咨询
进项税大于销项税会计分录
分享
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 犹豫的机器猫 发表的提问:
销项税大于进项,会计分录为 借:应交税费~应交增值税~销项税 贷:应交税费~应交增值税~进项税 应交税费~转出交增值税 借:应交税费~转出交增值税 应交税费~未交增值税 若进项大于销项,本月未缴纳税款。还需要做结转未交增值税的分录吗,不做销项进项是不是不能抵消,对报表有影响? 需要做这个分录吗
你好,也可以结转就是未交增值税在借方,什么时候未交增值税是贷方余额,才需要交纳增值税。
256楼
2023-03-29 17:01:02
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ゞ苹果ぁ乐园 发表的提问:
老师,我认证的是进项大于销项,那会计分录应该怎么做呢
您好 认证的进项大于销项 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
257楼
2023-03-29 17:07:35
全部回复
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
那我们月末的时候当销项大于进项时的会计分录怎么写?
您好,一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
258楼
2023-03-29 17:26:59
全部回复
巴豆:回复森林老师 那我全年的进项,和销项累计数特别高,不用结转的是不是一直延续,明年还会继续累计
2023-03-29 17:49:30
森林老师:回复巴豆同学,你好,发生额不会累计,只是期初有个余额,这个不影响的
2023-03-29 18:03:03
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
增值税进项大于销项,月末该怎么做分录?
您好,增值税进项大于销项 当月不用做结转分录
259楼
2023-04-02 18:33:29
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 我是小领 发表的提问:
我上月进项税票300,销项税额100,进项大于销项,那我应该是全部认证还是部分认证呢?会计分录怎么做?我是根据销项认证的进项,但还是缴纳了一点点税金
全认证也可以 多的进项留抵 我进项认证的比销项少就交增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借应交税费贷银行存款
260楼
2023-04-02 18:43:36
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Xuechun 发表的提问:
年末应交税费-应交增值税(进项、销项)都需要结转结平吧?1、销项大于进项需要交税,结转分录?2、进项大于销项有留抵税额,这个结转分录如何写?金税盘系统维护费减免税额的分录如何填?
您好!这个不需要结平。 1借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2,销项小于进项,不用做分录。 税控设备抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用等
261楼
2023-04-02 18:57:22
全部回复
Xuechun:回复宋生老师 销项小于进项不需要结转吗?
2023-04-02 19:23:13
宋生老师:回复Xuechun你好!是的。这样的情况不需要做分录
2023-04-02 19:35:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
五月份应交税费分录是不是做一个结转进项税分录,一个结转销项税分录,然后进项税额转出分录,如果进项大于销项就不要再做分录了
你好,有增值税应纳税额就 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
262楼
2023-04-02 19:02:22
全部回复
景:回复邹老师 老师我如果进项大于销项,就没有应纳税额,是不是只要做我之前说的三个分录就好了
2023-04-02 19:25:41
邹老师:回复你好,不需要做任何分录
2023-04-02 19:51:36
景:回复邹老师 @邹老师:老师你的意思是如果我进项大于销项我不需要做任何结转的分录?
2023-04-02 20:16:57
邹老师:回复你好,是的
2023-04-02 20:38:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 开心的篮球 发表的提问:
您好老师,我公司这个月进项大于销项,还用做会计分录吗
不涉及结转未交增值税的分录
263楼
2023-04-02 19:20:59
全部回复
开心的篮球:回复邹老师 您等于说是什么也不用 做,直接结转就成是吗?
2023-04-02 19:51:30
邹老师:回复开心的篮球是的
2023-04-02 20:19:55
开心的篮球:回复邹老师 老师,请问,我上期留底的进项税额和这期的进项税额相加,销项减去进项缴纳增值税?会计分录是 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税。等下月交税的时候,借: 应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样吗?
