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补交以前年度税金会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Aaron 发表的提问:
由于相关政策,2018年5月至2019年1月我单位交的工伤保险将有一半用于抵扣2019年6月后应交的工伤保险,如何做会计分录?挂往来和以前年度损益调整吗
你好,借应付职工薪酬--工伤保险,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税,
91楼
2023-01-10 17:10:23
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Aaron:回复庄老师 能不能说详细点,是负数还是正数,请用具体数字举例可以吗,谢谢
2023-01-10 17:37:48
Aaron:回复庄老师 没看懂
2023-01-10 18:01:49
Aaron:回复庄老师 还有如何挂往来呢?因为和几个月工伤保险都是抵扣以前月份,准备以后每个月做账时也做冲减
2023-01-10 18:17:02
Aaron:回复庄老师 您在吗?请解答一下好嘛
2023-01-10 18:33:06
庄老师:回复Aaron你好,1、计算退还工伤保险,借应付职工薪酬--工伤保险1000,贷以前年度损益调整1000, 2、借以前年度损益调整1000,贷利润分配--未分配利润750,应交税费--应交所得税250, 3、每个计提时工伤保险,借管理费用--工伤保险500,贷应付职工薪酬--工伤保险500, 4、缴交时每个月抵100,借应付职工薪酬--工伤保险500-100,贷银行存款400
2023-01-10 18:47:48
Aaron:回复庄老师 你这样在分录中依然没有反应出每个月抵扣情况
2023-01-10 19:03:14
Aaron:回复庄老师 我是说挂往来
2023-01-10 19:27:28
庄老师:回复Aaron你好,要挂往业来也可以, 1、计算退还工伤保险,借其他应收款--工伤保险1000,贷以前年度损益调整1000, 2、借以前年度损益调整1000,贷利润分配--未分配利润750,应交税费--应交所得税250, 3、每个计提时工伤保险,借管理费用--工伤保险500,贷应付职工薪酬--工伤保险500, 4、缴交时每个月抵100,借应付职工薪酬--工伤保险500,贷银行存款400,其他应收款--工伤保险100
2023-01-10 19:54:16
Aaron:回复庄老师 为什么挂往来时不一借一贷应付职工薪酬
2023-01-10 20:18:40
庄老师:回复Aaron你好,挂往来最后冲掉往来就可以
2023-01-10 20:46:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 月在寒溪 发表的提问:
老师下午好,请教一个问题:我公司上年12月份暂估商品入库240万,我今年一月份要红字冲回,然后他成本同时多暂估了10万,我会计分录要怎么做,是不是牵涉到以前年度损益调整,没做过跨年度的会计分录
现在是发票到了吗?
92楼
2023-01-10 17:17:33
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月在寒溪:回复郭老师 是的,发票收到了一月份入库了
2023-01-10 17:56:40
郭老师:回复月在寒溪借应付账款贷库存商品,借以前年度损益调整贷库存商品借利润分配贷以前年度损益调整10万。
2023-01-10 18:16:43
月在寒溪:回复郭老师 我是要做一笔红字冲回应付暂估,然后再做一笔红字冲多余的成本吗,分录我有点晕了不知道怎么写
2023-01-10 18:29:54
郭老师:回复月在寒溪你好,直接调整多暂估的就可以。
2023-01-10 18:56:47
月在寒溪:回复郭老师 借 应付账款 230 贷 库存商品 230 借 应付暂估 —240 贷 库存商品 —240 借 以前年度损益调整 10 贷 库存商品 10 借 利润分配—未分配利润 10 贷 以前年度损益调整 10
2023-01-10 19:25:09
月在寒溪:回复郭老师 分录对吗老师
2023-01-10 19:47:02
郭老师:回复月在寒溪你好,你做做第三个和第四个分录,就不需要做前两个了。
2023-01-10 20:00:48
月在寒溪:回复郭老师 我收到发票不是要做一张凭证, 借 库存商品 应交税费—增值税—进项税 贷 应付账款
2023-01-10 20:11:56
月在寒溪:回复郭老师 平时都是做一张收到发票凭证再做一张红字凭证,因为牵涉到跨年我有点晕了
2023-01-10 20:38:10
郭老师:回复月在寒溪借应付账款贷库存商品。240 借库存商品贷以前年度损益调整240。 然后借以前年度损益调整贷库存商品230。
2023-01-10 21:02:00
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问使用会计准则的企业,更正以前年度损益,怎么做会计分录?
