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施工未收到发票的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 右耳年华↗ 发表的提问:
付给建筑公司的安全文明施工措施费,付款和收到发票时会计分录怎么做。
您好!你为什么要付这个钱给他,是奖励吗?借:在建工程 贷应付账款。 借:应付账款 贷:银行存款
16楼
2022-12-14 09:35:45
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 舒心的雨 发表的提问:
公司是施工业小规模纳税人,开出发票,并预交了增值税,还未收到工程款。开发票和交税的时候要怎么做会计分录?
您好,开发票分录,借;应收账款,借;主营业务收入,应交税费-应交增值税。交税,借:应交税费-应交增值税,贷;现金或者银行存款。
17楼
2022-12-14 10:50:02
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ " 悠^然.. 发表的提问:
老师你好,我想问一下,工程施工行业,合同签订时的会计分录。然后,开具发票的会计分录,还有收到回款的会计分录,谢谢老师
同学您好,签订合同不需要做账务处理
18楼
2022-12-14 12:01:34
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文老师:回复" 悠^然..开票了可以确认收入的时候确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 回款了,借银行存款贷应收账款
2022-12-14 12:35:28
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 平安是福 发表的提问:
工程施工材料款已付未收到发票,要等到后期累积到一定金额才一起开票,也不知道什么时候,现在材料用于工地施工了,会计分录应该怎么做哦?
可以暂估材料入库,然后领用到工程中去
19楼
2022-12-14 13:00:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
20楼
2022-12-14 14:14:58
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2022-12-14 14:43:59
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2022-12-14 15:12:44
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2022-12-14 15:27:21
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2022-12-14 15:43:16
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2022-12-14 16:09:56
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2022-12-14 16:23:11
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2022-12-14 16:49:02
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2022-12-14 17:18:50
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2022-12-14 17:37:52
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2022-12-14 17:52:05
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2022-12-14 18:19:04
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2022-12-14 18:45:43
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ JIAYAN 发表的提问:
发票未收到的会计分录怎么做?
你好 借:预付账款 贷:银行存款
21楼
2022-12-18 20:08:03
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JIAYAN:回复月月老师 发票收回怎么做?
2022-12-18 20:35:56
月月老师:回复JIAYAN你好 借:成本费用 贷:预付账款
2022-12-18 21:02:52
JIAYAN:回复月月老师 借:主营务成本 贷:预付账款可以吗?
2022-12-18 21:26:27
月月老师:回复JIAYAN你好,主营业务成本也是可以的。
2022-12-18 21:54:24
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 米修 发表的提问:
工程施工买了物资。还没有收到发票怎么做分录
你好 如果物资已经到了 可以暂估入账 计入工程物资科目
22楼
2022-12-18 20:13:58
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米修:回复轶尘老师 我要暂估成本。可以这样做分录吗。借主营业务成本。贷工程物资。收到发票付钱时。借工程物资。贷银行存款。可以这样做吗老师
2022-12-18 20:44:31
轶尘老师:回复米修是的 你的分录正确!
2022-12-18 21:03:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 背后的巨人 发表的提问:
工厂设计施工图收到的审图发票,应该怎么做分录
你好,工厂设计施工图收到的审图发票 借:在建工程,贷:银行存款等科目 
23楼
2022-12-18 20:39:11
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背后的巨人:回复邹老师 当工厂装修完后,怎么入成本?
2022-12-18 21:07:00
邹老师:回复背后的巨人你好,工厂设计施工图收到的审图发票 借:在建工程,贷:银行存款等科目  当工厂装修完后 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-12-18 21:24:41
背后的巨人:回复邹老师 那在建工程是不是不能在所得税前扣除?
2022-12-18 21:38:48
背后的巨人:回复邹老师 如果工厂装修在汇算清缴前完工并都收到发票,要怎么做分录进行税前扣除?
2022-12-18 21:51:18
邹老师:回复背后的巨人你好,在建工程不能直接在所得税  税前扣除 需要完工通过计提折旧的方式,才可以税前扣除的 
2022-12-18 22:05:38
背后的巨人:回复邹老师 那这个审图费装修完后列入什么科目?
