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会计科目错误涉及银行存款
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 春天的花儿 发表的提问:
老师,请教一下,听别人说跨年调整的不涉及现金、银行存款科目,是吗?比如汇算清缴涉及调账的,原来错误的分录是借:管理费用—福利费 贷:现金 。正确的分录应该是冲掉这个分录,费用减少,现金增加。我在汇算清缴后调整的分录是借:现金 贷:利润分配——未分配利润,因为没有以前年度损益调整这个科目,所以直接用利润分配——未分配利润这个科目。这样涉及现金错了吗?汇算清缴补交所得税的分录里也有银行存款这个科目呀。
调整科目不涉及损益类科目,正确
106楼
2023-01-30 15:43:56
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春天的花儿:回复三宝老师 跨年调整的除补交所得税外其他调整的涉及到现金,有的朋友和老师说不对。
2023-01-30 16:18:09
三宝老师:回复春天的花儿只要不涉及损益类科目,是可以的。说不对的,你让提供依据
2023-01-30 16:41:29
春天的花儿:回复三宝老师 上面的分录需要调整的是涉及损益类科目了,管理费用—福利费。跨年应该用的是以前年度损益调整这个损益类科目
2023-01-30 17:02:17
三宝老师:回复春天的花儿在汇算清缴后调整的分录是借:现金 贷:利润分配——未分配利润,因为没有以前年度损益调整这个科目,所以直接用利润分配——未分配利润这个科目 我说的是你这个分录,不涉及本年损益,是正确的
2023-01-30 17:31:41
春天的花儿:回复三宝老师 那如果有以前年度损益调整这个科目,不就得先用以前年度损益调整这个科目吗? 借:现金 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润。我是为了把2018年管理费用——福利费做多的调少,增加2018年利润
2023-01-30 17:59:32
春天的花儿:回复三宝老师 在汇算清缴后调整
2023-01-30 18:24:21
三宝老师:回复春天的花儿没有你这种做法的 你如果需要调整18年账务,那你直接在18年调整,重新生成报表 在19年调整的,肯定通过以前年度损益
2023-01-30 18:43:15
春天的花儿:回复三宝老师 但是18年季报都报过了,到汇算清缴时才发现的问题,应该减少费用。我就在汇算清缴报表里直接填少费用,利润相应增加了。那汇算清缴后再处理这样就只能在19年调整了吧?这样就涉及现金了
2023-01-30 19:12:22
春天的花儿:回复三宝老师 别人说不涉及现金、银行存款我不明白什么意思
2023-01-30 19:38:04
三宝老师:回复春天的花儿在19年账务处理,不管是汇算清缴前还是汇算清缴后,都通过以前年度损益调整。只要不是损益类科目,没有问题
2023-01-30 19:57:43
春天的花儿:回复三宝老师 但这里管理费用(跨年用以前年度损益调整)不就涉及损益类科目了吗?我问的关键是我调整分录又增加了现金,别人都说跨年调整分录不会涉及现金、银行存款科目,不明白这点
2023-01-30 20:25:16
三宝老师:回复春天的花儿1你用了以前年度损益,不涉及本年损益 2、没规定说不能涉及现金银行存款科目,只要确实是现金和银行存款科目有错
2023-01-30 20:40:35
春天的花儿:回复三宝老师 1.我这次就上面分录调整的金额是15600元,金额是不是大了?需要向税局备案说明吗? 2.如果汇算清缴前发现错误,想调整是不是要把18年最后一季度所得税申报表更正申报,使账与申报表金额对上呢?
2023-01-30 20:53:10
三宝老师:回复春天的花儿1、汇算清缴调整金额大小无所谓 2、可以调整账目和报表,按正确的做汇算清缴。也可以不调整账目和报表,在汇算清缴表里调整
2023-01-30 21:14:35
春天的花儿:回复三宝老师 1.如果汇算清缴前调账是不是要把18年最后一季度所得税申报表到税务局更正申报,使账与申报表金额对上呢? 2.如果不调账和报表,那2019年和以后年度不是都对不上吗?
