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直接减免增值税的会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ yuanyuan 发表的提问:
小规模减免税款分录可以直接做接 应交增值税-减免税款 贷营业外收入吗
您好 小规模减免的时候分录是这么写的
61楼
2022-12-26 18:14:59
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yuanyuan:回复bamboo老师 老师什么意思
2022-12-26 18:46:01
bamboo老师:回复yuanyuan就是您季度申报后 确认当期是免增值税 写这笔分录就好了
2022-12-26 19:09:04
yuanyuan:回复bamboo老师 但是 他们说不对啊 说是应该做接应交水费_销项税款 贷营业外收入
2022-12-26 19:20:26
bamboo老师:回复yuanyuan您说的是二级科目 是的 刚开始没有看细您的二级科目 对不起 应该这么写 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2022-12-26 19:45:15
yuanyuan:回复bamboo老师 是应交增值税-销项税额 贷营业外收入是嘛
2022-12-26 20:11:44
bamboo老师:回复yuanyuan不是应交增值税-销项税额 是应交税费——应交增值税 小规模纳税人不做销项税额科目
2022-12-26 20:26:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
在申报第一季度企业所得税实际所得税是440.62,由于属于小微企业,缴纳税款时直接减免了246.37,申报时直接扣款440.62-246.37=176.25,怎么做账务处理,减免的这部分应计入什么会计科目
你好,借;所得税费用 贷应交税费——企业所得税 176.25 借;应交税费——企业所得税 贷;银行存款 176.25
62楼
2022-12-27 17:37:42
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香水百合:回复邹老师 老师,请问减免的246.37怎么做账务处理
2022-12-27 17:58:16
邹老师:回复香水百合你好,不需要做减免246.37的分录,按减免之后 176.25做计提所得税,扣缴所得税分录就是了
2022-12-27 18:17:44
香水百合:回复邹老师 老师,如果我三月份计提时是按照440.62计提的,现在减免税这块是不是要计入营业外收入--减免税 ,还是说怎么做
2022-12-27 18:38:10
邹老师:回复香水百合你好,冲销多计提的 借;应交税费 贷;所得税费用 246.37
2022-12-27 19:00:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 暴躁君 发表的提问:
增值税减免税款余额在贷方账务处理
不会是贷方,你之前做啥,这个 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 这样是平了你们咋做是贷方??你之前做啥
63楼
2022-12-27 17:48:06
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暴躁君:回复maize老师 之前的会计做错了
2022-12-27 18:04:08
maize老师:回复暴躁君科目不变数字是负数冲掉,
2022-12-27 18:24:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
月末增值税减免税款的账务处理怎么做?
你好,按月交增值税的吗?按月交的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
64楼
2022-12-27 18:14:59
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会计学堂辅导老师:回复郭老师 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税款) 是这样吗?
2022-12-27 18:27:01
郭老师:回复会计学堂辅导老师你好,借应交税费-应交增值税贷营业外收入
2022-12-27 18:37:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 有有爱 发表的提问:
政府直接减征、免征、增加计税抵扣额、抵免部分税额等税收返还以外的税收优惠,不能作为政府补助处理 老师这里说的以外,减征免征以外?不是应该就直接是不能算政府补助吗
是的,你的理解很对
65楼
2022-12-28 17:44:27
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有有爱:回复蒋飞老师 那这个题是出错了吗
2022-12-28 18:05:32
蒋飞老师:回复有有爱是的,表达的不清楚
2022-12-28 18:19:10
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
购买税控盘借:管理费用贷:银行存款(库存现金)用来抵减增值税时,会计分录如下:借:应交税费—应交增值税(减免税额)。 袋:管理费用 抵扣9月的增值税,直接把第二个分录写在9月吗?
你好!一般是当月就做,留底以后
66楼
2022-12-28 18:05:31
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
增值税减免税应如何处理?
    我单位刚刚转为增值税一般纳税人,发生费用:金税盘报税盘720(增值税专用发票),系统维护费330,共计1050.请问分录如下 借管理费用1050 贷银行存款1050 借应交税金-未交增值税减免税1050 贷营业外收入1050 这样做对吗?
67楼
2022-12-28 18:11:59
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李老师2:回复jossonli  按照《企业会计准则第16号——政府补助》应用指南的定义,政府补助主要有以下形式:     (三)税收返还。税收返还是政府按照国家有关规定采取先征后返(退)、即征即退等办法向企业返还的税款,属于以税收优惠形式给予的一种政府补助。     除税收返还外,税收优惠还包括直接减征、免征、增加计税抵扣额、抵免部分税额等形式。这类税收优惠并未直接向企业无偿提供资产,不作为本准则规范的政府补助。     因此,直接抵减增值税额不属于政府补助,不应当作为“营业外收入”。按照“财税〔2012〕15号”文件要求,“在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额)”,仅作如下一笔分录即可     借:应交税费——未交增值税       贷:银行存款     至于您所作分录,其实结果和这倒是也没有多少区别。
2022-12-28 18:41:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 美丽*心情 发表的提问:
老师您好,疫情期间减免的社保怎么做账务处理?是按减免前的计入相关费用,然后转入营业外收入?还是直接按减免后的金额直接计入相关费用?
都可以,这2种处理,都可以,你自己选择一种就可以
68楼
2023-01-02 09:43:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 高华玲 发表的提问:
处理固定资产是需要交纳的增值税是按照收入总额直接计算 不用减去残值吧
您好!是的。不用减去残值。
69楼
2023-01-02 10:12:04
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
购进税控盘的费用是全额减免,这个减免的时间是在需要交增值税的时候做减免吗?还是购进的当月就可以做减免,在增值税申报的时候就直接减免?
增值税申报的时候就直接减免
70楼
2023-01-02 10:33:13
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复瑜老师 这是之前会计做的分录,我怎么做调整
2023-01-02 10:52:43
瑜老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙以下是增值税减免的分录: 入账时 借 管理费用 贷 银行存款 减免时 借 应交税费 应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2023-01-02 11:22:27
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复瑜老师 他这张凭证上把报销啥的都写上了,那我冲可以只冲后面一张吗 比如这张凭证是3/3.相当于我冲的是3号凭证第三张,可以这样吗 前两张没错 而且只能做调整分录
2023-01-02 11:47:29
瑜老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙可以的 看你们财务系统是否可以这样做 不行的话建议全部冲了在做
2023-01-02 12:14:20
王玲老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ L. 发表的提问:
关于小规模不超过30万免增值税 ,免交增值税直接计入营业外收入吗?我觉得不太合理啊 会增加收入
是的 免交增值税直接计入营业外收入 这是国家规定
71楼
2023-01-02 11:00:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 郑丽芳 发表的提问:
增值税为啥需要做转出处理?而不是直接冲减销项?
你好,能提供一下具体的题目图片? 我需要根据题目描述,才知道为什么是进项税额转出而不是冲减销项的
72楼
2023-01-03 17:01:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 忐忑的酸奶 发表的提问:
免征后的增值税会计上如何处理
你好,是什么原因免征增值税?
73楼
2023-01-03 17:18:02
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ☞(^33^)☞ 发表的提问:
小微企业免征增值税的会计处理?
借应交税费-增值税 贷营业外收入
74楼
2023-01-03 17:32:20
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 张欣荣 发表的提问:
小规模纳税人享受增值税技术维护费减免,会计账务处理怎么操作?
你好,增值税减免部分借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
75楼
2023-01-03 17:52:57
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