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销项税小于进项税会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,平常进项税额和销售税额没结转过,年末需要结转吗?会计分录怎么做
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
271楼
2023-04-12 15:24:52
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海阔天空:回复紫藤老师 老师,这是年末必须结转的吗?可以不结转吗?
2023-04-12 15:45:54
紫藤老师:回复海阔天空年末必须结转的的
2023-04-12 15:59:15
海阔天空:回复紫藤老师 月末可以不结转是吗?到年末的时候再结转
2023-04-12 16:16:13
紫藤老师:回复海阔天空月末也可以结转的
2023-04-12 16:32:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愤怒的嚓茶 发表的提问:
请问本公司为一般纳税人,本期销项100,进项80,留抵税额为80,也就是100-80=20小于80,不用交税,那会计分录怎么做啊。
把进项税额和销项税额都结转到转出未交增值税下面去
272楼
2023-04-12 15:42:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 若兰 发表的提问:
加计抵减进项税的会计分录是怎么做的呢?我查了下,说法不一,有些疑惑
计提借应交税费增值税加计扣除贷其他收益或者营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费增值税加计扣除。
273楼
2023-04-12 16:03:14
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若兰:回复郭老师 如果是19年未计提入账的金额,贷方应该入以前年度损益调整吧?
2023-04-12 16:30:13
郭老师:回复若兰你好,一九年,你汇算清交的时候交了所得税吗?
2023-04-12 16:48:30
若兰:回复郭老师 没有缴所得税
2023-04-12 17:08:34
郭老师:回复若兰那你用其他收益或者是营业外收入里面。
2023-04-12 17:21:07
若兰:回复郭老师 好的。只是这跟19年是否缴所得税有什么关系吗?这是以前年度的损益,理论上不是应该入以前年度损益调整吗?
2023-04-12 17:49:43
郭老师:回复若兰如果你用以前年度损益调整多的话,你影响了一九年的利润,需要去修改一九年的汇算清交。
2023-04-12 18:08:18
若兰:回复郭老师 那是不是别的19年的损益类科目有调整的话,也可以直接入本期?
2023-04-12 18:32:51
郭老师:回复若兰你好 是的 可以这么做的
2023-04-12 18:43:24
若兰:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-04-12 19:03:29
若兰:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-04-12 19:16:23
郭老师:回复若兰不用客气的,应该的。
2023-04-12 19:45:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 正直的星星 发表的提问:
加计10%进项税怎样做会计分录
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
274楼
2023-04-12 16:08:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 正直的星星 发表的提问:
加计10%进项税会计分录怎么
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
275楼
2023-04-13 14:47:12
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 英子 发表的提问:
老师,你好,我想请问一下进项大于销项税怎么做计提税金分录,留底的会计分录,下个月又怎么做
借销项税额,。转出未交增值税 贷进项税额 下个月接着做就可以,只有转出未交增值税余额是贷方那就做借转出未交增增值税 贷未交增值税,
276楼
2023-04-13 15:13:42
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英子:回复maize老师 没大明白你说的,你看是这样做吗
2023-04-13 15:27:28
英子:回复maize老师 本月分录少了两个字,是应交税费-未交增值税
2023-04-13 15:44:12
maize老师:回复英子下个月不做,进项税额大于销项税额,就只做借销项税额,转出未交增值税 贷进项税额 这个就完了,
2023-04-13 15:59:12
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Qiu tianyun 发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
同学你好 购入时 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 销售 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 期末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
277楼
2023-04-13 15:30:14
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阿枚 发表的提问:
就是进项比销项多,需要做会计分录吗
你好!不需要单独做会计分录。
278楼
2023-04-13 15:47:29
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阿枚:回复宋生老师 那比如说下个月需要用到上月的留底税额,那我该怎么体现这笔税?
2023-04-13 16:15:09
宋生老师:回复阿枚你好!在申报表上面有的,直接抵减就可以了。
2023-04-13 16:26:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘xx 发表的提问:
您好,公司本月进项大于销项,怎么做会计分录呢?留抵的税是到下个月就可以消了吗
可以的,借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额
279楼
2023-04-13 16:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ ®z 发表的提问:
5月有销项有进项,但进项6月1号才确认,会计分录怎么做?税怎么算?
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
280楼
2023-04-16 17:08:17
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郭老师:回复®z五月份做这个分录,你六月份认证的,也是属于五月份的。
2023-04-16 17:27:13
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @  发表的提问:
没有销项只有进项,月末会计分录怎么做
同学,你好, 只有进项税没有销项税可以不用结转,下月继续留抵
281楼
2023-04-16 17:21:08
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 漂亮的御姐 发表的提问:
当月进项大于销项,加计抵减的会计分录怎么做,年末销项余额、进项余额,要清零吗
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-加计递减
282楼
2023-04-16 17:47:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 亚亚 发表的提问:
原材料视同销售,关于进项税额转出的会计分录怎么做
你好,到底是视同销售还是做进项税额转出
283楼
2023-04-16 18:00:47
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亚亚:回复邹老师 进项税额转出
2023-04-16 18:22:37
邹老师:回复亚亚借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-04-16 18:37:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 含糊的睫毛 发表的提问:
进项税加计抵减的会计分录如何做
计提借应交税费增值税加计扣除,但其他收益或者营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费增值税加计扣除。
284楼
2023-04-16 18:11:59
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含糊的睫毛:回复郭老师 如果做了营业外收入怎么在企业所得税税前扣除
2023-04-16 18:25:32
郭老师:回复含糊的睫毛你好,营业外收入他是不能抵扣所得税的,它是需要交所得税给你们免了增值税,但是需要交所得税。
2023-04-16 18:47:16
含糊的睫毛:回复郭老师 我昨天去税务局问他说加计抵减的可以税前扣除
2023-04-16 19:04:12
郭老师:回复含糊的睫毛加计扣除营业外收入,可以抵扣所得税? 确定?
2023-04-16 19:32:23
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司筹备年会,购买3000元红酒,进项税是510元,写出会计分录
借管理费用-福利费 3510 贷 银行存款3510
285楼
2023-04-17 14:48:36
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