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补交上年度增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 企业服务 发表的提问:
补交上年度的所得税,会计分录怎么做呀,求指导
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
46楼
2022-12-24 17:36:11
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企业服务:回复邹老师 老师,以前年度损益调整,我在科目下面增加,科目代码是多少
2022-12-24 18:01:08
邹老师:回复企业服务你好,这个是一级科目,而不是二级科目 代码不同软件会有所不同
2022-12-24 18:21:08
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 昵昵 发表的提问:
补交以前年度增值税怎么做分录?
借:应交税金—应交增值税 贷:银行存款
47楼
2022-12-24 18:02:59
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昵昵:回复月月老师 不要做以前年度损益调整
2022-12-24 18:59:07
月月老师:回复昵昵你好,上缴的时候不涉及损益类科目,不用做以前年度损益调整,滞纳金部分用以前年度损益调整替代。
2022-12-24 19:29:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 会计 发表的提问:
补交17年度增值税进项转出的,这个月会计分录怎么做的?11月份刚刚补交的进项税额转出
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
48楼
2022-12-25 16:56:58
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会计:回复邹老师 老师。我补交的是17年的呢
2022-12-25 17:28:05
邹老师:回复会计你好,补交17年的增值税,做进项税额转出就是这样做分录啊 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-25 17:45:01
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
补缴上年增值税所得税怎样做会计分录 。
借:以前年度损益调整-增值税 贷:应交税费--增值税 借:以前年度损益调整——所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税/增值税 贷:银行存款
49楼
2022-12-25 17:26:20
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 风雨同行 发表的提问:
下年度补交上年的税费,而引起上年度亏损,亏损额可以以后弥补?会计分录怎么做?谢谢
可以弥补的亏损不用做分录,在汇算清缴时填报表就行
50楼
2022-12-25 17:47:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交去年增值税和收入的会计分录问题
如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 贷 以前年度损益调整 100000 2 利润增加: 借 以前年度损益调整 100000 贷 利润分配 100000 3计
51楼
2022-12-25 18:02:59
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邹老师:回复爱笑的流沙收入通过以前年度损益科目调整,款项通过其他应收款核算,税金通过应交税费-应交增值税(增值税检查调整)核算
2022-12-25 18:29:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 彩色的唇膏 发表的提问:
小企业会计准则补交上一年度附加税怎么做分录
借利润分配未分配利润贷应交税费, 借应交税费贷银行存款。
52楼
2022-12-26 17:37:24
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小哥 发表的提问:
上季度增值税多交3分钱,会计分录怎么做
你好,留下这个月抵扣
53楼
2022-12-26 17:48:42
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小哥:回复庄老师 我们这个不存在抵扣
2022-12-26 18:14:00
庄老师:回复小哥你好,是小额的,,也要这样做的,
2022-12-26 18:40:07
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 听话的月光 发表的提问:
老师好请问增值税进项留抵税额抵减补交以前年度增值税及滞纳金的会计分录如何做?
你好,直接用进项税额抵减未交增值税。
54楼
2022-12-26 17:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补缴以前年度增值税及滞纳金会计分录怎么做
借其他应收款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税增值税检查调整 借应交税费应交增值税增值税检查调整贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
55楼
2022-12-27 17:24:10
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 七七 发表的提问:
小规模公司 第一二季度交增值税都少缴了 现在马上报3季度的 补交前两个季度的假如补交金额是10000现在第3季度交正常增值税应该是20000,那做计提附加税分录的时按20000增值税计提,还是按30000计提,另外补交10000增值税需要另作分录吗?
您好!各个季度分开。不扯一起的。 你补交2季度的,就缴纳2季度,然后按2季度增值税缴纳附加税。 然后3季度的,正常申报缴纳。
56楼
2022-12-27 17:32:28
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七七:回复宋生老师 谢谢老师,那如1季度3000 那就按3000计提第一度附加税 2季度17000 就按17000计提 3季度20000 就按20000计提 就是3个季度附加税做3笔分录,那老师再请问一下,这个补交增值税不用做分录对吗,10月份报税的时候直接补报就是了,对吗?
2022-12-27 17:50:27
宋生老师:回复七七你好!这个补交增值税是要做分录的。 你为什么会少交,是少做了收入吗?还是把税金这部分多计入了收入
2022-12-27 18:19:28
七七:回复宋生老师 账上没有错,是报税的时候收入那里写少了
2022-12-27 18:42:13
宋生老师:回复七七你好!那你账上计提的增值税也没错,只是申报的增值税少了?
2022-12-27 18:58:21
七七:回复宋生老师 是的,我们小规模平时不用单独做一笔增值税分录,季报的时候是不含税收入那里写少了
2022-12-27 19:11:18
宋生老师:回复七七您好!平时是要写,要计提的,只是缴纳的时候免税,就计入营业外收入
2022-12-27 19:33:17
七七:回复宋生老师 那我平时没有计提增值税,怎么办?我们公司有收入也是今年3月开始的
2022-12-27 19:59:05
宋生老师:回复七七您好!那你之前取得收入是如何入账的
2022-12-27 20:13:51
七七:回复宋生老师 就是 借 银存 贷 主营业主收入 应交税费-应交增值税 每一笔收入都是按上面分录做的,我的意思是月底的时候我没有把这所有的增值税汇总再写一笔分录,而是报税的时候会把这些总收入填入报税系统,因为我们是物业公司,基本上业主来缴物业费的时候都没有要发票,我们都没有开发票,但是我们是按照所有收入来交税的,另外就是在1、2季度的报税的时候,报税人把收入填少了,但实际上我们账上没有少做的 ,现在应该报第三季度的税 我就想把前面2个季度少报的税补上,不清楚怎么操作,老师我可不可以正常计提第3季度的附加税,等10月份的再做补计提并支付第1、2季度的附加税,还有这个补交增值税的收入金额是和第3季度加起来一起填写吗?如第1季度2万,第2季度3万,第3季度10万,那我报税的收入那里写15万吗?
