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应付账款期初漏记会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,我们的应付账款不用付了,请问做什么会计分录冲回呢
你好 是因为什么原因不用付款了
121楼
2023-02-01 18:05:59
全部回复
没有如果:回复玲老师 对方公司倒闭了
2023-02-01 18:33:22
玲老师:回复没有如果你好 借 应付账款贷营业外收入
2023-02-01 18:48:29
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,这个应付账款会计分录怎么做
学员你好,能不能描述一下你的业务
122楼
2023-02-05 18:48:44
全部回复
篼篼潴:回复悠然老师01 餐饮行业,这个是合作的承包商,期间会领用煤气,他们的员工会住在本公司会扣除水电费,然后会领用食材,本公司不做原材料科目直接结转主营业成本科目
2023-02-05 19:17:05
篼篼潴:回复悠然老师01 营业费用是现在的销售费用科目么
2023-02-05 19:30:51
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款,这个会计分录怎么做合适呢
2023-02-05 19:50:58
篼篼潴:回复悠然老师01 老师能回答我这个问题么?我问了别的老师,因为不能继续问了所以找别的老师了
2023-02-05 20:15:39
悠然老师01:回复篼篼潴营业费用是现在的销售费用科目
2023-02-05 20:33:01
篼篼潴:回复悠然老师01 会计分录怎么做计提应付账款图片
2023-02-05 20:49:58
悠然老师01:回复篼篼潴借:主营业务成本100000 贷:应付账款100000 借:应付账款3456 贷:其他应收款3456
2023-02-05 21:03:07
篼篼潴:回复悠然老师01 那些扣除项目可以直接从我们的营业费用扣除么
2023-02-05 21:29:41
悠然老师01:回复篼篼潴不可以直接扣除,需要视同销售
2023-02-05 21:53:26
篼篼潴:回复悠然老师01 第二个应付账款那里看不懂,3456
2023-02-05 22:05:54
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款在借方,第一步我能看懂
2023-02-05 22:34:41
篼篼潴:回复悠然老师01 老师这个会计分录是不是直接从费用里扣除的
2023-02-05 22:54:23
篼篼潴:回复悠然老师01 我也大概知道这样做啥意思,成本费用直接冲减是负数
2023-02-05 23:14:28
篼篼潴:回复悠然老师01 她这么做的意思相当于为在供应商买货,然后为供应商垫付的项目就得从货款里扣除,计提的应付账款就是扣减后的金额
2023-02-05 23:40:28
悠然老师01:回复篼篼潴是的,她是直接冲减成本的
2023-02-05 23:50:58
篼篼潴:回复悠然老师01 那和你们做的那个不一样呢?有什么问题
2023-02-06 00:02:19
悠然老师01:回复篼篼潴我是认为你们原来领材料的时候做过处理了,计入其他应收款做过收入结转成本了,所以冲减其他应收款
2023-02-06 00:13:42
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 霸气的柜子 发表的提问:
承担原债务650.会计分录贷方应付账款60。为什么
是的,债务增加计贷方
123楼
2023-02-05 19:04:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
老师好,应付账款预算会计分录怎么做
你好,同学。预算会计没有这个科目,预算会计 收付实现制,在实际支付时计相关支出处理的。
124楼
2023-02-05 19:17:19
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春华秋实:回复陈诗晗老师 那就是不做预算会计分录是吧?
2023-02-05 19:54:59
陈诗晗老师:回复春华秋实是的,应付账款预算会计是不处理的
2023-02-05 20:11:47
春华秋实:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2023-02-05 20:41:07
陈诗晗老师:回复春华秋实不客气,祝你工作愉快。
2023-02-05 20:53:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小溪 发表的提问:
公司分期支付购房款,应该怎样做会计分录呢?是借记预付账款-房款,贷记银行存款吗?然后等拿到正式发票再结转到固定资产?
你好!是的。正常就是这样。
125楼
2023-02-05 19:39:56
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小溪:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-02-05 20:06:15
宋生老师:回复小溪你好!不用客气的了。
2023-02-05 20:23:51
小溪:回复宋生老师 老师,那应付未付的房款要怎么体现在资产负债表里呢?
2023-02-05 20:51:04
宋生老师:回复小溪你好!如果是这样,你可以先暂估了。
2023-02-05 21:11:52
小溪:回复宋生老师 老师,那分录要怎么做呢?
2023-02-05 21:33:09
小溪:回复宋生老师 在资产负债表里的哪些科目提现?
2023-02-05 21:48:32
宋生老师:回复小溪您好!在应付账款里面体现 借固定资产—XX房屋—暂估 贷应付账款
2023-02-05 22:00:06
小溪:回复宋生老师 老师,没有开发票的话,也可以入到固定资产里面吗?
