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个人报销费用挂账会计处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 851645087 发表的提问:
挂靠在单位交社保的人,怎么处理会计分录?
你好 对方转款给你社保费 借银行存款贷其他应付款 你缴纳给社保局 借其他应付款贷银行存款
226楼
2023-03-14 16:41:03
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851645087:回复meizi老师 这样税务局容许吗
2023-03-14 17:03:20
meizi老师:回复851645087你好挂靠社保本来是不允许的 有风险的
2023-03-14 17:18:45
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 职工工工资扣款挂账的个人公积金。扣款到账时:财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该个人工资扣款公积金到12月31日完还未上缴住房公积金中心,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际上缴该个人工资扣款公积金时时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 些问题已提问过,但是给我的回答是牛头不对马嘴。能找个负责任人做下解答吗?如果不行,那就取消问答,省的浪费时间。
你说的是2018年的12月份实际业务吗?
227楼
2023-03-14 16:54:00
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星芸:回复姜老师 如果是2019年12月该如何处理?2020年缴该个人所得税又如何处理
2023-03-14 17:34:50
星芸:回复姜老师 预算会计如何处理,财务会计会处理。
2023-03-14 17:58:52
姜老师:回复星芸想问一下你财政返还的账务处理你是怎么做的?
2023-03-14 18:20:52
星芸:回复姜老师 预算会计资金结存科下有一个财政应返还额度明细
2023-03-14 18:42:18
星芸:回复姜老师 预算会计资金结存科下有一个财政应返还额度明细
2023-03-14 19:11:41
星芸:回复姜老师 我们单位只有一个零余额账户,还有一个是财政代管户。工资扣款全部到财政代管户,代管户再下零余额额度,年底未用完,工资扣款又回到财政代管户。
2023-03-14 19:34:55
星芸:回复姜老师 我们单位对工资扣款是这样处理的,财务会计:根据财政入账通知单:借:其他应收款-财政代管资金,贷:其他应付款-工资扣款(社保、公积金等);财政下额度时:借:零余领,贷:其他应收款;年底未用完,借:其他应收款,贷:零余额。那么预算会计如何处理
2023-03-14 19:48:51
姜老师:回复星芸财政代管户是什么意思?不是财政直接支付工资吗?
2023-03-14 20:12:22
姜老师:回复星芸财政代扣个人部分资金到年末实际没有支付预算会计应该是借:资金结存—财政应返还额度 贷:财政拨款结转。
2023-03-14 20:37:03
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 胡一倩 发表的提问:
老师,公司要注销,财报账面挂着的这些,怎么处理呀?
您好,负债科目不支付,计入营业外收入,资产科目不支付,计入营业外支出(可能纳税调增),剩余就是计算所得税后分配
228楼
2023-03-14 17:05:59
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胡一倩:回复小林老师 货币资金和实收资本,有没有影响呀?
2023-03-14 17:18:55
小林老师:回复胡一倩您好,是没有影响的,因为资不抵债,很可能不缴纳所得税
2023-03-14 17:29:04
胡一倩:回复小林老师 老师,可是税务局要把货币资金也清了,怎么弄呀
2023-03-14 17:44:01
小林老师:回复胡一倩您好,最后才涉及货币资金,先计算非货币资金科目
2023-03-14 17:55:12
胡一倩:回复小林老师 嗯嗯 往来调完了,货币资金怎么调呀
2023-03-14 18:18:36
小林老师:回复胡一倩您好,若不涉及所得税,货币资金直接给股东
2023-03-14 18:37:29
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ `甜馨唲︶♪ 发表的提问:
有这样一个业务指导下:公司挂靠 A公司,然后有一笔人工费,是公司个人代开的,费用老板转给挂靠公司,挂靠公司再转给公司个人,公司个人最后转回老板。实际公司只承担代开发票的税费。要怎么处理会计分录?如图所示,这样做是不是不对?最后钱并没有转回老板账户。
实际上就是你们付的人工费对吗?这个人给你们开发票了吗
229楼
2023-03-15 16:00:43
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`甜馨唲︶♪:回复朴老师 这个人也是我公司的,实际上我们公司只是走了资金流,付了代开发票的税费。 我现在不知道怎么做会计分录才能体现出来
2023-03-15 16:23:45
`甜馨唲︶♪:回复朴老师 也就是我们老板转款到挂靠公司,挂靠公司转款到公司a员工(也就是代开发票的人),然后a员工转款到老板。
2023-03-15 16:47:25
朴老师:回复`甜馨唲︶♪这个挂靠的做流水帐就好了
2023-03-15 17:06:03
`甜馨唲︶♪:回复朴老师 老师,流水账是什么意思?
