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施工未收到发票的会计分录
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 贪玩的手机 发表的提问:
老师好,请问我公司工程收到进度款,暂未开票,质保金未收,会计分录怎么做?
那就借:银行存款 贷:预收账款
286楼
2023-04-03 15:35:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
请教一下,对于在建工程未完施工的会计分录,结转如何做,谢谢! 自建是嘛 在建工程挂账 是施工企业,年末盘点未完施工的工程进度。
你是建筑企业还是出包方
287楼
2023-04-06 14:40:53
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会计学堂:回复陈诗晗老师 施工方。谢谢!
2023-04-06 15:05:32
陈诗晗老师:回复会计学堂你看一下图片,这是发生,和结转分录
2023-04-06 15:35:23
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 池筱塘 发表的提问:
有一笔水表安装费 需要施工单位付 但是水务开票给我们 要我以我们的名义付款 收到施工方款 付给水务款及受到水务发票时需要做的会计分录
你单位作为在建工程 施工单位作为施工成本核算。你单位给施工单位开发票
288楼
2023-04-06 15:09:23
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池筱塘:回复季老师 老师分录如何做
2023-04-06 15:50:49
季老师:回复池筱塘已回复。 业主单位:借在建工程 贷银行,开票时冲减,借银行 贷在建工程 你单位不承担成本。
2023-04-06 16:01:43
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小熊 发表的提问:
老师好,建筑施工企业挂靠项目,收入发票在靠挂方巳开,做收入,但成本没来,计提成本的科目如何做会计分录?
建筑业成本通过工程施工科目进项归集,之后再进行成本的结转和收入的确认
289楼
2023-04-06 15:29:59
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小熊:回复轶尘老师 老师是挂靠项目,不是自己施工的,能不能借:主营业务成本,贷:预提费
2023-04-06 15:52:47
轶尘老师:回复小熊不可以 现在已经没有预提费用了
2023-04-06 16:06:37
小熊:回复轶尘老师 我是被挂靠单位,这个成本如何计提,用其他应付款科目计提吗?
2023-04-06 16:21:10
小熊:回复轶尘老师 被挂靠单位开发票到甲方去要款,如何计成本?
2023-04-06 16:38:14
轶尘老师:回复小熊现如果成本票没到,可以暂估入账。但是挂账时间不能太长,更不能跨年。
2023-04-06 16:52:04
小熊:回复轶尘老师 暂估的分录,用哪个科目呢?
2023-04-06 17:12:35
轶尘老师:回复小熊工程施工-合同成本(暂估)
2023-04-06 17:39:03
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ H- 发表的提问:
公司签订了一份工程施工合同,价款50万,按工程进度,收到对方一张10万元的发票,款项已付,怎么做会计分录
你好!借 在建工程-预付工程款 贷 银行存款
290楼
2023-04-09 16:48:49
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
工程施工中,意外捡到废品电缆,会计分录如何做
冲减工程施工科目吧
291楼
2023-04-09 17:17:13
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 26294018991 发表的提问:
请问,工程施工的会计分录
学 1 购买材料, 借原材料 贷银行存款或应付账款 2. 领用时, 借工程施工--合同成本---材料安装 贷原材料。 3.工程在建时,都是 借:工程施工---合同成本 贷:原材料等相关科目。 工程结算:一般是指根据合同或发票入账时, 借:银行存款/应收账款 贷:工程结算。 工程完工时结转收入成本,同时计算出工程施工毛利,分录: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 同时,结算工程,分录: 借:工程结算 贷:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本。 结转完后,工程施工,与工程结算应无余额。若有余额,期末填报时差额列入存货项。 计提工资: 如果是施工人员工资,计提时,分录: 借:工程施工---合同成本--间接费用---工资 贷:应付职工薪酬——工资计提数 若是管理人员工资,计提时分录: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 管理费用,使用时分录: 借管理费用 贷银行存款。
292楼
2023-04-09 17:26:59
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26294018991:回复玲老师 我是做的内账,做一个小工程,预付现金的款,,要怎么做分录,
2023-04-09 18:00:37
玲老师:回复26294018991借预付账款,贷库存现金。
2023-04-09 18:11:55
玲老师:回复26294018991有建筑的真账实操和视频课程可以参考一下。
2023-04-09 18:24:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 池筱塘 发表的提问:
我企业请施工单位来对员工通道施工的会计分录怎么做
你好 借;待摊费用或管理费用 贷;银行存款等科目
293楼
2023-04-10 14:27:45
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池筱塘:回复邹老师 这个用不用进入福利费呢
2023-04-10 14:47:39
邹老师:回复池筱塘你好,这个不通过福利费核算的
2023-04-10 15:05:31
池筱塘:回复邹老师 老师 那我员工食堂的 燃气维修费用呢 计入什么科目
