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什么时候可以红字会计分录
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夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 洁净的牛排 发表的提问:
老师,红字信息表什么时候由购买方申请,什么时候由销售方申请
你好,在发生退货或者折扣的时候由购买方申请红字发票,在出现发票退回而开票日期跨月的时候由销售方自行申请红字发票
271楼
2023-03-29 14:56:36
全部回复
洁净的牛排:回复夏天老师 也就是说开错且跨月的时候由销售方申请,对吗
2023-03-29 15:28:12
洁净的牛排:回复夏天老师 购买方已入账未认证,次月发生退货的话,购买方申请红字信息表后发票需要退回吗
2023-03-29 15:40:10
夏天老师:回复洁净的牛排购买方申请的红字信息表发票不需要退回,开错且跨月的需要退回,由销售方自行申请
2023-03-29 15:50:56
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ yi的熊猫 发表的提问:
我企业开出的红字发票,会计要怎么处理?会计分录怎么写?
您好 写一份跟您开出蓝字发票的相同红字分录
272楼
2023-03-29 15:12:23
全部回复
yi的熊猫:回复bamboo老师 税款也已交了,又怎么办?
2023-03-29 15:28:37
yi的熊猫:回复bamboo老师 一般纳税人
2023-03-29 15:40:04
bamboo老师:回复yi的熊猫您增值税申报的时候 销项负数可以抵减你开出的蓝字发票的销项税额
2023-03-29 16:05:18
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 湖苇荫 发表的提问:
做分录时红字怎么输入?
输入负数就可以的
273楼
2023-03-29 15:41:59
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 杨静 发表的提问:
什么情况下由销售方发起红字申请,销售方开红字发票,销售方再开蓝色发票。什么情况下由购买方发起红字申请,购买方开红字发票,购买方再开蓝色发票。老师能仔细说说红字发票申请、红字发票填开、蓝字发票填开,什么时候销售方申请、什么时候购买方申请呢
你对开具红字发票有点混乱了,对于开具红字发票申请,销售方、购买方都可以申请,都是由销售言开具红字发票,再开具正确的增值税蓝字发票,不存在购买方开具红字发票的事情
274楼
2023-04-02 17:37:29
全部回复
杨静:回复李爱文老师 那什么时候销售方申请,什么时候购买方申请
2023-04-02 18:01:03
李爱文老师:回复杨静都可以,就是销售方申请也行,购买方申请也行
2023-04-02 18:18:58
杨静:回复李爱文老师 @李爱文老师:不是说是没认证发票是销售方 认证了是购买方吗
2023-04-02 18:40:15
李爱文老师:回复杨静以前规定是购买方填红字发票申请单,现在这个政策放开了,购买方、销售方都可以申请开具红字发票申请单
2023-04-02 19:04:38
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 霸气的信封 发表的提问:
什么时候可以报考会计证
你好,已经取消会计证考试
275楼
2023-04-02 17:59:21
全部回复
霸气的信封:回复徐阿富老师 不能报名吗
2023-04-02 18:20:06
徐阿富老师:回复霸气的信封你好,是的,不考会计证了
2023-04-02 18:41:51
霸气的信封:回复徐阿富老师 不是10月份报名,明年5月份考试
2023-04-02 18:55:45
霸气的信封:回复徐阿富老师 如果往一个方向发展不要证件吗
2023-04-02 19:17:11
徐阿富老师:回复霸气的信封你好,那上会计职称初级吧
2023-04-02 19:27:48
霸气的信封:回复徐阿富老师 是的
2023-04-02 19:56:48
霸气的信封:回复徐阿富老师 什么时候
2023-04-02 20:18:36
徐阿富老师:回复霸气的信封你好,各地有时间差异,一般是下半年的10-11月之间,具体你可以咨询下当地财政局或有关会计群里
2023-04-02 20:39:45
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 务实的音响 发表的提问:
发生赊销业务时会计分录中的银行存款什么时候写什么时候不写
你好,学员,实际有收到款的时候,才写的
276楼
2023-04-02 18:12:03
全部回复
务实的音响:回复冉老师 问下代垫运费为啥是实际收到的货款
2023-04-02 18:28:36
务实的音响:回复冉老师 最后一项
2023-04-02 18:56:09
冉老师:回复务实的音响代垫运费是销售方先支付的,这个是减少银行存款的
2023-04-02 19:06:26
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 38号 发表的提问:
事业单位会计什么时候需要做预算会计分录
你好,涉及收入支出的,一般都要做预算会计
277楼
2023-04-02 18:38:59
全部回复
38号:回复紫藤老师 但收到学生学费为什么不做预算会计处理
2023-04-02 18:58:04
紫藤老师:回复38号如果要上缴财政的,不算收入
2023-04-02 19:13:07
38号:回复紫藤老师 还有什么收入和支出不进行双分录处理?
