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以现金发放工资的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 自觉的吐司 发表的提问:
发放工资同时办理代扣职工个人应承担的三险一金 会计分录是什么
工资分录参考,
241楼
2023-03-09 15:53:16
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.88w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
发放劳务派遣员工工资的会计分录?
1、派遣人员计提工资、保险时, 借:主营业务成本, 贷:应付职工薪, 2、派遣人员发工资时, 借:应付职业新 贷;应交税费个人所得税, 贷:其他应收款个人社保费, 贷:银行存款, 当然,如果涉及到了发票,可以在派遣人员计提工资 保险时之前,做: 借:应收账款(或银行存款), 贷:主营业务收入。
242楼
2023-03-09 16:09:27
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寂寞的小白菜:回复家权老师 企业将劳务派遣员工工资转给劳务派遣公司代发呢?
2023-03-09 16:31:30
寂寞的小白菜:回复家权老师 老师,如果是用人单位的账务处理应该怎么处理?
2023-03-09 16:59:18
家权老师:回复寂寞的小白菜一样的处理方式哈,说白了,都是你们支付的工资,只是由别人代发
2023-03-09 17:21:23
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 华女 发表的提问:
我公司是一间个体户公司,每月工人工资以现金形式发放,每月工资6400元。每月个人承担的社保费是515.12元。现在问题是:1月-8月份(共计8个月)会计做账时只做了《借:其他应收款—个人社保费 515.12元 贷:银行存款》没有做其他会计分录,导致现在《其他应收款》累计余额越来越多。请问老师我现在如何处理呢? 工资发放时,会计只做了实际发放工资数,没有将社保计入。会计分录只做了:借:应付职工工资 6400 贷: 现金 6400。
你好,把原来没从工资里扣的个人部分补扣,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
243楼
2023-03-09 16:14:59
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华女:回复小云老师 不是很明白,可以做一笔完整的会计分数吗?这样需冲减了其他应收款4120.96元,这样一来应付职工薪酬的余额又如何处理呢,
2023-03-09 17:06:20
小云老师:回复华女怎么会有余额呢,你原本要计提工资呀,借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-03-09 17:31:36
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ I See 发表的提问:
有社保,个税,计提工资和发放工资的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
244楼
2023-03-12 17:46:27
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 651356 发表的提问:
节日发放的现金,不是和工资一起发的。公司发工资时没有算入工资里面。究竟怎么做账才好。把分录写一下吧。
您好,不是和工资一起发的,那最好与工资并在一起计算交税的,要征得公司领导的认可,否则会有税务风险的。分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷;现金或者银行存款。
245楼
2023-03-12 18:01:26
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651356:回复王雁鸣老师 @王老师:那还是要先计提一下吧。借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费。
2023-03-12 18:35:11
王雁鸣老师:回复651356您好,对的。
2023-03-12 19:00:17
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问老师计提工资,发放工资和计提社保发放社保会计分录分别是怎么样的?请老师发一个正规的分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
246楼
2023-03-12 18:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 如意的飞鸟 发表的提问:
员工工资发放 ,怎么分录会计科目 ,社保,公积金都没有
借管理费用工资 贷、应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税
247楼
2023-03-13 15:53:39
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如意的飞鸟:回复郭老师 前面的借贷是 计提 ,后面的接待是发放的吗
2023-03-13 16:15:18
郭老师:回复如意的飞鸟对的是的是这么做。
2023-03-13 16:38:12
如意的飞鸟:回复郭老师 前面的借贷是 计提 ,后面的借贷是发放的吗
2023-03-13 17:05:42
郭老师:回复如意的飞鸟第一个 是 计提的, 第二个是支付的。
2023-03-13 17:19:09
如意的飞鸟:回复郭老师 目前有一个回单上把工资和报销的金额一起打上了,这种情况该怎么分录呢
2023-03-13 17:34:50
郭老师:回复如意的飞鸟报销的单独做,工资的单独做,分开就是了,报销的,具体的是什么业务的?
2023-03-13 17:44:57
如意的飞鸟:回复郭老师 差旅费报销,那这个先用一个记账凭证里录入不
2023-03-13 17:55:31
郭老师:回复如意的飞鸟借销售费用差旅费贷,其他应付款 借其他应付款 应付职工薪酬,工资贷,银行存款 一块做也可以的,分开做也可以的,自己选择。
2023-03-13 18:06:23
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问:
公司计提工资社保公积金及发放的会计分录都是怎么样的
1、计提工资 借:管理费用 销售费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 2、计提税金等 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社会保险个人部分等 应交税费-代扣代缴个人所得税 3、支付工资及税金等 借:其他应付款-社会保险个人部分等 应交税费-代扣代缴个人所得税 应付职工薪酬 贷:银行存款或现金 应付职工薪酬安工资、福利费、五险、一金设置二级科目核算
248楼
2023-03-13 15:58:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ aⅰ 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资的会计分录分别怎么做啊?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
249楼
2023-03-13 16:04:27
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aⅰ:回复邹老师 谢谢!那代员工代缴的医、社保和个税通过什么科目做分录啊?
2023-03-13 16:22:54
邹老师:回复aⅰ你好,医保,社保通过其他应收款核算 个人所得税通过应付职工薪酬,应交税费核算
2023-03-13 16:46:19
aⅰ:回复邹老师 谢谢!医社保可以通过其他应付款核算吗?