2023-02-05 22:11:24
宋生老师:回复小溪你好!没有发票可以先暂估入账
2023-02-05 22:34:51
小溪:回复宋生老师 老师,那暂估价还用计提折旧吗?
2023-02-05 23:01:34
宋生老师:回复小溪你好!这个可以先折旧。
2023-02-05 23:22:00
小溪:回复宋生老师 老师,如果公司的购房款共计是800万,公司分四次付给对方购房款,已经用银行分三次共计付了600万了,还有200万房款未付,这个会计分录具体要怎么做呢?
2023-02-05 23:41:56
宋生老师:回复小溪你好!借固定资产 800 贷应付账款200 预付账款600
2023-02-06 00:04:17
小溪:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-02-06 00:23:36
小溪:回复宋生老师 老师,预付账款应该在借方呀?
2023-02-06 00:45:41
宋生老师:回复小溪你好!你现在是确认固定资产的话,是要冲减预付
2023-02-06 01:00:36
小溪:回复宋生老师 哦,明白了!谢谢老师
2023-02-06 01:14:12
宋生老师:回复小溪你好!不用客气的了
2023-02-06 01:36:21
小溪:回复宋生老师 还有,老师,如果我不确认固定资产的话,那就不用在资产负债表中体现应付账款,是吗?
2023-02-06 02:06:10
宋生老师:回复小溪你好!是的。就是这样了。
2023-02-06 02:24:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 寒寒???? 发表的提问:
老师,请问一下应收账款少记了,现在该怎么调账?(4月份建账的期初金额少记了) 另一个,其他应收款漏做了一笔,本月应该怎么调整?
你好 1. 漏做的是其他应收款什么业务的 2. 应收账款 少记账了 你之前做收入没有
126楼
2023-02-05 19:51:00
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寒寒????:回复meizi老师 1\\是帮兄弟公司开票收的税金款。2应收账款少记账的,是直接建账的时候金额少了,应该是做了收入吧。。
2023-02-05 20:12:17
meizi老师:回复寒寒????你好 1. 那你就补做 借银行存款贷其他应付款 收到的税金是要支付出去的 2. 那你就补做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 按这个来补
2023-02-05 20:26:14
寒寒????:回复meizi老师 老师,1. 钱还没有收回来?我是做内账的。应该怎么做?2、直接做借应收账款,贷主营业务收入吧,内账不用考虑税费吧。
2023-02-05 20:37:37
meizi老师:回复寒寒????你好 1. 还没有收回来的话 先垫付的 你做 借其他应收款-某公司贷银行存款 。 嗯是的 不用做税费
2023-02-05 21:04:42
寒寒????:回复meizi老师 老师,1、其他应收款的借方我上个月少记了这一笔,现在要怎么补记上来?
2023-02-05 21:18:17
meizi老师:回复寒寒????你好 你少记账的业务时候什么 你上面不是说帮别人开票垫付了税费 我已经给你写分录 : 借其他应收款-某公司贷银行存款 这样做即可
2023-02-05 21:45:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 贪玩的招牌 发表的提问:
政府会计里 部门领用办公用品 怎么做分录 盘盈属于漏记账怎么做分录
借:单位管理费用 贷:库存物资 盘盈属于漏记的话,补入账处理。
127楼
2023-02-06 16:28:27
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 雾里看花 发表的提问:
老师您好,发现以前年度有漏记的收入,调过账后还用调本年会计报表期初数吗?
这个是需要调整你的报表数的
128楼
2023-02-06 16:49:12
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雾里看花:回复马老师 本年账已经调过,就会影响本年利润,如果再调期初数,本年利润会不会重复影响
2023-02-06 17:43:43
马老师:回复雾里看花调整期初不影响今年的
2023-02-06 18:12:36
雾里看花:回复马老师 请问老师一般少记收入都需要调哪些期初数?
2023-02-06 18:24:45
马老师:回复雾里看花你的银行存款收回来了没
2023-02-06 18:47:20
雾里看花:回复马老师 科目记错了,应该是主营业务收入误记入营业外收入?对各项税费怎么处理?
2023-02-06 19:11:38
马老师:回复雾里看花那就要做调整 差额部分也就是你的税金部分 借以前年度损益调整 贷应交税费-增值税 销项税 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-02-06 19:21:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 杉杉夕 发表的提问:
做会计分录时,神魔时候分笔记,比如借:库存商品 应交税费--进项 贷;应付账款-XX 应付账款-xx,,这样分笔记怎么不对
购买商品的时候
129楼
2023-02-06 17:09:07
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 雾里看花 发表的提问:
老师您好,发现以前年度有漏记的收入,调过账后还用调本年会计报表期初数吗?
