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增值税简易计税的会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 发表的提问:
老师,一般纳税人简易计税项目,差额征税,月末结转时,可以,借:应交税费—简易计税—计提税额800,贷:应交税费—简易计税—扣减税费300应交税费—应交增值税简易计税 500,分录这样做对吗?
你好,借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费简易计税, 借主营业务成本, 应交税费简易计税, 贷银行存款等。 那多简单,你需要交税的话,借应交税费,简易计税,贷银行存款。
256楼
2023-03-15 14:39:17
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旦:回复郭老师 不要在简易计税下再设置三级科目吗,计提,扣减,预缴
2023-03-15 15:11:53
旦:回复郭老师 如果设了三级科目,期末增值税结转分录该怎么做
2023-03-15 15:22:35
郭老师:回复是的,不用的,这种也不用结转。
2023-03-15 15:34:36
旦:回复郭老师 那缴纳增值税时,用哪个科目,因为设置了三级科目,所以二级科目,应交税费—简易计税,用不了,
2023-03-15 16:02:20
郭老师:回复借应交税费简易计税,贷银行存款。
2023-03-15 16:27:58
郭老师:回复你设置了哪些三级科目?
2023-03-15 16:40:38
郭老师:回复如果你觉得用简易计税不合适的话,用不了的话,你可以按照你的写的那一个来。
2023-03-15 17:01:50
旦:回复郭老师 在应交税费—简易计税下面设置了计提税额,扣减税额,然后期末结转就用的应交税费——应交增值税简易计税科目
2023-03-15 17:17:47
郭老师:回复你好,可以根据你之前的来做。 你这样做的话就麻烦了,而且你需要结转,要么一直有余额。
2023-03-15 17:34:48
旦:回复郭老师 是的,可不可以直接在二级科目里核算计提,扣减,就不用结转了
2023-03-15 17:54:20
郭老师:回复可以的 可以直接设置二级科目
2023-03-15 18:13:45
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
简易计税可以开增值税专用发票吗
简易计税 如果使用的是完整的征收率 是可以开增值税专用发票的
257楼
2023-03-15 14:50:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 黄~艳 发表的提问:
我们公司是简易计税怎么交增值税
简易计税方式的应交增值税=含税价÷(1+征收率)×征收率
258楼
2023-03-16 13:54:32
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
简易计税分包能开增值税专用发票?
不能         
259楼
2023-03-16 13:59:58
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蓝色的梦:回复吴月柳 为什么不能?@吴老师:
2023-03-16 14:51:46
吴月柳:回复蓝色的梦本来是11%的税率,简易计税3%,所以不能开专票给对方。
2023-03-16 15:15:47
蓝色的梦:回复吴月柳 @吴老师:我们分包他们能开3%的专票的,这样可以吗?
2023-03-16 15:33:45
吴月柳:回复蓝色的梦如果他们能开专票那他们不是简易计税而是小规模纳税人
2023-03-16 15:50:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 初级2班静晓 发表的提问:
一般纳税人简易计税增值税申报表的填写
好看的具体的是什么业务的。
260楼
2023-03-16 14:15:28
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郭老师:回复初级2班静晓你好,开的具体的是什么业务的?
2023-03-16 14:41:38
初级2班静晓:回复郭老师 劳务派遣公司
2023-03-16 15:08:40
郭老师:回复初级2班静晓你好在5%提供服务一栏填写附表一。 附表三在5%提供服务,第一栏填写借税合计,然后你的扣除,也就是成本在本期发生额和实际抵扣金额里面填写。
2023-03-16 15:36:17
初级2班静晓:回复郭老师 附表三里的价税合计是总的开票收入?
2023-03-16 15:55:11
郭老师:回复初级2班静晓哦对的是的,你账上的总的收入包含你的增值税。
2023-03-16 16:18:31
初级2班静晓:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-16 16:31:52
郭老师:回复初级2班静晓不用客气,工作愉快。
2023-03-16 16:46:03
初级2班静晓:回复郭老师 税控率太低怎么调整
2023-03-16 17:03:23
郭老师:回复初级2班静晓增值税的税负吗? 是实际业务的吗?
2023-03-16 17:24:43
初级2班静晓:回复郭老师 是的,税务检查说的
2023-03-16 17:45:22
郭老师:回复初级2班静晓你好,实际业务的你没法再调整啦,除非你少填写你的进项。
2023-03-16 18:04:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 兰草 发表的提问:
老师,一般纳税人简易计税砂石加工的帐务处理
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-简易计税 缴纳 借 应交税费-简易计税 贷银行存款
261楼
2023-03-16 14:42:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 懒洋洋 发表的提问:
税法 盟3-4 老师第二问中。装卸收入是按简易计税办法。为什么简易计税算出来的不属于销项税额呢?而单独作为应纳增值税来处理。这里也不把26+0.54一起算做销项税额呢?
