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个人报销费用挂账会计处理
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 徐燕 发表的提问:
公司开招商会准备了2000元现金红包给当天到会的顾客,我自己垫的款,这笔款的报销单怎么写, 怎么会计处理?
借:销售费用-宣传费 贷:现金
181楼
2023-02-22 17:50:59
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徐燕:回复文文老师 是写付款单,还是保险单呢,
2023-02-22 18:16:03
徐燕:回复文文老师 没有单据,附什么报销单或付款单后面。
2023-02-22 18:44:42
文文老师:回复徐燕写报销单较合适。不用附件,本来也没有附件。
2023-02-22 19:00:07
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 万吨喵 发表的提问:
老师,我想问一下,我们公司给一个人挂靠了社保,但是我们工资是用银行转账发的,没有给那个人发,像这种,这个社保费用怎么处理会比较好呀
同学你好!先计提这个人的工资  就是社保费部分 然后     用其他应收款核算   支付他的社保费   最后 借:应付职工薪酬     贷:其他应收款 平掉的
182楼
2023-02-23 16:30:32
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万吨喵:回复许老师 我们是作为他是我们公司的员工处理的,也报了个税的,我想着是让他给一张卡,给他发工资,然后他在转到我们,但是出于其他原因他不愿意。社保费用是转到我们了的,这种就不知道他们社保是应该怎么处理
2023-02-23 16:48:22
许老师:回复万吨喵这个按正常工资处理的   他不愿意转   可以说现金发工资的
2023-02-23 17:16:26
万吨喵:回复许老师 但是这样会不会有什么问题,正常其他员工我们都是银行转账的,那只有她用现金支付。
2023-02-23 17:40:10
许老师:回复万吨喵这个没有办法啊   挂靠严格来说   本身就不合法的
2023-02-23 17:59:57
万吨喵:回复许老师 好吧,那像这种风险系数高嘛
2023-02-23 18:21:00
许老师:回复万吨喵这个不是太高的  本身也不是少交税啥的
2023-02-23 18:38:54
万吨喵:回复许老师 像这种,他的社保可以费用化嘛,如果费用化怎么做呀
2023-02-23 18:50:13
许老师:回复万吨喵是费用化啊    记入管理费用的
2023-02-23 19:04:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 咘咘 发表的提问:
付给个人的劳务费开不进来发票,这个账一直挂着,怎么处理?
你好,你需要做无票费用处理,汇算清缴做纳税调增处理就是了
183楼
2023-02-23 16:57:01
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咘咘:回复邹老师 付的款做的借其他应付款-个人 贷银行存款,现在做无票费用,是借管理费用-办公费 贷其他应付款?
2023-02-23 17:17:58
邹老师:回复咘咘你好,既然是劳务费,借方通常是不会计入管理费用——办公费科目核算的,贷方是正确的
2023-02-23 17:47:26
咘咘:回复邹老师 那要用哪个科目?
2023-02-23 18:03:41
邹老师:回复咘咘你好,这个需要知道是什么情况下发生的劳务费,才可以确定借方科目的
2023-02-23 18:31:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
公司帮别人托收的承兑,打入公司户,然后想从公司户转入另一个个人账户,这样一个过程怎样做会计处理比较好?
您好!你收到钱,借银行存款 贷其他应付款。 支付的时候借其他应付 贷银行存款 但是,你这样本身不合理,税局如果当你是收入,让你补税也是有可能的
184楼
2023-02-23 17:17:51
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芳:回复宋生老师 老师,收到钱是拖收的承兑,支付的是另一个个人户,这样做没关系吗?
2023-02-23 17:54:44
宋生老师:回复您好!操作上是可以这样做,但是本身不合理。
2023-02-23 18:18:24
芳:回复宋生老师 老师,单位有些收入是挂账的,拖的这个承兑可不可以作为挂账户收回的钱?这样行不行?
2023-02-23 18:31:17
宋生老师:回复您好!那你给出去的时候又怎么平呢
2023-02-23 18:44:54
芳:回复宋生老师 当别人借我们的
2023-02-23 19:07:54
宋生老师:回复您好!还是这样回答吧。你操作上可以这样做。只是本身不合理
2023-02-23 19:32:04
芳:回复宋生老师 老师,拖的承兑作为单位挂账账户收的钱这样成立吗?承兑上是不是要有他家的背书什么的?
2023-02-23 19:53:36
宋生老师:回复您好!你要收钱,是需要背书给你的。如果之前也是有背书的话,还有一种,就是直接开给你的。就不需要背书
2023-02-23 20:17:04
芳:回复宋生老师 好谢谢老师
2023-02-23 20:29:50
宋生老师:回复你好!不客气的。
2023-02-23 20:54:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师你好 想请问一下 2021年12月支付房租时借方挂的管理费用 2022年1月收到专票 红字冲销了12月的凭证借挂应付 但是这边1月管理费用有差额 这个账务处理怎么处理呢
你好,你能写一下你之前做的完整的分录吗?
185楼
2023-02-23 17:41:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 发表的提问:
通信服务费是个人抬头能报销进入费用吗?怎么处理?
你好,电话费的话可以的,直接做费用
186楼
2023-02-27 16:41:20
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愉:回复朴老师 企业所得税不用调增吧?这个人应该得是公司的员工吧?
2023-02-27 16:58:44
朴老师:回复嗯,不用调增,员工的电话费可以扣除
2023-02-27 17:25:31
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Kitty的朱朱 发表的提问:
老师,公司收到个人代开的发票,出纳已经报销。会计之后发现需要代扣代缴个人所得税,但是公司本月已经申报并缴纳个人所得税,所以决定这笔账下个月再进费用并代扣代缴个人所得税,那么这个月报销的账务要怎么处理呢?