2023-04-02 20:34:25
邹老师:回复开心的篮球是的,是这样的
2023-04-02 20:57:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 风声 发表的提问:
老师,请问进项税大于销项税一直留底风险大不大,分录如何做
你好,这个没事的呀,按照实际业务做账就可以了
264楼
2023-04-03 15:01:01
全部回复
朴老师:回复风声你好,这个没事的呀,按照实际业务做账就可以了
2023-04-03 15:17:21
朴老师:回复风声你好,这个没事的呀,按照实际业务做账就可以了
2023-04-03 15:37:17
风声:回复朴老师 那它的分录应该怎样做呢,是不是有规定现在不用留底税额这个科目
2023-04-03 15:50:59
朴老师:回复风声月末,如果进项税额大于销项税额。 例如:当月进项税是50万,销项税是30万,留抵税额20万。 无需做分录,也无需做账务处理。
2023-04-03 16:16:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 与青春作伴 发表的提问:
老师,请问销项税大于进项税,用计提在结转吗?进项大于销项用计提吗?
你好   你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
265楼
2023-04-03 15:25:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欣慰的路灯 发表的提问:
留抵税额如何做会计分录,销项小于进项,即产生留抵税额。如何会计分录
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留底 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
266楼
2023-04-03 15:42:06
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 任性的萝莉 发表的提问:
本月待认证进项转入进项税额,进项税额大于销项税额时,要怎么做分录
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证 借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
267楼
2023-04-03 16:07:02
全部回复
任性的萝莉:回复郭老师 应交税费-应交增值税-转出未交增值税可以在借方吗
2023-04-03 16:34:07
郭老师:回复任性的萝莉你好,可以的,这个表是留底
2023-04-03 16:50:29
任性的萝莉:回复郭老师 进项 大于销项时,所谓不做处理,就是做到这一步吗
2023-04-03 17:17:40
郭老师:回复任性的萝莉你好,是的,这一步可以不用做,或者是年末再做就行。
2023-04-03 17:31:09
任性的萝莉:回复郭老师 就是说,借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。 这步可以不用做是这意思吗
2023-04-03 18:00:02
郭老师:回复任性的萝莉是的,是这么个意思。
2023-04-03 18:22:49
任性的萝莉:回复郭老师 那我如果本期不做处理,那下期进项小于销项时,分录怎么做
2023-04-03 18:34:00
郭老师:回复任性的萝莉借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税,需要交多少做多少。
2023-04-03 18:46:29
任性的萝莉:回复郭老师 那按老师这样说上期有留抵,本期进项小于销项时,这样做分录借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税,需要交多少做多少。 可以我上期留抵税额不做处理,留底的税额没转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税,那我下期留底的税额不会自动跳到这个会计科目啊
2023-04-03 19:03:01
郭老师:回复任性的萝莉年末的时候,你把销项和进项分别结转到转出,未交增值税转出,未交增值税就会没有余额。
2023-04-03 19:32:32
郭老师:回复任性的萝莉沉默的时候,你把进项和销项分别结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税,这个科目没有余额。你可以自己填写数据试一下。
2023-04-03 19:55:14
任性的萝莉:回复郭老师 哦哦,因为我进项和销项是每个月结转
2023-04-03 20:13:39
郭老师:回复任性的萝莉如果每个月结转的话,你即使不交税,也得做。
2023-04-03 20:26:05
任性的萝莉:回复郭老师 老师,您觉得进项大于销项时,不做处理规范,还是做借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 这个规范
2023-04-03 20:50:14
郭老师:回复任性的萝莉键一按月把进项销项结转到转出未交增值税,如果你攒的多了,查账起来有错误,根本查不出来。
2023-04-03 21:19:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 风声 发表的提问:
老师,请问进项税大于销项税一直留底风险大不大,分录如何做
你好,这个没事的呀,按照实际业务做账就可以了
268楼
2023-04-03 16:14:58
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
请问增值税进项比销项大的会计分录怎么写?比如进项10000,销项8000,这个月发票认证10000,会计分录该怎么写呢?谢谢
你好!月末进项税大于销项税,不用做账务处理。
269楼
2023-04-06 15:15:45
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 甜美的巨人 发表的提问:
当月增值税进项大于销项的会计处理
你好!这个不需要单独处理了。
270楼
2023-04-06 15:44:36
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×