2023-03-15 17:35:56
朴老师:回复`甜馨唲︶♪流水账是每天记载金钱或货物出入的、不分类别的账目,或者比喻不加分析地罗列现象的叙述或记载
2023-03-15 18:05:56
`甜馨唲︶♪:回复朴老师 老师,我这边如果要做账,只需要做缴纳的税费就可以了吗?
2023-03-15 18:26:38
朴老师:回复`甜馨唲︶♪恩,是的,满意请给五星好评,谢谢
2023-03-15 18:52:20
`甜馨唲︶♪:回复朴老师 那老师我要怎么做账,才能跟挂靠公司核对这张成本票?
2023-03-15 19:03:10
朴老师:回复`甜馨唲︶♪你们挂靠人家是你们给人家成本票的
2023-03-15 19:25:04
`甜馨唲︶♪:回复朴老师 我就不需要做账了吗?
2023-03-15 19:50:50
朴老师:回复`甜馨唲︶♪你给人家成本票人家给你钱,然后你做收入就可以了
2023-03-15 20:04:36
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 负责的砖头 发表的提问:
你好,公司临时户转到出纳的个人卡,再用出纳个人卡报销公司的各费用。挂账现金可以吗
您好,最好是通过其他应收款核算
230楼
2023-03-15 16:27:24
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负责的砖头:回复文老师 老师我不是很懂,能不能说的更详细一些
2023-03-15 16:48:04
文老师:回复负责的砖头就是您账上的钱是转到出纳卡上的,那就是借其他应收款贷银行存款,以后费用报销的,借管理费用等贷其他应收款
2023-03-15 17:11:35
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @  博弈 发表的提问:
财会部冷艳报单,内列银行凭证购置费95元,从存款账户中扣除;同日,办公室周永柱报销本月汽油费2750元,其中销售部门用车汽油费为1750元,办公室用车汽油为1000元,现金支付。会计在账务处理时,将2750元汽油费均计入管理费用。为什么销售部门的燃油费也计入管理费用
如果小企业没有设置销售费用的话可以一起计入管理费用
231楼
2023-03-15 16:47:02
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问:
这种业务 老板个人消费走公司账户打款 咋做会计处理 实际工作可以吗?
1、老板个人消费与公司生产经营无关,是不能在公司账户上处理的。 2、非要处理的话,还要计算申报老板的个人所得税。
232楼
2023-03-15 17:02:59
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续写つ未来:回复张艳老师 哦哦 那如果计外账 能行吗?
2023-03-15 17:15:13
张艳老师:回复续写つ未来老板个人消费与公司生产经营无关,是不能记在外帐的。
2023-03-15 17:37:50
续写つ未来:回复张艳老师 哦哦 那您看 他还走了公户 就不平了
2023-03-15 17:55:20
张艳老师:回复续写つ未来都是一些什么消费项目?
2023-03-15 18:19:56
续写つ未来:回复张艳老师 买化妆品吧 不多1000元
2023-03-15 18:31:10
续写つ未来:回复张艳老师 咋账务处理
2023-03-15 18:48:32
张艳老师:回复续写つ未来这个最多计入管理费用--招待费科目,建议一定要和老板沟通好,这样处理会给企业带来税务风险的。
2023-03-15 19:13:08
续写つ未来:回复张艳老师 是吧 还没发票呢 汇算清缴还得做调整呗 我放在其他应付款了 行不
2023-03-15 19:35:05
张艳老师:回复续写つ未来放入其他应付款可以,但是如何冲平这个科目呢?
2023-03-15 19:48:09
续写つ未来:回复张艳老师 我懂您意思了 就有点像借款了 考虑他还回来 平账的问题是吧 那我计招待费就得考虑发票问题 要是没有票 汇算清缴还得调出去呗 那账务也得红冲吗?
