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补交以前年度税金会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
12月补交15年税款和滞纳金,汇缴是在以前年度调增那行填写数据吗?填写的数据是税款和滞纳金合计金额吗?
滞纳金填写纳税调整明细表罚款,滞纳金栏次
76楼
2023-01-04 17:24:30
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妮妮:回复邹老师 补交的税款不要调增吗?在哪里填写?
2023-01-04 17:40:14
邹老师:回复妮妮不需要,这个在负债体现,不在损益表,不调整的
2023-01-04 18:02:28
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问:
以前年度损益调整计提税金计提的多了,还用以前年度损益调整冲回吗?会计分录是什么?
您好,1是的,借以前年度损益调整(红字)贷应交税费应交增值税(红字)
77楼
2023-01-04 17:35:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ASUNA 发表的提问:
补交以前年度的房产税,城镇土地使用税会计分录怎么做?有滞纳金
您好,借:应交税费-房产税,城镇土地使用税,营业外支出-滞纳金,贷;现金或者银行存款。计提时,借;以前年度损益调整,或者税金及附加,贷:应交税费-房产税,城镇土地使用税。
78楼
2023-01-05 16:43:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 缥缈的枫叶 发表的提问:
老师您好,我以前年度亏损60万,我今年年末盈利260万,我怎么交税,做分录
同学你好 交税按照200万来交 弥补之前的六十万 借应交税费-所得税 贷银行存款
79楼
2023-01-05 17:04:51
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 花花 发表的提问:
以前年度忘记录入资产,现在资产要怎么做会计分录,金额还挺大的
你好,补做分录,借固定资产,贷应付账款,补提折旧,借以前年度损益调整,贷累计折旧, 借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整,
80楼
2023-01-05 17:32:59
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花花:回复庄老师 好的,谢谢。
2023-01-05 18:02:03
庄老师:回复花花你好,应该的,祝你学习快乐,
2023-01-05 18:29:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问:
补交以前年度所得税,银行扣款分录怎么做?
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
81楼
2023-01-08 18:26:31
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会计学堂会员aok:回复邹老师 那今年一季度所得税扣款分录怎么做?
2023-01-08 18:53:07
邹老师:回复会计学堂会员aok你好,正常季度计提,扣缴所得税分录是 借:所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2023-01-08 19:09:34
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 随缘一夫 发表的提问:
稽查查账需要补交以前年度的增值税,会计分录: 补计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 支付时: 借:应交税费-增值税检查调整 贷:银行存款 请问,计提时借方的“以前年度损益调整”替代的是什么科目?
替代的是主营业务收入 还要再做分录 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
82楼
2023-01-08 18:52:48
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 迷茫 发表的提问:
请问去年公司多交的城建税4.78元 19年5月税局退回。会计分录借银行存款 贷应交税费 借应交税费 贷以前年度损益调整 这样对吗?谢谢老师指导。
分录调整对,再加一个分录 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
83楼
2023-01-08 19:21:20
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学堂用户rm5z7u 发表的提问:
盘盈,借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 盈余公积 盘亏则相反分录,那么盘亏和哪一个会计分录相反?
你好,盘亏则按上面分录借贷相
84楼
2023-01-08 19:30:24
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学堂用户rm5z7u:回复庄老师 上面有两个借方,两个贷方,是哪一个?
2023-01-08 20:04:50
庄老师:回复学堂用户rm5z7u你好,两个都要做相反
2023-01-08 20:27:50
学堂用户rm5z7u:回复庄老师 为什么是两个,不是其中一个借贷吗?
2023-01-08 20:44:20
学堂用户rm5z7u:回复庄老师 在?
2023-01-08 21:05:05
学堂用户rm5z7u:回复庄老师 老师?
2023-01-08 21:22:58
庄老师:回复学堂用户rm5z7u你好,你参照一下, 首先应确定盘盈固定资产的原值、累计折旧和固定资产净值。 借:固定资产 贷:累计折旧 以前年度损益调整 其次再计算应纳的所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 结转 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
2023-01-08 21:38:06
庄老师:回复学堂用户rm5z7u固定资产盘亏的账务处理 报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 2)按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出——盘亏损失 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
2023-01-08 21:56:45
学堂用户rm5z7u:回复庄老师 为什么和图片上就是会计基础书上的-不一样的会计分录?
2023-01-08 22:15:17
学堂用户rm5z7u:回复庄老师 老师?
2023-01-08 22:45:01
学堂用户rm5z7u:回复庄老师 在?
2023-01-08 23:00:43
学堂用户rm5z7u:回复庄老师 老师?在?
2023-01-08 23:15:03
庄老师:回复学堂用户rm5z7u你好,那个不同,你发过来
2023-01-08 23:26:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 奋斗吧骚年 发表的提问:
请问补交以前年度的个税,该怎样计提?
这个是员工的工资薪金么?
85楼
2023-01-08 19:44:59
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奋斗吧骚年:回复maize老师 是员工工资,但是是以前年度的个税忘了交费,但是这部分补交的钱全部公司出,怎样计提呢
2023-01-08 20:14:01
maize老师:回复奋斗吧骚年借营业外支出 贷应交税费应交个人所得税,
2023-01-08 20:41:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
请问老师 应收账款对方次年又要退票退货的会计分录?这样可以吗?1.借以前年度损益调整 增值税 贷应收账款 2 借库存商品 贷以前年度损益调整 3借应交税费_所得税 贷以前年度损益调整 然后把以前年度损益调整结转利润分配
你好 直接开红字发票,冲当期的收入和成本 不用 以前年度损益调整科目
86楼
2023-01-09 16:53:28
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米哈游:回复玲老师 这个不违背权责发生制了吗?
