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如何根据调价单做会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jossonli 发表的提问:
去年的低值易耗品余额在贷方如何调账又如何做会计分录
您好!这个要看你是因为什么原因导致的了。
121楼
2023-01-29 16:14:59
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红红老师
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 笨笨的小懒虫 发表的提问:
根据这两个表怎么做会计分录
你好,第一个表,借:生产成本 贷:原材料,第2个表,借:生产成本 管理费用 贷:原材料
122楼
2023-01-30 15:18:04
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 灵巧的小刺猬 发表的提问:
事业单位收到的科研经费如何入账,及会计分录?计提的5%科研管理费会计分录如何做?
你好,事业单位收到的科研经费 借 银行存款 贷非财政补助收入
123楼
2023-01-30 15:24:40
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 单薄的石头 发表的提问:
老师:如果购材料的发票未到,只是到收据和发货单及本单位的入库单,款已付,如何做会计分录
你好!月末现暂估入库,下月初冲回,等发票到了在正式入库。
124楼
2023-01-30 15:36:13
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单薄的石头:回复晓海老师 正式入库时需重新再填写入库单还是怎么好呢
2023-01-30 16:08:58
晓海老师:回复单薄的石头不用重新填写了,用原来开的那份就可以。
2023-01-30 16:24:14
单薄的石头:回复晓海老师 原来那份已做账,需要复印还是抽出来
2023-01-30 16:37:22
晓海老师:回复单薄的石头复印件就可以
2023-01-30 17:01:08
小檬老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 单身的小海豚 发表的提问:
事业单位收到主管部门拨来的当月经费,根据银行转来的通知,填制记账凭证,会计分录应该如何写
借:银行存款                             贷:拨入经费--拨入经常性经费
125楼
2023-01-30 15:57:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
#提问# 购买意外卡单如何做会计分录
你好,如果是给员工购买的意外卡单可以计入福利费
126楼
2023-01-30 16:11:58
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阳:回复紫藤老师 如何做分录
2023-01-30 16:45:22
紫藤老师:回复借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷银行存款
2023-01-30 17:09:07
阳:回复紫藤老师 直接借 管理费用 福利费 贷 银行存款行吗
2023-01-30 17:30:57
紫藤老师:回复不可以的,要反映到 应付职工薪酬
2023-01-30 17:54:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
餐饮签单无法收回如何做会计分录
你好 挂应收账款 无法收回走坏账  营业外支出等科目
127楼
2023-01-31 15:18:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 畅游 发表的提问:
事业单位购买电脑如何做会计分录