2023-01-30 21:36:35
三宝老师:回复春天的花儿1、是的,需要去更正申报表 2、有两种情况,一种是错账,这必须进行调整,可以在1以前年度调整也可以在19年调整,因为19年调整,调账结果反映在19年,不存在账对不上的问题。第二种就是账不错,只是和税法不一致,这可以在汇算清缴进行纳税调整,也不存在账对不上的问题
2023-01-30 22:03:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph689798 发表的提问:
用银行存款支付雇用劳务的费用,所涉及的会计分录
借管理费用 劳务费,贷银行
107楼
2023-01-30 16:00:44
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maize老师:回复学堂用户_ph689798借管理费用 劳务费,贷银行 应交税费应交个人所得税,代扣个税做,借应交税费应交个人所得税贷银行
2023-01-30 16:17:23
学堂用户_ph689798:回复maize老师 借:主营业务成本,行吗?
2023-01-30 16:38:35
maize老师:回复学堂用户_ph689798用哪里,主营直接相关?可以做主营业务成本,
2023-01-30 16:54:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
11月实由农发行付费用办公费1000元,账记成中行付1000元,原借,管理费用\办公费1000元,贷,银行存款\中行1000元,12月发现错误现调账,借银行存款\中行1000元,贷,银行存款\农发行,对吗?此笔业务不涉及现金流量表吗?因为我公司现金系统启用。求正确的会计分录?
做更正分录是正确的,不影响现金流。 12月发现错误现调账,借银行存款中行1000元,贷,银行存款农发行,对
108楼
2023-01-30 16:18:08
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海之蓝:回复玲老师 老师前任会计凭证都装订,需拆掉重订吗?
2023-01-30 16:44:34
玲老师:回复海之蓝不用的,这个月做更正分录 就完事了
2023-01-30 17:14:22
海之蓝:回复玲老师 我19年12月做的更正分录啊,?
2023-01-30 17:26:18
玲老师:回复海之蓝发现时就做这个更正分录
2023-01-30 17:40:32
海之蓝:回复玲老师 12月份账已经订上了,我12月31日末才接的账,12月份账会计订好了?
2023-01-30 18:04:47
玲老师:回复海之蓝你这笔业务发现在做就是即使做到20年也可以的,更正的分录不涉及到拆凭证的问题
2023-01-30 18:32:11
海之蓝:回复玲老师 1、但是9月有一笔办公费用银行存款实付3000元,原会计多记200元,记成3200元,这个必须要2019年12月调,2丶本年利润分配未结转到利润分配中去,2020年开账后系统不能自动把本年利润余额结转到下年,必须手动做一个凭证,由2个原因要在2019年末调账,但是12月凭证己订了,现在要拆掉重新订,还是把3个更正凭证订在一起,跟前任会计做订好的凭证放在一起?
2023-01-30 18:56:02
玲老师:回复海之蓝发现凭证有错误,可以更正,更正是直接做更正分录,不用去拆原来的凭证
2023-01-30 19:14:30
玲老师:回复海之蓝更正的分录跨年的,损益科目换成以前年度损益调整,这个科目就可以了
2023-01-30 19:39:38
海之蓝:回复玲老师 因为由于疫情原因1月份账还没有做呢,所以才到2019年12月做调账凭证,我和前任会计在移交的余额表上都签字了?我在12月己做好调账了,这样可行啊?
2023-01-30 20:00:51
玲老师:回复海之蓝如果你12月份的帐还没做呢,你就直接上12月份的帐上去做
2023-01-30 20:21:53
玲老师:回复海之蓝前任做完了会计凭证,你不要给改,你只能做更正的凭证
2023-01-30 20:38:40
玲老师:回复海之蓝因为我看到你前面说12月的凭证已经装订完了,前面会计已经装订完的凭证,你不要给拆开
2023-01-30 20:53:13
海之蓝:回复玲老师 我没有改做的会计分录,只是做的更正分录,但是期间损益结转,前任多记费用240元,所以需要重新期间损益结转,这就出现与余额表相差240元,本年利润结转到利润分配就没有余额了?
