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应付账款期初漏记会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 郑莹 发表的提问:
成本分摊是指为了正确的计算各个会计期间的盈亏,将已经发生的且能够使各个会计期间受益的支出在其受益的会计期间进行合理分配。如企业已经支出,但应由本期和以后各期负担的预付款项,应借记“其他应付款”等账户,贷记”银行存款”等账户;在会计期末进行账项调整时借记”管理费用”等项目,贷记”其他应付款”等账户。 后面一句话怎么理解呢? 或者说我不理解为什么说企业已经支出,但应由本期或以后各期负担的预付款项是借记”其他应付款”等账户呢,而不是借记”预付款项”?
不是经常往来的先收到发票就计入其他应付款
151楼
2023-02-13 17:41:58
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郑莹:回复朴老师 你讲的是对方先收到发票,就计入其他应付款吧?而不是预付款的这一方吧?
2023-02-13 18:26:03
朴老师:回复郑莹你先收到票就计入其他应付款
2023-02-13 18:52:32
郑莹:回复朴老师 先收到票的这一方就是预付款的这一方吗?
2023-02-13 19:03:09
郑莹:回复朴老师 你能解释的更详细一些吗?
2023-02-13 19:28:50
朴老师:回复郑莹不是,收票方做这个的
2023-02-13 19:49:37
郑莹:回复朴老师 可是我上面这段话讲的都是预付款的这一方做的事情呀!
2023-02-13 20:01:24
郑莹:回复朴老师 跟收票方有什么关系呢?
2023-02-13 20:21:09
朴老师:回复郑莹这个就是收票方没收到票之前付款做的
2023-02-13 20:33:42
郑莹:回复朴老师 我还是不理解,你能把这个整个的过程完整的讲给我听一遍吗?
2023-02-13 20:47:16
郑莹:回复朴老师 而且为什么在会计期末进行账项调整时,借记”管理费用”等账户,贷记”其他应付款”账户呢?
2023-02-13 21:11:58
朴老师:回复郑莹因为收到发票了没付款,所以做借费用贷其他应付款
2023-02-13 21:38:29
郑莹:回复朴老师 可是他之前不是预付款了吗?
2023-02-13 21:51:06
朴老师:回复郑莹之前计入了预付款那现在就冲销预付,而不是做其他应付
2023-02-13 22:19:40
郑莹:回复朴老师 可是课文中是说贷记其他应付款账户
2023-02-13 22:48:40
朴老师:回复郑莹这要看之前怎么做的
2023-02-13 23:16:45
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 郑莹 发表的提问:
成本分摊是指为了正确的计算各个会计期间的盈亏,将已经发生的且能够使各个会计期间受益的支出在其受益的会计期间进行合理分配。如企业已经支出,但应由本期和以后各期负担的预付款项,应借记“其他应付款”等账户,贷记”银行存款”等账户;在会计期末进行账项调整时借记”管理费用”等项目,贷记”其他应付款”等账户。 后面一句话怎么理解呢? 或者说我不理解为什么说企业已经支出,但应由本期或以后各期负担的预付款项是借记”其他应付款”等账户呢,而不是借记”预付款项”?
你好,同学。 这里其他应付款你也可以考虑用预付款项代替。 这并不影响,这些都是往来款项,在实际工作中如何运用,你视自己情况来定。
152楼
2023-02-14 16:59:30
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郑莹:回复陈诗晗老师 我不理解最后一句话,在会计期末进行账项调整时,借记管理费用等账户贷记其他应付款等账户。为什么是贷记其他应付款账户呢?
2023-02-14 17:40:10
陈诗晗老师:回复郑莹你应该承担的分摊费用,你没有支付的时候通过其他应付款处理,支付直接是银行存款。
2023-02-14 18:01:08
郑莹:回复陈诗晗老师 你的意思是预付款还不足以支付所有的款项,所以在期末的时候要通过贷记其他应付款帐户来调整吗?那为什么要借记管理费用呢?
2023-02-14 18:29:07
陈诗晗老师:回复郑莹你要承担的费用难道不计费用?
2023-02-14 18:43:58
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
老师,你好!我想请教下,建账期初数据漏记的长期借款,如果导出数据删除,原账套重建再初始化导入原始数据,补入漏记数据再试算平衡,初始化,那怎样才能试算平衡呀?