你好 借:以前年度损益调整 贷:对应的科目 然后 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
93楼
2023-01-10 17:23:59
全部回复
微信用户:回复王超老师 老师,不用调整报表吗?
2023-01-10 17:44:17
王超老师:回复微信用户不用的,你这个分录已经是在调整报表了
2023-01-10 17:59:46
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
您好,请问上年有工资漏做也没有计提,请问今年用以前年度损益调整,亏损,请问会计分录怎么写?
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬--工资
94楼
2023-01-11 16:57:54
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Aaron 发表的提问:
由于相关政策,2018年5月至2019年1月我单位交的工伤保险将有一半用于抵扣2019年6月后应交的工伤保险,如何做会计分录?挂往来和以前年度损益调整吗
你好,涉及损益类的用以前年度损益调整,借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整
95楼
2023-01-11 17:02:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 苏程 发表的提问:
老师,发现去年成本多计入了要进行以前年度损益调整,会计分录怎么做?
你好去年是怎么做账的
96楼
2023-01-11 17:18:22
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苏程:回复meizi老师 借:主营业务成本-过路费,贷:现金
2023-01-11 17:42:04
meizi老师:回复苏程你好 现在做 借库存现金贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2023-01-11 18:11:44
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ Aaron 发表的提问:
由于相关政策,2018年5月至2019年1月我单位交的工伤保险将有一半用于抵扣2019年6月后应交的工伤保险,如何做会计分录?挂往来和以前年度损益调整吗
老师认为直接在2019年以后减少当期工伤保险金额就好了!
97楼
2023-01-11 17:23:59
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Aaron:回复俞老师 现在需要在账里面反映出来
2023-01-11 18:08:23
俞老师:回复Aaron要在账里反映出来只能通过以前年度损益调整
2023-01-11 18:26:28
Aaron:回复俞老师 写一下
2023-01-11 18:45:38
Aaron:回复俞老师 还有如何挂往来呢?因为和几个月工伤保险都是抵扣以前月份,准备以后每个月做账时也做冲减
2023-01-11 19:03:48
俞老师:回复Aaron借其他应收款-工伤 贷以前年度损益调整
2023-01-11 19:22:53
Aaron:回复俞老师 为什么挂往来时不一借一贷应付职工薪酬
2023-01-11 19:43:50
俞老师:回复Aaron如果说标准的做法是要一借一贷应付职工薪酬
2023-01-11 19:55:44
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ sdjjxygj 发表的提问:
老师,涉及“以前年度损益调整”科目的会计分录都有哪些?
涉及以前年度的分录中涉及损益科目时,才会使用到以前年度损益调整科目的。
98楼
2023-01-27 17:38:26
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sdjjxygj:回复张艳老师 老师,我们去年有笔账做错了,应该做周转材料,做成了费用,应该怎么调整?
2023-01-27 17:54:48
张艳老师:回复sdjjxygj去年的分录是如何做的?上传一下
2023-01-27 18:23:57
sdjjxygj:回复张艳老师 去年是做的“借:销售费用,贷:银行存款”实际上应该做“借:周转材料,贷:银行存款”
2023-01-27 18:42:15
张艳老师:回复sdjjxygj做一个调整分录 借:周转材料 贷:以前年度损益调整----代替销售费用科目 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2023-01-27 19:00:56
sdjjxygj:回复张艳老师 老师,去年多减的销售费用,影响了利润表,影响了所得税金额,那这个费用金额对应的所得税需要调增吗?
2023-01-27 19:17:50
张艳老师:回复sdjjxygj这个是要调减后的金额填列期间费用明细表的。
2023-01-27 19:30:36
sdjjxygj:回复张艳老师 那账是要做“借:以前年度损益调整,贷:应交所得税”吗?