2023-03-13 16:59:41
邹老师:回复aⅰ也有企业是通过其他应付款,比如先收到款项,然后再替个人支付的
2023-03-13 17:25:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
工会筹备金计提与发放分录
职工经费不在计提 直接列支   借;管理费用-职工教育经费(要计提见下面工会分录)   贷;银行存款   工会经费现在有的计提 有的不计提   借;管理费用   贷;应付职工薪酬-工会经费   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   直接支付   借:管理费用-工会经费   贷;银行存款
250楼
2023-03-13 16:11:58
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优秀的萝莉:回复朴老师 筹备金按什么计提
2023-03-13 16:36:04
朴老师:回复优秀的萝莉按工资的2%计提的哦
2023-03-13 17:03:11
优秀的萝莉:回复朴老师 那工会经费呢??
2023-03-13 17:27:36
朴老师:回复优秀的萝莉工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项,其中这2%是工会经费的最主要来源。
2023-03-13 17:53:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Miner 发表的提问:
企业计提员工工资及社保时的会计分录?企业发放员工工资及社保时的会计分录?以及员工个人承担的社保等的处理?
你好 计提工资和社保时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 当月缴纳当月社保时,借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 工资发放时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-个人所得税 银行存款
251楼
2023-03-14 15:01:22
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Miner:回复meizi老师 缴纳社保为什么 借管理费用—社保? 那个应付职工薪酬—社保 这笔分录不是没有怎平掉?
2023-03-14 15:25:43
meizi老师:回复Miner你好单位部分的社保是需要计提到成本费用的。 你缴纳社保的时候不是要做一笔缴纳分录 就平了
2023-03-14 15:36:51
Miner:回复meizi老师 计提的时候不是已经借:管理费用—社保了? 发放怎么又借:管理费用—社保?
2023-03-14 15:57:18
meizi老师:回复Miner你好你要计提到成本费用 缴纳社保的时候 你不是做了一笔借管理费用-单位社保贷应付职工薪酬-单位社保 借:管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 你不要和你发放工资的分录混了
2023-03-14 16:13:35
Miner:回复meizi老师 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 4 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2023-03-14 16:25:46
Miner:回复meizi老师 感觉这样才符合逻辑吧?
2023-03-14 16:36:22
meizi老师:回复Miner分录是和我上面写的是一样的 你可以好好看看我上面写的分录
2023-03-14 16:49:54
Miner:回复meizi老师 还是不太懂发放时为何如此处理?能否再说清楚一点或带个具体数字进去?
2023-03-14 17:16:32
meizi老师:回复Miner你好 比如说工资100 个税10 个人社保10 单位社保20 那么实际发放工资80 做分录: 计提工资和社保时,借:管理费用-工资100 贷:应付职工薪酬-工资100 借管理费用-社保20贷应付职工薪酬-社保20 当月缴纳当月社保时,借:管理费用-社保20 其他应收款-个人社保 10贷:银行存款30 工资发放时,借:应付职工薪酬-工资100 贷:其他应收款-个人社保10 应交税费-个人所得税10 银行存款80
2023-03-14 17:34:22
Miner:回复meizi老师 你这样计提社保时管理费用20,发放时用管理费用20?损益不是多了20?
2023-03-14 17:53:31
meizi老师:回复Miner计提是单位部分20,发放是20,本来单位承担的部分就是要计提到成本费用的!会影响损益的
2023-03-14 18:07:32
Miner:回复meizi老师 我知道啊,可是已经计提了单位的20,已经影响成本费用20了啊,再发放时又借记管理费用20?不是影响两次损益啊?
2023-03-14 18:24:54
meizi老师:回复Miner不好意思,我想着写应付职工薪酬!写成管理费用去了!你就把后面的管理费用写成应付职工薪酬
2023-03-14 18:45:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 风雨兼程 发表的提问:
给我发一个计提工资发放的会计分录,还有个税分录。
你好,你可以参考一下这个分录 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
252楼
2023-03-14 15:16:43
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风雨兼程:回复邹老师 老师你看下我这个分录,对吗?
2023-03-14 15:32:39
邹老师:回复风雨兼程你好,形式上是这样 但是具体数据是否正确,需要与你单位工资表比较才知道是否正确的
2023-03-14 15:56:23
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 瘦瘦的你 发表的提问:
请问,工资,公积金,社保,个税,整个月从计提到发放完整的会计分录,现在有点乱,谢谢!
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
253楼
2023-03-14 15:26:14
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瘦瘦的你:回复辜老师 公积金呢老师
2023-03-14 15:51:51
辜老师:回复瘦瘦的你公积金和社保的处理是一样的
2023-03-14 16:17:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 搞怪的纸鹤 发表的提问:
非货币资金发放会计分录
你好,非货币资金发放,是自产产品用于发放职工福利吗? 
254楼
2023-03-14 15:50:38
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ S6蔚 发表的提问:
工资发放如何做会计分录?
你好 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
255楼
2023-03-14 16:05:59
全部回复
S6蔚:回复邹老师 应收账款减少还是应付账款增加啊贷方?
2023-03-14 16:29:07
S6蔚:回复邹老师 为什么个人所得税计贷方表示个税增加了呢?
2023-03-14 16:41:45
邹老师:回复S6蔚你好 应收账款借方表示增加,贷方表示减少 应付账款借方表示减少,贷方表示增加
2023-03-14 17:08:53

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