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出口货物视同内销会计处理
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冰冰良良 发表的提问:
老师A为什么不是视同销售?将自产货物用于内部不是视同销售吗?
你好,这个属于将自产的货物用于生产经营,所以不属于视同销售
106楼
2023-01-30 15:42:11
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冰冰良良:回复立红老师 明白谢谢
2023-01-30 16:04:02
立红老师:回复冰冰良良不客气的,满意请给5星好评,祝工作愉快
2023-01-30 16:26:00
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 换位的思考 发表的提问:
老师,出口货款的成本计算跟内销货物一样吗?
你好,出口货物的成本和内销计算是一样的。
107楼
2023-01-30 15:57:47
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启程老师
职称:中级会计师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 6 发表的提问:
自产委托加工的货物无论对内对外都视同销售 只有购进的货物对外视同销售请问 自产货物对内 为什么要视同销售 比如自产货物用于集体福利,我自己生产酱油的厂我发酱油给员工也算销售? 发给员工这个链条就断了 也没法抵扣 应该不视同销售吧 那为什么外购对内就不是同销售 自产对内就视同销售呢
同学你好,你把自产酱油发给员工,到了员工手上,它就已经离开增值领域了,员工等于增值税链条上的最后一张门,所以必须要征这最后一道增值领域的税。不然,这瓶酱油的进项税都可以抵扣,销项税难道不交么。外购的话,这瓶酱油到你手里这一步就已经离开增值领域了,你算是增值税链条上的最后一张门,在你这个环节已经把最后一道增值税征完了,后面也没有增值,你再给员工就不用再算了。
108楼
2023-01-30 16:18:13
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6:回复启程老师 我的理解是不是 自产的酱油 无论送给员工还是怎么 都是相当于销售 要交税。 外购的酱油我已经买的时候交了一遍税了 不用再交
2023-01-30 17:05:59
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ . 发表的提问:
如果出口贸易公司,出口视同内销的产品时报关单出口日期比进货发票日期早怎么办?有什么影响
报关的日期早,你拿什么产品去报的关
109楼
2023-01-30 16:44:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 利胖胖鱼 发表的提问:
老师 从报关单上如何看出出口视同内销
你好,这个看不出来的哦
110楼
2023-01-31 15:50:34
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利胖胖鱼:回复朴老师 那做账根据报关单还是发票啊
2023-01-31 16:29:00
朴老师:回复利胖胖鱼你好,这个是根据发票的
2023-01-31 16:46:58
利胖胖鱼:回复朴老师 1.南京出口衣服到泰国 出口关税在南京交还是泰国交啊 2.南京从日本进口布料 进口关税在南京交还是日本交啊
2023-01-31 17:08:30
利胖胖鱼:回复朴老师 这张银行回单会计分录是什么 如何知道汇率
2023-01-31 17:30:27
朴老师:回复利胖胖鱼出口商出口货物,需要向出口国缴纳关税(海关征收)、增值税(税务部征收,进出口贸易中海关代征)。进口商进口货物,需要向进口国缴纳关税(海关征收)、增值税(税务部征收,进出口贸易中海关代征)。
2023-01-31 17:56:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,我公司对外销售货物,对方公司保税区内卡口登记进区,我公司的会计处理方式与内销一致么
同学你好 是的,这个是一致的哦
111楼
2023-01-31 16:18:03
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 不吃螺蛳粉 发表的提问:
生产型出口退税企业,既有内销也有外销,有一张报关单视同内销处理了,在增值税申报表中怎么填写交税
你好,开具其他发票那里申报
112楼
2023-01-31 16:41:59
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不吃螺蛳粉:回复暖暖老师 第一行的第三列与第四列,销售额与销项税额?
2023-01-31 17:10:14
暖暖老师:回复不吃螺蛳粉是的饿,就是这里的这个
2023-01-31 17:32:26
不吃螺蛳粉:回复暖暖老师 老师,这个视同内销怎么做分录啊
2023-01-31 17:53:27
暖暖老师:回复不吃螺蛳粉借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税额
2023-01-31 18:07:40
不吃螺蛳粉:回复暖暖老师 老师,这张报关单是以前的,以前分录是借:应收账款,贷:主营业务收入-外销收入
2023-01-31 18:36:44
暖暖老师:回复不吃螺蛳粉那直接借主营业务收入-外销收入贷应交税费-销项税额
2023-01-31 18:56:42
不吃螺蛳粉:回复暖暖老师 老师,我原来开的是0%普通发票,金额是5388元,那转为内销了,这个5388元是含税还是不含税价格?
