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施工未收到发票的会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ciaoin 发表的提问:
工厂2月收到客户订金200000元,3月出货390000元,会计分录怎么做?
借:银行存款200000 贷:预收账款200000,借:预收账款390000 贷:主营业务收入
256楼
2023-03-22 15:59:59
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ciaoin:回复吴月柳 工厂2月收到客户订金200000元,3月共出货390000元,3月出货当天把尾款190000元结清。之前2月的已记 借:银行存款200000元 贷:预收账款200000元 3月出货 借:预收账款 200000 银银存款190000元 贷:主营业务收入 390000元 。这样没问题吧。
2023-03-22 16:21:51
吴月柳:回复ciaoin可以
2023-03-22 16:49:57
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ k1 发表的提问:
我请教个问题,公司收到了一笔职工的工伤赔偿款,怎么做会计分录
发生事故的时候,借:其他应收款贷:其他应付款 -职工 ,收到理赔款,借:银行存款 贷:其他应收款,支付理赔款给员工:借:其他应付款 -职工贷:银行存款
257楼
2023-03-23 15:50:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 牛仔裤的夏天 发表的提问:
每期都收到工程结算款,但全部未开票,怎么做会计分录?
你好,每期都收到工程结算款,但全部未开票(今后会补开发票吗?)
258楼
2023-03-23 16:07:18
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牛仔裤的夏天:回复邹老师 后期一次性补开票
2023-03-23 16:37:16
邹老师:回复牛仔裤的夏天你好 每期都收到工程结算款,但全部未开票,现在的分录是 借:银行存款,贷:工程结算 
2023-03-23 16:56:25
牛仔裤的夏天:回复邹老师 成本怎么结转
2023-03-23 17:25:16
邹老师:回复牛仔裤的夏天你好,完工百分比可以准确计算吗? 
2023-03-23 17:52:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 我们 发表的提问:
销售商品,但未收到货款,已开发票,会计分录怎么写
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷;库存商品
259楼
2023-03-23 16:21:00
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我们:回复bamboo老师 下面那个是结转成本吗
2023-03-23 16:54:21
bamboo老师:回复我们下面那个是结转成本
2023-03-23 17:17:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 拼搏的方盒 发表的提问:
公司已开票出去,未收到款项的会计分录
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
260楼
2023-03-26 20:39:43
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拼搏的方盒:回复bamboo老师 收到款项之后呢
2023-03-26 20:57:57
bamboo老师:回复拼搏的方盒借:银行存款 贷:应收账款
2023-03-26 21:09:06
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
收到一张工程项目上的设计费发票,记入工程施工——合同成本——间接费对不对,还有我的会计分录是借工程施工——合同成本——间接费借应交税费应交增值税——进项税,贷其他应收款
一、贷方为什么是其他应收款,是提前借支了设计费吗?这个介方的分录是对的,正常专用发票的付款是公对公打款处理
261楼
2023-03-26 20:55:05
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娇:回复江老师 我们这边全是个人报销挂在公司法人上的,是提前付过款,然后拿报销单销账的
2023-03-26 21:19:43
娇:回复江老师 您好,前期有的工程施工上发生的办公费我都把会计分录直接写成了工程施工——合同成本——办公费,这样的会计分录是不是不正确
2023-03-26 21:35:41
江老师:回复那上述的分录处理是正确的。
2023-03-26 21:58:22
娇:回复江老师 您意思是我的工程施工——合同成本——下面的会计分录写成业务招待费还有办公费水电费,这样的会计分录是对的吗?我有点弄不明白,我请教其他的老师都说我做错了,您能具体说下吗?
2023-03-26 22:19:26
江老师:回复对于与工程施工有关的办公费用计入“工程施工——合同成本——间接费用——办公费”,对于与工程施工有关的水电费用计入“工程施工——合同成本——间接费用——水电费”,如果是与工程施工有关的招待费计入“工程施工——合同成本——间接费用——招待费“,如果是管理招待,计入管理费用——招待费。
2023-03-26 22:45:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 怕孤单的小蜜蜂 发表的提问:
如:我公司是施工方,收到甲方工程款,怎么做分录?把工程款拨付出去又怎么做分录呢?
