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如何根据调价单做会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 伊左伊右 发表的提问:
根据2019年最新的会计调整,增值税率为13%,老师请问怎么做分录
借 固定资产 应交税费 贷应付账款
76楼
2023-01-03 16:06:49
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伊左伊右:回复玲老师 老师第六题我会
2023-01-03 16:42:21
伊左伊右:回复玲老师 我想知道第七题怎么做
2023-01-03 17:04:45
玲老师:回复伊左伊右这个拆除应该属于固定资产报废
2023-01-03 17:16:07
玲老师:回复伊左伊右固定资产清理处理
2023-01-03 17:37:29
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
屠宰场的环保税如何计算? 又根据什么入账 怎么做分录呢?
要看怎么给你们核定的了,你可以先看下课程
77楼
2023-01-03 16:26:39
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ hh 发表的提问:
暂估的费用会计分录后续如何处理,要在取得票后冲掉暂估,然后根据实际的费用重新做分录吗
暂估入库时:   借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
78楼
2023-01-03 16:54:14
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张艳老师:回复hh你好, 实际收到发票后,对暂估做红数冲销,然后根据发票金额重新做分录,
2023-01-03 17:27:57
hh:回复张艳老师 好的,谢谢老师们
2023-01-03 17:55:02
hh:回复张艳老师 那2016年暂估的费用,在2017年才收到费用发票,是在收到的月份对之前的红字冲销吧
2023-01-03 18:08:20
张艳老师:回复hh不客气,请及时给予好评,谢谢
2023-01-03 18:30:27
张艳老师:回复hh2016年的暂估要在2017年汇算清缴前收到发票,不然就要纳税调整了
2023-01-03 18:53:17
hh:回复张艳老师 已经收到了,是直接贴在16年暂估后面吗,暂估跟收到的票数据不一致怎呢办呢
2023-01-03 19:03:56
张艳老师:回复hh附在重新填制的凭证后面,按取得发票数据填制凭证
2023-01-03 19:20:03
职称:
解题: 
引用 @ 青创~xiao王 发表的提问:
老师,从会计公司交接来的帐,我需要根据什么来录入期初数据啊,是根据总账还是根据明细账啊?如果之前会计公司做的账上银行那块儿对不上,能调吗?怎么调?请指教
学员你好,根据上个月或者是上年度的总账的期末数来录入,如果银行对不上,需要自查调整,不能随意更改期初数,因为这个数据是具有连续性的。
79楼
2023-01-03 17:02:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 悲凉的绿草 发表的提问:
累计结转年初数有误,想调整成新数据,分录如何做
你好那个科目有问题,你说科目,对应是不是那2个都不对,只有一个不对,你这个年初不平才对,年初平吗,
80楼
2023-01-04 16:35:32
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ sincere 发表的提问:
如何做进项转出单位会计分录
你好,如果是费用发票,借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
81楼
2023-01-04 16:50:52
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 阿意 发表的提问:
请问根据图片的金额,如何写 计提和发放工资和社保的的会计分录
你好 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬3500 借:应付职工薪酬 3500 贷:银行存款 3200 其他应付款—个人社保 300 借:其他应付款—个人社保300 管理费用—单位社保 1200 贷:银行存款1500
82楼
2023-01-04 16:59:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 唠叨的蚂蚁 发表的提问:
请问老师:这张单据我要如何去写会计分录呢
可以计入低值易耗品或者维修费用
83楼
2023-01-05 16:05:35
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 了当 发表的提问:
老师,由于平时做账是用加权平均价,现在想在金蝶调整库存商品单价,要如何做分录?仓库已输入了调价单
您好,这结算成本的方法是不可以随便改的,您改的目的是什么
84楼
2023-01-05 16:21:52
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了当:回复文老师 有6个单价跟实际的购入成本相差了1元左右
2023-01-05 17:15:10
了当:回复文老师 一共是250元左右
2023-01-05 17:41:01
文老师:回复了当那您就按您实际的结转,您也不能因为这就人为来调整
2023-01-05 17:58:07
了当:回复文老师 就是之前算的成本算小了
2023-01-05 18:20:11
文老师:回复了当那是按加权平均法转的吗,是的话,就没有问题
2023-01-05 18:33:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 彩虹糖de四季 发表的提问:
请问老师:建筑业,小企业会计准则,汇算清缴补税如何做会计分录?多结转的成本已调增如何做分录?
企业会计准则,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存 小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
85楼
2023-01-05 16:32:53
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maize老师:回复彩虹糖de四季借工程施工,贷未分配利润,按实际做建议这样,你要是按准则,借主营业务成本 负数 贷工程施工 负数,
2023-01-05 16:59:14
彩虹糖de四季:回复maize老师 老师,那多结转的成本如何调整?小企业会计准则
2023-01-05 17:19:02
maize老师:回复彩虹糖de四季借工程施工,贷未分配利润,按实际做建议这样,你要是按准则,借主营业务成本 负数 贷工程施工 负数, 我已经写了
2023-01-05 17:45:59
彩虹糖de四季:回复maize老师 好的,谢谢!
2023-01-05 18:10:21
maize老师:回复彩虹糖de四季好的,我先回复别的学员呢。
2023-01-05 18:22:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ sandy 发表的提问:
根据最新的残保金政策 公司交的4300是减免的 这个会计分录需要做吗 如何处理呢
你好,既然残保金减免了,就不需要做计提,扣缴分录的
86楼
2023-01-05 16:43:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 张张 发表的提问:
我想请教您个问题,年初支付本年房租,未及时取得发票,如何把当月租金根据债券发生制计入当月费用?1.支付房租时如何做会计分录;2.当月租金入费用如何做分录?3.取得发票时如何做分录?
支付的时候,借,预付账款~房租,贷,银行存款 每月摊销房租,借,管理费用,贷,预付账款~房租 收到发票放在摊销房租凭证后面就可以
87楼
2023-01-05 16:59:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 伶俐的服饰 发表的提问:
如何根据酒店系统日报表做会计处理?
根据日报表 借:银行存款 其他货币资金 贷:预收账款 库存现金 营业收入
88楼
2023-01-06 16:29:53
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 琉璃心 发表的提问:
管家婆中。生产调价单应该怎么做会计分录
1.可以先做帐红字凭证吧原来的进货凭证红冲掉。再按照新的价格做帐新的凭证。 2。原来的做账金额比实际低,那就按照这个差额,再补做张分录一样的凭证,金额填差额就可以了。
89楼
2023-01-06 16:36:01
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琉璃心:回复朴老师 不是这个意思
2023-01-06 17:22:09
琉璃心:回复朴老师 王老师,请教一个问题,就是我们管家婆月末业务结账,自动生成的生产调价单,借方是生产成本-基本生产成本-直接材料的红字,应该表示生产成本减少,那贷方的科目业务类型应该怎么选?
2023-01-06 17:37:07
朴老师:回复琉璃心那你贷方就是原材料了
2023-01-06 17:52:46
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
收到社保费率调整退款如何做会计分录?
冲减你账面的社保费用
90楼
2023-01-06 16:56:59
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糖糖:回复辜老师 好的,谢谢!
2023-01-06 17:08:15
辜老师:回复糖糖好的,客气,帮到你就好
2023-01-06 17:18:54

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