咨询
个人报销费用挂账会计处理
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 青青 发表的提问:
员工多报销的费用下月要扣回。挂账在哪个科目比较 合适呢
你好,可以通过其他应收款科目挂账
166楼
2023-02-19 19:04:03
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 奋斗哒妞妞 发表的提问:
业务23 报销费用12月23日,会计填写费用报销单,报销购买税控金税盘200元,航天信息维护费280元,共计480元,经总经理签署同意报销后出纳予以现金付讫。问题1、既然480元可以全额抵扣税款,本题做进了管理费用,会计学堂的老师说金税盘账务处理是分两步走的,第一步进费用,第二步从费用调出抵扣。 但是这个例子到最后,这个480的费用结转到本年利润了,本年利润有结转到利润分配。都结转掉了。怎么还能调出来呢?
你好! 抵税时 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用-办公费
167楼
2023-02-19 19:31:59
全部回复
奋斗哒妞妞:回复蒋飞老师 我纠结的点不是不会写分录,是费用结转到利润分配了,还能结转出来么?
2023-02-19 19:59:48
蒋飞老师:回复奋斗哒妞妞把贷:管理费用-办公费结转以后,冲减就可以了
2023-02-19 20:28:18
奋斗哒妞妞:回复蒋飞老师 管理费用冲减了,那上个月的利润或者亏损不就不对了么?
2023-02-19 20:44:21
蒋飞老师:回复奋斗哒妞妞不影响上个月的利润或亏损的
2023-02-19 20:57:41
奋斗哒妞妞:回复蒋飞老师 那如果不影响利润,这个480计入管理费用,上个月做损益,结转掉了,本月又抵扣费用,那税务局能愿意么?
2023-02-19 21:22:20
蒋飞老师:回复奋斗哒妞妞这是税法规定的,可以的
2023-02-19 21:33:50
奋斗哒妞妞:回复蒋飞老师 那管理费用就不对了,贷方有余额了。因为上个月的管理费用已经是平的了
2023-02-19 21:57:49
蒋飞老师:回复奋斗哒妞妞这个管理费用,月末也可以结转的
2023-02-19 22:18:55
冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 经年 发表的提问:
老师,VAT进口税做账怎么处理。挂什么科目呢,可以算销售费用吗
您好,您说的是进口增值税怎么做账务处理吗?
168楼
2023-02-19 19:51:00
全部回复
经年:回复冯慧老师 是啊老师
2023-02-19 20:20:17
冯慧老师:回复经年借:应交税金-增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款, 月底勾选抵扣后:借:应交税金-增值税-进项税 贷:应交税金-增值税-待抵扣进项税额
2023-02-19 20:31:44
经年:回复冯慧老师 老师 我们是小规模纳税人没办法抵扣吧
2023-02-19 20:52:03
经年:回复冯慧老师 国外亚马逊电商 国外店铺收到营业税是通过信用卡绑定支付的 那这块怎么处理呢
2023-02-19 21:06:15
冯慧老师:回复经年小规模纳税人增值税不可抵扣,进口关税及进口增值税都要记入材料成本里。例如你的材料100元,关税2元,进口增值税2元,那你材料记账的时候借方原材料应该是104元。
2023-02-19 21:19:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @  发表的提问:
老师 我们公司之前付的报销款 都是钱打到个人账户上了 然后个人拿发票报销 现在个人有的发票找不到了 但是账上还挂着账 我能拿公司别的员工的出差费用把他挂着的账冲销了吗 分录报销王强差旅费 借 管理费用-差旅费 贷 其他应付款-股东个人李某吗 还是这样 把个人账现金交回 然后在现金冲差旅费 借 现金 贷 其他应付款 借 管理费-差旅费 贷 现金 这样做的方法 交回现金还得写收据吧
1,你好,严格意义当然是不行的 通常是 借;管理费用等科目 贷;其他应收款 如果有退回,报销单上会记载退回多余款项的
169楼
2023-02-20 16:56:50
全部回复
:回复邹老师 老师 有些钱都打到股东账户了 发票付了也没有 之前做的都是借 其他应付款-某股东 贷 银行存款 钱确实已经花了 只是有些没有票 这样情况应该怎么做分录
2023-02-20 17:16:53
邹老师:回复付的钱只能是挂往来,其他应收款或其他应付款等科目
2023-02-20 17:40:38
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Lei 发表的提问:
请问老师:被挂靠方收到发包方的工程款,扣除管理费后转给挂靠方私人账上,这个账怎么处理?