你好,是税务局查帐查到的吗。
130楼
2023-02-06 17:37:32
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雾里看花:回复月月老师 是的老师
2023-02-06 17:57:43
月月老师:回复雾里看花你好 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税金—增值税 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-02-06 18:22:52
雾里看花:回复月月老师 请问报表年初数还用调吗?
2023-02-06 18:41:59
月月老师:回复雾里看花你好,不需要调整了。
2023-02-06 19:08:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 大气的小懒猪 发表的提问:
期初建账是少记了一个客户,现在款回来了,应收账款里没有对应的科目,怎么记分录?
你好,你需要把之前应收账款分录补上,然后做收款分录才是的
131楼
2023-02-06 17:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 丁素娟 发表的提问:
建账时应收账款期初余额多记了,现在要怎么做分录调整
期初数错误只能是重新建账,然后录入正确的期初数才是的
132楼
2023-02-07 17:33:53
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 整齐的老鼠 发表的提问:
老师,请问一下,应收账款期初挂上3000元,现在客户退货3500元,公司应付账款就是500元,这样的话如何做会计分录
同学, 你好 借 库存商品 3500 贷 应收账款 3000 应付账款 500
133楼
2023-02-07 17:40:03
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整齐的老鼠:回复星河老师 不用红字冲销吗?
2023-02-07 17:55:23
整齐的老鼠:回复星河老师 我是借应收账款3000、贷主营业务收入3000、贷库存商品3000、借主营业务成本3000都是红字,然后借库存商品500、应付账款500
2023-02-07 18:08:03
星河老师:回复整齐的老鼠同学, 你好, 你的分录正确,要红字冲减已经结转的收入和成本。
2023-02-07 18:32:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 优诺 发表的提问:
应付账款期初有余额,想要调账调平,应该怎么调分录
您好 请问应付账款余额在借方还是贷方
134楼
2023-02-07 17:53:59
全部回复
优诺:回复bamboo老师 在贷方
2023-02-07 18:15:44
bamboo老师:回复优诺借 应付账款 贷 营业外收入
2023-02-07 18:31:20
优诺:回复bamboo老师 你好上年度账未结转,往来明细余额没有结转过来,这应该怎么做呢?
2023-02-07 18:51:18
bamboo老师:回复优诺是每个供应商的余额没结转过来 还是应付账款就结转了一个总金额没有供应商明细
2023-02-07 19:12:09
优诺:回复bamboo老师 就是2018年的账,都没有结转到2019年来,所以2019年每个科目期初余额都是平的
2023-02-07 19:35:11
bamboo老师:回复优诺那您要从2018结转到2019啊 建新一年的账
2023-02-07 19:54:20
优诺:回复bamboo老师 可是我2019年1月没有结转就做账了,怎么办呢
2023-02-07 20:12:37
bamboo老师:回复优诺你账全部做了么?软件做账?
2023-02-07 20:37:37
优诺:回复bamboo老师 是的
2023-02-07 21:02:29
优诺:回复bamboo老师 1月都做了500多张凭证了
2023-02-07 21:16:09
bamboo老师:回复优诺那为啥2018不做结转下年
2023-02-07 21:34:20
优诺:回复bamboo老师 说不清楚了,因为我也是刚来
2023-02-07 21:55:07
bamboo老师:回复优诺那先您先咨询一下您软件服务售后工程师 这个月已经做账了有没有把期初导入
2023-02-07 22:15:09
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
咨询下录分录凭证之前的准备工作。首先从银行拿回回单,然后将回单按日期顺序、再按收款和付款分类,最后把有发票的放在相对应回单的后面。接下来就是根据拿回来的回单登记银行日记账。再是录入会计分录凭证。下月初从银行拉的银行对账单,与银行日记账核对,以及跟用友财务软件上的银行日记账金额核对。觉得以上所述的流程如何,会有漏洞吗
您好,首先从银行拿回回单,然后将回单按日期顺序、不用再按收款和付款分类,最后把有发票的放在相对应回单的后面。接下来录入会计分录凭证,再根据凭证登记银行日记账。下月初从银行拉的银行对账单,跟用友财务软件上的银行日记账金额核对。
135楼
2023-02-08 17:19:38
全部回复
Kalen Wu:回复王雁鸣老师 @王老师:哦,我们家主管是我说的那样做的,可以吗
2023-02-08 17:58:24
王雁鸣老师:回复Kalen Wu您好,也可以的,就是多记了一次银行日记账,我认为没有必要的。
2023-02-08 18:23:51

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