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帖子
营业税和企业所得税的会计分录
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暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.47w
引用 @
Flower
发表的提问:
一般纳税人 1.计提增值税的会计分录 2.缴纳增值税的会计分录 3.计提营业税金及附加的分录 4.缴纳营业税金及附加的分录 5.计提企业所得税的会计分录 6.缴纳企业所得税的会计分录
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
1楼
2022-11-12 12:50:40
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暖暖老师:
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Flower
3借税金及附加 贷应交税费应交附加税
2022-11-12 13:02:20
暖暖老师:
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Flower
4借应交税费应交附加税 贷银行存款
2022-11-12 13:17:17
暖暖老师:
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Flower
5借所得税 贷应交税费应交所得税
2022-11-12 13:27:26
暖暖老师:
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Flower
6借应交税费应交所得税 贷银行存款
2022-11-12 13:40:15
Flower:
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暖暖老师
关于企业所得税能写具体点吗?
2022-11-12 14:00:43
暖暖老师:
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Flower
企业所得税的计提就是这个分录
2022-11-12 14:29:38
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
项月
发表的提问:
企业所得税计提和缴纳的会计分录
借所得税费用 贷应交税费应交所得税,借应交税费应交所得税,贷银行
2楼
2022-11-12 14:03:49
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项月:
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maize老师
不需要结转到本年利润吗?
2022-11-12 14:18:19
maize老师:
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项月
需要借本年利润 贷所得税费用
2022-11-12 14:36:25
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
青春不打烊
发表的提问:
计提企业所得税分录和缴纳企业所得税分录
借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税 交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
3楼
2022-11-12 15:27:11
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.98w
引用 @
自觉的蓝天
发表的提问:
个人独资企业的经营所得个人所得税的会计分录
你好,借所得税费用贷应交税费-生产经营所得 借应交税费贷其他应付款
4楼
2022-11-12 16:53:58
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
强健的保温杯
发表的提问:
民间非营利组织的企业所得税计提和缴纳的会计分录怎么做?
你好,1 借:其他费用 ;贷:应交税金-应交所得税 然后结转 借:非限定性净资产;贷:其他费用 2,缴纳借应交税金 贷银行存款
5楼
2022-11-12 18:15:49
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
青春不打烊
发表的提问:
计提和缴纳企业所得税会计分录
你好 计提,借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 缴纳,借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
6楼
2022-11-12 19:23:26
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彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
云淡风轻
发表的提问:
计提企业所得税分录和交企业所得税分录怎么做?
计提时 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 缴纳时 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
7楼
2022-11-12 20:19:46
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李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
Cinderella
发表的提问:
计提企业所得税和缴纳企业所得税的会计分录?如果是在17年6月被税局查到2016年补缴纳企业所得税的分录又是怎么写的?
一、计提企业所得税 借:所得税费用 贷:应交税费——应交增值税 同时结转到本年利润 借:本年利润 贷:所得税费用 二、缴纳企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 三、如果是在17年6月被税局查到2016年补缴纳企业所得税的分录又是怎么写的 1、补交时 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 2、结转时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交增值税 同时结转到未分配利润 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
8楼
2022-11-12 21:37:47
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Cinderella:
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李爱文老师
好的,谢谢老师
2022-11-12 22:02:50
李爱文老师:
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Cinderella
共同学习共同进步,有不懂的再咨询
2022-11-12 22:22:05
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
Cinderella
发表的提问:
计提企业所得税和交纳企业所得税分录?
计提时: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款/现金
9楼
2022-11-12 22:45:32
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Cinderella:
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玲老师
如果我公司2015年企业所得税在2016年6月缴纳,那6月份里的账除了计提和缴纳,还需要结转所得税费用吗?需要在6月份结转成本年利润吗?