2023-01-27 19:44:56
张艳老师:回复sdjjxygj是的,是这样做分录的。 最后还要将以前年度损益科目结转至利润分配-未分配利润科目
2023-01-27 20:04:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 紫雨 发表的提问:
请问,弥补以前年度的企业亏损,会计分录怎么做?今年二季度本应需要交所得税,但是弥补了以前年度的亏损,7月份的会计分录怎么做?
你好,弥补以前年度的企业亏损,不需要特地做分录的 今年二季度,弥补了以前年度的亏损后还需要缴纳企业所得税吗?
99楼
2023-01-27 17:48:38
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紫雨:回复邹老师 不需要交企业所得税
2023-01-27 18:13:42
紫雨:回复邹老师 不做会计分录,那今年不会一直都是盈利吗?到三季度会不会再需要交税呢
2023-01-27 18:33:56
邹老师:回复紫雨你好,今年是盈利,但是弥补了之前亏损之后,资产负债表的期末未分配利润还是负数啊 如果亏损没有弥补完,就不需要缴纳企业所得税,亏损弥补完了就需要缴纳企业所得税了
2023-01-27 19:03:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 范范 发表的提问:
老师您好 我去年多计提了5000工资 今年怎么调整 以前年度损益调整这个科目没有了 这个的会计分录怎么写
借应付职工薪酬 工资,贷利润分配未分配利润
100楼
2023-01-27 18:13:05
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 雅洋81520 发表的提问:
老师,以前年度损益调整,这会计分录怎么写?整个流程的会计分录
二、以前年度损益调整的主要账务处理。 (一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配—— 未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。 三、本科目结转后应无余额。
101楼
2023-01-27 18:21:39
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雅洋81520:回复田老师 第一步:借:以前年度损益调整 贷:银行存款 第二步:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样做分录中的利润分配-未分配利润金额计入2015年12月报表中,那么16年1月报表不平的啊!
2023-01-27 18:48:53
田老师:回复雅洋8152016年1月的报表初期数是15年12月报表的期末数,怎么会不平?
2023-01-27 19:12:07
雅洋81520:回复田老师 以前年度损益调整和银行存款金额计入16年1月科目汇总,而利润分配-未分配利润科目金额计入15年12月报表中,那么16年1月科目汇总表怎么平呢?还是我思考错了,该怎么做?
2023-01-27 19:32:49
田老师:回复雅洋81520以前年度损益调整和银行存款金额计入16年1月科目汇总,而利润分配-未分配利润科目金额当然也是要在16年1月报表中反映,怎么会做到15年账上?
2023-01-27 19:43:01
雅洋81520:回复田老师 那15年报表怎么反应?不改吗?这是15年12月份的费用啊?
2023-01-27 20:01:10
田老师:回复雅洋81520不知你的是什么意思,如果你是15年的发票,你还没有做所得税清算,你直接做到15年的费用里就行,借:管理费等 贷:其他应付款
2023-01-27 20:23:15
雅洋81520:回复田老师 我现在就是想知道这以前年度损益调整是怎么回事?既然以前年度损益调整 银行存款 利润分配-未分配利润都做在16年1月,那15年报表怎么调整?
2023-01-27 20:42:13
田老师:回复雅洋8152015年报表不用调整
2023-01-27 20:55:53
雅洋81520:回复田老师 那15年不用调整,怎么反应出它是15年的呢?
2023-01-27 21:22:43
雅洋81520:回复田老师 那老师,你给我说一下这分录该怎么登帐?登在哪里?谢谢!
2023-01-27 21:49:06
雅洋81520:回复田老师 ?????????????????????????????????????????????????、
2023-01-27 22:09:17
田老师:回复雅洋81520如果能在15年做,就不需要调16年的账了
2023-01-27 22:34:49
雅洋81520:回复田老师 那老师,你给我说一下这分录该怎么登帐?登在哪里?报表怎么调,具体说一下嘛,我老是卡在这里不明白?
2023-01-27 23:02:13
田老师:回复雅洋81520在16年1 借:以前年度损益调整 贷:银行 2借:利润分配--末分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-01-27 23:13:12
雅洋81520:回复田老师 分录我明白,我想请问的是登帐,调表是怎么回事?怎么登帐,那几个科目怎么登帐?怎么调表?调哪些表?