建账初期数据漏记一般的财务软件都是要重新建账在录入期初余额。然后在做试算平衡。
153楼
2023-02-14 17:14:38
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
 老师,前面期间漏记银行账款(当年),应该怎么补账呢
 你好; 你什么准则的; 什么业务的; 好判断科目   
154楼
2023-02-14 17:40:25
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优雅的柚子:回复meizi老师 利息收入,和手续费支出。反结账回去吗?不然前期的银行余额对不上呢
2023-02-14 18:01:51
meizi老师:回复优雅的柚子 你好;  可以反结账; 但是要去 修改申报表和报表的; 或者是在22.9月改   
2023-02-14 18:22:57
优雅的柚子:回复meizi老师 在9月应该怎么改呢?直接补吗
2023-02-14 18:47:39
meizi老师:回复优雅的柚子 你好;  走以前年度损益调整来处理   
2023-02-14 19:04:49
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 菊的季节 发表的提问:
筹开期酒店外账用友系统应付账款会计根据合同及入库收款记录表做应付凭证挂账注意问题及会计分录,如酒店餐厅后厨购买的各种食材酱油、鲍鱼等
发票未到时,根据入库单暂估计入,后厨的各种食材酱油、鲍鱼作为原材料入库
155楼
2023-02-14 18:07:05
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 备考注册会计刘明星 发表的提问:
期初建账 出现之前的欠款应付账款。货款贷方多。 怎么做分录
你好 你期初建账 先把你科目余额整理好在建账 不然你试算平衡不了的。 你这个欠款应付账款 意思是要付款的吗
156楼
2023-02-14 18:17:59
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备考注册会计刘明星:回复meizi老师 嗯嗯。是的
2023-02-14 18:38:37
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 那你就要应付账款挂着贷方有金额 。 你这个还没付款 建账的时候在应付账款负债科目有金额的 就直接建就行了
2023-02-14 18:52:34
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 系统显示 借贷不想等 无法建账
2023-02-14 19:18:35
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 资产50000负债60000股本金是没有余额的 期初大概是这样的一个数据。
2023-02-14 19:33:43
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 正常应该是平的。 你去看看 你挂了应付账款 之前的对应科目是什么 。
2023-02-14 20:01:09
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 我是从新建账的。 系统显示借贷不相等。 之前是一笔应付的货款
2023-02-14 20:28:11
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 那你之前应该借方是原材料的 你要对应 资产增加 不然你直接增加应付账款 肯定不平的
2023-02-14 20:54:43
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 现在是期初建账 你的意思 原材料也得增加。 那我可以用营业外这个科目去调平 这样合理吗?
2023-02-14 21:24:10
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 正常你原材料也得有金额的 。你去看看你原材料还有没
2023-02-14 21:43:50
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 因为之前盘点了库存 应付应收的账款。 现在就是发现借贷不平。 是因为有一笔应付货款账款。如果原材料增加 那么库存对不上啊。 怎么去调平账更合理
2023-02-14 21:58:36
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 你实际是原材料增加后 你才会挂应付账款 。 然后你销售了 要做收入结转原材料成本 在冲原材料数量的 。 应付账款你付款后就平了
2023-02-14 22:14:40
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 公司合并 所以只知道要付那么多的之前欠的货款项。其他一概不知 并且老总已经审批了
2023-02-14 22:33:08
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 那你就在未分配利润 把这个应付账款的金额减去 这样就平了 。先建账
2023-02-14 22:44:22
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 没懂。 那这笔欠款 怎么处理?
2023-02-14 23:01:04
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 你的意思是这笔负债。款做到未分配利润吗? 那到时候要付这笔款有怎么做分录呢?
2023-02-14 23:15:13
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 意思是你们要付款出去 。但是你原材料 你都没有 你又不想做原材料 你就调整 未分配利润去 减去这个应付账款金额
2023-02-14 23:37:15
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 分录怎么写
2023-02-14 23:55:44
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 借利润分配-未分配利润 贷应付账款 这样来做 支付后 借应付账款贷银行存款
2023-02-15 00:19:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 李钰???? 发表的提问:
请问:资产负债表期初期末数应付帐款都是负数,怎么会计处理呢?分录怎做好?
你好,可以这样做调整分录 借;预付账款,贷;应付账款
157楼
2023-02-15 17:27:27
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李钰????:回复邹老师 那期末数资产负债表是负数呢?又怎样调整分录?用调明细吗?
2023-02-15 17:50:30
李钰????:回复邹老师 如果表上预付帐款没有数怎调整?
2023-02-15 18:08:44
邹老师:回复李钰????你好,把应付账款负数明细余额填写在预付账款栏次就是了
2023-02-15 18:25:22
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 听话的歌曲 发表的提问:
有没有会计分录,借记应收账款,贷记预收账款的
你好 这个分录也是成立的
158楼
2023-02-15 17:34:32
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
漏记其他业务收入补交所得税的会计分录
1. 确认其他业务收入 借 应收账款 贷 以前年度损益 ; 2. 缴纳所得税 借 以前年度损益 贷 银行存款; 3 截止以前年度损益 借 以前年度损益 贷 利润分配-未分配利润
159楼
2023-02-15 17:45:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
材料已经到达入库。但发票账单结算凭证未到。货款尚未支付的会计分录是。借记原材料。贷记应付账款-暂估应付账款。那如果是收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到。但是货款已经支付的会计分录是不是。就是借记原材料。贷记其他应收款?
