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企业所得税会计与税法差异
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师,想问下在所得税税率不变的情况下,应付选择题的简便算法,是所得税费用=(会计利润+-永久性差异)*税率吗?
学员,没错,是这个简便算法的
121楼
2023-02-05 19:29:52
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 三一 发表的提问:
与损益相关的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债应计入所得税费用 怎么理解?
您好,应纳税暂时性差异在以后需要纳税,故在本期需要确认负债(递延所得税负债)
122楼
2023-02-05 19:54:00
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孺子牛老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 刻苦的绿茶 发表的提问:
某公司2019年度有关会计利润与应纳税所得额之间的差异情况如下: (1)2019年1月1日购入的C公司债券(该企业划分为交易性金融资产)的初始 投资成本为72万元,至当年年末,其公允价值升至96万元。 (2)年末,因产品售后服务,该公司确认了32万元的预计负债。 除此之外,不存在其他差异,假设按税法规定计算的应纳税所得额为256万元。 该公司适用的所得税税率为25%,本期确认所得税费用前,“递延所得税资产” 和“递延所得税负债”的科目余额均为0. 要求: (1)计算当期所得税、应纳税暂时性差异、可抵扣暂时性差异、递延 所得说负债、递延所得税资产, •递延所得税和所得税费用; (2)编制确认所得税费用的会计分录。
当期所得税=256*25%=54,应纳税暂时性差异=96-72=24,递延所得税负债=24*25%=6,可抵扣暂时性差异=32,递延所得税资产=32*25%=8,递延所得税费用=6-8=-2,所得税费用=54%2B6-8=52 2借:所得税费用52 递延所得税资产6 贷:应交税费-应交所得税54 递延所得税负债8
123楼
2023-02-06 17:09:52
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李夏平老师
职称:会计培训辅导师
4.93
解题: 0.06w
引用 @ 可乐 发表的提问:
所得税年度汇算清缴时,哪些费用是按比例剔除了,还有年终会计做帐的所得税与税法上的所得税如果去计算差额?会产生哪些差额需要注意的,谢谢
你咨询的范围比较广,建议到该省电子税务局去下载学习汇算清缴的文件或视频系统学习,结合自己的公司实际情况处理下。
124楼
2023-02-06 17:39:01
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王侨
职称:注册会计师、金牌讲师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 鼎壳 发表的提问:
这题存在暂时性差异吗?如何纳税调整?【例·计算分析题】(2013年考题)甲公司2012年度实现利润总额10 000万元,适用的所得 税税率为25%;预计未来期间适用的所得税税率不会发生变化,假定未来期间能够产生足够的 应纳税所得额用以抵扣暂时性差异。甲公司2012年度发生的有关交易和事项中,会计处理与税 法规定存在差异的有(5)通过红十字会向地震灾区捐赠现金500万元,已计入营业外支出。税法规定,企业发 生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除
同学你好,该题不存在暂时性差异,税法规定,企业发 生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内(10000*12%=1200万元)的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
125楼
2023-02-06 18:02:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 素素 发表的提问:
商品差异、商品损耗、在会计与税法上有什么不合,它们各自的处理分别是怎么样的?
你说的商品差异是指什么差异
126楼
2023-02-07 16:57:27
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梦梦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问:
为什么申报企业所得税,老是提醒我从业人数季初季末存在差异
你好 从业人数是用来核定公司是否符合小微企业的标准。存在差异是正常的,公司经常会有人事变动的,提醒可能是因为公司人数季初季末差异太大了,如果都是真实的,可以不用管的。
127楼
2023-02-07 17:22:39
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 雪倪 发表的提问:
为什么向关联企业捐赠,未来期间不可扣除,不会产生暂时性差异。不会产生差异为什么还需要调整应纳税所得额
是不产生暂时性差异 但是 是永久性差异 (就像被税务部门的罚款,也是永久性差异) 要调整的哦
128楼
2023-02-07 17:29:45
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雪倪:回复许老师 纳税上是怎么做账的
2023-02-07 17:48:56
雪倪:回复许老师 税法上的账务怎么做账,是0吗
2023-02-07 18:17:05
许老师:回复雪倪这个呀 是会计与税法的差异 会计上 记入营业外支出 税法上 不用单独做账的 计算应纳税所得额时 调增就可以了
2023-02-07 18:41:23
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 麦子 发表的提问:
普通合伙企业缴税与一般企业有什么差异?