2023-04-02 19:39:43
38号:回复紫藤老师 也就是什么情况下的收入和支出不用预算会计处理 有没有明确明确的划分
2023-04-02 20:03:44
紫藤老师:回复38号遇到往来款不做预算会计
2023-04-02 20:30:28
38号:回复紫藤老师 什么是往来款?
2023-04-02 20:45:03
紫藤老师:回复38号你好,比如其他应付款,其他应收款
2023-04-02 21:06:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
现金日记账,数字错,什么时候可以在数字上画横线改错,什么时候时候要把一行都画横线改错?
你好,一行不需要的时候就可以一行都划掉 只是数据错误了就可以划线数字,然后更正
278楼
2023-04-03 15:09:44
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Moon Li 发表的提问:
购买金税盘和技术服务费是全额可以抵扣的,会计分录该怎么做?在没有销项可以抵扣前,是否可以先做到"借:减免税款,贷:营业外收入(借方红字)"?还是要等到有销项抵扣的时候再做?
可以到有了销项以后再做抵减这步分录
279楼
2023-04-03 15:20:48
全部回复
Moon Li:回复佟老师 没有销项,可以提前做吗?
2023-04-03 15:43:34
Moon Li:回复佟老师 购买金税盘和支付技术服务费的正确会计分录 该怎么做?
2023-04-03 16:01:34
佟老师:回复Moon Li不要提前做,到时账和抵扣日期不一致。你小规模还是一般人
2023-04-03 16:28:33
Moon Li:回复佟老师 我公司是一般纳税人
2023-04-03 16:40:09
佟老师:回复Moon Li5、管理费用——办公费 6、 贷:现金等 ②减免时: 借:应交税费——应交增值税——减免税额 贷:营业外收入
2023-04-03 17:07:32
Moon Li:回复佟老师 谢谢 非常感谢
2023-04-03 17:27:19
佟老师:回复Moon Li有问题欢迎再来咨询
2023-04-03 17:45:38
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 610801988 发表的提问:
老师我发现以前会计6月份分录做错了,我要调整过来,是不是先把错的分录红字更正,在做一个正确的分录是吗?
你好 是的 最简单的方法:先红冲,再做正确的
280楼
2023-04-03 15:32:58
全部回复
610801988:回复老江老师 关键是 错的分录涉及到银行存款,银行存款也要红冲
2023-04-03 15:56:39
老江老师:回复610801988哦,这个不行 原分录是什么?正确的是什么
2023-04-03 16:25:56
610801988:回复老江老师 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1400 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)440 贷:银行存款1400
2023-04-03 16:48:24
老江老师:回复610801988第一对分录,不平呀
2023-04-03 16:59:57
610801988:回复老江老师 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1300 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)340 贷:银行存款1400
2023-04-03 17:11:45
610801988:回复老江老师 老师,重点是怎么更正?
2023-04-03 17:30:19
老江老师:回复610801988错的凭证,银行存款也是错的? 可以用最初讲的方法调整,即先红冲,再正确 也可以: 借:应付职工薪酬-社保(单位) 差异 (分录不平,不知道数是多少) 其他应收款-社保(个人) 差异 贷:银行存款 差异
2023-04-03 17:57:30
610801988:回复老江老师 老师是我弄错了 单位和个人社保比例有误 错误的如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)900 其他应收款-社保(个人)400 贷:银行存款1300 正确的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位)960 其他应收款-社保(个人)340 贷:银行存款1300 更正如下 借:应付职工薪酬-社保(单位)60 贷:其他应收款-社保(个人)60 老师能不能这样更正?
