咨询
个人报销费用挂账会计处理
分享
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ wenwen 发表的提问:
以前年度计提的福利费一直在账上挂着,现在单位要执行小企业会计准则,这个福利费怎么处理
你好,调整到以前年度损益调整科目
196楼
2023-03-01 17:06:00
全部回复
wenwen:回复徐阿富老师 如果做到以前年度,是要记入未分配利润的贷方,本年就有盈利,是不是要交所得税
2023-03-01 17:33:56
徐阿富老师:回复wenwen你好,不是本年有利润,是利润分配有金额了,如果以前年度没有做过纳税调整,应该是调整以前的,而不是今年
2023-03-01 17:46:15
wenwen:回复徐阿富老师 我看〈执行小企业会计准则有关问题衔接〉,是将余额转入应付职工薪酬中,但这个余额是以前年度计提的,一直挂在账上,如果转入职工薪酬,职工薪酬有余额是不是会引起税务注意
2023-03-01 18:05:10
徐阿富老师:回复wenwen你好,注意是不会的,但是之前留着的需要调增当年所得额
2023-03-01 18:17:20
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 惠子 发表的提问:
企业收到代扣代缴个税手续费,用于补贴办税人员,是挂往来账处理,还是说需要计入营业外收入
同学你好!这个的话 借:银行存款     贷:其他业务收入           应交税费-应交增值税
197楼
2023-03-01 17:23:41
全部回复
惠子:回复许老师 那补贴给办税人员呢?做职工福利费吗?
2023-03-01 17:43:47
许老师:回复惠子是的    补贴办税人员    这个并入办税人员工资哈   两笔分录的
2023-03-01 18:07:08
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 优雅的糖豆 发表的提问:
我原本是做线下销售的内账会计,老板也一直有做亚马逊跨境销售,但没有任何的账务处理就是日常负责运营的工作人员经常报销售情况给他。现在我们线下的销售不打算做了,老板想让我把亚马逊的内账做出来,我现在该怎么做?
您好,也就是商业企业是吧,您可以把你们的具体业务和流程讲下
198楼
2023-03-01 17:29:59
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 发表的提问:
证书挂靠费怎么进行会计处理合适?前期付的的挂到其他应收款了,怎么进行销账比较好?目前发生的一次支付一年的,金额较大,有缴社保,怎么处理合适?
计入劳务成本也可以的
199楼
2023-03-05 18:28:01
全部回复
风:回复钟存老师 没有发票有税务风险吧?
2023-03-05 18:44:29
钟存老师:回复给交了社保就是职工,按工资薪金申报就行
2023-03-05 19:05:16
风:回复钟存老师 好的,谢谢
2023-03-05 19:16:32
风:回复钟存老师 一次性付一年的,我用分摊到每月申报还是一次性申报合适?
2023-03-05 19:28:11
钟存老师:回复需要看你给对方人员入职时间报了几个月,报了一年就是走工资低,报了一个月,全年一次性奖金低
2023-03-05 19:46:31
风:回复钟存老师 好的
2023-03-05 20:02:59
风:回复钟存老师 以前年度付的,挂到其他应收款了,现在也已经解聘不在合作的挂靠费用怎么处理合适?以前的老账一直在那挂着。
2023-03-05 20:31:03
钟存老师:回复把其他应付调整到应付职工薪酬 不需要要付款的转入营业外收入
2023-03-05 20:51:42
风:回复钟存老师 支付时记到其他应收款里了,当时没入费用
2023-03-05 21:17:06
钟存老师:回复都收不回来的费用,为什么记其他应收呢,是被挂靠人员自己给你们交钱?
2023-03-05 21:27:19
风:回复钟存老师 老会计记的,支付了没发票,按劳务交个税税率高,就挂那了,现在想处理,不知道咋处理合适?
2023-03-05 21:53:49
钟存老师:回复应收款都挂到个人身上了,代缴的社保估计也扣不了,那你们的申报和个税也对不上吧? 如果从社保系统查出来的话,建议调整费用,和税务局沟通是在当年扣除还是追调申报
2023-03-05 22:09:59
风:回复钟存老师 以前的那些没交社保,也没有工资也没申报工资,唉!就是一次付一年费用,然后就成这样了。
2023-03-05 22:36:53
钟存老师:回复这个就不是合法的处理了,就是一般你们冲非常规往来的办法,不能在台面上说的
2023-03-05 22:52:17
风:回复钟存老师
2023-03-05 23:19:45
钟存老师:回复嗯嗯,好的,以后按照职工处理就行 祝您工作顺利
2023-03-05 23:48:59
风:回复钟存老师 非常感谢
2023-03-06 00:14:25
钟存老师:回复不客气,祝您一切顺利
2023-03-06 00:42:57
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.68w
引用 @ 米粒 发表的提问:
请教 技术部出差处理客户问题所报销的交通费、住宿费等,会计分录是做在销售费用还是管理费用
同学,你好 管理费用
200楼
2023-03-05 18:49:15
全部回复
半缘君老师
职称:财税达人
4.95
解题: 0.04w
引用 @ 守护沙漏 发表的提问:
非本公司员工,挂靠社保,(费用全部公司承担)),账务处理
零工资, 费用全部入管理费用社保费
201楼
2023-03-05 19:11:33
全部回复
守护沙漏:回复半缘君老师 计提: 借:管理费用~社保费(全额) 贷:其他应收款 缴纳: 借:其他应收款 贷:银行存款?