您好,合伙企业实行“先分后缴”缴纳个人所得税,一般企业缴纳企业所得税
129楼
2023-02-07 17:42:31
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鼎壳 发表的提问:
帮分析一下,此题是否存在暂时性差异?如何进行纳税调整?(2013年考题)甲公司2012年度实现利润总额10 000万元,适用的所得 税税率为25%;预计未来期间适用的所得税税率不会发生变化,假定未来期间能够产生足够的 应纳税所得额用以抵扣暂时性差异。甲公司2012年度发生的有关交易和事项中,会计处理与税 法规定存在差异的有 (5)通过红十字会向地震灾区捐赠现金500万元,已计入营业外支出。税法规定,企业发 生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除
不用调整的,允许扣除没有超标
130楼
2023-02-07 17:53:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 我是刘哥 发表的提问:
验算:若不存在税率变动和非暂时性差异,则所得税费用=税前会计利润×所得税税率。这个非暂时性差异是指哪些情况?
指税会差异部分,如会计扣除,税法不允许扣除的费用
131楼
2023-02-08 17:16:53
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我是刘哥:回复袁老师 谢谢老师,辛苦了
2023-02-08 17:32:19
袁老师:回复我是刘哥不客气
2023-02-08 17:48:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 月丫儿 发表的提问:
年末企业所得税费用与应交税费企所得税费有差额怎么办
你所得税费用是不是还有递延所得税
132楼
2023-02-08 17:28:21
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月丫儿:回复辜老师 没有
2023-02-08 17:53:35
辜老师:回复月丫儿那你是是不是应交税费企所得税有年初数
2023-02-08 18:20:04
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ lucky 发表的提问:
老师,在实际工作中,会计和税法存在差异的时候,要不要做确认递延所得税资产和递延所得税负债的分录呀
你好,实际工作中一般不通过这科目核算,一般是按税法核算。除非你们是上市公司。
133楼
2023-02-08 17:53:59
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lucky:回复QQ老师 那就直接按差异填写纳税调整表就可以了是吗,不需要做递延的分录了,老师,是这样吗?
2023-02-08 18:16:35
QQ老师:回复lucky你好,是的,一般不通过这科目核算。
2023-02-08 18:44:08
lucky:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-02-08 19:10:15
QQ老师:回复lucky不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-02-08 19:22:52
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 能干的白云 发表的提问:
应付税款法和资产负债表债务法计算当期所得税费用有什么差异
你好,应付税款法下,当期期缴纳的费用,全部计入所得税费用。 资产负债表债务法下,如果有时间性差异,会通过递延所得税资产负债核算。
134楼
2023-02-09 16:56:35
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能干的白云:回复张乐老师 可以用一个例子在说明一下吗
2023-02-09 17:25:24
张乐老师:回复能干的白云比如利润是100万,其中坏账准备计提了20万,所得税率是25%。那所得税款是30万。应付税款法这30万全进所得税费用。资产债务法,25万进所得税费用,5万进所得税资产。
2023-02-09 17:52:54
能干的白云:回复张乐老师 30万是怎么算出来的
2023-02-09 18:21:06
张乐老师:回复能干的白云100+20=120,120乘以所得税率25%,等于税款30万
2023-02-09 18:34:16
能干的白云:回复张乐老师 那后面的25万和五万是怎么来的
2023-02-09 18:49:41
张乐老师:回复能干的白云100乘以25%等于25万,30减25万等于5万
2023-02-09 19:19:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
会计实务 16章所得税怎么理解未弥补亏损形成可抵扣暂时性差异?税法中规定可以用以后年度利润来弥补,但是会计准则不是也可以用以后年度利润来弥补。会计准则与税法规定一样怎么形成可抵扣暂时性差异呀?? 是我哪里理解错了嘛?有点纠结。
是因为未来可以弥补亏损少缴税形成的
135楼
2023-02-09 17:16:53
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