咨询
企业会计准则应付职工薪酬
分享
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Monster 发表的提问:
关于初级会计实务-应付职工薪酬的问题,教材里说到,企业以自产产品作为职工薪酬发放给职工时,应确认主营业务收入,借:应付职工薪酬-非货币福利,贷:主营业务收入,为什么要确认主营业务收入?
您好,因为增值税和企业所得税都要求视同销售,所以确认了收入 。
181楼
2023-02-28 17:03:42
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
小企业会计准 则,社保属于工资薪金的一部分吗?为什么要计入应付职工薪酬中核算?还是说只是这样做,但是所得税汇算清缴的时候,社保公司承担这部分需要计入工资薪金中吗?
您好!应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。 公司承担的需要计入。个人承担的不用。
182楼
2023-02-28 17:14:59
全部回复
莫失莫忘:回复宋生老师 那所得税汇算清缴中的工资薪金支出,包括社保公司承担部分吗?如果是交工会经费,会计分录是:借:管理费用-工会经费,贷应付职工薪酬-应付工会经费,是这样吗?
2023-02-28 17:51:36
宋生老师:回复莫失莫忘您好!实际上正如你的分录上的。公司负担的部分在公司的管理费用里面去了。
2023-02-28 18:19:16
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 2021财务会计师 发表的提问:
业务45的会计凭证正确应该怎么写啊?是借:应付职工薪酬-应付工资 (代扣个人社会保险) 应付职工薪酬-社会保险 借:应付职工薪酬-应付工资(代扣个人住房公积金) 应付职工工资-住房公积金 贷:银行存款。这样对吗?这是实际缴纳的
你好,能把这个业务的具体内容发过来么?
183楼
2023-03-01 16:25:31
全部回复
2021财务会计师:回复立红老师 这是袁江泉老师的讲课
2023-03-01 16:49:54
立红老师:回复2021财务会计师你好,这个图片看不清 如果是实际缴纳社保和公积金的分录 借:其他应收款——代扣个人社保 借:其他应收款——代扣个人公积金 借:应付职工薪酬——公司社保 借:应付职工薪酬——公司公积金 贷:银行存款
2023-03-01 17:02:03
2021财务会计师:回复立红老师 袁江泉老师说根据会计准则,新规定,应该把个人承担的社保,和住房公积金,记入应付职工薪酬-应付工资科目核算啊
2023-03-01 17:29:31
立红老师:回复2021财务会计师你好,个人负担的部分是计入其他应收或其他应付中,企业负担的是计入应付职工薪酬中,实务工作一直是这样做的,
2023-03-01 17:55:30
2021财务会计师:回复立红老师 好吧。就这样吧。谢谢老师
2023-03-01 18:19:08
立红老师:回复2021财务会计师不客气的,祝您学习愉快
2023-03-01 18:41:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 落寞的铃铛 发表的提问:
单位计算确认当期应付职工薪酬(包括单位为职工计算缴纳的社会保险费、住房公积金)时,计提事业单位从事专业活动人员的职工薪酬,借记____科目,贷记应付职工薪酬科目。
你好,同学。 借,业务活动费用
184楼
2023-03-01 16:51:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
计提5月份工资 借:管理费用--职工薪酬 62200 贷:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68
你好,你想问的问题具体是?
185楼
2023-03-01 16:58:31
全部回复
阡陌红尘。:回复邹老师 发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 贷:库存现金 57569.68 2017.06月份对公账户缴纳养老保险费16,206.12元 怎么做分录?其中单位缴纳11575.80元,个人缴纳4630.32元。上面分录正确嘛?
2023-03-01 17:11:09
邹老师:回复阡陌红尘。借;应付职工薪酬——养老 贷;银行存款
2023-03-01 17:32:46
阡陌红尘。:回复邹老师 借:应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32 应付职工薪酬 - 养老保险费 11575.80 贷:银行存款 16206.12 这样做分录对嘛,应付职工新酬期末余额 是-11575.80,怎么回事?
2023-03-01 17:45:21
邹老师:回复阡陌红尘。你好,是不是单位部分没有计提啊
2023-03-01 18:06:49
阡陌红尘。:回复邹老师 没有啊,只计提个人部分了,怎么做啊?
2023-03-01 18:31:44
邹老师:回复阡陌红尘。计提 借;管理费用 (单位部分) 其他应收款(个人) 贷;应付职工薪酬
2023-03-01 18:53:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 迷路的小丸子 发表的提问:
请问下社会保险企业交的部分要计提到应付职工薪酬吗
您好 社会保险企业交的部分要计提到应付职工薪酬
186楼
2023-03-01 17:11:59
全部回复
迷路的小丸子:回复bamboo老师 哦,谢谢,再问下,企业有个人交社保一定要计提工资,造工资表吗,工资可不可以为0
2023-03-01 17:30:41
bamboo老师:回复迷路的小丸子请问个人部分是员工个人承担还是公司承担
2023-03-01 17:51:48
迷路的小丸子:回复bamboo老师 个人部分是员工承担
2023-03-01 18:10:27
bamboo老师:回复迷路的小丸子那应该计提工资 造工资表 不然您怎么扣个人部分?
