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结转增值税销项税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 发表的提问:
期末怎么结转增值税,会计分录怎么写
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
136楼
2023-02-08 16:29:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ AAA 发表的提问:
月末结转增值税的会计分录,及下月交上月增值税的会计分录不是很清楚,麻烦老师说说
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
137楼
2023-02-08 16:38:59
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AAA:回复邹老师 借应交税费-应交增值税(已交税金)这个科目适合那种情况
2023-02-08 16:51:50
邹老师:回复AAA你好,当月缴纳当月的,也就是预交的情况下
2023-02-08 17:21:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 123456789 发表的提问:
结转增值税的分录,借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数?分录对吗?
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 分录后面的金额是本期应该缴纳的增值税
138楼
2023-02-09 15:51:47
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123456789:回复bamboo老师 应交增值税销项税额和转出未交增值税对冲不了哇?我的疑问就在这
2023-02-09 16:23:09
bamboo老师:回复123456789这个一般年末的时候做一笔结转分录就可以了
2023-02-09 16:37:00
123456789:回复bamboo老师 年末结转分录是借应交增值税销项税 <br>贷应交增值税转出未交增值税<br>对吗?美女老师?
2023-02-09 16:56:41
bamboo老师:回复123456789是的 年末分录就这么写
2023-02-09 17:18:57
123456789:回复bamboo老师 谢谢美女老师
2023-02-09 17:48:42
bamboo老师:回复123456789不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2023-02-09 18:14:05
123456789:回复bamboo老师 那么进项税额明细余额和哪个科目对冲呀?
2023-02-09 18:40:22
bamboo老师:回复123456789借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等 把三级科目的借方写到贷方 贷方写到借方 就可以了
2023-02-09 19:01:41
123456789:回复bamboo老师 那进项税额转出又有了余额了哇?咋处理了?
2023-02-09 19:22:22
bamboo老师:回复123456789您有这个科目金额就写这个分录 没有的话 不需要写啊 这只是给您举例的 根据您账上的实际发生科目写分录
2023-02-09 19:38:17
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ Alicia.W 发表的提问:
本月进项大于销项,结转增值税怎么做分录
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
139楼
2023-02-09 16:03:28
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萱萱老师:回复Alicia.W1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账
2023-02-09 16:35:47
Alicia.W:回复萱萱老师 那我本月计提城建税和教育费附加,怎么计提,本来是按销项与进项的差额计提
2023-02-09 17:05:12
萱萱老师:回复Alicia.W不交增值税就没有城建和附加
2023-02-09 17:19:23
Alicia.W:回复萱萱老师 谢谢,老师
2023-02-09 17:46:14
萱萱老师:回复Alicia.W不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2023-02-09 17:58:13
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ suli 发表的提问:
老师:结转增值税,销项大于进项怎么做分录
你好 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税 
140楼
2023-02-09 16:15:28
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suli:回复王超老师 老师:销项167万 进项57万 留抵30万 这个怎么结转
2023-02-09 16:31:50
王超老师:回复suli你好,可以把问题完成的列出来吗?这个已经是有留底的税额了,而且都已经被销项使用了
2023-02-09 16:56:53
suli:回复王超老师 这个月销项167万,进项57万 留抵30万是上个月的,在未交增值税里挂着那
2023-02-09 17:16:43
王超老师:回复suli你这个分录是抵扣了,上一个月剩下来的进项,因此也不存在所谓的结转了
2023-02-09 17:40:38
suli:回复王超老师 老师:不看留抵这块, 就是这个月销项167万,进项57万, 怎么结转
2023-02-09 18:00:31
王超老师:回复suli那你这个就是销项大于进项 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税 
2023-02-09 18:25:23
suli:回复王超老师 借:销项167 贷:进项57 贷:未交增值税110 这么做行吗
2023-02-09 18:48:56
王超老师:回复suli可以的,但是这个不是标准的账务处理的
2023-02-09 19:16:08
suli:回复王超老师 那老师你上面做的那个借方转出未交增值税什么时候做平
2023-02-09 19:37:49
王超老师:回复suli做平?你们注销的时候才做平的
2023-02-09 20:02:09
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
进项税大于销项税,每月的结转增值税怎么做分录
您好,这个是 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 转出多交增值税
141楼
2023-02-09 16:38:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 画娥眉 发表的提问:
老师,一般纳税人月末结转增值税的分录和下月初结转的增值税分录缴交的会计分录怎么出
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、下月交税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)
142楼
2023-02-10 15:46:52
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画娥眉:回复江老师 那不是有个已交增值税的科目吗?要怎么用
2023-02-10 16:01:02
江老师:回复画娥眉如果是税,有“应交税费——应交增值税(已交税金)”这个一般是施工企业用。
2023-02-10 16:22:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李思甜 发表的提问:
一般纳税人增值税销项大于进项怎么结转分录
按下面的截图就可以
143楼
2023-02-10 15:53:10
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李思甜:回复maize老师 那我进账税额转出会一直挂着数据吗
2023-02-10 16:22:06
maize老师:回复李思甜你这个月末也转到转出未交增值税下面
2023-02-10 16:39:56
李思甜:回复maize老师 第三笔分录你做的时候已经在借方转出了
2023-02-10 17:00:16
李思甜:回复maize老师 会永远挂着还影响整个应交税费
2023-02-10 17:25:07
maize老师:回复李思甜这个是你之前账上有进项税额转出在贷方现在才转借方去啊,你都没进项税额转出就不能用管那个
2023-02-10 17:40:09
李思甜:回复maize老师 那之前的贷方对应的是什么
2023-02-10 18:09:47
maize老师:回复李思甜这个需要看你为啥做进项税额转出
2023-02-10 18:27:05
李思甜:回复maize老师 红字冲红了
2023-02-10 18:53:55
maize老师:回复李思甜借原材料 负数 借应付账款 负数 进项税额转出,你月末结转进项税额转出就做借进项税额转出 贷转出未交增值税
2023-02-10 19:04:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 李s135 发表的提问:
一般纳税人,销项税额大于进项税额时,需要按以下做销项及进项结转分录吗,还是不用做结转分录,等销大于进时再结转 借:应交税费-应交销项税额 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交进项税额
你好,如果你月末进项销项没有余额的话,坐你上面的分录就可以了。
144楼
2023-02-10 16:07:42
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ZZB2019 发表的提问:
月末结转增值税是否要做分录,借:销项税额,贷:进项税额 贷:转出未交增值税
你好,不用这样处理的,   1、收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税, 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --销项税销项, 销项税销项 - 进项 = 本月 应该交税金(销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。 月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0), 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税,贷:应缴税费 -- 未交增值税, 如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则:   借:应缴税费 -- 未交增值税   贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税, 4、如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额; 5、缴税后:   借:应缴税费 -- 未交增值税,贷:银行存款
145楼
2023-02-10 16:25:18
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ZZB2019:回复庄老师 谢谢
2023-02-10 16:47:32
庄老师:回复ZZB2019应该的,给个五星好评
2023-02-10 17:05:18
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
每个月都要结转增值税,它的会计分录如何写
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷银行存款
146楼
2023-02-10 16:32:59
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夏季微凉 〃:回复佟老师 不可以直接借,应交税费 ...销项税贷,进项税额,贷,已交税金
2023-02-10 16:44:43
佟老师:回复夏季微凉 〃你好,不可以的,这样勾稽关系不对的
2023-02-10 16:58:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张楠 发表的提问:
老师请问,购买税控的480增值税全免,会计分录怎么做?包括结转增值税的
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数
147楼
2023-02-12 17:18:30
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
老师,结转增值税的会计分录都有哪些呢
会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/未交增值税 再把上月缴纳的税金也转入未交增值税里,会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/已交税金
148楼
2023-02-12 17:39:56
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 顺利的电脑 发表的提问:
各位老师,请问下月末增值税结转怎么结,一部分普票不用交,专票要交,怎么做会计分录
同学你好,您是小规模纳税人么?
149楼
2023-02-12 17:50:04
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 大拇指的约定 发表的提问:
月末结转增值税最最正规的会计分录应该怎么做
应交税费-应交增值税下面的明细科目是年末时结转,月末不需要结转,年末结转的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
150楼
2023-02-12 18:15:00
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