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应付账款期初漏记会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A0-左 发表的提问:
我们今年会计制度改革为财务会计与预算会计双分录记账,上年其他应收款结转,今年年初财务会计期初数已计入,请问预算会计期初数是否计入?我单位是事业单位。
你好,会计制度改革为财务会计与预算会计双分录记账,上年其他应收款结转,今年年初财务会计期初数已计入,预算会计期初数不需要计入
61楼
2022-12-28 18:23:38
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ A0-左 发表的提问:
我们今年会计制度改革为财务会计与预算会计双分录记账,上年其他应收款结转,今年年初财务会计期初数已计入,请问预算会计期初数是否计入?我单位是事业单位。
应收账款不做预算会计结转。
62楼
2022-12-28 18:41:54
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
期初从工厂进了一批样机,前面的会计记入其他应付款-其他,给工厂退样机时我在做分录,做了一笔:其他应付款-工厂,库存商品 这笔账怎么调整
这个是用来销售的吗
63楼
2022-12-28 18:50:23
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冲冲冲呀:回复答疑郭老师 退样机 返厂
2022-12-28 19:21:39
冲冲冲呀:回复答疑郭老师 只是之前收到样机时做账挂在其他应付账款-其他科目里,我在退样机时做在其他应付款-工厂
2022-12-28 19:46:43
答疑郭老师:回复冲冲冲呀借应付账款贷其他应付款
2022-12-28 20:08:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 敏儿 发表的提问:
老师:期初建账的时候,有一笔应付材料款漏记了,没有挂账,现在材料都已经差不多用完了,货商要求付款,该如何出账呢?急,谢谢
你好!你补充做一个借原材料 贷应付账款的分录 然后支付货款就好了。
64楼
2022-12-28 19:08:59
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敏儿:回复宋生老师 老师:但是那些材料是2018.12月入库的,12月已经用了一部份,现在只余少部分了,如果补做一个 借 原材料 贷 应付账款的分录,岂不是原材料增加了,与仓库库存数对不上哦??
2022-12-28 19:23:45
宋生老师:回复敏儿你好!你不是还领用了吗?你也要做领用的分录。
2022-12-28 19:36:33
敏儿:回复宋生老师 是去年12月领用的哦?现在重新做入库分录,再做相应的出库分录??是这样吗?如果这样操作不是变相增加了当月出库数了?也是与仓库数据不相符哦,老师
2022-12-28 19:54:07
宋生老师:回复敏儿您好!这么说吧,本身确实是应该对的上,但是你已经没有做了,已经做错了,现在只是补充计入,让到现在为止的期末数跟实际上对的上。 起这个作用
2022-12-28 20:04:12
敏儿:回复宋生老师 老师,这道理我明白,就是有点纠结,那重新做了领用,那相对应的产品成本不是有变化了??对成本归集不准确吧?这样的操作怕吗?
2022-12-28 20:33:21
宋生老师:回复敏儿你好!不用怕啊。因为补充了才是正确的。
2022-12-28 20:59:14
敏儿:回复宋生老师 按这样的操作,对领用该材料的产品成本归集,是不太准确的,不过,目前也只能这样补救了,谢谢老师
2022-12-28 21:18:04
宋生老师:回复敏儿你好!不用客气的。确实不太准,只是算是补充记录。
2022-12-28 21:31:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 宁静以致远 发表的提问:
一般纳税人内账,今年初准备建账,应收丶应付账款及银行存款等怎么做会计分录建立期初额,还是直接录入不做分录(新接账户,以前业务数据无法取得,只有年初余额)务实
这个根据这个盘点数据做期初,不平填写未分配利润下面,之后按这个实际发生业务做分录,需要看啥业务,这个
65楼
2023-01-02 11:01:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Emily宝 发表的提问:
供应商漏对账,不需要支付的应付账款,会计账务怎么处理?
借应付账款贷营业外收入
66楼
2023-01-02 11:25:53
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
去年会计做的凭证,其他应付款,单据有,漏记的,现在还可以补记吗?
要么补计到去年的账上 要么今年补做,涉及损益的 结转至利润分配-未分配利润
67楼
2023-01-02 11:51:08
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
68楼
2023-01-02 11:57:00
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姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2023-01-02 12:23:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 密瓜 发表的提问:
以前年度漏记了几笔还长期借款分录,现在要怎么调账处理
你好,补做相应分录就是了 借;长期借款,贷;银行存款
69楼
2023-01-03 18:01:13
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 神勇的音响 发表的提问:
老师,你好,登记总账漏记期初余额怎么办
你好,补到现在的位置,摘要写明。
70楼
2023-01-03 18:18:37
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 可爱的溪流 发表的提问:
怎样在七月调整3月的应收账款的期初余额,录入期初余额时少录入期初余额8000,该怎么写会计分录
除了应收账款要减少还有什么科目要减少
71楼
2023-01-03 18:28:15
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可爱的溪流:回复吴少琴老师 应收账款的期初余额本来应该是48000的,但是我给录入成40000,现在怎么写调整分录?