你好,这个月先借其他应收款 贷银行存款
187楼
2023-02-27 17:02:08
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Kitty的朱朱:回复徐阿富老师 老师,那下个月进费用并代扣代缴要怎么做分录?
2023-02-27 17:23:42
徐阿富老师:回复Kitty的朱朱你好 下月借管理费用等 贷应交税费――个人所得税 贷其他应收款
2023-02-27 17:51:38
Kitty的朱朱:回复徐阿富老师 老师,那意思是这张发票进费用的是扣除个人所得税的部分吗?不是全额吗?
2023-02-27 18:20:48
徐阿富老师:回复Kitty的朱朱你好,进运费是全额的,只是你们多付给个人了,如果这个多付的钱不能收回,那最后可以将收不回的个税做一笔借营业外支出 贷其他应收款
2023-02-27 18:43:51
Kitty的朱朱:回复徐阿富老师 老师,那下个月是不是 借:成本/费用 应交税费—个人所得税 贷:其他应收款(金额是:税款+费用金额)
2023-02-27 18:58:15
徐阿富老师:回复Kitty的朱朱你好,收是的,没错。是这样的意思
2023-02-27 19:19:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 幸福2705 发表的提问:
让会计事务所出具审计报告,这笔费用怎么账务处理
做管理费用办公费就可以
188楼
2023-02-27 17:30:48
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 秀丽的鱼 发表的提问:
个人独资企业调减以前年度费用的会计处理及税务处理
你好,具体是什么时候调减
189楼
2023-02-27 17:41:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ dream梦- 发表的提问:
公司挂靠别人的公司,这个我们公司该做账务处理报税吗
如果有营业执照,需要做账,报税
190楼
2023-02-28 16:54:03
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 迟早会发光的橙子 发表的提问:
老师你好,就是我们单位人员喽去出差报销费用,又没有取得发票,但是是真实发生的,然后我们这边用其他的汽油票餐费票的票面金额大于那个人员报销费用的票,这样处理对公司会计做账有影响吗?
你这个是虚列费用,到时候查到是需要补税的,有风险存在
191楼
2023-02-28 17:03:58
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迟早会发光的橙子:回复maize老师 若我以公司取得发票来弥补之前那个没有开发票报销的,不管发票金额多了多少,依然以费用报销单的金额做账,可以吗?
2023-02-28 17:41:42
maize老师:回复迟早会发光的橙子那需要按你发票做才可以,你按你实际做,稽查到会怀疑你这个发票真实性
2023-02-28 18:10:23
迟早会发光的橙子:回复maize老师 好的 谢谢老师
2023-02-28 18:37:16
maize老师:回复迟早会发光的橙子满意请给五星好评,谢谢
2023-02-28 18:47:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 四月 发表的提问:
想问一下,这个分录怎么做:我公司人员到挂靠到我公司的公司的地方出差,收取每人三百一天的费用,然后 我公司出差人员的费用也是他们给,账务处理怎么做
您好!这个关键是看什么原因出差。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
192楼
2023-02-28 17:17:01
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四月:回复宋生老师 老师,第一是挂靠相关的,费用,按理说我收到结算单的时候是这样做的,里面包含出差人员的车费和应收每天的费用:借:其他应收-挂靠单位2000,贷:营业外收入2000,然后出差人员回来报销的时候:借:现金300 营业外收入200,贷:其他应收-挂靠相关单位
2023-02-28 17:48:14
宋生老师:回复四月您好!您内帐可以这样。但是外帐不行。
2023-02-28 18:08:45
四月:回复宋生老师 是内账,这样做对不
2023-02-28 18:31:28
宋生老师:回复四月您好!前面的我可以理解。但是后面这个借:现金300 营业外收入200,贷:其他应收-挂靠相关单位,不太理解你的。 如果是出差人员支付的费用您要找对方收的话,应该是借:其他应收款 贷:现金等。
2023-02-28 18:52:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 代理会计-陈 发表的提问:
建筑公司给挂靠单位代缴的个人所得税怎么做会计处理
借;应交税费 贷;银行存款
193楼
2023-02-28 17:32:59
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代理会计-陈:回复邹老师 那应交税费怎么平呢
2023-02-28 17:45:38
邹老师:回复代理会计-陈确认收入,计提税金了就平衡了
2023-02-28 17:58:09
代理会计-陈:回复邹老师 不明白
2023-02-28 18:14:37
邹老师:回复代理会计-陈借;应付职工薪酬 贷;应交税费
2023-02-28 18:36:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 风吹飘絮 发表的提问:
老师好,请问对于专票抵扣联和发票联未同时收到-先收抵扣联认证抵扣,后收发票联 例如:王某某出差和办公,开专票回来,差旅住宿524.53元,进项31.47元,合计556.00元;办公费-图纸打印2122.33元,进项63.67元,合计2186.00元;王某某先将抵扣联交给财务会计,但发票联自己带走后却迟迟未进行报销(超半年至一年)。为了防止抵扣联过期或不慎遗失,会计决定先行认证抵扣联进行抵扣,待王某某报销时再做发票会计处理。 请问:1、对于会计进行认证抵扣时应如何账务处理? 2、后期王某某报销差旅费、办公费如何账务处理?
借费用,进项贷其他应付款 2.借企业应付款贷银存
194楼
2023-03-01 16:36:16
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风吹飘絮:回复郭老师 进行抵扣的时候,并不做费用处理,应该怎么做呢,就是公司对该项报销并未进行,只是先把专票进项抵扣
2023-03-01 16:53:06
郭老师:回复风吹飘絮认证了就要抵扣,你要做账了
2023-03-01 17:18:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计人员把费用报销单已经做账。但是出纳还未给报销人款项的会计分录
借;管理费用 贷;其他应付款
195楼
2023-03-01 16:52:57
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