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工业企业计提工资会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ lhk 发表的提问:
工业企业,计提工资,社保,发入工资,社保的完整会计分录有吗
参考这个
1楼
2022-12-14 12:42:31
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 半度微凉 发表的提问:
工业企业计提工资和发放工资的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2楼
2022-12-14 14:00:55
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花花老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 糖圆 发表的提问:
工业企业计提工资,发放工资,缴纳社保三个会计分录怎么做?
每月的社保、公积金只需计提公司部分,凭证处理如下: 计提时(比如:社保公司部分是2401.26,个人部分是848.94;公积金公司部分300,个人部分300) 借:营业费用—社会保险费/公积金 2401.26/300 贷:应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 支付 借:应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 其他应收款—社会保险/住房公积金 848.94/300 贷:银行存款 3250.2+600 从下月工资中扣回个人部分 借:应付职工薪酬—工资 848.94+300 贷:其他应收款—社会保险 848.94 贷:其他应收款—住房公积金 300
3楼
2022-12-14 15:17:22
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 糖圆 发表的提问:
工业企业计提工资,发放工资,缴纳社保三个会计分录怎么做?
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
4楼
2022-12-14 16:22:15
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Miner 发表的提问:
企业计提员工工资及社保时的会计分录?企业发放员工工资及社保时的会计分录?以及员工个人承担的社保等的处理?
你好 计提工资和社保时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 当月缴纳当月社保时,借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 工资发放时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-个人所得税 银行存款
5楼
2022-12-14 17:41:20
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Miner:回复meizi老师 缴纳社保为什么 借管理费用—社保? 那个应付职工薪酬—社保 这笔分录不是没有怎平掉?
2022-12-14 18:14:14
meizi老师:回复Miner你好单位部分的社保是需要计提到成本费用的。 你缴纳社保的时候不是要做一笔缴纳分录 就平了
2022-12-14 18:41:05
Miner:回复meizi老师 计提的时候不是已经借:管理费用—社保了? 发放怎么又借:管理费用—社保?
2022-12-14 19:06:22
meizi老师:回复Miner你好你要计提到成本费用 缴纳社保的时候 你不是做了一笔借管理费用-单位社保贷应付职工薪酬-单位社保 借:管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 你不要和你发放工资的分录混了
2022-12-14 19:27:11
Miner:回复meizi老师 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 4 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2022-12-14 19:43:53
Miner:回复meizi老师 感觉这样才符合逻辑吧?
2022-12-14 20:05:50
meizi老师:回复Miner分录是和我上面写的是一样的 你可以好好看看我上面写的分录
2022-12-14 20:32:33
Miner:回复meizi老师 还是不太懂发放时为何如此处理?能否再说清楚一点或带个具体数字进去?
2022-12-14 20:47:50
meizi老师:回复Miner你好 比如说工资100 个税10 个人社保10 单位社保20 那么实际发放工资80 做分录: 计提工资和社保时,借:管理费用-工资100 贷:应付职工薪酬-工资100 借管理费用-社保20贷应付职工薪酬-社保20 当月缴纳当月社保时,借:管理费用-社保20 其他应收款-个人社保 10贷:银行存款30 工资发放时,借:应付职工薪酬-工资100 贷:其他应收款-个人社保10 应交税费-个人所得税10 银行存款80
2022-12-14 21:17:30
Miner:回复meizi老师 你这样计提社保时管理费用20,发放时用管理费用20?损益不是多了20?
2022-12-14 21:29:14
meizi老师:回复Miner计提是单位部分20,发放是20,本来单位承担的部分就是要计提到成本费用的!会影响损益的
2022-12-14 21:50:56
Miner:回复meizi老师 我知道啊,可是已经计提了单位的20,已经影响成本费用20了啊,再发放时又借记管理费用20?不是影响两次损益啊?
2022-12-14 22:19:24
meizi老师:回复Miner不好意思,我想着写应付职工薪酬!写成管理费用去了!你就把后面的管理费用写成应付职工薪酬
2022-12-14 22:33:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 大力的棉花糖 发表的提问:
您好工业企业会计分录,是委外加工的
你好 外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料 支付加工费,借;委托加工物资,贷;银行存款 收回,借;库存商品等科目,贷;委托加工物资
6楼
2022-12-14 18:53:29
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
老师好,我们是工业企业会计,计提水电费计入制造费用,收到发票当月产生税费,这完整的会计分录怎么做?
你好,计提时,借制造费用,贷其他应付款--水电费,收到发票时,借应交税费--应交增值税(进项税),借制造费用(负数)
7楼
2022-12-14 20:12:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
你好老师!软件企业计提工资的会计分录怎么做
你好 借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资 是软件技术人员工资的话
8楼
2022-12-14 21:29:08
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向日葵:回复meizi老师 软件公司不生产,那计提的工资、社保、折旧都可以通过主营业务成本科目核算吗?
