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发生退货+开红票会计处理
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 冷清秋 发表的提问:
对方退货,开了红字发票,销项税是怎样处理
红票的直接冲抵你当期销项税
31楼
2022-12-20 18:25:33
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
老师,请问我出售了7万元的货物,发票也开了7万元,发生2万元的退货 发票应该怎么处理?怎么开红字?
你好 是开的普票还是专票出去。 专票是否有认证处理
32楼
2022-12-20 18:38:59
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喜悦的鲜花:回复meizi老师 开的专票出去,对方已经认证
2022-12-20 19:05:54
meizi老师:回复喜悦的鲜花你好 购买方认证了之后 购买方开红字信息表 。销售方开红字发票 。购买方做认证转出 做红冲分录。 你销售开了之后也做红冲分录
2022-12-20 19:24:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 尘埃 发表的提问:
老师您好!我方购的药品发生了退货,对方未开具红字发票,只有一个退货明细表,我方凭什么账务处理呢?
你好,需要对方开具红字发票,然后做购进相反分录
33楼
2022-12-21 18:04:30
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小鸭子 发表的提问:
销售方,17年发生的业务,现在对方要退货,对方给开红字发票,应该怎么处理
你好,应该是你方开红字,怎么是对方开红字发票
34楼
2022-12-21 18:14:25
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小鸭子:回复佟老师 买方已经认证了
2022-12-21 18:49:21
小鸭子:回复佟老师 买方把红字申请通知单给我,我开负数发票,因为17年发生的业务,账务处理怎么做呢
2022-12-21 19:07:55
小鸭子:回复佟老师 谢谢老师
2022-12-21 19:27:40
佟老师:回复小鸭子那对方申请红字申请单,通过后,你方开具红字发票
2022-12-21 19:43:13
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 会计学堂-金牌答疑胡老师 发表的提问:
受票方丢失发票,现退货,怎么处理,还可以开红字发票吗
你好,丢失的是普票还是专票
35楼
2022-12-21 18:38:59
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会计学堂-金牌答疑胡老师:回复王晶老师 普票怎么处理?专票怎么处理?
2022-12-21 19:04:12
王晶老师:回复会计学堂-金牌答疑胡老师普票就直接去税务局看看开出一份丢失证明,专票可能要登报
2022-12-21 19:31:23
会计学堂-金牌答疑胡老师:回复王晶老师 普票,顾客开一个丢失证明,我就可以开红字发票了,是不
2022-12-21 19:46:44
王晶老师:回复会计学堂-金牌答疑胡老师嗯嗯,只要有就可以了
2022-12-21 20:12:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
请问开票后发生退货 怎么处理
你好 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
36楼
2022-12-22 17:45:49
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 忘了就好。 发表的提问:
进项发票,销项发票退退货后怎么处理?比如进项票由哪方开红字发票?
购买方 1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票。 2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。 3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 销货方 由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下: 1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。 发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
37楼
2022-12-22 17:56:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售退回部分货物,已开发票,会计怎么处理
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
38楼
2022-12-22 18:09:20
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点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 2333333 发表的提问:
老师,我公司于2018年12月份发生销货退回,已开具红字发票,在1月份已做账报税做进项税额转出处理,现在发现红字发票开多了,如何处理
红字发票开多了 下次要对方开正数发票的时候补开回来
39楼
2022-12-22 18:18:42
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ miss袮の笑 发表的提问:
跨月发票已开,发生销售退货退款怎么处理呀
你好 开红字发票 冲收入和成本  
40楼
2022-12-22 18:35:59
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miss袮の笑:回复玲老师 需要对方做什么事情吗? 因为我们当时业务付款是 25000,现在退款是17130,具体应该怎么操作呢?还需要对方公司处理什么吗?
2022-12-22 18:48:55
玲老师:回复miss袮の笑你好 是专票还是普票 
2022-12-22 19:13:04
miss袮の笑:回复玲老师 是电子普通发票
2022-12-22 19:42:47
玲老师:回复miss袮の笑你好 税盘里 直接开红字发票就可以 
2022-12-22 19:58:23
miss袮の笑:回复玲老师 跨月的直接开红字的就可以吗?因为我一张发票是万元版的,也就是我开红字发票的话,是开17130这个金额的,分开2张就可以是吧?我还用跟对方说下之前给客户的发票不好用了吗?还是不用说,他们可以用之前那个
2022-12-22 20:17:31
玲老师:回复miss袮の笑你好 开红字发票前要和对方先说一下  直接开红字发票就可以 一张开不下可以开几张 
2022-12-22 20:43:15
miss袮の笑:回复玲老师 嗯好的,如果不跟对方说呢?对方有什么影响吗?