你好,收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到,但是货款已经支付 借;预付账款 贷;银行存款 借记原材料。贷记应付账款-暂估
160楼
2023-02-15 17:53:59
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別後不知君遠近:回复邹老师 那为什么货款已经支付了。贷方还是记的应付账款呢
2023-02-15 18:15:41
邹老师:回复別後不知君遠近你好,货款支付计入预付账款,货物没有到,暂估入库材料贷方就应当通过应付账款——暂估核算
2023-02-15 18:40:16
別後不知君遠近:回复邹老师 我的疑问是。收到货物了。也支付过货款了。就是发票或者结算凭证没有收到
2023-02-15 19:03:10
邹老师:回复別後不知君遠近你好,就是因为发票没有到,无法确定材料价款,所以贷方计入应付账款——暂估的
2023-02-15 19:24:02
別後不知君遠近:回复邹老师 那如果已经确定价格了呢。就是货物是5000。发票或者是结算凭证也就是5000。但是货物已经收到。货款也已经支付。就是票据没有收到的情况下。分录要怎么写呢
2023-02-15 19:45:19
邹老师:回复別後不知君遠近你好,发票没有到,贷方就是应付账款——暂估的
2023-02-15 20:14:14
別後不知君遠近:回复邹老师 但是为什么我看我们单位老会计做账。在没有收到发票的情况下。贷方记得是其他应收款呢?这是什么情况下会出现
2023-02-15 20:30:13
邹老师:回复別後不知君遠近你好,没有收到发票通过其他应收款是错误的 可能是之前有借支 款项,然后取得发票冲销所以通过了其他应收款科目核算
2023-02-15 20:51:22
別後不知君遠近:回复邹老师 好的。我懂了。谢谢老师
2023-02-15 21:16:38
邹老师:回复別後不知君遠近不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-15 21:40:06
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ting? 发表的提问:
老师好,11月份建了账套,到时12月底发现,期初数据应付账款漏了一笔数,该怎么处理
那你在12月吧漏的这一笔,补入帐就可以
161楼
2023-02-19 18:09:54
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ting?:回复辜老师 借方的分录是什么比较合适?
2023-02-19 18:34:53
辜老师:回复ting?你应付账款少了,那你肯定有对应科目也漏了的
2023-02-19 18:56:57
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
比方说,在没有与分包商办理工程结算之前,就收到分包商工程发票110万元,会计分录:借工程施工-合同成本-分包成本100万元 应交税费-应交增值税-进项税额 10万元 贷:应付账款-A分包商;期间付款100万元 会计分录:借应付账款-A分包商 贷:银行存款;后期与分包商办理了工程结算单 200万元,这是的会计分录怎么做,记应付账款-A分包商科目时金额记多少?还需不需要设置其他的明细科目?
同学,差额计入工程施工~和同成本
162楼
2023-02-19 18:30:13
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 优美的糖豆 发表的提问:
我单位挂的应付账款老板用自己的钱付的记账时怎样做会计分录
1。借 应付账款 贷 其他应付款-老板
163楼
2023-02-19 18:47:27
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小辰 发表的提问:
建账时漏了录入库存商品的期初余额,借:库存商品,贷方记什么科目呢?
你好!你建账的时候,差额计入什么科目的。
164楼
2023-02-19 19:03:05
全部回复
小辰:回复宋生老师 老师,请问是:以前年度损益 吗
2023-02-19 19:15:55
宋生老师:回复小辰你好!你是做外帐吗?正常来说,你期初如果少录了,它会不平的啊
2023-02-19 19:41:22
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
比方说,在没有与分包商办理工程结算之前,就收到分包商工程发票110万元,会计分录:借工程施工-合同成本-分包成本100万元 应交税费-应交增值税-进项税额 10万元 贷:应付账款-A分包商;期间付款100万元 会计分录:借应付账款-A分包商 贷:银行存款;后期与分包商办理了工程结算单 200万元,这是的会计分录怎么做,记应付账款-A分包商科目时金额记多少?还需不需要设置其他的明细科目?
对方补开发票,贷记90万元;付款时,借记100万元。不用设置,还是比较清楚的。
165楼
2023-02-19 19:33:00
全部回复
默然以言:回复季老师 后期与分包商办理了工程结算单 200万元,要不要做分录呢,老师
2023-02-19 19:47:39
季老师:回复默然以言要做。补做90万即可,之前已结算110.
2023-02-19 20:09:02

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