您好!如果是预收款就直接借:银行存款等,贷:预收账款等。 支付出去,也要看是支付的什么钱了。是材料款还是工资还是什么。
262楼
2023-03-26 21:01:07
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怕孤单的小蜜蜂:回复宋生老师 如果是支付农民工工资和材料款呢
2023-03-26 21:31:38
怕孤单的小蜜蜂:回复宋生老师 要是用这笔钱支付农民工工资和材料款,要怎么入账
2023-03-26 21:43:56
宋生老师:回复怕孤单的小蜜蜂您好!借:工程施工—合同成本——人工费 贷:应付职工薪酬 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2023-03-26 22:05:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 章洁 发表的提问:
临时施工电源配电工程的会计分录
你好 你们是支付这个配电工程的费用 还是什么情况的业务 这样好判断科目 建筑企业吗
263楼
2023-03-26 21:09:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
老师好!公司将承兑汇票背书转让到贴现公司贴现,贴现公司将钱打到施工队的私户上了,请问怎么做会计分录?
借其他应收款,财务费用贷应收票据
264楼
2023-03-26 21:17:58
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莉莉:回复郭老师 好的,谢谢。
2023-03-26 21:46:01
郭老师:回复莉莉不用客气的,
2023-03-26 21:56:19
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 不二。 发表的提问:
开出一张发票但是不是收入的会计分录怎么做?款项还未收到
你好,不是收入那是什么?
265楼
2023-03-27 15:15:23
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不二。:回复徐阿富老师 代收代付这样。借什么贷什么呢
2023-03-27 15:27:47
徐阿富老师:回复不二。你好,代收代付也要你们开票?是什么款项呢?
2023-03-27 15:46:39
不二。:回复徐阿富老师 服务费来的
2023-03-27 16:06:42
徐阿富老师:回复不二。你好,你把问题说明白点,我才能为你解答呢,服务费开出去发票应该记收入才是呢
2023-03-27 16:36:28
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
请问老师,我们单位刚成立,是施工安装单位,会计分录不能设正常的对吧,应该使用跟工程相关分录是吗?
是的 你们要采取建筑准则和工程相关的 和工业的不一样
266楼
2023-03-27 15:42:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 爱听歌的水池 发表的提问:
采购原材料时发票未到,如何做会计分录 过了几个月,发票已到,如何做会计分录
你好 采购原材料时发票未到,借;原材料,贷;应付账款——暂估 过了几个月,发票已到 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科
267楼
2023-03-27 16:11:29
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爱听歌的水池:回复邹老师 当时是支付了现金。
2023-03-27 16:34:31
爱听歌的水池:回复邹老师 借:库存商品 贷:库存现金
2023-03-27 16:55:40
爱听歌的水池:回复邹老师 收到发票是增值税普通发票
2023-03-27 17:11:47
邹老师:回复爱听歌的水池你好,那就这样做分录 采购原材料时发票未到,借;原材料,贷;应付账款——暂估 借;预付账款,贷;库存现金 过了几个月,发票已到 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;库存现金
2023-03-27 17:36:25
爱听歌的水池:回复邹老师 采购时全额直接支付现金,没有发票。 发票是分次提供的,后来到了一部分发票。发票是不用交税
2023-03-27 17:47:12
邹老师:回复爱听歌的水池你好 取得普通发票,只需要把最后一个分录改成这个就可以了 借;原材料 , 贷;预付账款
2023-03-27 18:09:21
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 123456 发表的提问:
公司收到另外一家公司的职工生活补贴,这个要怎么做会计分录?
借:银行存款贷:其他应付款
268楼
2023-03-27 16:23:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 李焕义 发表的提问:
受托加工的服装,收到对方发过来的布和口子拉链,怎么做会计分录
你好,只需要做备查登记,受托方只需要做加工收入的账务处理
269楼
2023-03-28 14:36:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 叮咚 发表的提问:
老师 员工在产假期间支付的工资高于生育津贴,请问单位收到生育津贴后,要如何编制会计分录?
那你们这个后续这个津贴不给员工吗,冲掉你之前发工资,借银行 贷应付职工薪酬 工资,借管理费用工资 负数 贷应付职工薪酬 工资 负数
270楼
2023-03-28 14:45:30
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叮咚:回复maize老师 不发给员工的
2023-03-28 15:15:28
maize老师:回复叮咚那就按上面这个做,冲掉你之前发工资分录就可以,
2023-03-28 15:27:12

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