2022-11-12 22:59:10
玲老师:
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Cinderella
汇算清缴时有调整项的,调表不调账。
2022-11-12 23:21:13
Cinderella:
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玲老师
我知道调表不调账,我的意思是2016年缴纳了15年的企业税得税,已经计提和缴纳,但是缴纳的15年所得税费用不是要结到本年利润,结平吗?
2022-11-12 23:33:24
玲老师:
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Cinderella
补交所得税的帐务处理 1、补提所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-所得税 2、结转以前年度损益 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、补交时 借:应交税金-所得税 贷:银行存款
2022-11-12 23:48:54
Cinderella:
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玲老师
我知道补交所得税得分录,但我问的不是这个问题,真是答非所问,不用回答了,我自己解决了!
2022-11-13 00:17:40
玲老师:
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Cinderella
祝您学习愉快!
2022-11-13 00:42:34
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
酱拐拐
发表的提问:
老师 计提企业所得税的分录 和缴纳企业所得税的分录怎么做
计提时,借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 缴纳时,借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款
10楼
2022-11-12 23:49:26
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
账号
发表的提问:
求企业所得税年报后补税和退税的会计分录
你好 补税 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整 退税 借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
11楼
2022-11-13 00:48:32
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账号:
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邹老师
老师,退税分录也可将应将税费企业所得税改成其他应收款多交所得税吗?
2022-11-13 01:17:49
邹老师:
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账号
你好,退税分录不可以把应交税费-企业所得税科目改成其他应收款—多交所得税的
2022-11-13 01:29:51
账号:
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邹老师
老师,我使用的是小会计准则,听课时说不使用以前年度损益调整科目,补税,借利润分配——未分配利润,贷银行存款。退税,借银行存款,贷利润分配——未分配利润。不知是否正确?
2022-11-13 01:48:00
邹老师:
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账号
你好,小会计准则账务处理是 补税 借;利润分配——未分配利润 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 退税 借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,利润分配——未分配利润
2022-11-13 02:09:05
账号:
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邹老师
谢谢老师。我第一年做年报,我打听到我们当地税务不退税,可能在预交时抵或次年汇算清缴时抵,那这两种情况不知怎么做会计分录,请老师指教!!
2022-11-13 02:34:33
邹老师:
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账号
你好,之前多交 借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款 之后抵扣,借;所得税费用或以前年度损益调整,贷;应交税费——企业所得税
2022-11-13 02:50:34
账号:
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邹老师
之前多交的分录 借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款不是在2019年已做了吗?应交税费——企业所得税账户也没余额,那么2020年预交或清缴时么抵扣,这个抵扣分录恕我迟钝没看懂。
2022-11-13 03:01:10
邹老师:
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账号
你好,之前多交的分录(借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款)是在2019年已经做过了 既然是多交了,那应交税费——企业所得税应当是有借方余额才是的 之后抵扣只需要做所得税计提分录就可以了,借;所得税费用或以前年度损益调整,贷;应交税费——企业所得税
2022-11-13 03:30:28
账号:
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邹老师
我们预交的分录是借所得税费用,贷应交税金——应交企业所得税。交纳,借应交税金——应交企业所得税。结转借未分配利润,贷所得税费用。应交税金——应交所得税这个账户是平的。
2022-11-13 03:50:52
账号:
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邹老师
老师,我是汇算清缴后造成的多交。是不是我2019年预交的分录不应通过所得税费用,也不结转。
2022-11-13 04:02:51
邹老师:
回复
账号
你好,汇算清缴造成多交了,就需要冲销之前多计提才是的 借;应交税费——企业所得税,贷;以前年度损益调整
2022-11-13 04:25:40
账号:
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邹老师
哦,懂了通过这个分录形成应交税费——企业所得税有借方余额再来抵扣。最后想咨询下如果做退税和补税的会计分录时,需要将企业所得税年报打印出来粘到凭证后面作为调账的附件吗?