2023-01-30 21:05:02
玲老师:回复海之蓝如果跨年了,更正分录影响损益的,用以前年度损益调整这个科目
2023-01-30 21:21:12
海之蓝:回复玲老师 2020年还没有开账呢
2023-01-30 21:33:35
玲老师:回复海之蓝现在还可以做19年12月的账呢 ?
2023-01-30 22:00:14
海之蓝:回复玲老师 是的呀,如果不可以到2019年12月账中改,我直接开账在2020年1月做更正分录,就这样财务经理看到了也讲不出来什么吧?
2023-01-30 22:25:19
玲老师:回复海之蓝你好,19年凭证都装订完了,再有前面还是其他会计做的,我不见义你改以前的,你可以向财务经理报告一下,听领导咋说,按领导的做最好。
2023-01-30 22:36:49
海之蓝:回复玲老师 老师你讲的对谢谢老师?真心感谢!
2023-01-30 22:59:10
玲老师:回复海之蓝不客气的,你上面有财务经理领导 ,这样工作比较好做。 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-30 23:13:53
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ kj_U031p4Y761Di 发表的提问:
账目年结后,发现去年做的账目有误,是在今天做调整分录吗?错误的科目不涉及收入、成本费用
不涉及损益科目,就直接调整即可
109楼
2023-01-30 16:42:29
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
28. “零余额账户用款额度” 科目主要用于财政授权支付方式结算。( ) 错误 正确 29. 科学事业单位不存在现金溢余和短缺的会计处理。( ) 错误 正确 30. “长期借款”科目应当按照贷款单位和贷款种类进行明细核算。。( ) 错误 正确
28.对,29.借30.对
110楼
2023-01-30 17:08:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 杜超 发表的提问:
如果是上年度记账凭证所记的会计科目有错误,如:上年从银行提取现金1000元,写错成:借库存现金1000,贷应收账款1000 更正怎么更正???
一、 冲销2017年X月X号凭证 借:库存现金 -1000 贷:应收账款-1000 二、更正2017年X月X号凭证 借:库存现金1000 贷:银行存款1000
111楼
2023-01-31 16:23:14
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刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
既涉及银行存款又涉及应付账款写什么凭证
既涉及银行存款又涉及应付账款写什么凭证
112楼
2023-01-31 16:46:16
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刘老师:回复爱笑的流沙借银行存款 贷应付账款 或相反
2023-01-31 17:10:29
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 兮灬堇儿 发表的提问:
银行汇票,付款方会计科目为其他货币资金-银行汇票,收款方的会计科目是银行存款吗
您好,是的。收款方的会计科目是银行存款。
113楼
2023-01-31 17:05:59
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兮灬堇儿:回复王雁鸣老师 其他货币资金都是这样核算的吗
2023-01-31 17:40:18
王雁鸣老师:回复兮灬堇儿您好,其他货币资金核算的还有存出保证金等。
2023-01-31 18:07:40
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 琳遇而安 发表的提问:
这个账务是错误,不涉及损益类科目,我可以直接做对冲的分录吗?
