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施工未收到发票的会计分录
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 潇洒的糖豆 发表的提问:
工程未开工,收到工程预付款并开具了工程款发票。怎么做会计分录,一般纳税人
借:银行存款 贷:应收账款 应交税费--应交增值税
211楼
2023-03-07 16:09:36
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 熙澄贝贝儿 发表的提问:
支付电话费未收到发票的会计分录该怎么做呢老师,
你好 借管理费用,贷银行   收到发票冲这个分录 再做这个分录 
212楼
2023-03-07 16:26:59
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熙澄贝贝儿:回复玲老师 没收到发票的时候借管理费用贷银行存款 收到发票该怎么冲
2023-03-07 16:38:53
玲老师:回复熙澄贝贝儿这个相反的分录就行了。
2023-03-07 17:02:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 酥烤 发表的提问:
关于专用发票会计分录:1.对方付款,我公司收到货款 ,未开专票。分录怎么写?2.我公司先开专票,未收到货款,分录怎么写?
1、借:银行存款 贷:预收账款 2、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
213楼
2023-03-08 15:16:24
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 高大的大船 发表的提问:
物业公司开出一张水电发票钱款未收到的会计分录?
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
214楼
2023-03-08 15:45:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 迷糊? 发表的提问:
本月实际发生的费用,但未收到发票应改怎么做会计分录?
借费用贷银存
215楼
2023-03-08 16:09:21
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迷糊?:回复郭老师 也没得给钱
2023-03-08 16:42:41
郭老师:回复迷糊?借费用贷应付账款
2023-03-08 16:56:20
迷糊?:回复郭老师 这个费用的实际支付人不一定是真正的开票人,拿其他的票来抵这笔费用,我可以暂估费用吗,借:费用 贷:其他应付暂估,季末要把费用做进去要不所得税很高,后面我还要把这个费用再调回来吗?
2023-03-08 17:17:44
郭老师:回复迷糊?不要做暂估,你这个不是库存 预提费用已经取消了
2023-03-08 17:42:03
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 体贴的秀发 发表的提问:
建筑业开了发票工程款未到账,完整的会计分录怎么做
你好,借应收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税
216楼
2023-03-08 16:26:59
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 池筱塘 发表的提问:
有一笔水表安装费 需要施工单位付 但是水务开票给我们 要我以我们的名义付款 收到施工方款 付给水务款及受到水务发票时需要做的会计分录
你单位作为在建工程 施工单位作为施工成本核算。你单位给施工单位开发票
217楼
2023-03-09 15:18:57
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池筱塘:回复季老师 应该有三四比会计分录吧 想问分录如何做
2023-03-09 16:16:40
季老师:回复池筱塘业主单位:借在建工程 贷银行,开票时冲减,借银行 贷在建工程 你单位不承担成本。
2023-03-09 16:42:32
池筱塘:回复季老师 收到款和付款时呢
2023-03-09 17:12:30
季老师:回复池筱塘上述分录已含收付款。
2023-03-09 17:25:33
池筱塘:回复季老师 第一笔 施工方打款给我们 第二笔 我开收据给施工方 第三笔 我打款给水务局 第四 水务局把发票开给我们 能不能分开帮我写下
2023-03-09 17:51:11
季老师:回复池筱塘1、2一并:借银行 贷其他应付 3、4合并.借在建工程 贷银行。施工方承担,你应该向对方开发票,否则对方入账没有凭证。
2023-03-09 18:13:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 刘翎 发表的提问:
我们是建筑单位,收到的成本票是增值税专用发票,会计分录是不是借:工程施工-xx工程,应交增值税-进项税额,贷:XX
你好,你所指成本票是外包给其他单位的部分?
218楼
2023-03-09 15:28:26
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刘翎:回复邹老师 不是,是我们自己本单位的
2023-03-09 15:58:15
邹老师:回复刘翎你好,发生的相关项目成本支出,计入工程施工——合同成本核算
2023-03-09 16:20:51
刘翎:回复邹老师 这个我知道,我只是不知道收到该相关工程的成本发票的增值税专用发票是不是借:工程施工,借:应交增值税-进项税额
2023-03-09 16:40:24
邹老师:回复刘翎你好,是的,是这样做分录的
2023-03-09 16:55:14
刘翎:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-09 17:15:02
邹老师:回复刘翎不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-09 17:38:33
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 雨生 发表的提问:
老师好,票已开,货未发,款没收到,如何做会计分录
学员你好,分录如下 借;应收账款 贷;应交税费-增值税-销项税额
219楼
2023-03-09 15:55:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
购进货物已验收入库,未收到发票,如何编制会计分录
你好 借;库存商品,贷;应付账款——暂估
220楼
2023-03-09 16:09:02
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以梦为马:回复邹老师 但是我收到发票时,实际金额小于收货金额,有费用,供应商直接从发票里按折扣的方式给我们开票。收到发票时我该如何编制会计分录?
2023-03-09 16:37:06
邹老师:回复以梦为马你好,收到发票 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 然后根据发票 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2023-03-09 17:00:46
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
我公司开出一张防水维修施工的发票,怎么做会计分录啊?
你好,你们是施工企业,借应收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税
221楼
2023-03-09 16:23:59
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末:回复庄老师 老师,结转成本的时候怎么结转啊
2023-03-09 16:41:16
庄老师:回复你好,借主营业务成本,贷银行存款,应付职工薪酬
2023-03-09 17:03:02
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 大气的菠萝 发表的提问:
施工单位机械用油,中石油,充值1000返100元的油在卡中,相当于交1000元实的1100元,要来专票的,这个1000元的会计分录怎么做?
借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000 等到你们加油的时候。比如,加油550元 借:其他业务成本 500 贷:其他应收款 500 你们的增值税要分开来核算,这样比较好
222楼
2023-03-12 17:27:55
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付施工队工人工资的会计分录怎么做?需要计提么?
发生时 借工程施工合同成本贷其他应付款 借款时 借其他应付款贷银行存款 包给施工队的不需要哦
223楼
2023-03-12 17:37:35
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????Yeah~????佳朵朵:回复龙枫老师 不应该是,借 应付职工薪酬 贷,银行存款么
2023-03-12 18:05:15
龙枫老师:回复????Yeah~????佳朵朵亲,你是完全包给施工队的吗?
2023-03-12 18:26:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 彭亚丽 发表的提问:
材料款钱已付,货也收到了,发票未收怎么做会计分录
你好!你可以直接借原材料 贷银行存款 等收到发票的时候直接贴上去
224楼
2023-03-12 18:00:35
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
收到劳务加工的发票怎么做会计分录
需要看你们这个劳务是用哪里,要是成本可以做主营业务成本下面
225楼
2023-03-12 18:23:59
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娇:回复maize老师 会计分录怎么写
2023-03-12 18:50:34
maize老师:回复借生产成本 贷应付账款
2023-03-12 19:02:22

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