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会计科目错误涉及银行存款
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 兴奋的树叶 发表的提问:
会计差错更正,如果涉及银行存款 用哪个科目代替?
你好,正确的科目应当是?
1楼
2022-12-13 12:35:07
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兴奋的树叶:回复邹老师 2015年分录:借 应交税费——个税 贷:银存 正确分录 : 借 应交税费——个税 贷 其他应付款 2016年做更正 能直接用银行存款科目去更正吗?借 银存 贷 其他应付 这么做可以吗?还是用以前年度损益调整?但是,也不涉及损益啊?
2022-12-13 12:52:39
邹老师:回复兴奋的树叶你好,就是这样更正啊 借;银湖残酷 贷;其他应付款
2022-12-13 13:05:35
兴奋的树叶:回复邹老师 @邹老师:好的,我就是记得 以前学中级的时候,好像有 银行存款 不能调整这一说。所以来问问,看来,银行存款也是可调的啊
2022-12-13 13:34:38
邹老师:回复兴奋的树叶你好,如果不通过银行存款,调整之后的余额与对账单还是不一致 中级里面提到的不能通过银行的是期初数有错误的情况下
2022-12-13 13:45:05
兴奋的树叶:回复邹老师 @邹老师:那么期初数有错误的情况下,应如何调整呢?老师给举个例子说明可以吗?多谢
2022-12-13 14:12:09
邹老师:回复兴奋的树叶你好,涉及货币资金的,填写在其他应收款或其他应付款栏次
2022-12-13 14:26:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 唯一$ 发表的提问:
2018年会计入错科目了(只涉及银行存款和预收账款),到2019面1月做账怎么调整呀
具体的怎么错误
2楼
2022-12-13 13:41:22
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唯一$:回复郭老师 应该是走预收,因为银行存款已经走过账了结果我又走了一遍银行存款
2022-12-13 14:14:33
郭老师:回复唯一$红冲第二次重复的就可以
2022-12-13 14:30:38
唯一$:回复郭老师 谢谢老师
2022-12-13 15:00:13
郭老师:回复唯一$不用客气的
2022-12-13 15:20:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问:
错误的凭证是一张(里面涉及多个科目) 更正的凭证可以多张吗 例如一号凭证错了 用7号8号9号凭证冲回
你好,可以的,但是最好是一笔冲回
3楼
2022-12-13 14:56:39
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可乐加番茄:回复邹老师 @邹老师:我一笔冲回 可以多笔更正吗
2022-12-13 15:21:05
邹老师:回复可乐加番茄你好,可以的
2022-12-13 15:48:01
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向银行存款12000涉及那些科目
向银行存款12000涉及那些科目
4楼
2022-12-13 16:18:26
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!借:银行存款 贷:现金(或主营业务收入、其他应付款)
2022-12-13 16:34:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业以银行存款支付借款利息涉及了那两个会计科目
涉及短期借款,应付利息
5楼
2022-12-13 17:28:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 666 发表的提问:
老师,既涉及到银行存款科目又涉及到库存现金科目,日记账是只登记银行存款日记账就行吗
你好,需要同时登记现金日记账,银行存款日记账的
6楼
2022-12-13 18:53:17
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款5200元支付短期借款利息涉及到哪些会计科目
借 财务费用-利息支出 贷 银行存款
7楼
2022-12-13 19:56:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 敏感的天空 发表的提问:
更正错账时,涉及到银行存款科目,只能用红字更正法吗
你好,没有规定更正错账时,涉及到银行存款科目只能用红字更正法的
8楼
2022-12-13 21:18:40
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 。。。。。。 发表的提问:
上月凭证有误,本月冲销,涉及银行存款科目,现金流分析怎么选择
你直接做红字分录就可以了
9楼
2022-12-13 22:15:21
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。。。。。。:回复朴老师 就是做红字分录,但是系统需要选择现金流分析
2022-12-13 22:50:34
朴老师:回复。。。。。。你截图给我我看下
2022-12-13 23:01:18
。。。。。。:回复朴老师
2022-12-13 23:20:11
朴老师:回复。。。。。。你做分录的时候没有选择吗
2022-12-13 23:42:28
。。。。。。:回复朴老师 就是不知道该怎么选呢?我问的就是现金流该怎么选择,老师
2022-12-14 00:07:35
朴老师:回复。。。。。。为了能和之前销售的现金流入项目对应,要对应之前的流入项目,金额为负数即可。这样金额和流入流出项目也能平衡,不会造成现金流量统计表的虚增或虚减。
2022-12-14 00:25:12
。。。。。。:回复朴老师 好的,谢谢老师
2022-12-14 00:49:43
朴老师:回复。。。。。。不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2022-12-14 01:07:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
查账发现我上年会计科目录错了,正确的是:借:其他应收款,贷:银行存款,我录入的是借:管理费用,贷:银行存款,我该怎么改正呢?做什么分录?要红冲吗?还涉及到哪些会计科目,涉及到以前年度损益调整吗?谢谢老师!
