项通过其他应收款核算,税金通过应交税费-应交增值税(增值税检查调整)核算
2022-12-18 18:41:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计 发表的提问:
补交17年度增值税进项转出的,这个月会计分录怎么做的?11月份刚刚补交的进项税额转出
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
26楼
2022-12-18 18:40:07
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会计:回复邹老师 老师。我补交的是17年的呢
2022-12-18 19:06:12
邹老师:回复会计你好,补交17年的增值税,做进项税额转出就是这样做分录啊 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-18 19:28:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补缴以前年度增值税及滞纳金会计分录怎么做
借其他应收款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税增值税检查调整 借应交税费应交增值税增值税检查调整贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
27楼
2022-12-18 18:59:59
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 听话的月光 发表的提问:
老师好请问增值税进项留抵税额抵减补交以前年度增值税及滞纳金的会计分录如何做?
你好,直接用进项税额抵减未交增值税。
28楼
2022-12-18 19:20:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 乐悠 发表的提问:
老师 我们是因为以前年度增值税的税率开错了 所以稽查局让补交了增值税 不交的增值税的会计分录怎么做
借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款
29楼
2022-12-19 17:03:52
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乐悠:回复辜老师 老师 能不能这样做 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 ——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款 借 利润分配——未分配利润 贷 以前年度损益调整
2022-12-19 17:19:41
辜老师:回复乐悠可以的,可以这样处理的额
2022-12-19 17:34:55
乐悠:回复辜老师 您那个直接借 应交税费 贷 银行存款 我不太理解 那应交税费这块直接减去 能行吗
2022-12-19 17:48:24
辜老师:回复乐悠应交税费 贷 银行存款,这个就是实际缴纳增值税的凭证
2022-12-19 18:01:42
乐悠:回复辜老师 我那样写是不是完整的?
2022-12-19 18:19:07
辜老师:回复乐悠是的,你这个就是完整的
2022-12-19 18:40:07
乐悠:回复辜老师 老师 我还想问问 补交的 以前年度的房产税 是不是不能在当年税前扣除
2022-12-19 19:06:49
辜老师:回复乐悠是的,当年度不能税前扣除的
2022-12-19 19:29:32
乐悠:回复辜老师 老师 能不能这样做 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 ——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款 借 利润分配——未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师 那这样做分录 资产负债表的期初数减期末数 就不等于利润表的净利润了 ?
2022-12-19 19:44:53
辜老师:回复乐悠是的,这样处理,就是勾稽不到的
2022-12-19 20:03:47
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
补交2017年的增值税的发票怎么做会计分录?
计提, 借:以前年度损益调整     贷:应交税费-增值税检查调整   借:应交税费-增值税检查调整     贷:应交税费-未交增值税 缴纳,   借:应交税费-未交增值税     营业外支出-税收滞纳金     贷:银行存款 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
30楼
2022-12-19 17:10:38
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Luck Fairy:回复蒋老师 老师那个问题可以继续解答一下吗?谢谢 税务局说的16年的报表是指16年1月份到16年12月份的还是? 我现在就是报表这块没懂,不知道要不要计提所得税,有没有所得税
2022-12-19 17:28:49
蒋老师:回复Luck Fairy16年就是12月的就行了
2022-12-19 17:54:36
Luck Fairy:回复蒋老师 让看16年的年报
2022-12-19 18:18:33
蒋老师:回复Luck Fairy嗯嗯,16年的年报就是12月财务报表的哦,16年12月的利润表有没有利润,有的话你又没交的话需要补所得税
2022-12-19 18:44:10
Luck Fairy:回复蒋老师 老师我再国税系统里没找到16年12月的利润表怎么办呀?
2022-12-19 18:54:21
蒋老师:回复Luck Fairy那你可能得找你们公司自己16年的利润表,国税系统可能查不到
2022-12-19 19:23:22
Luck Fairy:回复蒋老师 老师16年要是有所得税的话需要计提多少呀?
2022-12-19 19:35:32
蒋老师:回复Luck Fairy按你们利润的25%计提,符合小微企业的话按10%计提,财务〔2015〕34号)规定:自2014年1月1日至2016年12月31日,对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税财税
2022-12-19 19:53:02

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