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会计需要管帐上的余额吗?
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小蜜蜂 发表的提问:
是只有科目有发生额或余额的会计科目才需要做帐到总帐里面去吗?
你好!是的,又发生才可以
1楼
2022-12-13 10:49:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
管理费用明细帐,每期的费用需要累计吗,期初有没有余额呀
是的需要的 借方累计数
2楼
2022-12-13 12:11:29
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薇:回复袁老师 那期初有没有余额呀,也就是上年的需不需要结转今年
2022-12-13 12:28:43
袁老师:回复是的啊
2022-12-13 12:43:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
请问老师,我帐上每月的进项和销项,需要结转吗,如果不结转,帐上会一直有余额?
您好 年末的时候一次性做分录结转
3楼
2022-12-13 13:27:44
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张瀞洢:回复bamboo老师 请问分录要怎么做?
2022-12-13 13:56:51
bamboo老师:回复张瀞洢借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2022-12-13 14:18:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 珊珊 发表的提问:
老师往来款帐上的余额长期不管的话,会不会税务来查帐?
你好,有查账的可能性的
4楼
2022-12-13 14:46:50
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珊珊:回复邹老师 那有什么方法给他冲平?
2022-12-13 15:14:31
邹老师:回复珊珊你好,其他应收的收到,其他应付的 支付
2022-12-13 15:35:56
珊珊:回复邹老师 还是要进对公帐作一个往来处理,对吗
2022-12-13 16:02:16
邹老师:回复珊珊你好,通常是通过现金科目调节
2022-12-13 16:28:39
珊珊:回复邹老师 哦,金额大的话用现金调节可以吗
2022-12-13 16:50:54
邹老师:回复珊珊你好,只能是现金调节了,银行动了都对不上数据了
2022-12-13 17:20:21
艾昵老师
职称:初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 彩色的大侠 发表的提问:
上级会计科目的余额也需要录入吗
不需要,你录了最末一级,上级就自动求和了
5楼
2022-12-13 16:15:07
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
请问出纳与会计对帐,需要核对当月的余额吧?
你好,出纳与会计对帐,需要核对当月的余额
6楼
2022-12-13 17:39:11
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偶尔,小澎湃:回复紫藤老师 会计说他那里没有统计余额,为什么会这样?
2022-12-13 17:53:25
紫藤老师:回复偶尔,小澎湃可以从财务软件里面拿数据的
2022-12-13 18:05:10
偶尔,小澎湃:回复紫藤老师 是拿什么拿凭证?
2022-12-13 18:23:13
紫藤老师:回复偶尔,小澎湃财务软件里面拿数据的和出纳的日记账核对的
2022-12-13 18:42:52
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小C 发表的提问:
注销公司了,所有的帐平了,银行帐户上还有余额,这个需要纳税吗?
您好,那您账面的未分配利润是正数还是负数
7楼
2022-12-13 18:46:40
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小C:回复文老师 正数,老师知道注销公司时还需要交哪些税吗?
2022-12-13 19:14:35
文老师:回复小C您原来没有欠税的话,那您最后有利润就应该交股息红利个人所得税
2022-12-13 19:31:54
小C:回复文老师 明白,谢谢老师,那老师这个税率是多少呢?
2022-12-13 19:43:03
文老师:回复小C股息红利个人所得税税率是20%
2022-12-13 20:10:06
小C:回复文老师 明白,谢谢老师
2022-12-13 20:38:25
文老师:回复小C不客气,这是我们的职责所在
2022-12-13 20:52:58
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 负责的白云 发表的提问:
上级主管单位给的工作经费没有通过零余额账户拨款,请问预算会计需要做分录吗
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
8楼
2022-12-13 19:52:33
全部回复
负责的白云:回复紫藤老师 上级拨款直接拨到我单位基本账户了,这属于涉及收入了吗,预算会计是否需要做账
2022-12-13 20:12:56
紫藤老师:回复负责的白云预算会计需要做账
2022-12-13 20:36:23
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
老师,请问资产负责表上的预付帐款余额会与应付帐款的余额相等吗?
这是二个不同科目,怎么会相等
9楼
2022-12-13 21:09:51
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 木子 发表的提问:
老师之前的会计做外账基本户和一般户余额都对不上,请问外帐基本户和一般户余额都要与银行对账单余额对上吗,
你好,呃呃,是的去,基本户和一般户都是公司账户
10楼
2022-12-13 22:10:42
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木子:回复王晶老师 老师.我想咨询一下我们公司的外账银行存款的余额和账面不符,之前的会计是把有发票的单子抽出来做的帐,根本没管流水,那现在是每个账户的余额对上就可以,还是基本户对上就可以,如果只有基本户对上,一般户对不上有没有税务风险
2022-12-13 22:30:27
王晶老师:回复木子嗯额,要把余额对上最好了呢,一般户税务局不查
2022-12-13 22:42:15
木子:回复王晶老师 我知道,可是一般户上走了一部分不属于本公司业务的借款
2022-12-13 23:05:18
王晶老师:回复木子哦,这中就不用做进帐里面的了
2022-12-13 23:20:34
木子:回复王晶老师 老师门分包公司挂靠有好多需要倒账,我们在在公司的一个一般户上专门打倒账的款项,在建账时这个一般户可不可以不设到账上,还是所有的一般户都必须设
2022-12-13 23:45:11
王晶老师:回复木子可以不设,在账上的呢
2022-12-14 00:07:52
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Lulu 发表的提问:
老师我刚使用快帐,手里现在有总账和明细账,财务报表,快帐建帐要根据余额表 填制, 但是我现在的余额表只有本期发生额,没有余额该怎么办,需要重新编制科目余额表么,如果需要余额表的年初余额需要上年的数据么
你好,根据手里的明细账余额填年初余额
11楼
2022-12-13 23:18:35
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Lulu:回复庄老师 老师,我录完数据对不上怎么办,试算不平衡
2022-12-13 23:45:58
庄老师:回复Lulu以前报表会符吗?
