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贷款和应收款项的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问事业单位预存机车加油款到油卡的会计处理是 (借:其他应收款 贷:银行存款) 吗?
你好,没有预付账款的情况下,是这样处理 
76楼
2023-01-05 17:20:40
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 坚持 发表的提问:
一笔借款的,借:其他应收款,贷:银行存款,和一笔加油的,借:管理费用-车使费,贷:银行存款,这两笔会计分录可以合一块写吗,借:其他应收款,管理费用-车使费,贷:银行存款
你好! 可以的。
77楼
2023-01-05 17:40:08
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坚持:回复蒋飞老师 摘要怎么写呢
2023-01-05 18:16:41
蒋飞老师:回复坚持摘要:支付借款和加油费
2023-01-05 18:41:08
坚持:回复蒋飞老师 如果一笔加油的,和一笔借款的能写一块不能,就是一笔借:管理费用,贷:银行存款,另一笔借:库存现金,贷:其他应付款
2023-01-05 19:00:46
蒋飞老师:回复坚持你好! 可以 但最好分开写
2023-01-05 19:21:07
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 狂野的大神 发表的提问:
母公司转让下属子公司的转让费,母公司做借:营业外收入 贷:应收帐款 的会计处理。子公司如何做会计处理?
子公司,如果资本不变更,账务上不需要做处理,
78楼
2023-01-05 18:04:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 水滴 发表的提问:
老师 借:其它应收款—张三 贷:库存现金 张三归还时用银行存款还的会计分录是 借:银行存款 贷:其它应收款—张三 怎么处理这笔业务?还需要补充会计分录吗?
可以,你这个写没有问题这个
79楼
2023-01-05 18:28:02
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水滴:回复maize老师 老师,这种情况可以吗?
2023-01-05 18:40:41
maize老师:回复水滴这个咋挂明细不一样,是说后面还那个人吗?
2023-01-05 18:54:07
水滴:回复maize老师 老师,如果在库存现金账上多的情况下,现金借出的必须现金返还吗?和上述那个借款不一样是吗?
2023-01-05 19:23:02
水滴:回复maize老师 我现金借出,银行存款收回不行吗?
2023-01-05 19:50:18
maize老师:回复水滴没有,这个实务中没有这个要求,我一次看到这个说法,
2023-01-05 20:09:25
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司上个月销售给另外一家公司20万的货,未开具发票,申报的未开票收入,入应收账款,到这个月发现,实际未开票收入发现报多了,只发生了18万的销售额。该怎样做税务处理和会计处理?(本月未发生收入)
等有收入之后,申报的时在未开票收入里冲减这一部分差额。
80楼
2023-01-05 18:38:59
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ ???????? 发表的提问:
准备写论文,选题有:会计要素研究,企业应收帐款管理问题,收入确认中的会计处理问题,哪个选题比较好呢?哪个比较能展开来写呢?如果是您会怎么选择?
收入确认中的会计处理 新旧准则变化比较多,有比较新的论文可供参考,比较务实,有许多新的观点可以发挥。其他两个话题,比较陈旧,提不出什么新鲜的观点了。
81楼
2023-01-08 20:12:28
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
应收账款贷方余额,是国外货款,以前年度的,要处理的话会计分录怎么写合适?
应收账款贷方余额表示预收的货款。
82楼
2023-01-08 20:28:11
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申屠虹旭:回复方老师 是的,现在把这个会计科目处理,怎么操作好?
2023-01-08 20:57:29
方老师:回复申屠虹旭如果预收特别多就调整到预收账款,少的话不用处理。
2023-01-08 21:17:21
申屠虹旭:回复方老师 现在工厂不营业了,那又应该怎么处理吗?
2023-01-08 21:37:13
方老师:回复申屠虹旭确定不用退给对方的,转入营业外收入。
2023-01-08 22:04:12
申屠虹旭:回复方老师 到时要调增所得税的吗?
2023-01-08 22:19:53
方老师:回复申屠虹旭是的。
2023-01-08 22:45:37
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 张敏 发表的提问:
公司的应收账款有较多大约金额有几十万无法收回怎样做会计处理?
借:营业外支出 贷:应收账款
83楼
2023-01-08 20:50:59
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张敏:回复方亮老师 为什么是营业外的支出?这是企业的销售业务呀?凭证后面需要哪些依据呢?是否要到税务局备案?
2023-01-08 21:10:28
方亮老师:回复张敏坏账损失不是经常发生,所以计入营业外支出科目,这是企业会计准则的规定。原始凭证是收不回的证明,例如对方公司破产的证明。需要到税务部门备案。
2023-01-08 21:27:41
张敏:回复方亮老师 如果对方公司没有破产,只是不愿意支付此笔款项,没有原始凭证,该怎样做会计处理?