挂靠方提供正规发票,去税务局代开工程类发票。
170楼
2023-02-20 17:04:05
全部回复
Lei:回复轶尘老师 相当于包工头挂靠建筑公司,建筑公司收到工程款后扣除了该收的管理费后,把剩余的工程款转给包工头私卡里,包工头能开工程发票吗?开什么发票?现实中包工头他不愿意去代开发票的。这种情况怎么处理最好?
2023-02-20 17:59:29
轶尘老师:回复Lei没办法。不愿意开发票相当于风险你们公司承担
2023-02-20 18:22:21
Lei:回复轶尘老师 可不可以这样做:建筑公司先把工程余款转给建筑公司的法人私卡,再由法人转给包工头。建筑公司转给法人挂往来账。这样可以吗?
2023-02-20 18:49:58
轶尘老师:回复Lei往来账怎么消掉?如果跨年,视为给股东的分红,缴纳20%个税
2023-02-20 19:03:50
Lei:回复轶尘老师 请问老师:2018年12月份的所得税已经计提了并已交了,现在所得税汇算还能不能再调整2018年12月份的利润表?
2023-02-20 19:19:02
轶尘老师:回复Lei可以调整。之前只是预缴性质的。
2023-02-20 19:31:43
Lei:回复轶尘老师 谢谢
2023-02-20 20:00:20
轶尘老师:回复Lei不客气,如果帮到你,请打五星好评。
2023-02-20 20:24:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 阿妹 发表的提问:
老师,老板有几万的费用报销没有报销,现在账户没钱,挂其他应付款合适吗?如果之后公司注销,这笔其他应付款应该怎么做账务处理呢? 老师帮我看看,这种情况,这笔费用报销现在怎么处理比较好呢?还是直接不做账?
以后还给报销吗,不报销的转,营业外收入需要交所得税。
171楼
2023-02-20 17:16:18
全部回复
阿妹:回复郭老师 老师,以后不知道能不能报销,因为公司说不定年后会注销, 老师建议先挂其他应付款吗?如果以后不能报销就转营业外收入?
2023-02-20 17:53:48
郭老师:回复阿妹让你老板投资,把钱报销。
2023-02-20 18:13:25
阿妹:回复郭老师 如果公司准备注销,老板不可能投资呀?老师就上面的情况给出一个建议好吗?
2023-02-20 18:35:46
郭老师:回复阿妹记营业外收入 或者发票退回去不报销
2023-02-20 18:56:39
阿妹:回复郭老师 老师,如果准备退回去的话,就不需要挂其他应付款了吧?
2023-02-20 19:13:51
郭老师:回复阿妹是的,不做账。
2023-02-20 19:25:36
阿妹:回复郭老师 老师,如果年后公司正常运作,这个发票还能报吗?
2023-02-20 19:54:51
郭老师:回复阿妹那你们到底还运作不运作,如果现在要注销,你就不需要做退回去,如果现不注销你就做进去挂账就可以。
2023-02-20 20:17:00
阿妹:回复郭老师 老师,就是不清楚,老板自己都不清楚…… 所以不知道怎么处理,就想问老师,有什么折中的方案?注销不注销都方便以后操作
2023-02-20 20:41:03
郭老师:回复阿妹那建议还是不需要做了。
2023-02-20 21:02:04
阿妹:回复郭老师 可万一继续怎么办?到时候老板要报销咋整,
2023-02-20 21:12:04
郭老师:回复阿妹你好,以后 补做上
2023-02-20 21:29:51
阿妹:回复郭老师 老师,发票不是不可以跨年吗?跨年该如何处理呢?
2023-02-20 21:53:49
郭老师:回复阿妹可以 尽量不要跨年的
2023-02-20 22:14:52
阿妹:回复郭老师 老师,跨年发票报销是正常处理吗?有什么特别注意的?
2023-02-20 22:40:16
郭老师:回复阿妹比上年没有做的,正常做 和当年一样的做
2023-02-20 22:57:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 干净的小蚂蚁 发表的提问:
老师,老板拿回来的发票,不需要报销,怎么处理呀,可以直接挂费用吗?
你好;  不需要报销; 你就做费用去 贷方走营业外收入或者其他应付款   
172楼
2023-02-20 17:30:17
全部回复
干净的小蚂蚁:回复meizi老师 如果记了其他应付款的话,到时候也是要把这笔款转到老板账上,才能消减吧?