2023-01-31 19:16:45
暖暖老师:回复不吃螺蛳粉是含税的价格 内销
2023-01-31 19:32:40
不吃螺蛳粉:回复暖暖老师 老师,我做成不含税,已经正式申报了。改不了了,那这差了点钱挂哪儿去
2023-01-31 19:48:48
暖暖老师:回复不吃螺蛳粉那就不用管了这个
2023-01-31 20:16:48
不吃螺蛳粉:回复暖暖老师 就直接借:主营业务收入外销,贷:销项税额把
2023-01-31 20:32:02
暖暖老师:回复不吃螺蛳粉是的,直接做就可以了这个
2023-01-31 20:59:56
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 麻婆豆腐 发表的提问:
从国外进口货物在国内销售,也从国内出口货物到国外销售,请问我进口货物的进项可以退吗
可以抵扣。关于增值税发票能否抵扣17%,关键看公司是否是一般纳税人,如果公司是一般纳税人,就可以利用买货收到的增值税发票抵扣17%的销项税(卖货时按照货款的17%计算),同理,如果你开据增值税发票,购买方是一般纳税人就可以利用你开给他的增值税发票进行17%的抵扣。其实增值税发票只针对一般纳税人有用(如果不是一般纳税人就是小规模纳税人)。如果说是6个点,说明该公司应该是小规模纳税人,小规模纳税人缴纳增值税的依据是按照销售货物的6%(或4%等)计算。如果是一般纳税人缴纳增值税的依据是销售货物的17%(或其他)-购买货物的17%。 纳税人进口货物,凡已缴纳了进口环节增值税的,不论其是否已经支付货款,其取得的海关完税凭证均可作为增值税进项税额抵扣凭证。   2、销售的时候,需要缴纳增值税,这是销项税。   销售发票上的税额,就是需要缴纳的销项税。   综上,销项税-进项税=本期需要缴纳的增值税 满意,请给五星好评,谢谢支持
113楼
2023-02-01 16:09:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 仁爱的魔镜 发表的提问:
外贸企业出口视同内销的凭证分录
对于出口视同内销货物的会计核算明细科目,主要涉及以下4项: 1、是“主营业务成本———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销业务的成本,冲减不应从销项税额中抵扣需转出的部分税额。 2、是“主营业务收入———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销业务的收入,冲减所对应的出口外销收入。 3、是“应交税费———应交增值税(进项税额)———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销货物的增值税进项税额,并通过此科目调整当期增值税进项税额的增减。 4、是“应交税费———应交增值税(销项税额)———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销货物的增值税销项税额,并通过此科目调整当期增值税销项税额的增减。
114楼
2023-02-01 16:15:41
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
外购的货物对内和对外怎么理解是不是视同销售,好混乱
外购的货物视同销售 ⑤将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ⑥将自产、委托加工或购买的货物用于分配给股东或投资者; ⑧将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
115楼
2023-02-01 16:41:59
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紫藤老师:回复梦里不知身是客其他的情况不视同销售
2023-02-01 16:59:40
梦里不知身是客:回复紫藤老师 有没有好方法能够记住呀?外购的对内和对外不是不一样吗?
2023-02-01 17:28:16
紫藤老师:回复梦里不知身是客外购的货物视同销售 投 (投资)分 (分配)赠(赠送)
2023-02-01 17:53:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 发表的提问:
请问老师出口货物是快递发出的,外汇进的对公账户,这种视同内销的话,具体分录和报表填报是怎样做呢
同学你好 填写在免税栏 借销售费用 贷主营业务收入
116楼
2023-02-02 15:24:50
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朴老师:回复同学你好 视同内销就填写在对应的税率栏 13%的那栏
2023-02-02 15:45:19
朴老师:回复借销售费用 贷主营业务收入
2023-02-02 16:09:32
朴老师:回复借销售费用 贷主营业务收入贷销项 这是内销的分录
2023-02-02 16:25:54
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 清荷善水 发表的提问:
我们公司是非生产型贸易企业出口0关税,0出口退税率的货物 视同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税吗? 增值税申报表上如何填写? 0出口退税率 还需要在出口退税系统进行填报吗?