同学你好 是什么会计准则
10楼
2022-12-13 23:10:38
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微信用户:回复朴老师 我不懂你指的是是什么
2022-12-13 23:27:09
朴老师:回复微信用户同学你好 就是问你会计准则是哪个
2022-12-13 23:57:02
微信用户:回复朴老师 这有关系吗?小微企业,上年负债
2022-12-14 00:12:31
朴老师:回复微信用户有的 涉及损益的要看用什么科目
2022-12-14 00:26:49
微信用户:回复朴老师 管理费用,本年利润吧,就是正常做账方式
2022-12-14 00:37:08
朴老师:回复微信用户同学你好 我问什么会计准则 就是小企业会计准则还是企业会计准则
2022-12-14 00:49:40
微信用户:回复朴老师 小企业会计准则
2022-12-14 01:08:08
朴老师:回复微信用户同学你好 那就直接用利润分配未分配利润
2022-12-14 01:34:37
微信用户:回复朴老师 我没懂,一共做几个分录?都怎么做?可以详细的说一下吗
2022-12-14 01:53:15
朴老师:回复微信用户同学你好 借其他应收款 贷利润分配未分配利润
2022-12-14 02:11:17
微信用户:回复朴老师 管理费用不用冲出来
2022-12-14 02:28:09
朴老师:回复微信用户同学你好 已经冲减了 这个利润分配未分配利润就是
2022-12-14 02:38:47
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
会计凭证科目错误是否可以直接调整科目·因为有关于银行存款的,不想冲红,直接调错的科目,可否?
你好,如果不涉及损益类科目可以直接做更正科目就可以。
11楼
2022-12-14 00:01:49
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户4tta2b 发表的提问:
用银行存款支付下半年报纸杂志费3600元,涉及到的会计科目
您好 借预付账款3600 贷 银行存款 之后每个月 借 管理费用 贷 预付账款
12楼
2022-12-14 01:23:57
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 完美的画笔 发表的提问:
支票涉及的科目是银行存款吗?
是的,一般支票都会涉及到银行存款付款
13楼
2022-12-14 02:17:15
全部回复
完美的画笔:回复易 老师 是不通过其他货币资金这个科目的是吧?
2022-12-14 02:36:29
易 老师:回复完美的画笔是的不通过其他货币资金这个科目的
2022-12-14 03:02:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 想人陪的樱桃 发表的提问:
如果前任会计的银行存款和往来款科目数据错误,用什么科目调整到正确的数字?
你好,需要查明错误的具体原因,才知道该如何调整的 
14楼
2022-12-14 03:30:40
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想人陪的樱桃:回复邹老师 无从查起,因为他没有做账,是报税时随便填的报表。
2022-12-14 03:54:12
邹老师:回复想人陪的樱桃你好,需要查明错误的具体原因,才知道该如何调整的  无从查起,根据你这个回复,那就无法调整到正确的数据 
2022-12-14 04:06:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
由于账号错误,银行退回的钱 会计分录 借:银行存款 贷:其他应收款 挂这个科目可以吗
您好 请问是汇出后对方账号错误又退回么
15楼
2022-12-14 04:45:07
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莉:回复bamboo老师 是的。
2022-12-14 04:56:47
bamboo老师:回复那可以直接做 借:银行存款 财务费用——手续费 贷:银行存款
2022-12-14 05:26:42
莉:回复bamboo老师 我是先做 借:管理费用-中介机构费 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:其他应收款 这样可以吗? 没有手续费
2022-12-14 05:54:11
bamboo老师:回复您支付的时候收到发票了?减少其他应收款的理由是什么呢?
2022-12-14 06:09:11
莉:回复bamboo老师 我支付的时候收到发票了,月初付掉了,月底退回了,是那个律师顾问费。老师的意思是直接 借银行存款 贷银行存款
2022-12-14 06:26:53
bamboo老师:回复您支付的时候收到发票了的话 那现在退回 借:银行存款 贷:其他应付款 是应该支付的 不是应该收回的 用其他应付款比较合适
2022-12-14 06:41:03
莉:回复bamboo老师 8月打钱并退钱 九月重新汇出。是不是8月只要做 借:银行存款 贷银行存款就可以了?九月再做借 ;管理费用 贷:银行存款????
2022-12-14 06:53:41
bamboo老师:回复8月份汇款做了 借:管理费用 贷:银行存款 然后汇错退回 借:银行存款 贷:其他应付款 再次汇出 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-12-14 07:08:24
莉:回复bamboo老师 帮我看下这种方法可以不?我现在8月还没结账。直接把8月分录调为 借:银行存款 贷:银行存款。下月汇出时候再做借管理费用 贷银行存款
2022-12-14 07:27:11
bamboo老师:回复可以这样账务处理 发票下个月入账
2022-12-14 07:45:31

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