是的,不涉及损益科目的,可以直接做对冲分录的。
114楼
2023-02-01 16:23:28
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业以银行存款存款预付购货款,将使其速动比率值减小,正确还是错误
会使速动比率减小。 因为: 速动比率=速动资产/流动负债 上述业务只是使流动负债增加,而速动资产不变,所以此比率会减小。
115楼
2023-02-01 16:49:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 浅笑嫣然--冰冰 发表的提问:
长期股权投资终止计量时,关于到期收回的会计处理不涉及的会计科目有( ) A.银行存款 B.应收利息 C.长期债券投资 D.投资收益
长期股权投资终止计量时,关于到期收回的会计处理不涉及的会计科目有:B.应收利息,C.长期债券投资
116楼
2023-02-01 16:55:06
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浅笑嫣然--冰冰:回复邹老师 老师,你好,是单选题
2023-02-01 17:16:59
邹老师:回复浅笑嫣然--冰冰你好,是单选题选择:B.应收利息 这里的题目有问题,长期股权投资终止,怎么还有  C.长期债券投资 科目呢  
2023-02-01 17:31:03
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
房地产企业会计核算中涉及应付账款科目吗 具体涉及的科目明细都有什么
你好,房地产企业会计核算中涉及应付账款科目,二级可以是供应商名称
117楼
2023-02-01 17:02:59
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小鱼儿:回复紫藤老师 那应付账款-劳动/建造工程款涉及吗
2023-02-01 17:18:02
紫藤老师:回复小鱼儿应付账款二级可以根据你的需要设置的
2023-02-01 17:41:11
小鱼儿:回复紫藤老师 我想问问我们都需要什么科目,以前没做过房地产企业,第一次做房地产,对房地产需要的科目不太清楚
2023-02-01 18:01:24
紫藤老师:回复小鱼儿应付账款科目,一般二级可以是供应商名称
2023-02-01 18:29:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
发现了2016年12月的3笔错误凭证,然后2017年1月份的帐还没结,想把那3笔错误凭证更正在17年1月份的凭证里,要用什么会计科目呀,可以把那3笔错误凭证更正在一笔凭证上吗?
你好,可以的 需要知道错误的是什么,正确的应当是怎么样才可以做调整分录的
118楼
2023-02-02 16:03:41
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陈莉 发表的提问:
老师,我才入职一家新公司,公司的账被以前的会计做得很乱了,很多会计科目使用错误了,对我来说有什么风险?急!
你好 以前的账是前任负责 只是你接手后要调整账务把账做清楚 避免查账还是乱账; 你对你以后的账务负责 如果是少缴纳税费要及时补缴纳
119楼
2023-02-02 16:23:53
全部回复
陈莉:回复meizi老师 老师,请问科目使用错误,要怎么调?很多错误
2023-02-02 16:50:48
meizi老师:回复陈莉那你只有先找到对应的科目 然后一一调整分录了 摘要写清楚调整某某凭证号 这个一定要写清楚 避免后期不知道怎么回事
2023-02-02 17:02:44
陈莉:回复meizi老师 几个月的都是这样的记账的得嘛 ,大量的使用错误!怎么弄嘛?
2023-02-02 17:32:31
meizi老师:回复陈莉你好 你要调整过来 就一笔一笔的调整分录才行的
2023-02-02 17:47:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 一分耕耘一分收获 发表的提问:
老师,银行存款发工资,账号错误又退回,退回怎么做会计分录
你好 是同一天发生的 马上又支出了 是吗
120楼
2023-02-02 16:52:04
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一分耕耘一分收获:回复meizi老师 第二天才再支出
2023-02-02 17:21:38
meizi老师:回复一分耕耘一分收获你好 那你就做 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 退回来 借银行存款贷应付职工薪酬 再次支付 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 看你们是否有社保和个税
2023-02-02 17:49:18
一分耕耘一分收获:回复meizi老师 这样是不造成贷方有两次的应付职工薪酬发生?
2023-02-02 18:06:37
meizi老师:回复一分耕耘一分收获你好 你不是做了一个相反分录 做冲抵了。 最后一次才是支付
2023-02-02 18:27:05
一分耕耘一分收获:回复meizi老师 我知道做相反分录借贷冲抵了,但是查明细账的时候只看贷方数还是多了一笔吧
2023-02-02 18:46:45
meizi老师:回复一分耕耘一分收获你好 你发放工资之前 你当月工资 你需要先计提 借管理费用-工资贷应付职工薪酬 然后才是发放分录 ;至于你发放的时候 发放出去一笔 退回来一笔 再次发放一笔。
2023-02-02 19:00:54
一分耕耘一分收获:回复meizi老师 哦,明白
2023-02-02 19:16:44
meizi老师:回复一分耕耘一分收获好的 希望能帮到你
2023-02-02 19:38:20

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