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旧准则应付福利费会计处理
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 雪云微 发表的提问:
202103月: 借:管理费用-福利费1363.00 贷:应付职工薪酬-应付福利费1363.00 借:应付职工薪酬-应付福利费13630.00 贷:库存现金13630.00 错记多写了个0,现在咋处理?
你好,冲回去,重新做一笔正确的分录
91楼
2023-01-10 18:08:34
全部回复
雪云微:回复冉老师 这个不算现金盘盈吗?
2023-01-10 18:22:07
冉老师:回复雪云微这个不算现金盘盈吗? 不算的
2023-01-10 18:35:23
雪云微:回复冉老师 那汇算清缴已经过去了,有什么影响吗
2023-01-10 19:00:39
冉老师:回复雪云微这个没事的 ,学员,这个
2023-01-10 19:20:13
雪云微:回复冉老师 这个为什么不算现金盘盈?
2023-01-10 19:39:24
冉老师:回复雪云微因为不是真实的现金的
2023-01-10 19:52:42
雪云微:回复冉老师 是因为是账记错了, 现金并没有多出来吗
2023-01-10 20:16:51
冉老师:回复雪云微是的,学员,你说的很对的
2023-01-10 20:46:11
雪云微:回复冉老师 这笔错账和错账的更正,对我有什么影响吗
2023-01-10 21:07:31
冉老师:回复雪云微这个对你没有影响的,学员
2023-01-10 21:28:25
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 春风化雨 发表的提问:
老师 新会计准则不是规定职工福利费 教育经费等不用计提了吗
福利费不得计提了, 教育经费按工资总额的2.5%计提
92楼
2023-01-10 18:19:31
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春风化雨:回复黄老师 老师 工资总额指的是哪部分 计提的时候 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——应付职工福利费 年底有余额怎么处理
2023-01-10 18:47:54
黄老师:回复春风化雨你好,工资总额就是应付工资,计提时 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——应付职工薪酬 ,发放工资时, 借:应付职工薪酬——应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保费/公积金 现金 ,应付职工薪酬是没有余额的
2023-01-10 19:05:55
铭铭老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.07w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问:
老师请问现在最新的职工福利费扣除标准是多少那。 会计分录的核算是什么样子的那。 借:管理费用 职工福利费 贷:应付职工薪酬 职工福利费 借:应付职工薪酬 职工福利费 贷:库存现金/银行存款
同学你好 1.职工福利费税前扣除标准是工资薪金总额的14% 2.会计分录你写的是正确的。
93楼
2023-01-10 18:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 爱学习的人儿 发表的提问:
给员工购买的工装的账务处理是 借 :管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 福利费 借 应付职工福利费 贷 银行存款吗
你好 可以这么做的
94楼
2023-01-11 17:40:40
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爱学习的人儿:回复郭老师 是先计提吗?下个月入账 还是这个月 可以计提 同时入账呀
2023-01-11 17:54:58
爱学习的人儿:回复郭老师 工装除了放到福利费 还可以放到哪里呀
2023-01-11 18:09:56
爱学习的人儿:回复郭老师 可以一步做的借 管理费用 福利费 贷 银行存款吗
2023-01-11 18:36:00
郭老师:回复爱学习的人儿同时做 第一个就是计提的
2023-01-11 18:51:25
爱学习的人儿:回复郭老师 员工工装是只可以做到福利费中吗?
2023-01-11 19:12:29
郭老师:回复爱学习的人儿不一定 需要劳动保护的做劳保
2023-01-11 19:29:31
爱学习的人儿:回复郭老师 在哪里可以看到这些各项账务处理的资料吗? 我们这个工装是司机送货时,工厂要求必须着工装,所以我们定制的工装
2023-01-11 19:40:04
郭老师:回复爱学习的人儿看准的要求就可以,或者是你去,你去学习初级课程的实务
2023-01-11 20:06:32
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蓝雪花 发表的提问:
老师你好,计入管理费用的福利费,咋做账务处理,我理解的是借管理费用 福利费 贷 应付职工薪酬非货币性福利下步借应付职工薪酬非货币性福利 贷库存现金,对吗
你好对的,这样做没错的
95楼
2023-01-11 17:54:50
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 肉嘟嘟呢小肥仔 发表的提问:
母公司为子公司支付债务,在会计上应该如何处理?有没有相关的会计准则
同学你好 都是独立核算的吧 借其他应收款子公司 贷银行存款
96楼
2023-01-11 18:09:51
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
我想问下执行小企业会计准则,我公司员工都是在吃饭,食堂买菜买油等的费用是不是先做管理费用一伙食费,应付职工薪酬一福利,再应付职工薪酬,银行存款
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
97楼
2023-01-11 18:32:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 鳗鱼雪糕 发表的提问:
小企业会计准则里有应付股利这个科目吗
小企业准则有这个科目。
98楼
2023-01-27 19:12:32
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 柳林风声 发表的提问:
小企业会计准则里有应付股利这个科目吗?