2022-11-13 04:53:06
邹老师:
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账号
你好,如果做退税和补税的会计分录时,是否需要打印所得税申报表年报作为附件,这个就没有统一规定了,看个人对账务处理附件的处理习惯了
2022-11-13 05:19:32
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
Aling
发表的提问:
印花税、城建税、企业所得税、增值税的计提分录,和支付会计分录
你好 印花税不需要计提,扣缴分录是 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款 城建税 借;税金及附加 贷;应交税费——城建税 借;应交税费——城建税 贷;银行存款 企业所得税 借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
12楼
2022-11-13 01:50:29
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Aling:
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邹老师
电费:每月1号计提,借:制造费用 管理费用 货: 其他应付款 (没发票) 支付时借:其他应付款 货:银行存款 (没发票)发票回来了怎么做会计分录?
2022-11-13 02:15:22
邹老师:
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Aling
你好,把1号计提分录冲销,然后做根据发票做计提分录
2022-11-13 02:38:48
Aling:
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邹老师
会影响之前的财务报表数据和之前报的税吗?
2022-11-13 03:06:40
邹老师:
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Aling
你好,对之前的数据是没有影响的
2022-11-13 03:26:11
Aling:
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邹老师
把1号计提分录冲销会计分录?
2022-11-13 03:40:01
邹老师:
回复
Aling
你好,先冲销计提,然后根据发票做费用分录
2022-11-13 03:54:23
Aling:
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邹老师
付包装产品的袋子线,会计分录
2022-11-13 04:05:46
邹老师:
回复
Aling
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
2022-11-13 04:29:17
Aling:
回复
邹老师
买硅胶板的会计分录,用于机器生产时挡住产品不掉下
2022-11-13 04:46:18
邹老师:
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Aling
你好,借;制造费用 贷;银行存款等科目
2022-11-13 05:10:45
Aling:
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邹老师
支付噪声、废水检测费会计分录
2022-11-13 05:29:15
邹老师:
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Aling
你好 借;管理费用 贷;银行存款等科目
2022-11-13 05:59:01
Aling:
回复
邹老师
支付检测设备的机器校对费会计分录
2022-11-13 06:17:55
邹老师:
回复
Aling
你好,也是这样做分录 借;管理费用 贷;银行存款等科目
2022-11-13 06:38:54
Aling:
回复
邹老师
费:每月1号计提,借:制造费用 管理费用 货: 其他应付款 (没发票) 支付时借:其他应付款 货:银行存款 (没发票)发票回来了怎么做会计分录?先冲销计提的会计分录?
2022-11-13 06:52:34
邹老师:
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Aling
你好 取得发票 借;其他应付款 贷;制造费用 管理费用 然后根据发票 做这个分录 借:制造费用 管理费用 货: 其他应付款
2022-11-13 07:11:59
克江老师
职称:
,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题:
0.33w
引用 @
逗比先森
发表的提问:
企业所得税的会计分录怎么做?计提和缴纳
借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 缴纳时 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
13楼
2022-11-13 02:57:13
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
katlyn
发表的提问:
企业所得税年报交的企业所得税计入什么会计分录
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
14楼
2022-11-13 04:05:51
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katlyn:
回复
邹老师
为什么要计入以前年度损益调整?第3笔是因为交了企业所得税之后要调整帐上的数字,调节好利润么
2022-11-13 04:17:47
邹老师:
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katlyn
你好,因为是跨年度的损益科目,就需要通过以前年度损益调整科目核算的 第三笔是把之前计提的所得税结转到利润分配——未分配利润
2022-11-13 04:41:23
彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
助教
发表的提问:
小微企业减免的增值税和企业所得税怎么做会计分录呢
你好,减免增值税 借:应交税费-增值税 贷:营业外收入-减免税 不交企业所得税不做会计分录
15楼
2022-11-13 05:21:00
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助教:
回复
彩丽老师
我们开发票了,不用交企业所得税? 有收入啊
2022-11-13 05:36:39
彩丽老师:
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助教
有盈利是需要交纳所得税的,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
2022-11-13 05:48:18
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