2022-12-14 21:46:05
meizi老师:回复向日葵你好 是的 计入主营业务成本 。你门比如软件开发软件服务这类的人员 计入主营业务成本核算的
2022-12-14 22:05:55
向日葵:回复meizi老师 好的知道了,谢谢!
2022-12-14 22:29:12
meizi老师:回复向日葵没事 希望能帮到你
2022-12-14 22:41:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 大左左 发表的提问:
商贸企业,计提工资,社保,发入工资,社保的完整会计分录有吗
参考这个
9楼
2022-12-14 22:32:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 信仰。 发表的提问:
工业企业,计提工资和社保的分录?
计提借管理费用生产成本制造费用等工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
10楼
2022-12-14 23:28:13
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信仰。:回复郭老师 跟商业企业是一样的?
2022-12-14 23:44:01
郭老师:回复信仰。不一样的,商业的没有生产成本、制造费用。
2022-12-14 23:59:27
信仰。:回复郭老师 有一个疑问。比如生产管理人员的工资和社保计入制造费用,生产工人的工资和社保计入生产成本? 那么缴纳社保的时候呢?
2022-12-15 00:25:53
郭老师:回复信仰。借应付职工薪酬、社保、其他应付款、个人负担的社保贷、银行存款。
2022-12-15 00:39:31
郭老师:回复信仰。下面最后一个分录,不就是吗?
2022-12-15 00:50:58
信仰。:回复郭老师 感觉其他应收款没收回来完
2022-12-15 01:15:25
郭老师:回复信仰。发工资的时候你们没有扣除吗?
2022-12-15 01:36:27
郭老师:回复信仰。发工资的时候,这一部分不需要发给他个人。
2022-12-15 01:59:02
信仰。:回复郭老师 好的,知道了
2022-12-15 02:12:55
信仰。:回复郭老师 生产工人的社保和工资都计入生产成本?生产管理人员的工资和社保都计入制造费用?
2022-12-15 02:40:01
郭老师:回复信仰。对的是的,是这么做的。
2022-12-15 02:54:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ michelle 发表的提问:
老师:我们是新办企业,个税中有申报法人的个税及社保,但是我们并没有给他发工资,只是计提了工资缴了社保,这样是不是做外账会计分录的时候,只做计提工资的分录跟缴社保的分录?
你好,是的
11楼
2022-12-15 00:57:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ michelle 发表的提问:
老师:我们是新办企业,个税中有申报法人的个税及社保,但是我们并没有给他发工资,只是计提了工资缴了社保,这样是不是做外账会计分录的时候,只做计提工资的分录跟缴社保的分录?
你好,是的
12楼
2022-12-15 02:23:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 13567883773 发表的提问:
@马婷老师,小企业会计准则下,工资薪金的计提和发放的会计分录?企业负担社保的会计分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
13楼
2022-12-15 03:45:26
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13567883773:回复meizi老师 那在汇算清缴表105050工资薪酬支出中,1行工资薪金支出账载金额取哪个分录的合计金额,实际发生取哪个分录合计发生金额?8行,各类基本社会保障性缴款账载金额取那个分录合计发生金额?实际发生取哪个分录合计发生金额?
2022-12-15 04:26:14
meizi老师:回复13567883773按你计提的贷方金额来填写 实际发生按你应付职工薪酬实际发放的金额来填写
2022-12-15 04:43:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 『遇一人白首 发表的提问:
老师,哪里有工业企业实用会计分录汇总
您好,工业企业实用会计分录汇总 一、 购进时:   1、购进材料,材料未入库   借:材料采购(包括运杂费)   应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:银行存款   (付款或支票)   或:应付票据   (商业汇票)   应付账款   (款未付)   或:现金   2、材料入库   借:原材料——XX材料   贷:材料采购   二、 生产过程   1、从仓库领用材料   借:生产成本——A产品 (A产品领用材料)   ——B产品   (B产品领用材料)   制造费用 (车间一般性耗用材料)   管理费用 (管理部门领用材料)   贷:原材料——XX材料   2、计算(结转)本月工资   借:生产成本——A产品 (A产品工人工资)   B产品 (B产品工人工资)   制造费用 (车间管理人员工资)   管理费用 (厂部管理部门人员工资,含财务人员)   贷:应付职工薪酬   3、从银行提取现金,备发工资   借:库存现金   贷:银行存款   4、以现金发放职工工资   借:应付职工薪酬   贷:库存现金   5、以银行存款预付下半年或下年度报刊杂志费(房租费或保险费)   借:待摊费用   贷:银行存款   6、摊销(或分摊)保险费等   