2022-12-22 20:59:20
miss袮の笑:回复玲老师 我这个季度的发票快超了30万了,我开了这个红字的发票,是不是正好抵消了一块费用,比如开了10万,作废1万,我还可以再开1万的发票出去是吧
2022-12-22 21:18:42
玲老师:回复miss袮の笑你好 为啥不和人家说 不说税局会给他打电话  
2022-12-22 21:41:39
miss袮の笑:回复玲老师 哦哦好的,知道了
2022-12-22 22:07:21
玲老师:回复miss袮の笑 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-22 22:28:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 魔豆 发表的提问:
老师,请问下我们7月有退货,对方开了红字发票,请问账务怎么处理?会计分录怎么做?
借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额)
41楼
2022-12-23 17:54:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 修身养性 发表的提问:
请问下上月的业务发生了销货退回,增值税专用发票退票了,要开具红字是吗?账面还需做和处理呢?
你好对的,如果他之前没有认证发票,需要退回来,你开红字发票。
42楼
2022-12-23 18:15:16
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郭老师:回复修身养性需要红冲你的收入和成本。
2022-12-23 18:32:09
修身养性:回复郭老师 在税控盘中申请填写红字申请表吗?还是直接用税控盘开具红字专用发票?不太懂,麻烦老师帮忙说下
2022-12-23 18:49:27
郭老师:回复修身养性你好,填写了红字信息表,还要填写红字,发票需要开出来的。
2022-12-23 19:05:45
修身养性:回复郭老师 都是在税控盘操作是吗?这张退票是6月份的账,我现在6月已经报税还没有缴纳税款,现在如果重新做账的话也是开具红字,红冲收入和成本?还是说现在开具红字,做7月账时再红冲?
2022-12-23 19:21:34
郭老师:回复修身养性是 在七月份儿开就可以的。
2022-12-23 19:37:32
修身养性:回复郭老师 那我6月的已经结账了报税了就不管6月的账了是吧,红字开具和红冲收入成本都是7月的账。对吗老师
2022-12-23 20:02:54
郭老师:回复修身养性好对的是的,不用管的,不影响六月份的,现在是指影响七月份,所有的业务都在七月份。
2022-12-23 20:29:03
修身养性:回复郭老师 好的谢谢老师
2022-12-23 20:42:57
郭老师:回复修身养性不用客气,工作愉快。
2022-12-23 21:12:31
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 白小姐的猫咪 发表的提问:
出货1000,开立普票,发生退回,发票怎么处理?
你好 当月,发票作废 跨期,开红字发票
43楼
2022-12-23 18:32:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 菁华浮梦 发表的提问:
购货方取得专票已认证抵扣后,如要开红字发票,认证相符的发票抵扣联不应退回销售方。发生销售退货需开红字发票时,必须退回原发票。那么如果发生销售折让,并且购货方已认证抵扣进项,蓝字发票该如何处理呢?
你好,蓝字发票按正常的核算就是了
44楼
2022-12-24 17:50:11
全部回复
菁华浮梦:回复邹老师 @邹老师:我的意思是蓝字发票不用退回销售方吧
2022-12-24 18:24:57
邹老师:回复菁华浮梦不需要的
2022-12-24 18:39:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 感动的大碗 发表的提问:
报关单未开具发票,发生退货,怎么处理
外贸企业出口货物发生退运的,应先向主管税务机关申请开具《出口货物退运已补税(未退税)证明》并携其到海关申请办理出口货物退运手续。出口企业发生退货,需在出口退税申报系统进行退运证明录入,生成电子数据,持纸质退运已补税(未退税)证明申请表等资料去主管税务机关办理出口商品退运证明。外贸企业发生退运的,已申报退税的,需先补税,未申报退税的,不需补税。申请开具《出口货物退运已补税(未退税)证明》时应填报《退运已补税(未退税)证明申请表》,提供正式申报电子数据及下列资料:   ①出口货物报关单(退运发生时已申报退税的,不需提供);   ②出口发票(外贸企业不需提供);   ③税收通用缴款书原件及复印件(退运发生时未申报退税的不需提供);   ④主管税务机关要求报送的其他资料。   在外贸企业出口退税申报系统录入退运证明的操作说明:   进入外贸企业出口退税申报系统-进入向导-单证申报向导,   (1)第二步-单证申报数据录入-退运已补税(未退税)证明申请表-录入数据后‚点击“设置标志”;   (2)第五步-生成正式申报软盘-打印单证申报数据-退运已补税(未退税)证明申请表;   (3) 第五步-生成正式申报软盘-生成单证申报数据。   (2)外贸企业退运时的账务处理:   冲减退运收入:   借:应收外汇账款(红字)   贷:主营业务收入-出口收入(红字)   借:主营业务成本(红字)   贷:库存商品(红字)   借:主营业务成本(征退税率之差)   贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(征退税率之差)   对已办理申报退税的出口货物,根据其主管税务机关规定的应补交税款,作如下会计分录:   借:应交税费-应交增值税(出口退税)   主营业务成本(消费税退税)   贷:银行存款
45楼
2022-12-24 18:13:41
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