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收不到外汇怎么做会计分录
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 忧伤的百褶裙 发表的提问:
外币收到预付款后会计分录是什么?,外国收到货后会计分录是什么需要什么样的单据做账呢?
你好 借:银行存款---美元等 贷:预收账款 你们要银行流水的
61楼
2022-12-27 18:14:59
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忧伤的百褶裙:回复王超老师 外国客户收到货后,会计分录是怎么做的?还要需要什么单据
2022-12-27 18:32:36
王超老师:回复忧伤的百褶裙这个是外国客户进行账务处理,你们不需要另外处理的
2022-12-27 19:01:49
忧伤的百褶裙:回复王超老师 我们发出货后需要怎么处理,需要什么单据,怎么写会计分录?
2022-12-27 19:25:38
王超老师:回复忧伤的百褶裙你发出去 借:主营业务成本 贷:库存商品 要出库单给你做账的
2022-12-27 19:44:06
忧伤的百褶裙:回复王超老师 销售收入怎么做账?
2022-12-27 19:54:39
忧伤的百褶裙:回复王超老师 发出货后收到货款怎么做账,要什么单据?
2022-12-27 20:07:09
王超老师:回复忧伤的百褶裙借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税
2022-12-27 20:34:10
忧伤的百褶裙:回复王超老师 与国内的交易账务处理一样啊?与国外交易账务处理上有没有特别之处或者特别需要注意的事项?
2022-12-27 20:50:06
王超老师:回复忧伤的百褶裙一样啊 只是说,你们多了一个报关单,需要到电子口岸进行申报的
2022-12-27 21:03:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 发表的提问:
外贸企业出口收汇后,没有开到成本发票,做视同内销的会计分录是什么?
1、是“主营业务成本———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销业务的成本,冲减不应从销项税额中抵扣需转出的部分税额。 2、是“主营业务收入———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销业务的收入,冲减所对应的出口外销收入。 3、是“应交税费———应交增值税(进项税额)———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销货物的增值税进项税额,并通过此科目调整当期增值税进项税额的增减。 4、是“应交税费———应交增值税(销项税额)———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销货物的增值税销项税额,并通过此科目调整当期增值税销项税额的增减。
62楼
2022-12-28 17:10:14
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
63楼
2022-12-28 17:36:34
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晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-28 18:00:26
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 粥可温 发表的提问:
企业收到其他公司的银行承兑汇票 怎么做会计分录
借:应收票据 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
64楼
2022-12-28 17:54:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 曾经的故事 发表的提问:
收到外币收入--结汇成人民币,这些分录怎么做呢
您好 收汇的时候: 借:银行存款-外币账户 贷:预收账款 结汇的时候; 借:银行存款-人民币账户 借:财务费用-汇兑损益 可能借方红字 贷:银行存款-外币账户
65楼
2022-12-28 18:14:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
外贸公司在银行做美金押汇,会计分录需要怎么做?
你好! 借:其他货币资金(美元质押金额) 贷:银行存款-美元 借:银行存款-人民币(贷款金额) 贷:短期借款/长期借款
66楼
2023-01-02 09:51:07
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晓:回复老江老师 等到以后结汇的时候呢?
2023-01-02 10:21:06
老江老师:回复你先描述一下“押汇”的业务过程,行不?
2023-01-02 10:36:54
晓:回复老江老师 是我理解错了押汇的意思,不好意思
2023-01-02 11:05:18
老江老师:回复哦~~~祝工作愉快!
2023-01-02 11:29:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 雨希 发表的提问:
老师我公司收到银行承兑汇票,怎样做会计分录,然后又将承兑汇票,转于其他公司,又怎样做会计分录
你好 我公司收到银行承兑汇票,借;应收票据,贷;应收账款等科目 然后又将承兑汇票,转于其他公司,借;应付账款,贷;应收票据
67楼
2023-01-02 10:09:43
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雨希:回复邹老师 应收票据应该设置二级科目吧
2023-01-02 10:37:55
邹老师:回复雨希你好,是的,需要根据对方单位名称设置明细科目的
2023-01-02 10:51:46
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 风味 发表的提问:
美元和欧元的即期外汇成交怎么做会计分录
您好最好过一下人民币。如果按您上述的分录来做账的话,差额部分,可以记入财务费用-汇兑损益科目处理。
68楼
2023-01-02 10:28:12
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 贤惠的钻石 发表的提问:
申请贴现的商业承兑汇票到期未收到款项会计分录怎么做?
学员你好,到期未收到款,做分录如下 借:应付票据 贷:应付账款
69楼
2023-01-02 10:46:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Lewis Meng 发表的提问:
收到国外客户汇到公司美金账户样品费,如何做会计分录,越详细越好,
借;银行存款 贷;应收账款
70楼
2023-01-02 11:00:00
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Lewis Meng:回复邹老师 这是样品费,没有进项票,财务软件也没有库存商品。涉不涉及到税收之类的?
2023-01-02 11:20:09
邹老师:回复Lewis Meng你好,出口收入是不涉及增值税的
2023-01-02 11:38:41
Lewis Meng:回复邹老师 但是我们没有正式报关啊。只需做一个凭证就可以了? 借;银行存款 贷;应收账款
2023-01-02 11:54:04
邹老师:回复Lewis Meng你好,这个样品也是需要按规定报关的 先确认收入,然后做这个收款分录就是了
2023-01-02 12:04:36
Lewis Meng:回复邹老师 样品和外管局确认收入是未纳入海关统计的货物样品费收入,不需要报关。如果是做应收账款的话,那不是一直挂在帐上面?帐不能平?
2023-01-02 12:17:53
邹老师:回复Lewis Meng你好,这个样品怎么会不需要报关呢
2023-01-02 12:34:41
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到外商投入资本9000元,存入银行怎么做会计分录
借银行存款 贷实收资本
71楼
2023-01-03 16:55:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 如意的黑米 发表的提问:
收到赠品,再销售出去怎么做会计分录,如果不销售当赠送怎么做会计分录
你好!借现金等 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 如果当赠送就借营业外支出 贷方还是一样。
72楼
2023-01-03 17:06:51
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如意的黑米:回复宋生老师 期末怎么结转
2023-01-03 17:22:41
宋生老师:回复如意的黑米你好!赠品没有成本。不需要结转成本
2023-01-03 17:35:34
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阔达的冬日 发表的提问:
收到的银行汇票多于货款,退还多余部分怎么做会计分录呀
借:应收票据-票面金额 贷:应收账款 借:银行存款 应收账款 贷 应收票据-票面金额
73楼
2023-01-03 17:23:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
74楼
2023-01-03 17:34:21
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-01-03 18:03:25
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2023-01-03 18:14:44
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-01-03 18:41:55
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2023-01-03 18:52:01
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2023-01-03 19:16:57
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2023-01-03 19:39:43
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-01-03 19:55:18
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2023-01-03 20:22:54
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-01-03 20:47:28
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-01-03 21:02:02
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-01-03 21:16:55
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-01-03 21:31:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
收到分公司汇过来的安装款,应该怎样做会计分录?

借;银行存款  贷;其他应收款等科目

75楼
2023-01-03 18:02:58
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