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公司付个人所得税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 刘海霞 发表的提问:
老师你好,关于个人所得税的承包承租会计分录是什么
借;营业税金及附加 贷;应交税费-生产经营所得
136楼
2023-02-09 17:08:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
2月的怎样做会计分录,有扣个人所得税和社保
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
137楼
2023-02-09 17:38:30
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 飞行 发表的提问:
个人所得税会计分录麻烦发下
同学你好!计提的话 借:其他应收款     贷:应交税费-应交个人所得税 支出的话 借:应交税费-应交个人所得税      贷:银行存款
138楼
2023-02-09 17:59:59
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飞行:回复许老师 比如5月计提5月当月工资的时候,我不计提个税可以吧?就在6月发放5月工资表的时候,通过应交税费过渡下,这样对吗?
2023-02-09 18:16:41
许老师:回复飞行可以不用过度   直接一步的哦
2023-02-09 18:33:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小涛 发表的提问:
个人所得税计提和缴纳的会计分录怎么做呀
您好,请参考。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
139楼
2023-02-12 18:48:51
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 呆萌的云朵 发表的提问:
上个月的个人所得税提了100。这个月交的时候只交了90,另外10元怎么处理,写出会计分录
您好,是计算错误还是其他原因,如果计算错误,直接冲掉余额就行了。
140楼
2023-02-12 18:56:36
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呆萌的云朵:回复笑笑老师 计算错误。分录给我一下吧。
2023-02-12 19:11:24
呆萌的云朵:回复笑笑老师 多计提的退还给人个是吗。分录怎么作。借:应交税费-个税 贷:现金吗。这也提现不出退给某人的
2023-02-12 19:21:35
笑笑老师:回复呆萌的云朵您好,这个可以借:应交税费-个税 ,贷:应付职工薪酬 不然都不好办。
2023-02-12 19:36:18
呆萌的云朵:回复笑笑老师 因为是多计提了某个人的个税。不应该退个某个人吗
2023-02-12 19:53:42
笑笑老师:回复呆萌的云朵您好,我知道是要退给别人,请问退款的依据是什么。您跟税务机关说,我要退个税给员工? 所有您得做出能减少个税的依据,对吧。 借:应交税费-个税 ,贷:应付职工薪酬 退给员工时: 借:应付职工薪酬 贷:现金
2023-02-12 20:07:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 发表的提问:
我对计提个人所得税的会计分录不太明白
你好,是工资个税的吗?
141楼
2023-02-12 19:02:51
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李:回复郭老师 是的,工资的个税需要计提吗
2023-02-12 19:29:09
郭老师:回复及其在工资里面的你计提的工资包含实际发放的工资加个人负担的社保加个税。
2023-02-12 19:56:00
李:回复郭老师 计提工资时的会计分录是借管理费用,贷个人所得税,应付职工薪酬?
2023-02-12 20:22:31
郭老师:回复借管理费用贷应付职工薪酬,你发工资的时候需要扣除个税,借应付职工薪酬贷,银行存款应交税费。
2023-02-12 20:50:00
李:回复郭老师 那这样的话不就没体现出来个税的计提了吗
2023-02-12 21:11:09
李:回复郭老师 只是代扣代缴了啊
2023-02-12 21:36:56
郭老师:回复你好,鸡啼落计提的工资里面第一个分录,要不你的应付职工薪酬能扣除个税吗?
2023-02-12 21:46:59
李:回复郭老师 我没太明白您的意思呢 ,您的意思是不是说相当于计提到应付职工薪酬里了?
2023-02-12 21:57:24
郭老师:回复你好是的,相当于计提贷应付职工薪酬里面第一个不就是说了计提的工资吗?
2023-02-12 22:20:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
1工资是本月计提,本月就发吗? 2工资计提分配发放的会计分录怎么做啊 3计提的数,扣社保,医保,个人所得税,4计提量跟发放的应付工资是一样的吗?
1,当月计提,次月发放 2,计提 借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 3借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税 银行存款 其他应收款 4,是的
142楼
2023-02-12 19:16:43
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黄妹妹:回复邹老师 可以举实例数字吗
2023-02-12 19:36:57
邹老师:回复黄妹妹举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2023-02-12 19:59:55
黄妹妹:回复邹老师 非常感谢
2023-02-12 20:19:16
邹老师:回复黄妹妹不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-12 20:33:10
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 英俊的眼神 发表的提问:
老师,您好!我想咨询我公司补缴2019年个人所得税的会计分录怎么做?是公司代垫员工的个税,且无法收回。谢谢!
您好,借以前年度损益调整,贷应交税费-应交个税 借应交税费-应交个税,贷银行存款 借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整
143楼
2023-02-12 19:36:00
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
有个问题请教一下,企事业承包承租经营所得个人所得税会计分录如何编制
你好,借所得税费用,贷应交税费一应交个人所得税
144楼
2023-02-13 16:31:11
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 晓风 发表的提问:
请问老师,公司的厂房被征服征收要拆迁,拆迁赔偿款如果要分给股东,要交个人所得税吗,具体分给股东的会计分录是什么
是的,算分红的话就要交个税的
145楼
2023-02-13 16:37:44
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 布朗熊的可妮兔 发表的提问:
异地施工预缴个人所得税会计分录
借应交税费-个人所得税,贷银行存款。
146楼
2023-02-13 17:06:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ tangerine。 发表的提问:
计提,发放4000工资怎么做会计分录 ,个人所得税也写进去吗
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 4000 计提的时候是包括个人所得税的 借应付职工薪酬 4000 贷;银行存款 应交税费——个人所得税
147楼
2023-02-13 17:27:12
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tangerine。:回复邹老师 我们是当月计提当月发放的,也是这样做吗,老师
2023-02-13 17:45:11
邹老师:回复tangerine。你好,是的
2023-02-13 18:13:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
老师:1月份计提个人所得税 计提少了,做账时,实际交的 跟 计提的不否,会计分录怎么做呀?
补做一笔计提分录 借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税
148楼
2023-02-13 17:47:58
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会计学堂陈老师
职称:中级
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
个人所得税实际缴的比计提的多 会计分录怎么处理
我公司9月份账面上个税扣款合计73.05,已经扣了职工的款并入账,但是个税系统申报的时候实际扣款为73.09元,该差额由公司承担。差额多了0.03元。现在在发现,补计提的会计分录是这样做吗?借:应付职工薪酬:0.03 贷:应交税费--应交个人所得税 0.03
149楼
2023-02-14 17:23:31
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会计学堂陈老师:回复爱笑的流沙可以,就是按计提差额重新做计提分录就好
2023-02-14 17:39:28
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 羊羊 发表的提问:
交个人所得税和水利基金的会计分录怎么做
你好 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 借:应交税费——地方水利建设基金 贷:银行存款
150楼
2023-02-14 17:35:46
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羊羊:回复答疑苏老师 计提的时候怎么做分录
2023-02-14 18:02:00
答疑苏老师:回复羊羊你好 水利基金计提 借 税金及附加 贷 应交税费——地方水利建设基金 个人所得税在发放工资的时候直接扣掉就可以了 实际发放: 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 或银行存款 应交税费-个人所得税
2023-02-14 18:21:20

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