2023-03-15 20:13:35
张艳老师:回复续写つ未来所得税汇算清缴是调表不调账的。不会分录的。
2023-03-15 20:27:25
续写つ未来:回复张艳老师 我记着有这个说法 账那么计没事不调了 那我改一下吧 计费用
2023-03-15 20:56:15
张艳老师:回复续写つ未来好的,自己妥善处理一下,一定要和老板交流此事的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有相关疑问,欢迎您继续提问。
2023-03-15 21:25:28
续写つ未来:回复张艳老师 谢谢老师
2023-03-15 21:37:07
张艳老师:回复续写つ未来您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-15 21:54:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Wuli叶子 发表的提问:
老师您好!请问下: (1)做外账,没有票据(票据是包含对方开的票和收据吗?)的业务是直接挂账吗?借其他应收款? (2)做外账,公户转老板私户(或者财务私户),用于平时日常的开支,(会计分录:借其他应收款,贷银行吗?),报销时,这些开支中有票据的,也有没有票据的:有票据报销处理:借费用,贷其他应收款? 没有票据的报销处理怎么处理呢?(是挂账吗) 麻烦老师帮忙解答下,谢谢
您好!是的。包括的。可以先挂着 没有票据的也是一样的处理。
233楼
2023-03-19 18:42:27
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Wuli叶子:回复宋生老师 没有票据也是:借费用,贷其他吗? 再请问下:用私人账户从阿里采购的产品,没有票据,阿里供应商直接代发,没有入库,这个怎么处理?谢谢
2023-03-19 18:59:21
宋生老师:回复Wuli叶子你好!是的。分录是一样的做。 没有入库,没有票据,不做分录。
2023-03-19 19:22:33
Wuli叶子:回复宋生老师 不做分录的话,这笔开支挂着吗?
2023-03-19 19:37:44
宋生老师:回复Wuli叶子你好!你有付了钱是吗
2023-03-19 20:01:47
Wuli叶子:回复宋生老师 有的,网上交易,现付现发货的
2023-03-19 20:16:52
宋生老师:回复Wuli叶子你好!n那你借预付账款 贷银行存款等
2023-03-19 20:29:53
Wuli叶子:回复宋生老师 而且这个是公户转私户,私户采购的,那报销不做吗
2023-03-19 20:59:27
宋生老师:回复Wuli叶子你好!什么单据都没有,没办法做啊。 只付了钱,就先做付钱的分录
2023-03-19 21:14:47
Wuli叶子:回复宋生老师 那借预付账款,贷其他应收款可以吗? 老师,如果是内账的话,是怎么处理呢
2023-03-19 21:26:00
宋生老师:回复Wuli叶子你好!你是付了钱啊。为什么是其他应收呢?你是钱减少了
2023-03-19 21:48:30
Wuli叶子:回复宋生老师 直接从公户转这笔钱是这样做,但因为公户转一笔钱给私户,挂在了其他应收,私户把这一笔钱用于平时的开支和采购产品,所以是其他应收 ̄□ ̄||
2023-03-19 22:12:39
宋生老师:回复Wuli叶子您好!可以的。如果是这样,是可以的
2023-03-19 22:24:06
Wuli叶子:回复宋生老师 好的,谢谢老师! 老师像以上情况如果是做内账的话,采购产品,供应商代发:借发出商品,贷应付账款;借应付账款,贷其他应收款,之后收入的确认和成本结转,这样处理对吗?
2023-03-19 22:43:58
宋生老师:回复Wuli叶子您好!可以的。可以这样。内帐其实自己清楚就好了
2023-03-19 23:01:12
Wuli叶子:回复宋生老师 好的,非常感谢老师的解答!谢谢
2023-03-19 23:21:09
宋生老师:回复Wuli叶子你好!不用客气的了。
2023-03-19 23:33:24
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 9456290 发表的提问:
请问如何理解事业单位(预算会计)的账务处理。往来的科目预算会计需不需要体现?个人代扣收回水电费、社保费等等。当月收入费用的发生预算会计才做账务处理吗?
涉及到广义现金的收支预算会计就做
234楼
2023-03-19 19:11:00
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9456290:回复小云老师 那其他应收款收回代扣代缴个人部分需不需要预算会计?