2023-03-01 18:37:59
迷路的小丸子:回复bamboo老师 如果说个人部分也公司帮他全交,那是不是可以不用造工资表,工资申报为0呢
2023-03-01 19:02:13
bamboo老师:回复迷路的小丸子是的 个人部分也公司帮他全交,可以不用造工资表,没有发工资 不申报个税 但是个人部分公司承担了 企业所得税前不得扣除个人部分
2023-03-01 19:20:12
迷路的小丸子:回复bamboo老师 哦,是这样,就是汇算清缴时,个人部分要扣除对吗
2023-03-01 19:44:48
bamboo老师:回复迷路的小丸子汇算清缴时,个人部分要调增
2023-03-01 20:04:50
迷路的小丸子:回复bamboo老师 老师我还有个问题想请教下,工会经费,是不是要计提到应付职工薪酬里,因为我看汇算清缴时,职工薪酬调整表里下面有工会经费一栏
2023-03-01 20:22:33
bamboo老师:回复迷路的小丸子是的 工会经费,要计提到应付职工薪酬
2023-03-01 20:42:11
迷路的小丸子:回复bamboo老师 嗯,是的,个人部分要做调增,明白,谢谢老师
2023-03-01 20:58:41
bamboo老师:回复迷路的小丸子不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-01 21:16:10
迷路的小丸子:回复bamboo老师 哦,就是在做交工会经费时,同时做一笔计提工会经费到应付职工薪酬是吗
2023-03-01 21:26:23
bamboo老师:回复迷路的小丸子是的 交工会经费时,同时做一笔计提工会经费到应付职工薪酬
2023-03-01 21:53:31
迷路的小丸子:回复bamboo老师 哦,好的,明白了,还有想问下,申报个人所得税时,正确的申报流程扣除部分填写,是五险按明细一项项填报扣除金额吗,还是直接应付职工薪酬那填扣除掉五险后的余额可以吗,后面五险扣除明细填报0
2023-03-01 22:22:44
bamboo老师:回复迷路的小丸子按扣除前的填收入 然后填个人承担部分的五险一金
2023-03-01 22:35:02
迷路的小丸子:回复bamboo老师 哦,好的,谢谢,嗯,再请教下,社保申报基数填报时,以哪个基数填报,是系统上跳出来的那个基数,还是实际应发工资的80%填报,或缴费人数的的80%*缴费基数谁高原则填报
2023-03-01 22:59:57
bamboo老师:回复迷路的小丸子社保申报基数填报时 以您在申报申报的基数填写
2023-03-01 23:10:59
迷路的小丸子:回复bamboo老师 就是系统自动跳出来的那个基数吗
2023-03-01 23:40:58
bamboo老师:回复迷路的小丸子是的 系统自动跳出来的那个基数
2023-03-01 23:56:49
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
公司以转账支票发放13薪。是不是借管理费用-职工薪酬 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行。金额以支票金额为准
是的
187楼
2023-03-05 17:50:31
全部回复
小可爱:回复袁老师 谢谢老师了
2023-03-05 18:15:55
袁老师:回复小可爱不客气
2023-03-05 18:38:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 超帅的御姐 发表的提问:
企业薪酬当月发,计提本月职工薪酬,应付职工薪酬的余额表,期初出现余额在借方,这个是什么情况?
你好,可能是多发放了工资或者少计提了工资造成的
188楼
2023-03-05 18:11:20
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
计提工资。借:管理费用-应付职工薪酬。借:主营业务成本。贷:应付职工薪酬-工资。支付工资。借:应付职工薪酬-工资。贷:银存。这样做对吗?
您好!可以的。可以这样。
189楼
2023-03-05 18:38:07
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 宋玉洪9091048 发表的提问:
应付职工薪酬 有负数516.64 然后做不计提应付职工薪酬,资产负债表上的应付职工薪酬就会多516.64元 遇到这个问题怎么调整?
