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增值税一般纳税人会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 酷酷的果汁 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人,2019年9月一日向乙公司(为增值税一般纳税人)销售一批产品,价款为1500000元,尚未收到,已办妥手续,适用的增值税税率为百分之13,编制该业务会计分录
借应收账款1695000 贷主营业务收入1500000 应交税费-销项税额19500
256楼
2023-04-09 16:45:06
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 会撒娇的小伙 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人,2019年9月一日向乙公司(为增值税一般纳税人)销售一批产品,价款为1500000元,尚未收到,已办妥手续,适用的增值税税率为百分之13,编制该业务会计分录
你好,同学。 借,应收账款  150%2B150*13% 贷,主营业务收入  150 应交税费 150*13%
257楼
2023-04-09 17:14:34
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 调皮的萝莉 发表的提问:
房地产增值税一般纳税人,支付工程款并且取得增值税专票的发票。会计分录怎么做?认证此专票后分录怎么做?
您好 请问您取得发票的当月需要认证抵扣么
258楼
2023-04-09 17:23:51
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调皮的萝莉:回复bamboo老师 取得的发票是2018年10月份的,刚认证过。没有超过360天
2023-04-09 17:40:36
bamboo老师:回复调皮的萝莉取得发票的时候 没有入账吗
2023-04-09 18:00:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 烂漫的丝袜 发表的提问:
老师,一般纳税人当月只有进项,没有销项,不需要缴纳增值税,请问会计分录如何处理,进项留作下月抵扣需要如何做会计分录
你好,你把这个勾选吗?如果是的话,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
259楼
2023-04-09 17:47:44
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
老师你好我们是一般纳税人,月末的话增值税涉及哪些应交税费的会计分录
您好! 增值税期末结转的会计分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
260楼
2023-04-09 18:12:00
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怕孤单的绿草:回复韦老师 如果是当月认证的发票但是没抵扣计入什么会计科目和当月认证没认证的发票计入什么会计科目
2023-04-09 18:23:15
韦老师:回复怕孤单的绿草当月认证的发票但是没抵扣做应交税费-应交增值税-进项税额就可以,会自动留底。当月认证没认证的发票计入应交税费-待抵扣进项税额科目。
2023-04-09 18:41:20
怕孤单的绿草:回复韦老师 那到时候认证之后再借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额是这样吗
2023-04-09 18:52:41
韦老师:回复怕孤单的绿草是的,你的分录时对的哈
2023-04-09 19:09:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师:我咨询下,就是一般纳税人的需要缴纳增值税正确的会计计提和缴纳分录是怎么写啊
你好 结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
261楼
2023-04-10 14:47:52
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11876948484884:回复邹老师 好 ,,那如果我现在做有一家企业是属于小规模公司,,,,企业一个季度没有达到45万,,那么他们企业的增值税就是减免的
2023-04-10 14:59:51
邹老师:回复11876948484884(是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-04-10 15:20:20
11876948484884:回复邹老师 好 ,,那如果我现在做有一家企业是属于小规模公司,,,,企业一个季度没有达到45万,,那么他们企业的增值税就是减免的老师
2023-04-10 15:35:21
邹老师:回复11876948484884请看你前后描述,我该相信哪个呢 
2023-04-10 15:47:30
11876948484884:回复邹老师 好 ,,那如果我现在做有一家企业是属于小规模公司,,,,企业一个季度没有达到45万,,那么他们企业的增值税就是减免的老师 然后把小规模销项税额转入营业外收入,,这样会计分录可以吗
2023-04-10 15:58:45
邹老师:回复11876948484884你好,小规模公司,减免增值税分录是这样才是的 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免      (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
2023-04-10 16:23:59
11876948484884:回复邹老师 好的 ,,我在和你确认个事情,,就是之前我咨询我们一个会计,,她说销项税额即使缴纳了税款,,但是销项税额还是在贷方面、,,是不是错误的
2023-04-10 16:47:11
邹老师:回复11876948484884你好,不对。需要做结转,结转之后是没有余额了的 
2023-04-10 17:14:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
增值税一般纳税人进项税额加计扣除部分是否要做分录
需要的借应交税费增值税加计扣除贷其他收益或者是营业外收入。
262楼
2023-04-10 15:11:23
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A会计学堂-课程辅导王老师:回复郭老师 1-3月也有加计扣除部分的哦,可以加在4月做吗?就是金额合在一起,做同一笔分录
2023-04-10 15:41:17
郭老师:回复A会计学堂-课程辅导王老师你好,可以的。
2023-04-10 16:05:26
A会计学堂-课程辅导王老师:回复郭老师 系统没有加计扣除这个三级明细哦,我可以自己新增吗
2023-04-10 16:19:01
郭老师:回复A会计学堂-课程辅导王老师你好,这个是二级科目,可以自己增加。
2023-04-10 16:44:50
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 寒冷的墨镜 发表的提问:
华东公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,2020年三月发生下列经济业务,根据其经纪业务依次编制相应的会计分录
1借银行存款3000000,贷实收资本3000000 2借银行存款100000,贷短期借款100000 3借原材料20000,应交税费-应交增值税(进项税额)2600,贷银行存款22600 4借制造费用3000,管理费用1000,贷银行存款4000 5借制造费用12000,管理费用5000,贷累计折旧17000 6借生产成本-A产品12000,生产成本-B产品16000,制造费用4000,管理费用5000,贷应付职工薪酬37000 7借应收账款45200,贷主营业务收入40000,应交税费-应交增值税(销项税额)5200 8借主营业务成本24000,贷库存商品24000 9借销售费用-广告费1000,贷银行存款1000 10借主营业务收入40000,贷管理费用11000,主营业务成本24000,销售费用1000,本年利润4000
263楼
2023-04-10 15:41:22
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寒冷的墨镜:回复大海老师 好的谢谢老师,辛苦了!感谢(❁´ω`❁)
2023-04-10 16:26:42
大海老师:回复寒冷的墨镜不客气,祝你学习顺利,满意请给老师五星好评,谢谢。
2023-04-10 16:56:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 肆仟士 发表的提问:
公司一般纳税人,买对方一般纳税人两台罐车,对方给我们已开具增值税专用发票,款项我们已付,会计分录如何写?