2022-12-14 00:09:17
Lulu:回复庄老师 不符,这个账好乱啊,我得捋清么,我录完数据差了70多万
2022-12-14 00:27:37
庄老师:回复Lulu你好,差这么多啊
2022-12-14 00:39:39
Lulu:回复庄老师 不平的话我以后报表也不平吧,这样的情况怎么办
2022-12-14 00:57:33
庄老师:回复Lulu这个不平衡,最后看看哪个科目不平
2022-12-14 01:18:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 无聊的魔镜 发表的提问:
在吗老师,我想问一下就是会计上做的外部帐银行存款的余额必须和公户上的余额对起来吗
你好, 是的,需要一致的,
12楼
2022-12-14 00:34:48
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 苹果小天鹅 发表的提问:
您好,之前会计离职他做的帐跟银行回单余额对不上,现在需要我调,应该调哪项才可以达到科目余额表上银行存款数是168375.63
你好,知道知道差再哪里才可以调整,
13楼
2022-12-14 01:37:52
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苹果小天鹅:回复暖暖老师 管理人员薪酬那里可以调吗
2022-12-14 02:12:41
暖暖老师:回复苹果小天鹅放在给管理费用其他
2022-12-14 02:37:17
苹果小天鹅:回复暖暖老师 科目余额表里面的银行存款是怎么计算得到的
2022-12-14 02:52:54
暖暖老师:回复苹果小天鹅你根据平针汇总表里的数字
2022-12-14 03:08:03
苹果小天鹅:回复暖暖老师 如果调工资把管理人员薪酬费用调在管理费用其他就可以通过吗
2022-12-14 03:21:12
苹果小天鹅:回复暖暖老师 就是放在其他这样数字可以得到我上面的16万多吗
2022-12-14 03:47:16
暖暖老师:回复苹果小天鹅应该可以的饿,你先做做试试
2022-12-14 03:59:51
苹果小天鹅:回复暖暖老师 借贷关系应该怎么写
2022-12-14 04:24:25
暖暖老师:回复苹果小天鹅银行哪边多写在相反的方向
2022-12-14 04:46:48
苹果小天鹅:回复暖暖老师 科目余额银行存款增加了三万多,
2022-12-14 05:15:47
暖暖老师:回复苹果小天鹅那就写再贷方把银行存款 借管理费用 贷银行存款
2022-12-14 05:32:36
苹果小天鹅:回复暖暖老师 但是还是没有达到16万多。我们工资数额是207900,我调了123300到管理费用其他,贷银行存款123300,工资是80000.多,但是科目银行存款离16万多还是有距离
2022-12-14 05:54:26
苹果小天鹅:回复暖暖老师 怎么调还?
2022-12-14 06:17:50
暖暖老师:回复苹果小天鹅你可以多计提一些呀
2022-12-14 06:41:19
苹果小天鹅:回复暖暖老师 我不调了,直接借管理费用其他,然后贷银行存款可以吗
2022-12-14 07:07:46
暖暖老师:回复苹果小天鹅这个余头可以的饿,一次到正确数字
2022-12-14 07:36:16
苹果小天鹅:回复暖暖老师 那贷银行存款,借管理费用其他需要不需要凭证?收据可以吗?如果以后还款年底可以吗?年底可以不还吗
2022-12-14 07:58:29
暖暖老师:回复苹果小天鹅其他的就不需要了这个
2022-12-14 08:24:18
苹果小天鹅:回复暖暖老师 老师有微信吗
2022-12-14 08:53:18
暖暖老师:回复苹果小天鹅学堂不让留私人联系方式
2022-12-14 09:22:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 缘梦 发表的提问:
会计给出纳现金余额2456元,我是出纳人员,报销的费用有发票给会计做帐,没发票的给老板娘报销费用,钱是老板娘打在员工卡上,这里需要记现金日记账吗,现金日记帐怎么写余额
您好,老板娘打款给员工的,您不需要记现金日记账的。有发票的您付款的,才需要您记现金日记账的。
14楼
2022-12-14 02:33:54
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
从代理记账接回来的,重新建帐,期初余额直接填余额表的余额就行吧?需要累计借方根累计贷方填么。还是不管借方还是贷方,只要有余额都填到期初余额里就行?
你好,要期初数和接回来的数据相对就行了。举个例子,接回来的数据其他应付款100万,那么你录100万就行了。只是其他应付款会涉及到b不同的人,这样你也要填其他应付款的明细。还是比如主营业务收入,可能公司主营业务不止一种,那都要明细填入。总额也要相等。
15楼
2022-12-14 04:02:17
全部回复
特立独行的朵朵酱:回复紫藤老师 负债类有一笔增值税进项借方余额100万,我录入期初余额是不是写-100万?
2022-12-14 04:46:06
紫藤老师:回复特立独行的朵朵酱是的。是这样的。
2022-12-14 05:15:29

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