2023-03-05 19:36:52
守护沙漏:回复半缘君老师 非本公司员工可以入管理费用吗?
2023-03-05 19:58:03
半缘君老师:回复守护沙漏计提 借:管理费用~社保费(全额) 贷:其他应付款-其他 缴纳: 借: 其他应付款-其他 贷: 银行存款 尽量不计提,直接缴纳入费用。
2023-03-05 20:16:39
守护沙漏:回复半缘君老师 就是把这一个人的社保全额都不计提,其他员工的正常计提对吗
2023-03-05 20:38:04
半缘君老师:回复守护沙漏对的。一般情况下,非公司员工的社保费用在所得税汇算清缴时,要进行纳税调整的。
2023-03-05 20:54:28
守护沙漏:回复半缘君老师 好的,谢谢
2023-03-05 21:05:49
半缘君老师:回复守护沙漏不客气,希望能帮助你。
2023-03-05 21:31:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梦 发表的提问:
当月报销费用计入管理费用,报的费用有又分摊当月报销人扣钱,计入那个科目
你好   你这个报销人扣钱   你具体说下。这样好判断科目   
202楼
2023-03-05 19:20:59
全部回复
梦:回复meizi老师 当月李三报销管理费用1000元,已付1000,老板又不想给他报销了,从工资里扣1000
2023-03-05 19:36:27
meizi老师:回复梦 你好     借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款 -扣款 1000 这样来做 。     把费用报销的分录红冲了   挂其他应收款    
2023-03-05 20:00:59
梦:回复meizi老师 红冲还需要重新做吗?
2023-03-05 20:13:08
meizi老师:回复梦你好 需要的。 红冲分录的话需要做分录的   
2023-03-05 20:29:38
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 渡口 发表的提问:
老师请教一下 我是建筑公司会计,我公司有两个项目挂靠到他人公司 他人公司又有两个项目挂靠到我方怎么做账务处理?
被挂靠方按照自有项目进行账务处理,你方挂靠他人公司的账务内帐处理
203楼
2023-03-06 16:33:34
全部回复
渡口:回复小黎老师 谢谢老师
2023-03-06 16:52:25
小黎老师:回复渡口不用谢,希望对你有帮助
2023-03-06 17:08:49
渡口:回复小黎老师 对方挂靠到我方的工程完工结算时 怎么写分录?老师
2023-03-06 17:35:45
小黎老师:回复渡口建造合同准则,借工程结算贷工程施工合同成本,工程施工合同毛利
2023-03-06 18:00:58
渡口:回复小黎老师 谢谢老师 在请教一下 建筑公司使用 企业会计准则 和 建造合同准则 在账务处理上有什么不同?
2023-03-06 18:23:44
小黎老师:回复渡口建造合同准则是施工企业特有的会计科目核算,跟一般的相差在工程施工合同成本,工程结算,工程施工合同毛利这几个科目,根据实际发生的成本计入工程施工,每月根据工程进度确认主营业务收入和主营业务成本
2023-03-06 18:37:35
渡口:回复小黎老师 老师 建筑企业在不能执行建造合同准则的情况下,用企业会计准则,手动增加,工程施工,工程结算……科目,月末结转时,上边这几个自己增加的工程施工,工程结算……科目会结转到哪?