2023-04-03 18:18:11
老江老师:回复610801988可以的 直接调整其差额
2023-04-03 18:44:41
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 哭泣的路人 发表的提问:
老师,记账凭证贷方值,什么时候写在贷方,什么时候借方红字冲减
同学 你好, 一般是冲减的时候可以做借方红字。 比如是利息收入, 财务费用-利息收入 (红字) 这个做借方红字或者做贷方是根据做账习惯的。
281楼
2023-04-06 14:25:10
全部回复
哭泣的路人:回复星河老师 老师 什么时候应该 冲减
2023-04-06 14:43:44
哭泣的路人:回复星河老师 是不是一般是借方有余额 例如财务费用-利息收入 但当它贷方有余额的时候 就表示冲减 不知道什么时候该做成红字冲减
2023-04-06 15:01:24
星河老师:回复哭泣的路人是这样的,同学,我们发生财务利息支出的时候,是费用的增加,这个时候我们做的分录呢,是借财务费用,利息支出,这个时候是借方的蓝字。
2023-04-06 15:13:38
星河老师:回复哭泣的路人我们在企业银行的存款里面收到了存款的利息,这个时候就是贷财务费用,利息收入表示财务费用的减少。
2023-04-06 15:25:30
星河老师:回复哭泣的路人但由于在期末我们要做本年利润的结转,所以为了借贷方向统一。
2023-04-06 15:53:18
星河老师:回复哭泣的路人我们的利息收入也可以这么做分录,借财务费用利息收入红字。
2023-04-06 16:17:18
星河老师:回复哭泣的路人这两种方法选择其中一种方法就可以了,并没有说哪种方法是对的,哪种方法是错的,只是做帐的规则和习惯,看每个企业的实际情况。
2023-04-06 16:33:04
哭泣的路人:回复星河老师 蓝字写在贷方 期末本年利润结转时 比红字冲减麻烦吗 还是一样呢
2023-04-06 16:52:17
星河老师:回复哭泣的路人同学你好,这个是企业系统设置的问题,有些企业设置自动结转的规则,是不结转财务费用贷方发生额的,那么就会漏掉这一笔。
2023-04-06 17:16:55
星河老师:回复哭泣的路人这都是要做的结转分录,所以是规则的设置问题,并不是哪个方法会更方便,哪个方法会更麻烦。
2023-04-06 17:31:41
星河老师:回复哭泣的路人我们现在的系统设置规则更多的是结转借方的红字,如果非要选择的话,那我们选择借方的红字可能会更加方便一些。
2023-04-06 17:42:42
鑫鑫老师
职称:,注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 陆在远方 发表的提问:
在写会计分录的时候,什么时候写在途物资什么时候写材料采购,二者的区别是什么?
计划成本法下用材料采购,实际成本法下用在途物资
282楼
2023-04-06 14:49:39
全部回复
陆在远方:回复鑫鑫老师 请问怎么看是实际成本还是计划成本?
2023-04-06 15:02:41
鑫鑫老师:回复陆在远方题目会提供的,实际中的话,看你们公司 对材料有没有计划价
2023-04-06 15:18:14
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 懦弱的小虾米 发表的提问:
在做会计分录的时候什么时候不用写增值税这一栏
同学你好 业务本身不涉及增值税 题目要求不需要考虑增值税
283楼
2023-04-06 15:01:45
全部回复
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售退回开具了红字发票怎么做会计分录
销售方 借:主营业务收入 贷:应收账款/银行存款 应交税费--应交增值税(销项税额) 红字 借:库存商品 贷:主营业务成本 购买方 借:应付账款/银行存款 应交税费--应交增值税(进项税额)红字 贷:库存商品
284楼
2023-04-06 15:26:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 嫣紫 发表的提问:
做红字分录和做与原来相反分录有什么区别
你好,其实就是一个意思 红字分录就是与原来分录相同,金额负数 相反分录就是与原来分录刚好相反,与红字分录是同样 的作用
285楼
2023-04-09 16:32:11
全部回复
嫣紫:回复邹老师 那对于冲销暂估入账,可以做相反分录,也可以用红字是吗
2023-04-09 16:59:25
邹老师:回复嫣紫你好,是的,两种不同做法,结果是一样的
2023-04-09 17:25:03

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