2023-03-19 19:48:33
小云老师:回复9456290个人承担的不属于单位的钱,不需要
2023-03-19 20:07:30
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 各自安好 发表的提问:
接手一家公司发现去年房租费计入了待摊费用,但是只摊销了6个月,后面就没摊销了,一直挂在账上面,请问我现在该如何处理
租赁期如果到期直接全部摊销
235楼
2023-03-19 19:26:59
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各自安好:回复李爱文老师 是去年的房租我可以在今年摊销吗
2023-03-19 19:42:43
李爱文老师:回复各自安好严格说不能摊销在今年,应该计入以前年度损益调整
2023-03-19 20:08:33
各自安好:回复李爱文老师 记入以前年度损益调整的话明年汇算清缴可以直接扣除吗还是要专项申报?那如果我直接摊销有没有影响?
2023-03-19 20:19:23
李爱文老师:回复各自安好‘就是因为不能在今年企业所得税税前列支才计入以前年度损益调整
2023-03-19 20:30:35
各自安好:回复李爱文老师 那直接摊销可以吗
2023-03-19 20:40:38
李爱文老师:回复各自安好直接摊销处理,按税法规定属于企业所得税年报调增事项,补交企业所得税,不想调增混过去了就混过了去了
2023-03-19 20:53:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 梦怡 发表的提问:
会计给员工报销差旅费用银行转账,结果银行回单用途上不小心写了工资,该怎么处理。
您好!没关系的。你按差旅费报销就行了
236楼
2023-03-20 16:36:44
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梦怡:回复宋生老师 @宋老师:写一张差旅费报销单后附发票和银行回单?,然后在差旅费报销单上找老板签字?
2023-03-20 16:58:48
宋生老师:回复梦怡您好!是的。对的,就是这样操作
2023-03-20 17:10:04
梦怡:回复宋生老师 那做入外账中,已经签名的差旅费报销单要放入外账中吗?
2023-03-20 17:28:51
宋生老师:回复梦怡您好!可以的。要放 。
2023-03-20 17:46:31
梦怡:回复宋生老师 如果对方给我们公司打款明明是还款但打成了货款呢
2023-03-20 18:14:19
宋生老师:回复梦怡您好!这个没关系的。你当还款就可以了。如果你担心就退回去。再打
2023-03-20 18:30:39
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 沉静的黄豆 发表的提问:
请问公司购买鱼粮报销后会计处理
你好 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
237楼
2023-03-20 16:52:29
全部回复
沉静的黄豆:回复玲子 不是,应该是费用吗
2023-03-20 17:17:10
玲子:回复沉静的黄豆你好,费用要分摊后再计提
2023-03-20 17:27:55
沉静的黄豆:回复玲子 是不是可以借:管理费用-办公费 贷:库存现金
2023-03-20 17:42:32
玲子:回复沉静的黄豆你好,建议走应付职工薪酬过账
2023-03-20 18:08:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 高高的楼房 发表的提问:
老师你好,请问在会计处理上,经常会听用费用抵,请问该如何操作
你好,就是找到足够的费用发票,从而来降低利润,少交所得税
238楼
2023-03-20 17:11:03
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
食堂的费用报销单做账时 本月没有收到发票 次月收到 那个本月的账务处理
你好,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
239楼
2023-03-20 17:32:58
全部回复
장 신 영:回复邹老师 是不是 用 借:福利费-100 待抵扣进项税金 10 贷记:银行存款110
2023-03-20 17:57:21
장 신 영:回复邹老师 含专票10%点的 税金怎么处理呢
2023-03-20 18:08:09
邹老师:回复장 신 영你好,用于职工福利的进项是无法抵扣的 借;应付职工薪酬——福利费 贷;银行存款等科目 取得发票 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——福利费
2023-03-20 18:23:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
工程施工现场施工人员报销差旅费会计科目应该怎么处理
借:间接费用    贷:银行存款     (2)月末,施工间接费用应转入施工成本中的间接费科目,如果是多个项目,应按照一定比例进行分配。   借:工程施工—合同成本—施工间接费 贷:间接费用
240楼
2023-03-21 16:07:43
全部回复
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:间接费用的二级科目是什么
2023-03-21 16:27:05
宋生老师:回复沐浴阳光您好!间接费用-XX项目
2023-03-21 16:49:28
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:请问老师你所指的间接费用是什么。是工程施工里面的间接费用吗?
2023-03-21 17:03:07
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:间接费用应计哪一个会计科目
2023-03-21 17:23:58
宋生老师:回复沐浴阳光您好!间接费用本身就是一个科目。
2023-03-21 17:36:35

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