您好,借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。
264楼
2023-04-10 15:48:28
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 灿馨 发表的提问:
一般纳税人增值税账务处理分录
你好,增值税一般纳税人账务处理完整分录 1、采购时: 借:原材料 / 库存商品 应缴税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 2、材料领用 借:生产成本 贷:原材料 3、计提工资 借:生产成本 / 制造费用 / 管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 4、发生的水电费、机物料消耗等 借:制造费用 贷:现金 / 银行存款 / 应付账款 5、计提折旧 借:制造费用 (车间用) 管理费用 (管理部门使用) 营业费用 (销售部门使用) 贷:累计折旧 6、月末,结转制造费用 借:生产成本-A产品 生产成本-B产品 贷:制造费用 增值税一般纳税人账务处理完整分录 7、月末,结转完工入库产品 借:库存商品 贷:生产成本 8、销售收入 借:库存现金 / 银行存款 / 应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税(销项税额) 9、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算) 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 10、月末,结转本月销售商品成本和税金 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 11、月末,结转本月收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 12、月末,结转本月费用 借:本年利润 贷:管理费用 销售费用 财务费用 13、季末,计提预交所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:所得税费用 14、期末结转增值税(进、销差额) 借:应交税费-应交增值税(转出应交税金) 贷:应交税费-未交增值税
265楼
2023-04-10 16:08:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.68w
引用 @  发表的提问:
老师 一般纳税人结转增值税分录
同学,你好 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
266楼
2023-04-11 15:33:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张现凯9368713 发表的提问:
建筑企业一般纳税人,有简易计税和一般计税,期末未交增值税怎么做分录
你好 简易计税不用 结转 一般计提 是转到未交增值税 
267楼
2023-04-11 15:39:41
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张现凯9368713:回复玲老师 亲,分录呢
2023-04-11 16:02:03
玲老师:回复张现凯9368713借 转出未交增值税 贷未交增值税  
2023-04-11 16:22:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小关 发表的提问:
购买税控设备的820元如何入账?会计分录怎么写?我公司是增值税一般纳税人
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
268楼
2023-04-11 15:46:54
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 星辰 发表的提问:
一般纳税人预缴增值税的会计分录是什么?应该在哪个科目体现预缴的税额?
你好 借应交税费 已交税金 贷银行存款 在已交税金科目反应
269楼
2023-04-11 16:08:59
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星辰:回复答疑苏老师 好的。谢谢老师。
2023-04-11 16:26:51
星辰:回复答疑苏老师 我原来的同事做在了未缴增值税里面?我要调过来吗?
2023-04-11 16:43:34
答疑苏老师:回复星辰不客气 祝工作顺利
2023-04-11 16:54:46
星辰:回复答疑苏老师 我原来的同事做在了未交增值税里?要调过来吗?
2023-04-11 17:17:24
答疑苏老师:回复星辰你好 不用 做在未交增值税也可以的
2023-04-11 17:35:34
星辰:回复答疑苏老师 未交增值税的余额在借方,就是我们多交的税吗?
2023-04-11 17:57:29
答疑苏老师:回复星辰你好 是的 你的理解正确
2023-04-11 18:08:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人增值税账务处理分录
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 期末结转: 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
270楼
2023-04-12 15:25:36
全部回复
厉:回复玲老师 能不能直接做这两笔分录?
2023-04-12 15:47:29
玲老师:回复看你实际 是哪个科目有余额
2023-04-12 16:07:41
厉:回复玲老师 如果销项大,那能不能直接做最后那一笔计提,不做上面那一笔结转
2023-04-12 16:28:44
玲老师:回复最好是按正规的做 这个科目能结平
2023-04-12 16:55:13
厉:回复玲老师 好,谢谢
2023-04-12 17:07:59
玲老师:回复不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-04-12 17:37:47

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