借:管理费用(或制造费用)   贷:待摊费用   7、计提(或预提)银行短期借款利息   借:财务费用   贷:预提费用   8、支付本季度短期借款利息   借:预提费用 (前两个月已预提的利息)   财务费用 (本月的利息)   贷:银行存款 (支付的利息)   9、计提本月固定资产折旧   借:制造费用 (车间设备折旧)   管理费用 (厂部固定资产折旧)   贷:累计折旧   10、职工报销药费   借:应付职工薪酬   (在职职工)   管理费用 (退休人员)   贷:库存现金   11、用现金购买办公用品   借:管理费用   (管理部门办公用)   制造费用   (车间办公用)   贷:库存现金   12、出差人员借支差旅费   借:其他应收款——XX   贷:库存现金   13、出差人员归来报销差旅费(多借、退回余款)   借:管理费用(或制造费用)   (报销的金额)   库存现金   (退回的款项)   贷:其他应收款——XX   (原来借支的金额)   14、出差人员归来报销差旅费(少借、补足款项)   借:管理费用(或制造费用)   (报销的金额)   贷:其他应付收款—XX   (原来借支的金额)   库存现金 (补足的现金)   15、月末,分配并结转制造费用   借:生产成本——A产品   ——B产品   贷:制造费用   16、月末,结转完工入库产品成本   借:库存商品——XX产品   贷:生产成本——XX产品   三、 销售时   1、销售产品,取得收入   借:银行存款   (收到支票或存款存入银行)   或:应收票据 (收到商业汇票)   或:应收账款 (未收到款项)   贷:主营业务收入   应交税费——应交增值税 (销项税额)   2、销售产品,用银行存款代垫运杂费,并向银行办妥托收手续   借:应收账款——XX单位   贷:主营业务收入   应交税费——应交增值税(销项税额)   银行存款 (代垫的运杂费)   3、用银行存款支付广告费、展览费、销售过程运杂费等   借:销售费用   贷:银行存款   4、收回欠款存入银行   借:银行存款   贷:应收账款——XX单位   5、结转已销售产品的销售(生产)成本   借:主营业务成本   贷:库存商品   6、销售材料   借:银行存款(或“应收账款”、“应收票据”)   贷:其他业务收入   应交税费——应交增值税(销项税额)   7、结转出售材料的成本   借:其他业务支出   贷:原材料——XX材料   8、计算销售税金   借:营业税金及附加   贷:应交税费——应交XX税   (消费税、城建税、教育费附加)   四、 筹集资金时   1、收到投资   借:固定资产   (设备、房屋)   或:银行存款   (货币资金)   无形资产   (专利权等)   贷:实收资本   2、向银行借入借款   借:银行存款   贷:短期借款   (一年以内)   或:长期借款   (一年以上)   3、资本公积转增资本   借:资本公积   贷:实收资本   五、利润的核算   1、罚款收入   借:银行存款   贷:营业外收入   2、罚款支出   借:营业外支出   贷:银行存款   3、结转损益类账户   A、结转收入类   借:主营业务收入   其他业务收入   营业外收入   贷:本年利润   B、结转费用,成本类   借:本年利润   贷:主营业务成本   其他业务支出   营业外支出   管理费用   财务费用   销售费用   营业税金及附加   所得税费用   4、计算所得税   借:所得税费用   贷:应交税费——应交所得税   5、提取盈余公积   借:利润分配——提取盈余公积   贷:盈余公积   6、向股东分配普通股利   借:利润分配——应付股利   贷:应付股利   7、支付股利   借:应付股利   贷:银行存款(或库存现金)   8、交纳所得税、营业税等   借:应交税费——应交XX税   贷:银行存款等   六、财产清查时   (一)批准前   1、盘盈存贷   借:原材料(或库存商品)   贷:待处理财产损溢   2、盘盈固定资产   借:固定资产   贷:累计折旧   待处理财产损溢   3、盘亏存贷   借:待处理财产损溢   贷:原材料(或库存商品)   4、盘亏固定资产   借:累计折旧   待处理财产损溢   贷:固定资产   (二)批准后   1、盘盈存货的处理   借:待处理财产损溢   贷:管理费用   2、盘盈固定资产的处理   借:待处理财产损溢   贷:营业外收入   3、盘亏存货的处理   借:管理费用   (定额内合理损耗)   其他应收款——XX   (责任人赔偿)   营业外支出 (自然灾害、非常损失)   贷:待处理财产损溢   4、盘亏固定资产的处理   借:营业外支出   贷:待处理财产损溢
14楼
2022-12-15 04:54:07
全部回复
『遇一人白首:回复王雁鸣老师 谢谢王老师,灰常感谢
2022-12-15 05:19:13
王雁鸣老师:回复『遇一人白首您好,不客气。
2022-12-15 05:38:39
『遇一人白首:回复王雁鸣老师 老师,预提费用是什么性质的科目
2022-12-15 05:54:42
『遇一人白首:回复王雁鸣老师 销售材料的成本,是记入其他业务支出,还是其他业务成本,还是这两个科目是一样的
2022-12-15 06:17:00
王雁鸣老师:回复『遇一人白首您好,预提费用属于负债类科目,现在一般归入其他应付款。
2022-12-15 06:30:06
小丫老师
职称:中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 鸿运当头 发表的提问:
我要工业企业的全套会计分录
你可以找一个模拟账套,这样基本上所有的分录都在
15楼
2022-12-15 05:49:59
全部回复

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