2023-01-03 18:49:43
吴少琴老师:回复可爱的溪流你要找到对应还有哪个科目要减少
2023-01-03 19:07:21
可爱的溪流:回复吴少琴老师 主营业务收入
2023-01-03 19:35:07
吴少琴老师:回复可爱的溪流你的期初余额里面怎么会有主营业务收入
2023-01-03 19:56:42
可爱的溪流:回复吴少琴老师 会我就不问了
2023-01-03 20:22:11
吴少琴老师:回复可爱的溪流那就做这个分录调整 借利润分配8000贷应收账款8000
2023-01-03 20:39:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,我有个供应商的期初数入错了,期初有欠款,入成了期初是平账,现在要付这次货款,我要怎么做分录账才会平呢 !!
您好!是这样。这个期初如果错了 ,那对应肯定还有科目错了。你要确认另外错了的是什么科目才能确认分录怎么做。
72楼
2023-01-03 18:33:34
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会计学堂辅导老师:回复宋生老师 是供应商账在建账的时候没对清,以为是平的
2023-01-03 19:03:28
宋生老师:回复会计学堂辅导老师您好!那建议你借未分配利润 贷应付账款 然后现在借应付账款 贷银行存款
2023-01-03 19:27:37
会计学堂辅导老师:回复宋生老师 现在发现有欠款又给对方付了钱,就不知道做什么出这钱
2023-01-03 19:38:22
宋生老师:回复会计学堂辅导老师你好!按上面的分录就可以了。
2023-01-03 19:56:13
会计学堂辅导老师:回复宋生老师 会影响我这个月的利润表吗
2023-01-03 20:16:16
宋生老师:回复会计学堂辅导老师您好!不会影响利润表的了
2023-01-03 20:30:13
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
本月到款为上上月的货款,而上上月出货漏登记,如何计会计分录
出货登记在本月,1.确认收入 借 应收账款 贷 收入 应交税金-增值税 2.结转成本 借 成本 贷 库存商品 3.收款 借 银行存款 贷 应收账款
73楼
2023-01-03 18:59:58
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 端庄的发夹 发表的提问:
以前漏记一笔应付账,现在要怎么只补记应付账款,不涉及成本
根据以前漏记的业务,对应补记,涉及到损益的还需要调整以前年度损益调整科目
74楼
2023-01-04 17:57:09
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端庄的发夹:回复文静老师 做的是内账,分录要怎么做
2023-01-04 18:20:45
文静老师:回复端庄的发夹你补记应付款,借方之前应该记什么,就记什么。根据漏记的业务补借方科目
2023-01-04 18:46:06
端庄的发夹:回复文静老师 那以前买回来的原材料,怎么记,都这么久
2023-01-04 19:00:37
文静老师:回复端庄的发夹如果你领用了材料,材料又进成本费用,销售产品进到利润,利润进到了利润分配,就调整最终进到的科目。主要是弄清楚最后进哪里了
2023-01-04 19:13:19
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 发表的提问:
老师,建账时候漏记一笔应付账款,是直接做一次分录添加上去还是调整以前年度损益
你漏了一笔你的期初数是怎么平的?
75楼
2023-01-04 18:15:13
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芳:回复马老师 老师,是内账,当时建账的时候是不平的,通过调整其他的科目调平了
2023-01-04 18:37:06
芳:回复马老师 现在老板想起说上年还有一些应付账款没有在账上体现,我应该怎么做上去呢?
2023-01-04 19:00:12
马老师:回复这是一笔干了啥的应付款?
2023-01-04 19:30:02
芳:回复马老师 采购原材料和存货,东西已经用掉了,是老板把这些应付款忘了,现在销货商来要钱,老板想起有这一笔款
2023-01-04 19:59:29
马老师:回复那就你直接挂账一笔 借利润分配--未分配利润 贷应付账款--某单位
2023-01-04 20:10:14
芳:回复马老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 20:36:20
马老师:回复不客气的 麻烦你给老师五星好评 谢谢
2023-01-04 20:50:56

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