2023-01-08 21:55:02
方亮老师:回复张敏您描述的情况不能确认坏账,应该到法院起诉对方。
2023-01-08 22:22:36
张敏:回复方亮老师 不是一家企业欠几十万不给,而是很多有零头几千几万的不支付给公司
2023-01-08 22:43:33
方亮老师:回复张敏如果是您描述的情况应该开具红字发票冲销,不能确认坏账。
2023-01-08 23:03:05
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 谢艺桐 发表的提问:
行政单位按19年新规怎么做账 比如偿付应付账款 财务会计处理借应付账款 贷财政拨款收入 预算会计处理借行政支出贷财政拨款预算收入 凭证怎么登呢 登两个分录还是两个账?
你好,一笔财务会计,一笔预算会计 登两个分录
84楼
2023-01-09 17:59:46
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谢艺桐:回复紫藤老师 报表呢?出一份还是
2023-01-09 18:17:51
紫藤老师:回复谢艺桐出一份即可的,一般自动生成
2023-01-09 18:29:22
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
应收款项融资如何理解,是会计科目吗,和应收账款有什么区别
你好 是的,举一个例子,你们有应收账款1000万,预计一年后才收回。但是现在你们亟需用钱,那么就像第三方借款600万,用这个应收账款来抵押。
85楼
2023-01-09 18:21:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
企业向金融机构和银行借的贷款,借款时,还款时怎么做会计处理
收到贷款时 借:银行存款 贷:长期借款或短期借款 计提利息时 借:财务费用 贷:应付利息 每月还款和利息时 借:应付利息 贷:银行存款 借:长期贷款 贷:银行存款
86楼
2023-01-09 18:32:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 亚设 发表的提问:
经济合作社收到财政局的拨款,该笔款项付人工费,用现金付款。会计分录:借:银行存款 贷:专项应付款 借:库存现金 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:管理费用 借:管理费用 贷:库存现金,这样可以么?
你应该是 借:银行存款 贷:专项应付款 借:专项应付款 贷:现金
87楼
2023-01-10 17:28:24
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大意的羽毛 发表的提问:
学校处理一批废品(不在固定资产账上)所得的款项还要上缴财政。这一收一支怎么做会计分录。是否可以借:银行存款贷:应缴财政款;借:应缴财政款 贷:银行存款
您好,可以这样做分录的。
88楼
2023-01-10 17:53:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 辛勤的银耳汤 发表的提问:
老师请问财政授权支付的款项先拨回单位大帐再计入长期应付款的账务处理应该怎么处理呢?是不是先借银行存款,贷财政拨款收入;第二部贷长期应付款,借方应该是什么科目呢?
你好,同学。 你这长期应付款是如何来的
89楼
2023-01-10 18:19:52
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辛勤的银耳汤:回复陈诗晗老师 这个钱是预付的,所以放长期应付
2023-01-10 19:11:25
陈诗晗老师:回复辛勤的银耳汤预付 ?什么意思, 财政 拨付给你,你是确认为财政收入。
2023-01-10 19:30:28
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Winnie 发表的提问:
我1月~4月,每个月都确定一笔未开票收入100元, 借:应收账款 100 贷:主营业务收入 100 然后我5月开票但没收到款项, 借:应收帐款 600+增值税 贷:预收账款 100 贷:主营业务收入 500 贷:应交税费-应交增值税-销项税 然后收到转账 借:银行存款 600+增值税 贷:应收帐款 600+增值税 我觉得我开票时会计分录里的应收帐款400元和主营业务收入400元重复记了,应该怎么处理呀~
借:应收账款 -400 贷:主营业务收入 -400 注意下金额是负数
90楼
2023-01-10 18:29:59
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Winnie:回复文文老师 是加一笔这个吗
2023-01-10 19:02:43
Winnie:回复文文老师 在开票前加一笔这个?中间那笔分录是正确的?
2023-01-10 19:27:36
Winnie:回复文文老师 这笔的摘要怎么写啊
2023-01-10 19:44:25
Winnie:回复文文老师
2023-01-10 20:05:17
文文老师:回复Winnie在开票前加一笔这个 摘要,多确认收入,冲销
2023-01-10 20:30:46
Winnie:回复文文老师 那我之后还要每个月确定这笔收入吗?
2023-01-10 20:47:02
Winnie:回复文文老师 我考虑到企业所得税这块,所以每个月确定一笔合同的收入
2023-01-10 21:06:01
文文老师:回复Winnie哦,仍然可以继续按这样的方式处理,先确认,再冲销,开票时再确认收入与销项
2023-01-10 21:35:44
Winnie:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-01-10 22:03:31
文文老师:回复Winnie不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-01-10 22:32:26

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