你好,是没有这个科目的。
99楼
2023-01-27 19:18:41
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 名花解语 发表的提问:
老师好,我选的小企业会计准则,但现在老板分红了,我不是登记应付股利吗?但快账上没有应付股利科目呀,现在要怎么弄?
您好 请问有没有应付利润科目
100楼
2023-01-27 19:23:50
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名花解语:回复bamboo老师 有的,改成应付利润吗
2023-01-27 19:44:40
bamboo老师:回复名花解语是的 改成应付利润
2023-01-27 20:10:48
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 冷静的洋葱 发表的提问:
应付职工薪酬——福利费 这一明细科目是如何核算的?一直想不明白这个明细科目如何核算。看准则的内容,主要是福利机构人员的工资、经费、发放的补助。 以食堂为例,是不是这样核算呢?一、食堂设备的折旧   借:应付职工薪酬——福利费     贷:累计折旧 二、发放、分配厨工的工资   借:应付职工薪酬——工资     贷:现金     借:应付职工薪酬——福利费     贷:应付职工薪酬——工资 三、日常开销,比如买大米   借:应付职工薪酬——福利费     贷:现金 四,期末分配
基本是对的,你这样做就可以了
101楼
2023-01-27 19:38:59
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文老师:回复冷静的洋葱但是折旧还是入管理费用好一点
2023-01-27 20:17:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小妖 发表的提问:
请问给员工购买的劳保用品(工作服、手套等) 会计处理正确应该是怎样的? 我的分录是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
你好!这个计入管理费用-劳保费更好
102楼
2023-01-28 17:03:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ hyqq007 发表的提问:
我司有跨年成本发票 如何做账务处理 我们现在是这样处理 借本年利润 贷应付账款 实行小企业会计准则
你好,你这个成本发票本来应当计入主营业务成本?
103楼
2023-01-28 17:11:06
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hyqq007:回复邹老师 嗯 是的 才收到票 请问如何账务处理
2023-01-28 17:26:44
邹老师:回复hyqq007你好,借方应当是利润分配——未分配利润科目 借;利润分配——未分配利润 贷;应付账款等科目
2023-01-28 17:55:28
hyqq007:回复邹老师 那请问老师影响18年所得税吗 ?汇算清缴的时候要调吗?还是直接算入19年 影响19年所得税?
2023-01-28 18:14:12
邹老师:回复hyqq007你好,影响18年的所得税,需要调整 的
2023-01-28 18:43:07
hyqq007:回复邹老师 谢谢老师哦
2023-01-28 19:11:47
邹老师:回复hyqq007不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-28 19:22:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ EVER 发表的提问:
请问老师执行小企业会计准则的企业,工资是当月月底发当月请问工资得科目得用应付职工薪酬-工资,不能直接计入管理费用-工资吗
您好。您好,需要通过应付职工薪酬科目。
104楼
2023-01-28 17:25:51
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Lazycat 发表的提问:
物业公司为退休人员购买商业保险的账务处理,是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-应付福利费 借应付职工薪酬-应付福利费贷银行存款 还是直接借管理费用-福利费贷银行存款?
你好! 一般采用第一种方式。
105楼
2023-01-28 17:50:35
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Lazycat:回复蒋飞老师  意外险
2023-01-28 18:14:00
蒋飞老师:回复Lazycat可以直接做分录 借管理费用-福利费贷银行存款
2023-01-28 18:30:28
Lazycat:回复蒋飞老师 怎么又不用通过应付职工薪酬了?
2023-01-28 18:52:37
蒋飞老师:回复Lazycat意外险,不是正常的社保费,可以不通过应付职工薪酬科目核算的
2023-01-28 19:15:36

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