如果问的是销项税额,不考虑简易计税。 如果是问的应缴纳税额,那么是计入进去。
262楼
2023-03-16 14:47:59
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懒洋洋:回复陈诗晗老师 题2问的是应纳税额,可是答案没考虑简易计税,把两个分开写的,是答案不对吗
2023-03-16 15:09:57
陈诗晗老师:回复懒洋洋你的问题2他计算了的,是分开计算的。你看你的图3 这个不管是分开还是合并都是可以的
2023-03-16 15:34:06
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 发表的提问:
老师,简易计税的建筑项目,其中劳务分包了一些出去,实行差额征税,会计分录:借:应收账款——xx,贷:主营业务收入 应交增值税——简易计税。取得劳务分包发票时,借:工程施工—劳务成本,应交增值税—简易计税,贷:应付账款——xx,这样对吗
您好,这个是正确的分录
263楼
2023-03-19 16:07:10
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旦:回复微微老师 老师,取得劳务分包发票,可以做入借:工程施工—劳务成本,应交增值税——销项税额递减吗
2023-03-19 16:22:41
微微老师:回复您好,没有应交增值税——销项税额递减的科目的呢
2023-03-19 16:34:04
旦:回复微微老师 销项税额抵减,我打错字了,记账软件里有这个科目
2023-03-19 16:58:01
微微老师:回复你好,这个是可以的
2023-03-19 17:15:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 摩登 发表的提问:
建筑行业 请问简易计税项目,预缴增值税时,是借:应交税费-简易计税 贷:银存 , 还是借:应交税费-预缴增值税 贷:银存?
异地 预缴做这个借:应交税费-预缴增值税 贷:银存
264楼
2023-03-19 16:29:24
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摩登:回复maize老师 简易计税项目也是计入预缴增值税吗?
2023-03-19 16:52:20
maize老师:回复摩登不是,抵减时候做借简易计税贷预缴增值税
2023-03-19 17:10:33
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 婆婆 发表的提问:
每个月增值税下的简易计税,需要转到未交增值税里面不
不用的,缴纳直接借应交税费-简易计税贷银存
265楼
2023-03-19 16:40:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Tom 发表的提问:
小规模简易计税增值税填报哪一行
你好!你是什么业务要简易征收?
266楼
2023-03-19 16:49:34
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Tom:回复宋生老师 房屋出租5%的税率
2023-03-19 17:19:56
宋生老师:回复Tom你好!这个你金额有多少?
2023-03-19 17:44:52
Tom:回复宋生老师 5000
2023-03-19 17:55:31
宋生老师:回复Tom你好!你是开的专票还是普通发票
2023-03-19 18:18:59
Tom:回复宋生老师 普票
2023-03-19 18:39:18
宋生老师:回复Tom你好!这个你最好问下当地税务局,这边我问是让填入小微企业免税销售额。但是因为这个系统自动减免的税金有问题,建议你问下你那边税务局。
2023-03-19 18:53:38
Tom:回复宋生老师 专票,普票各填哪一行呢?
2023-03-19 19:21:59
Tom:回复宋生老师 您介绍一下
2023-03-19 19:35:26
宋生老师:回复Tom你好!专票的话,有一行是5%税率的,税控开具的。他那一行有写5%。
2023-03-19 19:57:47
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 香蕉板凳 发表的提问:
老师 你好 在结转增值税的时候 ,当地预交的增值税抵减增值税 其中当地预交简易计税的部分,我是应该向图片那样做 贷:应交增值税-简易计税 还是应该做:贷 应交增值税-预交税款 ?? 备注:我在做当地预交增值税的分录是 借: 应交税费-简易计税 贷:银行存款
你好。 简易计税项目发生的。 是单独去核算的。 不要跟一般计税下面的 销项税和进项税混合了
267楼
2023-03-19 17:14:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ mirror 发表的提问:
要交纳简易计税的增值税金额,可以用预交的增值税冲减吗
您好同学 是的同学可以用的同学。
268楼
2023-03-20 13:52:39
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mirror:回复何江何老师 可以用认证的增税进项税抵减吗
2023-03-20 14:06:08
何江何老师:回复mirror是的同学可以的同学。
2023-03-20 14:17:08
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 左岸 发表的提问:
  我们是新成立的劳务派遣公司 一般纳税人 简易计税 差额征收  怎样作账会计处理
你好,就是你们开票的金额减除可以抵扣的成本后的差额按5%进行缴纳就可以了,比如收入1万可以抵扣的成本为8000元,那么2000元的5%进行缴纳税款
269楼
2023-03-20 14:17:25
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左岸:回复阳老师 老师 会计分录这样作可以吗 借 银行存款 10000 贷 其他应付款8000 贷 营业收入1904.77 贷 应交税费--应交增值税95.23(2000/1.05*0.05)
2023-03-20 14:32:48
阳老师:回复左岸借:银行存款10600 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 100 营业外收入-减免税款500
2023-03-20 14:53:57
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 传说 发表的提问:
简易计税,上个月异地预交了增值税和附加税,申报上个月增值税时已经抵减了预交的增值税,请问本月开票后,增值税和附加税该怎么处理和申报?
本月开票后,增值税和附加税按正常申报月份处理,
270楼
2023-03-20 14:26:42
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庄老师:回复传说增值税报表,在附表四建筑业行,本期发生数填写预缴的增值税额。
2023-03-20 14:52:29
庄老师:回复传说如果当月应纳税额大于预缴税额,要在附表四建筑服务预缴行,本期实际抵减税额同时填入预缴税款的金额。这样纳税申报,预缴税款金额就会带到主表了。
2023-03-20 15:07:01
传说:回复庄老师 7月份已经这样处理了,只是没有开票,预交税款抵了7月的应交税款,8月开票了,附加税在上个月已经交完了,因为是简易征收,所以想问下这个月附加税还要交吗?
2023-03-20 15:22:25
庄老师:回复传说你好,要的,8月份开票按8月份缴交的处理,
2023-03-20 15:50:14

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