2023-04-10 15:18:58
邹老师:回复池筱塘你好,也是通过福利费核算的
2023-04-10 15:37:52
池筱塘:回复邹老师 这个我们是代替食堂支付的 之后食堂会把钱还给我们的
2023-04-10 15:54:49
邹老师:回复池筱塘你好,这种通过其他应收款核算,收到就冲销其他应收款
2023-04-10 16:11:29
池筱塘:回复邹老师 那也就是 接 其他应收款 食堂 待应付账款 维修机构 借 应付账款 贷 银行存款 是么
2023-04-10 16:30:27
邹老师:回复池筱塘你好,发生维修支出 借;其他应收款 贷;银行存款等科目 之后食堂把钱还给我们 借;银行存款等科目 贷其他应收款
2023-04-10 16:49:32
池筱塘:回复邹老师 现在是维修机构吧发票开给了我们 我们代替是躺付掉了这个钱,之后我们会开发票给食堂
2023-04-10 17:09:06
邹老师:回复池筱塘你好,发票应当开具给食堂,而不是开具给你们的
2023-04-10 17:28:12
池筱塘:回复邹老师 我们之前签订的是待支付协议 现在已经开给了我们 ,然后我们在开发票给食堂
2023-04-10 17:45:20
邹老师:回复池筱塘你好,不是这样开具发票的 如果你们开具发票给食堂,这样就不是代付,而是你单位的收入了
2023-04-10 17:59:46
池筱塘:回复邹老师 那我按照收来的价钱出去呢
2023-04-10 18:26:24
邹老师:回复池筱塘你好,只要你们开具了发票,哪怕是平价出去,也是收入的
2023-04-10 18:46:22
池筱塘:回复邹老师 哦 还有一个问题 老师 我们是制造业 我的水电费 放在什么科目 进项税是否需要转出
2023-04-10 19:08:02
邹老师:回复池筱塘你好,水电费计入制造费用,进项可以抵扣,不需要转出的
2023-04-10 19:21:00
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 柚子琳 发表的提问:
工程施工的矿用三轮车怎么做会计分录
你好 可以计入工程施工间接费用
294楼
2023-04-10 14:50:01
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
施工企业项目发放工资会计分录怎么做?涉及到管理费用吗?
你好,先记录应付职工薪酬,再转入相关的费用,是否涉及管理费,要看是否有管理人员的工资。
295楼
2023-04-10 15:05:12
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳光 发表的提问:
你好!想咨询下,我们是乙方,收到甲方支付的安全文明措施费的会计分录?借:银行存款,贷:工程施工-安全文明施工费?
同学 你好 可以做 借 :银行存款 贷 :其他应付款——安全文明施工费(某某单位)
296楼
2023-04-10 15:23:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ ∞ 茜 发表的提问:
已收到货物并销售,但未收到发票,怎么做会计分录,以及结转成本
你好 借;库存商品,贷;应付账款——暂估 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
297楼
2023-04-11 14:46:11
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∞ 茜:回复邹老师 请问暂估时不用做进项吗?
2023-04-11 15:01:56
邹老师:回复∞ 茜你好,暂估都没有发票,就不需要做进项税额的
2023-04-11 15:30:37
∞ 茜:回复邹老师 哦哦,那下个月发票回来了是不是把之前的分录全部做红字是,然后在做正确的分录就行了
2023-04-11 15:41:15
邹老师:回复∞ 茜你好,是的,是这样的
2023-04-11 16:05:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
如果工程只是签订合同(在施工中),未开发票。如何做分录在预收或应收体现?
收到了钱吗 借银行存款、 贷应收账款、 应交税费、应交增值税
298楼
2023-04-11 15:04:22
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喜悦的鲜花:回复郭老师 没收到钱,但老板要体现有这笔应收,因为工程开工了,有挂应收才会催收项目
2023-04-11 15:22:48
郭老师:回复喜悦的鲜花借应收账款、贷预收帐款
2023-04-11 15:43:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 酸奶布丁 发表的提问:
材料已收,发票未收的会计分录怎么做
借原材料贷应付账款。
299楼
2023-04-11 15:14:09
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酸奶布丁:回复郭老师 从暂估到收到发票,以及收到发票跟暂估有出入要怎么做,可以详细一点吗
2023-04-11 15:38:24
郭老师:回复酸奶布丁借应付账款贷原材料,然后做发票的,借原材料进项贷应付账款。
2023-04-11 16:02:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 快乐小天使 发表的提问:
关于工程施工,材料发票未收到如何入账
只能是暂估入库 了,到次月冲销,然后根据发票进行账务处理
300楼
2023-04-11 15:21:00
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快乐小天使:回复邹老师 分录怎么做,麻烦老师帮忙解答
2023-04-11 15:39:53
邹老师:回复快乐小天使借;原材料 贷;应付账款-暂估应付账款 借;应付账款-暂估应付账款 贷;原材料 借;原材料 贷;应付账款
2023-04-11 16:06:50
快乐小天使:回复邹老师 我是直接买直接拿工地用的,不通过原材料科目行吗,老师
2023-04-11 16:21:32
邹老师:回复快乐小天使也可以的
2023-04-11 16:48:06
快乐小天使:回复邹老师 那是不是暂估的时候就做,借:工程施工-材料费,贷:应付账款
2023-04-11 16:58:06
邹老师:回复快乐小天使可以的
2023-04-11 17:14:03

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