您好!借固定资产/管理费用-办公费 贷:应付账款等

128楼
2023-01-31 15:45:34
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 慧聪 发表的提问:
购买的会员积分如何做会计分录?会员消费时如何做会计分录?
你好,会员买的积分卡有什么用?
129楼
2023-01-31 15:52:52
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慧聪:回复晓海老师 购买的会员积分如何做会计分录?会员消费时如何做会计分录?(注:会员买的积分卡主要是换礼品,换公司做的保养项目等)
2023-01-31 16:12:01
晓海老师:回复慧聪你好,是购买还是消费换取,比如消费100元给50几分?
2023-01-31 16:34:36
慧聪:回复晓海老师 一笔是购买的积分。比如2000元买40万的积分,然后客户消费时消费1元是1元的积分。
2023-01-31 17:03:08
晓海老师:回复慧聪你好!购买的话就坐到预收账款,赠送的做入销售费用
2023-01-31 17:21:47
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Crystal 席 发表的提问:
老师,请问,2018年一次性付房租一年(2018年6月1到2019年5月31日),发现会计分录做错了,该如何调整会计分录?正确的会计分录该如何做?
您好,可以做预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 然后按期摊销费用
130楼
2023-01-31 16:11:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
在U8系统做了价格调整单,那么记账凭证分录应该如何处理呢
你的价格是怎么调整的呢
131楼
2023-02-01 15:29:28
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斯莹:回复朴老师 从1500调整1000因为是系统录入错误,已经审核跨月份,只能做调整单
2023-02-01 16:03:33
朴老师:回复斯莹那你就只调整价格就可以了
2023-02-01 16:15:28
斯莹:回复朴老师 我是调价价格了,关键比不需要总账和明细账平吗?这个分录怎么做呢?老师您好像没有明白我的意思
2023-02-01 16:37:25
朴老师:回复斯莹你不是调整的进销存的价格 吗
2023-02-01 16:51:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
酒店签单无法收回如何做会计分录
你好 借;资产减值损失 贷;坏账装备 借坏账装备 贷;应收账款
132楼
2023-02-01 15:46:10
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会丫头:回复邹老师 这个资产减直损失是指的什么,还是营业收入
2023-02-01 16:15:11
邹老师:回复会丫头你好,就是款项无法收回,需要计提坏账,通过资产减值损失科目核算
2023-02-01 16:31:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ baby^灵-开始接单了 发表的提问:
单位社保减免金额如何做会计分录
你好,红冲多计提的就可以借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
133楼
2023-02-01 16:08:59
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baby^灵-开始接单了:回复郭老师 没有计提的不用处理对吗
2023-02-01 16:35:21
郭老师:回复baby^灵-开始接单了你得做退回来的,你交纳的时候怎么做?
2023-02-01 16:52:52
baby^灵-开始接单了:回复郭老师 我直接做借:应付职工薪酬-社保 9109.17。贷:银行存款 9109.17 同时结转单位社保 借管理费用3074.4 贷: 应付职工薪酬-社保 3074.4 还是借:应付职工薪酬 22529.22 贷:银行存款9109.17 营业外收入 _政府补助 13420.05
2023-02-01 17:10:04
郭老师:回复baby^灵-开始接单了你好,实际缴纳的是9109.17是吗
2023-02-01 17:27:37
baby^灵-开始接单了:回复郭老师 是的 单位缴纳3074.4 员工缴纳 6034.77
2023-02-01 17:43:39
郭老师:回复baby^灵-开始接单了借应付职工薪酬-社保 9109.17。贷:银行存款 9109.17 同时结转单位社保 借管理费用3074.4 贷: 应付职工薪酬-社保 3074.4
2023-02-01 18:09:30
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 夕渺纸鸢 发表的提问:
出口企业,FOB价格和GIF价格的如何做会计分录
FOB价不含运费 保费的金额 CIF价就是含运费 保费的金额
134楼
2023-02-02 15:04:44
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 薄荷蓝 发表的提问:
根据这个如片做3个会计分录 应该怎么做,对应的金额分别是多少
借应付职工薪酬197150 贷其他应收款―电费2800其他应收款个税1120其他应收款―公积金7830 银行存款18540
135楼
2023-02-02 15:17:11
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薄荷蓝:回复徐阿富老师 要根绝这图片做3跟会计分录
2023-02-02 15:51:40
薄荷蓝:回复徐阿富老师 根据这个图片做3个会计分录
2023-02-02 16:18:46
徐阿富老师:回复薄荷蓝你好,我认为这个已经是明朗的分录了,当然要分开也是可以的,而且不止可以分3个,6个7个都分得出,分开的目的是什么?你是考试?应聘题?
2023-02-02 16:41:15
薄荷蓝:回复徐阿富老师 我是在做题
2023-02-02 16:58:46
徐阿富老师:回复薄荷蓝你好,做题规定你做3个分录?不可多不可少?应该是理解就好啊
2023-02-02 17:23:35
薄荷蓝:回复徐阿富老师 老师要求做3个分录
2023-02-02 17:37:42
薄荷蓝:回复徐阿富老师 老师这是我做的 麻烦您看下对不对
2023-02-02 17:48:02
徐阿富老师:回复薄荷蓝1,这里是发发工资的业务,和公司的电费无关,所以,第一个分录管理费用公积金肯定不对
2023-02-02 18:05:19
徐阿富老师:回复薄荷蓝2第三个分录就是和我发你的一样。不过,可以做就是第二个计提分录
2023-02-02 18:30:36
薄荷蓝:回复徐阿富老师 具体要怎样修改,请老师指教
2023-02-02 18:59:40
薄荷蓝:回复徐阿富老师 老师请指教
2023-02-02 19:17:48
徐阿富老师:回复薄荷蓝你好,把第一个改为缴纳个税和公积金时 借应交税费-个人所得税1120 借其他应付款-公积金(个人) 7830 贷银行存款 8950 后面2个对的,这样就是3张凭证了。
2023-02-02 19:31:00

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