你好 是计提的少了 可以补计提的
190楼
2023-03-05 19:03:00
全部回复
宋玉洪9091048:回复答疑苏老师 补计了负债又增多了,发放工资有赠多啊?我觉不正常
2023-03-05 19:17:41
答疑苏老师:回复宋玉洪9091048你好 补计提的话 借方成本费用 贷方应付职工薪酬 不就冲掉了借方余额吗
2023-03-05 19:28:14
宋玉洪9091048:回复答疑苏老师 负债表也会增加516.64
2023-03-05 19:48:33
答疑苏老师:回复宋玉洪9091048你好 你不是现在应付职工薪酬是负数吗 ?你补计提后 应付职工薪酬就平了 所以很正确的 负债增加了是对的
2023-03-05 20:06:52
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 花儿 发表的提问:
老师好,我公司2017年有一笔业务记账记错了应记入应付职工薪酬一应付社会保险费,记入了应付职工薪酬一应付福利费,做2018年汇蒜清缴才发现应付职工薪酬的报露填写应付职工薪酬社会保险费和职工福利号是账面有余额应怎么填写,会计处理怎么改
填报表时账载金额和税收金额都按正确的填写就可以。账务上如果跨年没有明细余额也不用调整。如果有余而按正确的将科目余额调整过来就可以。比如:借:应付职工薪酬-福利费 (负数) 借:应付职工薪酬-社会保险费(正数)
191楼
2023-03-06 16:37:42
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 发表的提问:
老师您好想问下我做提工资的分录对不 借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业 应付职工薪酬-公积金 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:现金
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
192楼
2023-03-06 16:58:09
全部回复
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 一样的吧老师,我在发工资时就一步,
2023-03-06 17:15:23
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 还有一个问题老师,我是一般纳税人,比如我库存里没有的商品,我开发票了,怎么处理,我又进项留底可以抵扣增值税吗,没有库存是不是就不转成本,就可以了
2023-03-06 17:37:12
宋生老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇你好!是一样的,只是没必要搞那么多二级科目
2023-03-06 18:05:14
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 那发工资时,怎么做分录呢老师
2023-03-06 18:20:42
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 还有一个问题,不再我公司上班,在我公司上公积金的人员,是不是不用申报个税,谢谢老师
2023-03-06 18:48:23
宋生老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇你好!因为挂靠本身违规,所以建议还是要申报个税
2023-03-06 19:09:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,计提工资的时候借:主营业务成本-职工工资贷:应付职工薪酬-职工工资 还是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-职工工资 哪一个会计分录正确呢
你好 那个也可以的 就是看你主营业务成本分的明细不
193楼
2023-03-06 17:03:09
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
企业年报 职工薪酬支出及纳税调整明细表里工资薪金支出是 填计提工资 还是应付职工薪酬
税收金额和实际发生额这个是2019年计提 2020年做19年汇算清缴之前发话,那就按计提数,没有发那就按实际发的,应付职工薪酬贷方-没有发的这个金额填写税收金额和实际发生额
194楼
2023-03-06 17:23:58
全部回复
:回复maize老师 什么意思 没太明白
2023-03-06 17:45:30
:回复maize老师 正常都是这个月工资下个月发放
2023-03-06 18:13:06
maize老师:回复12月工资是1月发,取得是应付职工薪酬贷方金额,做汇算清缴,每个月都是按这个做账话
2023-03-06 18:36:02
:回复maize老师 是的
2023-03-06 19:03:57
:回复maize老师 那就是按应付职工薪酬贷方填写呗
2023-03-06 19:19:52
maize老师:回复是的,是的,是的,是的
2023-03-06 19:31:05
:回复maize老师 那期间费用表里的职工薪酬呐 和这个一样填应付 还是,
2023-03-06 19:50:06
maize老师:回复这个一样填应付 是,但是,这个取得是一级科目应付职工薪酬,不单独是工资
2023-03-06 20:14:41
:回复maize老师 不是按管理费用里的工资填嘛
2023-03-06 20:43:27
:回复maize老师 管理费用-工资 就是计提的数啊
2023-03-06 20:56:41
maize老师:回复管理费用 工资,%2B福利费%2B职工教育经费%2B社保 等,之和填写进去
2023-03-06 21:09:14
maize老师:回复要是没有做成本别的费用 下面,只有管理费用,那可以直接看应付职工薪酬 一级科目,贷方就可以,
2023-03-06 21:32:35
maize老师:回复你有别的话,那相加填写进去,管理费用下面,
2023-03-06 21:55:52
:回复maize老师 好的 谢谢老师
2023-03-06 22:16:09
:回复maize老师 小微企业是不是不用填期间费用表
2023-03-06 22:29:07
maize老师:回复是的,这个是不用填写,是的
2023-03-06 22:58:55
:回复maize老师 第五列税收金额是要算嘛
2023-03-06 23:26:42
maize老师:回复填写,你发这个也是填写224000
2023-03-06 23:39:54
:回复maize老师 福利费这填上不对啊
2023-03-07 00:06:49
maize老师:回复=224000*14% 福利费税收金额是这个,
2023-03-07 00:33:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 吃货小朋友上线了 发表的提问:
今天工资五险一金会计分录, 借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬工资 应付职工薪酬社保个人承担 应付职工薪酬社保公司承担 应付职工薪酬公积金公司承担 应付职工薪酬公积金个人承担 老师,请问这个分录有没有问题呀
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
195楼
2023-03-07 16:29:37
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×