2023-03-06 19:02:42
小黎老师:回复渡口如果不能使用建造合同只需设置工程施工汇集实际成本月末结转成本至主营业务成本
2023-03-06 19:22:07
渡口:回复小黎老师 金碟系统在期末结转损益时会自己把工程施工结转到主营业务成本是吗?老师
2023-03-06 19:38:06
小黎老师:回复渡口金蝶软件我没有用过,你咨询下软件客服
2023-03-06 19:48:14
渡口:回复小黎老师 好的 谢谢老师
2023-03-06 20:15:48
小黎老师:回复渡口不用谢,希望对你有帮助
2023-03-06 20:31:00
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 左手~幸福 发表的提问:
还有15年项目开始,甲方当时给公户打了一部分款项,当时一次性把管理费扣掉,剩下的钱打给挂靠方。之后就是16年10月份甲方打多少款,就给挂靠方打多少,因为15年挂靠费一次性扣掉了,之前会计给挂靠方(个人)打款 借:其他应收款 贷:银行存款。觉得这个不对,其他应收那以后要收回来的,越挂账越多。我应该怎么处理,跨两年了,具体分录怎么用觉得之前会计处理不对,但自己用不知道怎么处理合适
挂靠方给你提供发票吗
204楼
2023-03-06 16:52:43
全部回复
左手~幸福:回复方老师 挂靠方不提供发票。我这个账现在应该怎么处理。我两个问题1.其他应收款科目不对,应放入哪个科目?2.这个账我该怎么调。
2023-03-06 17:28:14
方老师:回复左手~幸福甲方打款时就直接记入其他应付款。 支付挂靠方时冲减其他应付款。
2023-03-06 17:42:57
左手~幸福:回复方老师 老师,我们是小规模。甲方打款时: 借:银行存款 贷:其他应付款 给挂靠方打款时: 借:其他应付款 贷:银行存款。那老师甲方还没打款,我们挂账是应该怎么处理。之前的那个会计是这样处理得,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这个怎么处理
2023-03-06 17:58:52
方老师:回复左手~幸福把管理费的部分确认你们的收入。其他的做为其他应付款核算。
2023-03-06 18:15:52
左手~幸福:回复方老师 但管理费的部分在项目15年已经一次性扣除了,这个应该怎么做。还有税费这块怎么处理。税费这块是挂靠方自己交的,只是完税凭证给我们。别的成本票都没有。我该怎么入账
2023-03-06 18:42:16
方老师:回复左手~幸福你这块是内账还是外账的核算。
2023-03-06 18:56:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 方舟一叶 发表的提问:
这个余额一直挂着,我现在该怎么处理,以前的两个会计交接做账没有衔接好,前面的会计一直挂了这个其他应收款科目,后面的会计都直接做到管理费用里面去了,没有走这个科目,也没有冲掉这个科目的余额
您好!更正一下就可以了。把管理费用与其他应收款对冲。借:管理费用 贷:其他应收款。
205楼
2023-03-06 17:03:00
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ lucky 发表的提问:
公司聚餐的费用列入福利费,请问这个需要分摊到个人申报个税吗,还有交通补贴实报实销,当月已现金报销了交通费,账务上应该怎么处理,在申报个税的时候分录怎么处理
1.聚餐福利不计入个税收入,2和差旅费一起报销的出差补贴就做在差旅费里,标准内的补贴不计算个税收入
206楼
2023-03-06 17:29:03
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ?晶晶?〰 发表的提问:
请问专票报销208.6 ,员工填费用报销208,剩余0.6账务处理?可不可以冲减财务费用 或者其他账务处理?
你好!这个入营业外收支
207楼
2023-03-06 17:41:58
全部回复
?晶晶?〰:回复宋生老师 请问,物业公司客户预存电费等之后抄电表从预存钱里扣,账务处理?
2023-03-06 18:08:53
宋生老师:回复?晶晶?〰你好!是你们先收到这个预存,然后扣是吗
2023-03-06 18:27:47
?晶晶?〰:回复宋生老师 是的
2023-03-06 18:49:04
?晶晶?〰:回复宋生老师 对了上面说的是计入营业外收入的那里?盘盈熟悉吗
2023-03-06 19:01:23
宋生老师:回复?晶晶?〰你好!收到预存电费的时候借银行存款 贷预收账款 然后每个月,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-03-06 19:21:25
?晶晶?〰:回复宋生老师 :对了上面说的是计入营业外收入的那里?盘盈熟悉吗
2023-03-06 19:32:29
宋生老师:回复?晶晶?〰你好!上面那个跟盘盈没关系啊
2023-03-06 19:47:10
?晶晶?〰:回复宋生老师  那记到营业外收入的耳机,科目哪里?
2023-03-06 20:17:02
宋生老师:回复?晶晶?〰你好!你是说盘盈的耳机?
2023-03-06 20:32:49
?晶晶?〰:回复宋生老师 营业外收入的次科目哪里?
2023-03-06 20:53:26
宋生老师:回复?晶晶?〰你好!这个二级科目可以自己加的 你加一个盘盈收益的科目就好了
2023-03-06 21:10:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 最初 发表的提问:
被挂靠方收到工程款时,扣除管理费后工程余款转给挂靠方私人账上,这个怎么处理呀?
您好,一般情况下,记入预付账款,让对方拿发票来冲销处理。
208楼
2023-03-07 16:14:38
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 千叶菩提 发表的提问:
销项税账上处理没有问题,但是用收入算的销项和账面销项不一样,就造成销项月末挂的有数据,检查了账面也没有问题,就是销项现在挂的有数据,这个应该怎么处理呢
什么叫用收入算的和账面不一样,是你实际申报纳税金额和账面不一样吗?
209楼
2023-03-07 16:36:04
全部回复
千叶菩提:回复小云老师 恩是的,实际缴纳和账面不一致
2023-03-07 17:21:41
小云老师:回复千叶菩提按实际缴纳金额调一下账,差额放管理费用
2023-03-07 17:42:28
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ zmj 发表的提问:
由于会计未能及时做账,导致预付的加油卡2000元还挂在预付账款里面,这笔费用已经用掉了,怎么处理
借:管理费用 贷:预付账款 冲掉就可以了
210楼
2023-03-07 16:51:43
全部回复
zmj:回复许老师 没有发票 年终汇算的时候要调增吗?
2023-03-07 17:07:36
许老师:回复zmj没票的话 是要调增的
2023-03-07 17:32:53

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×