2023-02-20 17:45:45
meizi老师:回复干净的小蚂蚁你好;      是的 。  到时就会报销的 ; 你看看之前有老板的其他应收款没有;  可以去冲其他应收款   
2023-02-20 18:11:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 邹纯 发表的提问:
已经报销的费用报销单里有张白条和发票混合贴在一起,已经报销,会计怎么处理
您好!建议叫对方补回相关的发票。
173楼
2023-02-20 17:50:59
全部回复
邹纯:回复宋生老师 如果没有相应的发票怎么办
2023-02-20 18:11:05
宋生老师:回复邹纯您好!如果没有相应的发票,就不能入账。因为没有合法的凭证证明此项业务有发生。
2023-02-20 18:26:02
邹纯:回复宋生老师 这个是老板外出谈业务,没有发票,只有餐厅的小票
2023-02-20 18:48:20
宋生老师:回复邹纯您好!这个按照规定不能入账。
2023-02-20 19:10:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 悦湄 发表的提问:
工业企业筹建期缴纳的城镇土地使用税滞纳金28898元,如何账务处理?费用都挂长期待摊费用-开办费,如果挂营业外支出会出现亏损,该如何处理比较合适?
您好,那就挂到长期待摊费用-开办费即可。
174楼
2023-02-21 17:14:10
全部回复
悦湄:回复王雁鸣老师 筹建期滞纳金挂长期待摊费用-开办费,企业取得收入后,摊销时要可以税前扣除吗
2023-02-21 17:28:57
王雁鸣老师:回复悦湄您好,这部分滞纳金的摊销,不能税前扣除的。需要进行调整处理。
2023-02-21 17:49:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 愤怒的小丸子 发表的提问:
费用是按报销部门挂账还是按实际使用部门挂账?
,按实际使用部门挂账的
175楼
2023-02-21 17:34:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
公司老总在外省缴纳社保并作报销单到单位报销 应该挂管理费用-福利费 还是挂管理费用-社保比较好
你好,通常是计入管理费用的社保费用
176楼
2023-02-21 17:44:59
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 加油 发表的提问:
账上销项10,报税销项报了9.5,这个差额怎么处理啊,是调整会计分录么
你好,上交时,借:应交税费——未交增值税 10 管理费用 —0.5贷:银行存款 9.5,冲减管理费用
177楼
2023-02-22 16:58:52
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
员工个人抬头的通讯费发票和房租发票可以报销入账吗?入管理费用-职工福利费。实报实销到员工个人,不入工资单,那这笔费用税务处理上是否需要申报个税?计算企业所得税的时候能否税前扣除?
同学你好 这个不可以税前扣除的 要调增
178楼
2023-02-22 17:04:17
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 粗暴的电话 发表的提问:
老师,购买了办公用品,报销完公司转账了,然后个人账户又转回这笔报销款回公司账户,这笔办公用品费用冲备用金,怎么处理这个账?
你好, 购买办公用品的时候 借:管理费用等 贷:其他应付款 等到转账 借:其他应付款 贷:银行存款 后面个人账户又转回这笔报销款回公司账户 借:银行存款 贷:其他应付款 然后冲备用金是 借:其他应付款 贷:银行存款
179楼
2023-02-22 17:13:12
全部回复
粗暴的电话:回复王超老师 购买办公用品,员工回来报账,公司转账给员工,用借:管理费用,贷:银行存款。然后员工再把报销款转回公司账户,借:银行存款,贷:其他应付款。冲备用金,借:其他应付款,贷:银行存款,这样对吗?
2023-02-22 17:30:01
王超老师:回复粗暴的电话你好,这样也是可以的
2023-02-22 17:55:19
粗暴的电话:回复王超老师 好的,谢谢
2023-02-22 18:08:10
王超老师:回复粗暴的电话不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d
2023-02-22 18:35:20
粗暴的电话:回复王超老师 老师,是不是搞错了,备用金应该用其他应收款吧
2023-02-22 18:58:15
王超老师:回复粗暴的电话你好,因为之前用其他应付款这个科目的,如果你同时用两个科目,会比较复杂的
2023-02-22 19:14:58
粗暴的电话:回复王超老师 那我是用其他应收款还是应付账款呢?
2023-02-22 19:27:19
王超老师:回复粗暴的电话你好,我自己是只用其他应收款这个科目的
2023-02-22 19:52:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 会计 发表的提问:
查账征收的建筑业挂靠的成本怎么处理?就是说工程款扣掉税金和管理费的差给挂靠人,给挂靠人的这笔金额就属于成本。那怎么来做账务处理呢?就用挂靠人的收据作为原始凭证吗?
要发票才可以哦
180楼
2023-02-22 17:32:41
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×