同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税,这个是需要申报增值税,不享受免抵退政策,直接按国内销售交税处理。
117楼
2023-02-02 15:50:26
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清荷善水:回复江老师 没有开发票,就在未开票收入填写吗?还是在其他发票那里填写
2023-02-02 16:20:02
江老师:回复清荷善水没有开具发票,就是按无票的销售收入进行申报处理
2023-02-02 16:39:09
清荷善水:回复江老师 像我们企业这个业务认定为 视同内销吗?我都不确定
2023-02-02 16:56:06
江老师:回复清荷善水这个视同内销是需要做视同内销的账务处理。
2023-02-02 17:21:48
清荷善水:回复江老师 按无票收入申报,税额也要按内销税率填?
2023-02-02 17:33:07
清荷善水:回复江老师 怎么确定是不是视同内销行为呢
2023-02-02 18:01:06
江老师:回复清荷善水按内销的税率进行直写。 这个视同内销有相关的情形。
2023-02-02 18:31:02
清荷善水:回复江老师 那不需要在退税系统申报了吗
2023-02-02 18:41:24
江老师:回复清荷善水这个不需要在退税系统中进行申报,本身就不是免税的申报
2023-02-02 18:59:20
清荷善水:回复江老师 那出口业务发生的时候就只需要在中国电子口岸系统进行报关,就可以了吗 还有什么需要做的吗
2023-02-02 19:19:18
江老师:回复清荷善水出口业务妇生时,需要进行报 关处理
2023-02-02 19:35:36
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 江门会计学堂 发表的提问:
请问一下,生产企业出口货物兼营其他内销货物或加工劳务,甘内销收到的进账发票是不是不能用来抵扣出口退税?请问申报表上怎区分内外销? (出口的货物和内销的货物是不一样)
您好,生产型出口企业的,是可以免税,抵税并退税的
118楼
2023-02-02 16:14:34
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江门会计学堂:回复文老师 报表上怎么区分内外销??
2023-02-02 17:02:41
文老师:回复江门会计学堂你in是生产企业的,进项税额不用区分的,都计入进项税额,然后外销的出口退税按生产型出口退税计算的几个步骤算
2023-02-02 17:14:56
江门会计学堂:回复文老师 也就是购买其他劳务进账发票也可以用啦
2023-02-02 17:35:01
文老师:回复江门会计学堂是的,是算您总的进项和销项,还有留抵增值税的,
2023-02-02 17:46:01
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 绿地 发表的提问:
境内货物送到出口加工区都算是货物出口吗?都要办理出口退税吗?
算出口货物,可以申请退税的
119楼
2023-02-02 16:38:59
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绿地:回复罗老师 那卖给保税区内的企业算出口吗?有出口报关单都是出口吗?
2023-02-02 17:13:39
罗老师:回复绿地报税区的不算,要等货物实际离境后才算。
2023-02-02 17:35:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 冰一心 发表的提问:
没有报关的货物收入可以视同内销吗?
你好,可以视同内销的哦
120楼
2023-02-05 17:57:42
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冰一心:回复朴老师 还用提交什么资料吗?
2023-02-05 18:33:22
朴老师:回复冰一心出口货物应视同内销货物征税范围 1.国家明确规定不予退(免)增值税的货物; 2.出口企业未在规定期限内申报退(免)税的货物; 3.出口企业虽已申报退(免)税但未在规定期限内向税务机关补齐有关凭证的货物; 4.出口企业未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的货物; 5.在停止出口退税权期间,自营、委托或代理出口的货物; 6.外贸企业提供虚假备案单证、不如实反映情况,或者不能提供备案单证的货物; 7.出口报关单注明的出口货物数量大于申报退税数量的部分
2023-02-05 18:51:08
冰一心:回复朴老师 这里没写是否需要提供什么资料啊
2023-02-05 19:03:23
朴老师:回复冰一心你好,出口转内销把报关单、提单、装箱单、合同、发票以及证明转内销的资料保存好,然后计提销项税、税务申报和内销的销项税一起填写增值税表一就可以
2023-02-05 19:13:47
冰一心:回复朴老师 老师,我上面说了,这个没有报关
2023-02-05 19:39:27
朴老师:回复冰一心那就不用报关单,需要合同和发票
2023-02-05 19:50:50
冰一心:回复朴老师 好的
2023-02-05 20:06:41
朴老师:回复冰一心满意请给五星好评,谢谢
2023-02-05 20:29:46

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