2023-01-27 23:24:58
田老师:回复雅洋81520根据分录记账、做表就行
2023-01-27 23:48:42
雅洋81520:回复田老师 能具体点吗?我就是不知道具体是怎么的?
2023-01-28 00:11:09
田老师:回复雅洋81520总的来讲和其他分录一样,出分录、记账、汇总、上表就完了,其他什么也不用杀多做
2023-01-28 00:22:14
雅洋81520:回复田老师 说了当没说
2023-01-28 00:50:00
雅洋81520:回复田老师 问了半天说具体怎么回事?就一句话,按正常的做,就是不明白才问的嘛,你这样回答我都会。
2023-01-28 01:16:12
田老师:回复雅洋81520本来就不用说呀 ,只是一张调整凭证 和其他的没有什么不同
2023-01-28 01:44:14
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
以前年度损益调整的知识点,举例说明以及会计分录,还有影响的报表所需要调整的地方
你好!看看这里的链接 http://baike.baidu.com/link?url=LNmxC_e38U5ICJvQgcNDmyqzu-IC82mkWQKcO82mlaisETnRIS8pEIxpQ-fAcAzz4PjScUViGKWAtwy63mZDta
102楼
2023-01-27 18:26:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 。^_^。。 发表的提问:
老师,您好!表一的数据是我2021年12月做的计提年终奖的分录。表二涂绿色的是2022年1月实际发放年终奖的金额。对比2021年12月的计提金额和2022年实际支付的金额有差异,请问在2022年1月做账的会计分录怎么写?需要用到以前年度损益调整科目吗?
同学你好 是什么会计准则 多计提了还是少计提了
103楼
2023-01-28 16:06:01
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。^_^。。:回复朴老师 我们是一般纳税人,企业会计准则:一般企业。2021年计提总金额111000元,2022年实际支付109600元,上年计提多久1400元
2023-01-28 16:35:58
。^_^。。:回复朴老师 计提总数多了1400元。分别是:管理费用多了1900元,销售费用多久1200元。主营业务成本少了1700元
2023-01-28 16:50:27
朴老师:回复 。^_^。。同学你好 那就看最后差额1400 多计提了1400那就 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整1400 借以前年度损益调整1400 贷利润分配未分配利润
2023-01-28 17:14:44
。^_^。。:回复朴老师 老师,还有个问题。2021年支付诉讼费。借:管理费用_诉讼费 4378元,贷:银行存款4378元。2022年官司赢了,诉讼费减半,收到2189元。这个做账是冲减管理费用吗?还是做以前年度损益调整?
2023-01-28 17:36:29
朴老师:回复 。^_^。。金额小就冲管理费用 金额大就用以前年度损益调整
2023-01-28 18:05:22
。^_^。。:回复朴老师 2189这个算金额大吗?
2023-01-28 18:27:33
。^_^。。:回复朴老师 第一个问题,1400也做了以前年度损益调整
2023-01-28 18:42:55
。^_^。。:回复朴老师 如果诉讼费做以前年度损益调整,是这样吗?借方 以前年度损益调整2189,贷方 银行存款2189吗?
2023-01-28 19:02:34
朴老师:回复 。^_^。。同学你好 那就用以前年度损益调整
2023-01-28 19:12:49
。^_^。。:回复朴老师 谢谢老师
2023-01-28 19:37:21
朴老师:回复 。^_^。。同学你好 满意请给五星好评,谢谢
2023-01-28 20:05:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 瑞雪平安 发表的提问:
20年通过以前年度损益调整科目来调整19少记的费用,需要做哪些会计分录?
借以前年度损益调整 贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,
104楼
2023-01-28 16:17:44
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 温婉的篮球 发表的提问:
你好老师,2020年末没有计提年终奖金,2021年12月补计提和发放,会计分录怎样处理,是计入本期损益或是在以前年度损益调整
你们是什么会计准则,同学
105楼
2023-01-28 16:30:19
全部回复

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