2022-12-27 20:43:33
宋生老师:回复七七不是的。你第三季度是10万,就按10万申报。 你第二季跟第一季度的,需要上门填表申报。申报的时候,要分2次分别申报12季度的。
2022-12-27 21:07:37
七七:回复宋生老师 就是到大厅填报申报表,那老师这种大厅申报1、2季度要扣我滞纳金吗?我们领导说汇算清缴是一年为单位,不会扣滞纳金的
2022-12-27 21:23:05
宋生老师:回复七七你好!是会有滞纳金的。汇算清缴跟这个还是有些区别。
2022-12-27 21:47:12
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 寻梦 发表的提问:
上月补缴了2019年9月和2021年7月少交的增值税税款,怎么做会计分录呢?
你好,学员 借应交税费未交增值税 贷银行存款
57楼
2022-12-27 17:56:59
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寻梦:回复冉老师 增值税上期余额不包括补缴的这笔,是上月电子税务局分控查找查处来的,是不是先得计提一下这笔呢
2022-12-27 18:21:47
冉老师:回复寻梦是先得计提一下这笔
2022-12-27 18:36:08
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
补交2017年的增值税的发票怎么做会计分录?
计提, 借:以前年度损益调整     贷:应交税费-增值税检查调整   借:应交税费-增值税检查调整     贷:应交税费-未交增值税 缴纳,   借:应交税费-未交增值税     营业外支出-税收滞纳金     贷:银行存款 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
58楼
2022-12-28 17:13:35
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Luck Fairy:回复蒋老师 老师那个问题可以继续解答一下吗?谢谢 税务局说的16年的报表是指16年1月份到16年12月份的还是? 我现在就是报表这块没懂,不知道要不要计提所得税,有没有所得税
2022-12-28 17:27:11
蒋老师:回复Luck Fairy16年就是12月的就行了
2022-12-28 17:40:49
Luck Fairy:回复蒋老师 让看16年的年报
2022-12-28 17:51:05
蒋老师:回复Luck Fairy嗯嗯,16年的年报就是12月财务报表的哦,16年12月的利润表有没有利润,有的话你又没交的话需要补所得税
2022-12-28 18:18:12
Luck Fairy:回复蒋老师 老师我再国税系统里没找到16年12月的利润表怎么办呀?
2022-12-28 18:33:28
蒋老师:回复Luck Fairy那你可能得找你们公司自己16年的利润表,国税系统可能查不到
2022-12-28 18:49:48
Luck Fairy:回复蒋老师 老师16年要是有所得税的话需要计提多少呀?
2022-12-28 19:19:36
蒋老师:回复Luck Fairy按你们利润的25%计提,符合小微企业的话按10%计提,财务〔2015〕34号)规定:自2014年1月1日至2016年12月31日,对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税财税
2022-12-28 19:35:14
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 乐悠 发表的提问:
老师 我们是因为以前年度增值税的税率开错了 所以稽查局让补交了增值税 不交的增值税的会计分录怎么做
借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款
59楼
2022-12-28 17:27:36
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乐悠:回复辜老师 老师 能不能这样做 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 ——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款 借 利润分配——未分配利润 贷 以前年度损益调整
2022-12-28 17:48:06
辜老师:回复乐悠可以的,可以这样处理的额
2022-12-28 17:59:06
乐悠:回复辜老师 您那个直接借 应交税费 贷 银行存款 我不太理解 那应交税费这块直接减去 能行吗
2022-12-28 18:14:06
辜老师:回复乐悠应交税费 贷 银行存款,这个就是实际缴纳增值税的凭证
2022-12-28 18:36:43
乐悠:回复辜老师 我那样写是不是完整的?
2022-12-28 18:47:59
辜老师:回复乐悠是的,你这个就是完整的
2022-12-28 19:00:06
乐悠:回复辜老师 老师 我还想问问 补交的 以前年度的房产税 是不是不能在当年税前扣除
2022-12-28 19:27:59
辜老师:回复乐悠是的,当年度不能税前扣除的
2022-12-28 19:45:36
乐悠:回复辜老师 老师 能不能这样做 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 ——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款 借 利润分配——未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师 那这样做分录 资产负债表的期初数减期末数 就不等于利润表的净利润了 ?
2022-12-28 19:57:30
辜老师:回复乐悠是的,这样处理,就是勾稽不到的
2022-12-28 20:11:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计 发表的提问:
上个季度多交了增值税,怎么做会计分录
你好!你是小规模还是一般纳税人企业
60楼
2022-12-28 17:32:44
全部回复
会计:回复宋生老师 小规模
2022-12-28 17:56:08
宋生老师:回复会计你好!你多交的在应交税费-应交增值税的借方余额就可以了。
2022-12-28 18:12:38

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