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已收到发票未付款会计分录
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 风拂柳 发表的提问:
固定资产发票未到,款已付,会计分录应如何做呀?
你好 1 如果固定资产还没到公司,列入预付账款 2 如果固定资产已到公司,并达到可使用状态,直接借记固定资产
46楼
2022-12-23 18:44:59
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风拂柳:回复老江老师 固定资产本月已使用,下月到,下月的分录又怎么记呀?
2022-12-23 19:16:12
老江老师:回复风拂柳借 固定资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税额 贷 应付账款 下月发票来了 借 应交税费-应交增值税(进项税额 贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额
2022-12-23 19:41:54
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
47楼
2022-12-24 17:28:27
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 声声慢 发表的提问:
老师,采购办公桌椅未收到发票已经付款的怎么写会计分录呢?
你好,借预付账款,贷银行存款
48楼
2022-12-24 17:50:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ DORIS 发表的提问:
购入原材料,货款已付,发票未到,怎么写会计分录?
你好,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
49楼
2022-12-24 18:06:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 梦想 发表的提问:
1、收到货,已付款增值税发票未开;2收到货,已付款,增值税发票已开,但是未抵扣;3商品已发出,钱已经收到,增值税发票未开;4商品已发,钱未收到,增值税发票未开。这都怎么做会计分录?我有点晕,老师应该怎么最呀?
您好,1、收到货,已付款增值税发票未开;分录,借:库存商品,应交税费-待抵扣增值税,贷:现金或者银行存款。 2收到货,已付款,增值税发票已开,但是未抵扣;借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。 3商品已发出,钱已经收到,增值税发票未开;借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-待交增值税。 4商品已发,钱未收到,增值税发票未开。借:发出商品,贷:库存商品。
50楼
2022-12-24 18:32:36
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梦想:回复王雁鸣老师 我已经收到货,钱已付,增值税发票已经收到,但是我没有抵扣,你说的和分录和已经抵扣时的分录一下呀?那如果我抵扣时又应该做什么会计科目?谢谢老师
2022-12-24 18:54:27
王雁鸣老师:回复梦想您好,是的,抵扣与不抵扣的分录是一样的。如果确实不需要抵扣的,那分录就不一样了,直接把税额全部记入库存商品即可。
2022-12-24 19:09:25
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 梦想 发表的提问:
1、收到货,已付款增值税发票未开;2收到货,已付款,增值税发票已开,但是未抵扣;3商品已发出,钱已经收到,增值税发票未开;4商品已发,钱未收到,增值税发票未开。这都怎么做会计分录?我有点晕,老师应该怎么最呀?
供参考,1借预付账款 贷 银行存款 等发票到了再入账 2借库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项 贷银行存款 3借发出商品 贷库存商品 借银行存款 贷预收账款 4借发出商品 贷库存商品 像你说的1和3实务中不常见。
51楼
2022-12-24 18:44:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 女少年 发表的提问:
货款已付货已收到发票未到怎样做分录
货到票未到,借库存商品贷应付账款暂估,借应付账款贷银行存款
52楼
2022-12-25 17:38:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
原材料已入库,货款已付从银行支付,发票未到,怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
53楼
2022-12-25 17:55:46
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张铧尹:回复邹老师 收到发票怎么做分录?借原材料负数 贷;应付账款——暂估 负数 借:原材料:贷:预付账款吗?
2022-12-25 18:24:35
邹老师:回复张铧尹根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2022-12-25 18:43:09
张铧尹:回复邹老师 如果后面材料发票一直没收到怎么办?
2022-12-25 18:55:23
邹老师:回复张铧尹你好,只能是暂估挂账
2022-12-25 19:15:17
张铧尹:回复邹老师 一直挂着吗?
2022-12-25 19:45:17
邹老师:回复张铧尹你好,本来按规定是需要次月冲销,但是有的企业冲销了就会造成库存负数,所以只能是继续挂账
2022-12-25 20:13:30
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
已付款,已收货,没有收到发票会计分录如何写?
一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:库存商品(或原材料) 贷:预付账款
54楼
2022-12-25 18:21:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
收到发票,款已付,货未收到,分录怎么做?
你好借应付账款贷银行存款来了货物入原材料,冲应付
55楼
2022-12-25 18:41:59
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我是另一个你:回复暖暖老师 那发票呢?是专票,我们还需要认证的
2022-12-25 19:09:34
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2022-12-25 19:31:38
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2022-12-25 19:47:18
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2022-12-25 20:08:02
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2022-12-25 20:36:02
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2022-12-25 20:47:29
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 昏睡的百合 发表的提问:
已付款未收到发票怎么做分录?
已付款未收到发票分录如下 借 预付账款 贷 银行存款
56楼
2022-12-26 17:51:23
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 未来可期 发表的提问:
老师,我们公司购买固定资产,款已付,发票未收到怎么做会计分录
你好    暂估入账:借固定资产-暂估 贷银行存款   
57楼
2022-12-26 18:01:15
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未来可期:回复meizi老师 老师,发票收到后怎么入账了
2022-12-26 18:25:53
meizi老师:回复未来可期你好 红冲分录   然后按发票处理一遍。 你记得暂估的次月   开始折旧  
2022-12-26 18:41:03
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 独特的小蘑菇 发表的提问:
销售环节,收到运费发票,已认证但未付款的会计分录用什么好呢
借销售费用运费 进项税额 贷应付账款
58楼
2022-12-26 18:18:48
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问:
收到物业费发票,未付款怎么做会计分录
你好!计入其他应付款
59楼
2022-12-26 18:38:59
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粗暴的戒指:回复QQ老师 借方是什么
2022-12-26 19:04:24
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!计入你们的相关费用
2022-12-26 19:20:45
粗暴的戒指:回复QQ老师 收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目
2022-12-26 19:48:28
粗暴的戒指:回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2022-12-26 20:12:39
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款
2022-12-26 20:22:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 屿啵 发表的提问:
销售货物已支付运费,但暂时没有收到发票会计分录; 销售货物时,未支付款项,也未收款项,但收进项专票,开销项专票,会计分录如何处理啊,怎么报税呢。
你好  这个运费是你公司来承担吗 ?  运输公司开票给你们了 还是开票给的客户 
60楼
2022-12-27 17:48:39
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屿啵:回复meizi老师 我们公司承担的,说之后开票的,但是暂时未开票
2022-12-27 18:20:37
meizi老师:回复屿啵你好   那你就暂估入账 借销售费用-运输费 贷其他应付款 这样挂着 。然后开  借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2022-12-27 18:44:35

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