2023-01-09 17:08:10
玲老师:回复米哈游不的,就是这样规定的,红冲当期的收入成本
2023-01-09 17:30:56
米哈游:回复玲老师 老师请问 现在就费用类 所得税用以前年度损益调整吗?
2023-01-09 17:51:14
玲老师:回复米哈游你好 跨年的差错更正 影响损益 的 用 以前年度损益调整
2023-01-09 18:09:17
米哈游:回复玲老师 那就是红冲发票的这种除外是吗?
2023-01-09 18:29:42
玲老师:回复米哈游是的,红冲当期的收入成本
2023-01-09 18:45:29
米哈游:回复玲老师 好的 谢谢老师
2023-01-09 19:08:21
玲老师:回复米哈游不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-09 19:20:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 22年中级取证班徐秋玲 发表的提问:
“以前年度损益调整”会计分录怎么调19年做错的收入
你这里不能退税,正常做收入,只是作为内销收入正常交税,不可以做外账退税。 你这里调整的只是我这退税部分,同学
87楼
2023-01-09 17:07:08
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22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 税务老师让我去开代理出口证明了,让A公司自己去做退税,那这笔收入就不合理了。
2023-01-09 17:47:38
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你是出口?出口你首先要有出口经营权的才可以进行退税处理的。
2023-01-09 18:14:19
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 现在是发票取消退税勾选并退回给A公司,并给他们代理出口证明让他们去当地税务局自己报退税
2023-01-09 18:26:15
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你要咨询一下你税务局这边。 正常情况 你去是申请不了的,是代理公司处理的
2023-01-09 18:41:57
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 A公司有出口资质的
2023-01-09 19:01:37
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 我们公司也是有代理出口资质的,税务那边已经给我们开出来代理出口证明了
2023-01-09 19:20:10
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你是以谁的名义报关出口的,一定要用你自己的才可以
2023-01-09 19:40:52
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 相当于这笔业务不是自营出口,但是我们做成自营了,税务让我们更正,走代理出口。前期的账务需要更正
2023-01-09 19:57:52
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲代理出口,你这税是由代理这边退税。 如果开了证明,你直接去你税局申请就可以了,网上是申请不了,去大厅处理。
2023-01-09 20:23:59
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 我公司是代理出口公司,现在代理出口证明也已经开出来了。但是现在账务上我要怎么调整,因为已经跨年了。
2023-01-09 20:36:01
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲账上你不用,你还是正常确认为收入的。 你这代理出口和自营出口都是正常确认收入。 你这个并不需要调整的啊。
2023-01-09 20:50:35
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 代理出口,代收汇,会计分录不是应该 借:银行存款 70000 贷:应付账款 70000 然后给A公司付款 借:应付账款 70000 贷:银行存款 70000 收取代理费等(开票给A公司1200) 借:应收账款 1200 贷:营业收入 1132.08 应交税费-销项税 67.92 借:银行存款 1200 贷:应收账款 1200 么???
2023-01-09 21:07:38
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你这分录处理并没有什么问题,直接确认为营业收入。你是觉得哪里有疑问
2023-01-09 21:32:41
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 肖婷 发表的提问:
涉及到以前年度损益调整这块的问题 因上年工资表造错导致费用多提 社保也一样 我下面的会计分录是否正确 麻烦看下
把您的分录给老师写出来。
88楼
2023-01-09 17:26:59
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肖婷:回复方亮老师 图片
2023-01-09 17:38:47
肖婷:回复方亮老师 分录
2023-01-09 17:52:36
肖婷:回复方亮老师 老师,分录已经上传了,麻烦您看下
2023-01-09 18:21:54
方亮老师:回复肖婷老师没有看明白您写的分录,请您用文字清晰、完整的描述一下错误的原因。
2023-01-09 18:50:47
肖婷:回复方亮老师 是这样的,之前的会计把16年4季度工资造错了,按照3季度的工资计提且发放的,但是后面人员异动了,所以工资错了,本来16年4季度只要发20500,不涉及个税,个税系统里面也没有个税缴纳,都是按照没有交税的基数申报的,再做17年汇算的时候要调整,第二个分录社保也多缴纳了,把个人部分的社保全部做到公司管理费用了,第三个分录把应计入营业外收入的冲掉财务费用了
2023-01-09 19:13:46
肖婷:回复方亮老师 也就是说 第一个分录按道理应该是 借:管理费用20500 贷:应付职工薪酬 20500 借:应付职工薪酬20500 贷:其他应付款-社保 1500 银行存款 19000 第二个分录: 借:管理费用-社保(单位) 2105 其他应收款-社保 826.59 贷:银行存款 2931.59 第三个分录: 借:银行存款 0.02 贷:营业外收入 0.02
2023-01-09 19:30:22
肖婷:回复方亮老师 上面分录是去年正确的分录 但是前面会计做成了图片上左边的分录 我调整写在右边了 不知道是不是正确的,求解答
2023-01-09 19:45:21
方亮老师:回复肖婷1、财务费用金额比较小不用调整。 2、分录正确。
2023-01-09 20:12:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 凤娃 发表的提问:
老师 我企业是酒店业 客人消费3036 这笔钱收不回来 去年已经做坏账处理 好像是用的以前年度损益调整 昨天钱又收回来了 请问这个会计分录怎么做
借;银行存款 贷;坏账准备
89楼
2023-01-10 16:52:25
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凤娃:回复邹老师 谢谢
2023-01-10 17:20:35
邹老师:回复凤娃不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-01-10 17:46:05
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师请问以前年度损益调整会计分录如何做、
你好,是调整什么科目
90楼
2023-01-10 16:59:00
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