2022-12-18 22:23:00
邹老师:回复背后的巨人请仔细看我回复的内容
2022-12-18 22:51:22
背后的巨人:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 23:05:29
邹老师:回复背后的巨人不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。 晚安 
2022-12-18 23:31:54
背后的巨人:回复邹老师 那如果能保证在2022前5月30完成装修工程,并收到别的装修款发票,那我能先暂估处理这个审图费发票入固定进行折旧处理吗?入到2021年的成本当中,在所得税前扺扣
2022-12-18 23:44:29
邹老师:回复背后的巨人你好,工程在2021年有完工吗? 
2022-12-18 23:55:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 糊涂的钻石 发表的提问:
工程未开工,先收到的安全文明施工费(已开发票)计入哪个会计科目?
放到预付款或者其他应收,开工时转到工程施工
24楼
2022-12-18 20:44:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问:
你好 老师工程施工单位收到代村委会收到财政拨款资金会计分录怎么做?没开发票
工程施工单位收到代村委会收到财政拨款资金做往来 借银行存款 贷其他应付款
25楼
2022-12-19 17:34:00
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黑咖啡:回复紫藤老师 那老师那这个代收的直接转给村里就可以了吗?不按照自有项目核算可以吗
2022-12-19 18:02:19
紫藤老师:回复黑咖啡你们只是一个过渡的代收人,做往来
2022-12-19 18:14:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我9月份开出给建筑方发票了怎么写会计分录啊,是开具第一笔60%的发票如何写会计分录啊?施工方给建设方开具的发票,款9月底我施工方已经收到款了
同学你好 你是施工方? 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
26楼
2022-12-19 17:53:14
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 伍小红 发表的提问:
老师好!请教收到(转包工程)施工方开来的工程服务发票该如何做会计分录?
你好,计入工程成本里面哦
27楼
2022-12-19 18:10:30
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伍小红:回复朴老师 老师,我是这样做的借:工程施工-合同成本 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款(之前已预付工程款)这样对吗?
2022-12-19 18:35:26
朴老师:回复伍小红你好,对的,分录就是这样来做的
2022-12-19 18:52:04
伍小红:回复朴老师 老师,那结转工程成本时又该如何做呢?
2022-12-19 19:02:30
朴老师:回复伍小红你这不就是计入成本了吗
2022-12-19 19:21:39
伍小红:回复朴老师 老师,我是想请教工程施工科目最终如何结转?
2022-12-19 19:48:55
朴老师:回复伍小红借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利
2022-12-19 20:01:19
伍小红:回复朴老师 老师,工程结算是什么时候结算?是不是工程结束后才结算?
2022-12-19 20:14:31
朴老师:回复伍小红是的,结束后结算的哦
2022-12-19 20:36:28
伍小红:回复朴老师 老师,那一直放在工程施工-合同成本里若有销售收入了,那不牵涉到税收吗?
2022-12-19 20:52:34
朴老师:回复伍小红你可以按照完工比例来结转的
2022-12-19 21:07:05
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问:
建筑公司开具发票给业主,款项未收到,会计分录怎么做?收到工程款后,会计分录怎么做?
你好, 1开票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 2.收款 借银行存款 贷应收账款
28楼
2022-12-19 18:25:48
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贝蒂琳卡:回复蒋飞老师 如果该业务是个人挂靠的,从我公司开具发票,到收到工程款,最后到扣除相应的税金和管理费,才打款到挂靠个人,全部的会计分录怎么做呢?
2022-12-19 18:54:09
蒋飞老师:回复贝蒂琳卡3. 挂靠个人开票报销时 借主营业务成本 贷银行存款
2022-12-19 19:21:14
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 品味人生 发表的提问:
收到发票未付款会计分录
同学,你好 借:库存商品/费用 贷:应付账款
29楼
2022-12-19 18:53:59
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
公司是混合销售企业,销售货物的同时带施工,我公司支付给别人施工费,收到一张施工费发票,怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入
30楼
2022-12-20 18:14:59
全部回复
暗香疏影:回复老刘 这是我公司支付给别人施工费替我们施工,收到一张对方开具的施工费发票 会计分录也是这样吗?
2022-12-20 18:37:18
老刘:回复暗香疏影应该进工程施工成本
2022-12-20 19:01:46

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