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应付账款期初漏记会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 学堂用户7nfzw4 发表的提问:
银行存款日记期初余额为400000元会计分录怎么写
你好 期初余额不需要做帐
76楼
2023-01-04 18:28:19
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
应收账款期初数录入丨万,其对应科目为应交税金和营业收入,但前期无利润表,那这个差额计入未分配期初数中?另外,库存期初余额为2万,应付账款8万,差额可否也计未分配,录期初数,试算不平衡,
无利润表,可以差额录入未分配利润中。
77楼
2023-01-04 18:56:59
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ ❤ 甜甜 发表的提问:
期初应付账款为18410元,现支付18000元,应付账款已结清。该笔分录怎么写?
你好,借:应付账款 18410 贷:现金 18000 营业外收入 410
78楼
2023-01-05 18:27:27
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 勤恳的早晨 发表的提问:
你好,老师,前期会计分录做的应付账款,后面因其它原因,部分应付账款不用付款了,怎样做分录呢
你好,部分应付账款不用付款了计入营业外收入
79楼
2023-01-05 18:40:07
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 舒适的蜡烛 发表的提问:
老师,您好!我本月发现19年前任会计有一笔经济业务漏记:0.8,请问分录我该如何做?银行存款漏记0.8
借银行 0.8 贷营业外收入0.8
80楼
2023-01-05 18:53:59
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舒适的蜡烛:回复maize老师 老师,是支付预付款,漏记了0.8
2023-01-05 19:13:56
maize老师:回复舒适的蜡烛借预付账款 0.8 贷银行 0.8
2023-01-05 19:34:25
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 宽容 发表的提问:
外账在去年建帐时漏漏记啦一笔应付款,这个该如何处理
这笔应付款是采购还是什么?有进项票吗?
81楼
2023-01-08 20:04:17
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小草 发表的提问:
从银行借入短期借款20000元,直接归还前欠货款,会计分录 借 银存 贷短期借款。借 应付账款 贷 银存
你好,你的处理很正确。
82楼
2023-01-08 20:32:55
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小草:回复月月老师 答案上是借应付账款 贷短期借款 这个对吗?
2023-01-08 20:49:22
月月老师:回复小草你好,答案是错误的。
2023-01-08 21:12:27
小草:回复月月老师 这两个都是负债类科目不能编制在一起的吧
2023-01-08 21:39:20
月月老师:回复小草你好,是的,短期借款有两个贷方数也是不对的。
2023-01-08 22:05:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
公司的车贷 法人名字的车贷卡 如何入账 三年期的。具体会计分录是?是进其它应付款--法人,还是短期借款--法人
您好!车子挂在谁的名下?是公司付钱吗?
83楼
2023-01-08 20:53:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 心晴钟灵毓秀 发表的提问:
外帐会计把一张有发票实际是用私户付款的,他写在公户银行付款,还有他漏记银行付款,我该怎么调整这笔会计分录,现在银行存款账户余额和账面对不上,怎么调整
你好 做一笔调整分录 借;银行存款 贷;其他应付款 漏记的补上
84楼
2023-01-08 21:05:59
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心晴钟灵毓秀:回复邹老师 那其他应付款怎么冲,用现金冲吗,还有做这几笔分录要附原始凭证吗
2023-01-08 21:18:47
邹老师:回复心晴钟灵毓秀你好,如果付给私人了,就减少其他应付款 需要原始单据的
2023-01-08 21:46:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
公司的车贷 法人名字的车贷卡 如何入账 三年期的。具体会计分录是?是进其它应付款--法人,还是短期借款--法人
您好!车子挂在谁的名下?是公司付钱吗?
85楼
2023-01-09 17:42:03
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鱼:回复宋生老师 公司名下的车,用法人的名字办得车贷卡,每月给法人名下的车贷款还款,还车按揭款
2023-01-09 18:08:25
宋生老师:回复您好!建议计入其他应付款。
2023-01-09 18:19:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 未来不是梦2 发表的提问:
老师,公司重新建账有些应收账款漏记了,没有起初余额,现在收到应收账款。该计入那个科目
你好,公司重新建账有些应收账款漏记了,没有期初余额,那应当重新建账,录入正确的期初数才是的 现在收款这样做分录,借;银行存款,贷;应收账款
86楼
2023-01-09 18:09:56
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未来不是梦2:回复邹老师 建账应收账款漏记了,现在总不能为了一个应收账款再重新建账吧
2023-01-09 18:33:03
邹老师:回复未来不是梦2你好,如果你不想重新建账,那就需要把之前漏记的应收账款分录补上的 比如,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-01-09 18:44:10
邹老师:回复未来不是梦2但是这样只能使得期末应收账款数据是正确的,期初数仍然是不对的(所以我之前建议你重新建账,录入正确期初数)
2023-01-09 19:03:15
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ bonnie 发表的提问:
财务记账软件更换时,漏记一笔应付账款,这笔应付账款对应的原材料有记账,现在这笔有付款,请问如何做记账凭证呢?
您好,同学,您漏记的分录怎么只有贷方?那样的话科目汇总也不平啊
87楼
2023-01-09 18:31:56
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bonnie:回复晓宇老师 情况就是这样的,我不知道该怎么做了,期初有调整本年利润,那现在怎么办呢?
2023-01-09 18:51:34
晓宇老师:回复bonnie那您直接写补记应付账款:贷:应付账款 收到款: 借:应付账款 贷:银行存款
2023-01-09 19:05:37
bonnie:回复晓宇老师 那应付账款还是有余额呀
2023-01-09 19:19:49
晓宇老师:回复bonnie没有余额了,你补记了贷方,然后收款从借方再冲回。
2023-01-09 19:44:24
bonnie:回复晓宇老师 补记应付账款时,借方写什么科目呢?
2023-01-09 19:59:53
晓宇老师:回复bonnie没有借方科目,您但是不也是只有借方没有贷方科目吗?
2023-01-09 20:23:06
bonnie:回复晓宇老师 没有借方科目,那怎么做平衡呢?老师
2023-01-09 20:49:22
晓宇老师:回复bonnie同学,是之前只有借方没有贷方就不平衡,这次补记后就平衡了,您直接记账就可以,不需要做记分录,收到款时再做分录。
2023-01-09 21:02:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
当会计发现去年漏记了行政部的折旧费,今年来调账,请问应用何账户来处理?账务处理程序(会计分录)
您好,如果金额低于上年利润的10%的话,借;管理费用-折旧费,贷:累计折旧。反之 ,借;以前年度损益调整,贷:累计折旧。
88楼
2023-01-09 18:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 透过&看世界 发表的提问:
期初应付余额少记,调整分录应该怎样做?
你好,期初数错误了只能是重新建账了
89楼
2023-01-10 18:01:20
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 燕子 发表的提问:
学校在清算时应付账款需要转到事业基金里面吗,会计分录怎么做
如果是被撤单位,不用处理了,清算审计时会处理的。 如果是并入单位,直接记入资本公积或投资(实收资本),同时将资产转入。记入资本公积还是实收资本要看上级是怎么决定的。
90楼
2023-01-10 18:09:51
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燕子:回复靖曦老师 发生业务的时候是借事业支出,贷应付账款吗
2023-01-10 18:45:48
靖曦老师:回复燕子会计分录:借 事业支出——教科书 贷 库存现金或 银行存款
2023-01-10 19:11:31

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