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进项税大于销项税会计分录
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 大海 发表的提问:
进项大于销项年末会计分录具体怎么做
您好,进项大于销项可以不用做分录
106楼
2023-01-28 18:01:52
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 嘻嘻哈哈 发表的提问:
进项大于销项时,月底要不要做会计分录?
可以做结转凭证,也可以不用结转下月一起结转
107楼
2023-01-28 18:14:58
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嘻嘻哈哈:回复李爱文老师 结转凭证应该怎么做咧?
2023-01-28 18:28:23
李爱文老师:回复嘻嘻哈哈一、借:应交税费——应交增值税(销项税额),借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税),贷:应交税费——应交增值税(进项税额);二、借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
2023-01-28 18:42:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ jill 发表的提问:
如果本月要交税,销项大于进项,进项税额全部抵减完,抵减进项税这一步需要做会计分录吗?
您好 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 一般写这边分录就好了
108楼
2023-01-29 17:45:48
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jill:回复bamboo老师 如果本月还有减免税额又该如何处理账务?减免税额这个科目抵减完期末是不是应该结平?销项税和进项税两个科目期末或者贷方或者借方,不需要结平吗?
2023-01-29 17:57:38
bamboo老师:回复jill借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 应交税费——应交增值税——减免税款等
2023-01-29 18:17:43
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 勿忘心安 发表的提问:
这个月的进项税额大于销项税额 要留低 怎么做会计处理啊 会计分录怎么写
您好,本期的进项税额大于销项税额,期末形成留抵税额。该留抵税额是不需要做专门的会计分录的。 该留抵税额可以自动在以后月份的应缴税额当中进行抵减。 为您提供解答,如满意请五星好评哦。
109楼
2023-01-29 18:08:01
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Yurionly 发表的提问:
公司说一般纳税人,一直都是进项税额大于销项税额,3月份销项大于进项,需缴纳增值税级附加税,怎么做账务处理,会计分录怎么做?
通过计算销项税额-进项税额-留抵税额,将计算的结果数字,填入分录 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
110楼
2023-01-29 18:14:59
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Yurionly:回复张艳老师 那附加税需要计提吗?
2023-01-29 18:45:00
张艳老师:回复Yurionly需要交纳增值税的情况,就需要计提附加税分录了。
2023-01-29 19:12:03
Yurionly:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2023-01-29 19:27:18
张艳老师:回复Yurionly不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星好评,非常感谢!!
2023-01-29 19:38:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 外向的大炮 发表的提问:
如果进项税额大于销项税额那会计分录怎样做呢?如果当月有留底税那留底税的会计分录怎么做
您好 进项税额大于销项税额 可以不做账务处理 如果要写分录 可以这样写 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
111楼
2023-01-30 17:48:40
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外向的大炮:回复bamboo老师 留底税也是可以不做账务处理是吗?等什么时候上税再做
2023-01-30 18:18:01
bamboo老师:回复外向的大炮是的 留底税也是可以不做账务处理 
2023-01-30 18:28:06
外向的大炮:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-01-30 18:57:12
bamboo老师:回复外向的大炮不客气哈 欢迎有疑问继续
2023-01-30 19:07:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王蓉 发表的提问:
#提问#进项税额抵扣销项税额,并且大于销项税额,不用缴纳增值税时,怎么做会计分录
借销项税额,转出未交增值税 贷进项税额,
112楼
2023-01-30 18:00:08
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 巫 JOJO 发表的提问:
一般纳税人,当进项大于销项怎么做分录,销项大于进项怎么做分录,最后怎么结转?
你好,进项大于销项不需要做分录,销项大于进项的时候,他们的差额 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税 年末 结转平转出未交增值税 (销项-进项+进项转出-减免税款)
113楼
2023-01-30 18:11:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师请问 应交税费的分录进项大于销项和销项大于进项怎么做
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
114楼
2023-01-31 17:49:39
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
老师,本月进项税额大于销项税额,如进项税额5万,销项税额3万,抵扣后进项税额结余2万,需要做会计分录吗?
进项税额和销项税额分开结转到转出未交增值税下面就可以
115楼
2023-01-31 17:54:39
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顺其自然:回复maize老师 老师:结转进项税转出时的分录需要做吗?我觉的不需要做的,这个分录是反映什么内容?谢谢
2023-01-31 18:16:35
maize老师:回复顺其自然你们没有不得抵扣那就不需要结转这个,有进项税额和销项税额就只结转这2个就可以
2023-01-31 18:26:54
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
进项税大于销项税分录怎么做?
你好!这个不用做了,挂在账上直接抵扣下期就行的。
116楼
2023-01-31 18:08:59
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左右逢源:回复陈静老师 月末多余进项税不结转?
2023-01-31 18:50:09
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
如果是进项大于销项的话,会计分录怎么做
进项大于销项的话,不用做会计分录
117楼
2023-02-01 16:53:07
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风:回复庄老师 不用下月做,本月做既可,然后自动累计到下月的未交税金中,依次类推对吗 那每月的未交增值税余额在科目余额表里查询吗,作为每月做账的依据是吗
2023-02-01 17:14:38
庄老师:回复你好,进项大于销项留下个月抵税的,
2023-02-01 17:35:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星空 发表的提问:
如果当月的进项大于销项。怎么做会计分录
您好!不用单独做什么分录
118楼
2023-02-01 17:06:22
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星空:回复宋生老师 不用结转到 转出未交增值税科目吗
2023-02-01 17:32:10
宋生老师:回复星空您好!不用。 是差额结转。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-02-01 17:47:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ ff芳芳ff 发表的提问:
一般纳税人手工账,如果增值税进项大于销项可以留底如何做分录? 销项大于进项如何做分录?
一、进项税额大于销项税额时的分录是不用交税,形成留抵的增值税。 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、销项税额大于进项税额的分录是: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
119楼
2023-02-01 17:28:29
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ff芳芳ff:回复江老师 不是太明白,比如应交税费月初没有任何余额, 本月销项3000,进项5000,到月底如何做分录?
2023-02-01 17:47:22
江老师:回复ff芳芳ff一、进项税额大于销项税额时的分录是不用交税,形成留抵的增值税。 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额)3000 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)5000 2、借:应交税费——未交增值税 2000 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2000
2023-02-01 18:15:32
ff芳芳ff:回复江老师 交税时呢?
2023-02-01 18:42:32
ff芳芳ff:回复江老师 应交增值税只设置 销项 进项 已交税额 减免税款,未交增值税可以吗
2023-02-01 18:59:02
江老师:回复ff芳芳ff你说的情况就是不交税的情况,就是形成留抵增值税2000元的情况
2023-02-01 19:11:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Smile Angle 发表的提问:
期末已认证进项大于销项,有期末留底进项税额,应交增值税为0,会计分录如何做?
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
120楼
2023-02-01 17:55:44
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