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个人报销费用挂账会计处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 静花园. 发表的提问:
收到前期建账前未挂账的费用该怎么处理?
您好,直接记入相关费用科目。
286楼
2023-04-12 15:27:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 化茧成蝶 发表的提问:
挂靠建筑企业,主要是收取挂靠费,代扣代缴税费,余款打给挂靠人,账务处理流程?
您好!这个税局是在外帐是智能当做自己企业的收入的。 内帐收到的时候计入借现金 贷其他业务收入-挂靠 其他应付款-挂靠人/代扣交税金。
287楼
2023-04-12 15:54:01
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化茧成蝶:回复宋生老师 外账,这样处理可以吗?当公司开出发票做,借:应收账款 贷:主营业务收入 ,结转成本(应为挂靠方无法提供成本发票,税局认定为核定征收)借:主营业务成本 贷:其他应付 (发票收入扣除税费及管理费后付给挂靠人) ,借:营业税金及附加 贷:应交税费 城建税、教育附加 地方教育附加 企业所得税 ,这样处理处理对不对?
2023-04-12 16:29:25
宋生老师:回复化茧成蝶您好!可以的。只要当做本单位收入就可以了。
2023-04-12 16:50:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 灼00华 发表的提问:
请问,一家待注销的企业,2018年开始没有业务了,法人要求注销,目前的进行账务处理,还有一些预付款,应收款及固定资产挂在账上,这些账务如何处理,前期的预付款,作费用处理吗
可以不用账务处理了,直接这样的办理注销手续。
288楼
2023-04-12 16:04:16
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灼00华:回复江老师 企业无法简易注销,我试过了
2023-04-12 16:28:28
江老师:回复灼00华预付账款,直接计入营业外支出处理。
2023-04-12 16:50:34
灼00华:回复江老师 不用账务处理,这样能注销掉吗
2023-04-12 17:07:57
江老师:回复灼00华需要账务处理,再编制清算报表,进行注销。
2023-04-12 17:32:56
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 负责的故事 发表的提问:
您好 我有一笔劳务费39680元,因账户余额不足的情况下我给个人支付25000元,我先把总额挂应付款的会计科目的账务处理是?
你好,是差额挂账吧?不是总额全部挂账吧?差额挂着:借管理费用等 贷银行存款 贷其他应付款如果是全额挂账就是银行存款科目不用了
289楼
2023-04-12 16:11:58
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问:
速达3000采购和 销售 直接付现金咋处理 做进销 都是挂账不会改
自动生凭证吗?可以手动修改生成的凭证,改为现金科目
290楼
2023-04-13 15:26:23
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续写つ未来:回复季老师 哦哦 就是我做完单据 就非得挂往来科目 就不会弄了
2023-04-13 15:53:30
续写つ未来:回复季老师 是做完单据调越凭证吗
2023-04-13 16:15:51
季老师:回复续写つ未来1做完单据生成凭证后也可以更改科目; 2.也可以更改生动生成凭证的科目。如不会操作可查看操作说明或者咨询服务商。
2023-04-13 16:45:05
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 陈杨 发表的提问:
员工个人先购买,然后再来拿票报账,怎么会计处理
你好 借 原材料 /管理费用等 贷 现金/银行存款
291楼
2023-04-13 15:34:53
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陈杨:回复老江老师 要通过其他应付款吧
2023-04-13 15:56:24
老江老师:回复陈杨他是直接来报账的,不要走往来,直接付款即可 如果是大公司 ,先立AP,然后付账,就要通过其他应付款
2023-04-13 16:16:58
陈杨:回复老江老师 好的
2023-04-13 16:38:19
老江老师:回复陈杨欢迎提问 祝工作愉快 !
2023-04-13 16:55:40
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
老师,请问年末结账前公司有好多费用报销,因公司账户上没钱,可以先做挂账处理吗?等明年后期再付款,可以吗?
可以先做挂账处理吗?等明年后期再付款,可以吗? 可以的
292楼
2023-04-13 15:40:50
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小脾气:回复佟老师 老师,那现在挂账和后期付款需要写什么附件啊?
2023-04-13 15:52:38
佟老师:回复小脾气你不是有发票吗?把发票后附就可以了
2023-04-13 16:09:39
小脾气:回复佟老师 老师,那领导签完字的报销单可以附在挂账凭证后面吗?
2023-04-13 16:22:43
佟老师:回复小脾气可以附在挂账凭证后面
2023-04-13 16:37:56
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 温柔的红牛 发表的提问:
请问我企业现交一笔26000的环保费,会计处理是一次性做管理费用还是要做每月推销
你好,这个环保费具体是因为什么缴纳的
293楼
2023-04-13 16:08:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 淡淡的刺猬 发表的提问:
非单位业务员奖励提成怎么账务处理? 外账需要有发票才可以做账,没有发票税务局不承认,所以佣金必须是单独的正规的发票才行。 借:销售费用-佣金 贷:现金 这部分佣金单位需要代理申报个人所得税吗
这个需要看税局那边扣没,没有扣那你们需要去个人所得税申报系统按劳务报酬去申报
294楼
2023-04-16 16:56:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 大方的小蝴蝶 发表的提问:
公司贷款买车,挂靠在别的公司名下,车贷每月公司还,会计处理该怎么做
你好 车的发票开给别人是吗
295楼
2023-04-16 17:04:16
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 落寞的钢铁侠 发表的提问:
能否将个人挂靠建筑公司的整个账务流程处理告知一下,从被挂靠公司开建筑发票~收到总发包方的工程款~再将款项发给挂靠的个人,这中间的收入、成本、税费怎么账务处理?
1 借:应收 贷工程结算 2借银行 贷应收 3.借施工成本 贷 银行 借工程结算 贷 施工成本 差额是利润
296楼
2023-04-16 17:33:23
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 彤一妈咪 发表的提问:
老师,请问,我一张银行付款单,是电费的,没有发票。一定要挂预付账款吗 不可以挂其他应付款吗?还有长期待摊费用怎么处理 科目我会挂,但是每个月摊销 分录怎么做 具体怎么操作
你好!电费没有发票可以转入费用但是不可以在企业所得税前抵扣费用。长期待摊按部门结转到相关费用就可以 借:管理费用(销售费用或制造费用等) 贷:长期待摊费用
297楼
2023-04-16 18:02:05
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彤一妈咪:回复晓海老师 嗯 我知道没有发票,肯定要先挂往来的 我记得陈霞老师说 要挂其他应付款的。但是我做练习 里面挂的是预付账款。所以我想确定两个科目是不是都可以挂?
2023-04-16 18:40:15
晓海老师:回复彤一妈咪你好!其他应付款是负债是你欠人家的钱,要么放在其他应收款
2023-04-16 19:09:51
彤一妈咪:回复晓海老师 好的 知道了 谢谢老师
2023-04-16 19:31:58
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 标致的灯泡 发表的提问:
个税申报计提保险费用怎样做账务处理
计提工资时: 借:管理费用、销售费用、生产成本、制造费用等 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保(企业自己承担的部分): 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保时: 借:应付职工薪酬——社保 贷:库存现金或者银行存款 上交个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
298楼
2023-04-16 18:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 外向的小蝴蝶 发表的提问:
以前年度的销售 费用冲销的会计处理
你好,之前分录是怎么做的?
299楼
2023-04-17 16:04:47
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外向的小蝴蝶:回复郭老师 之前是直接做的借:销售费用 贷:银行存款,现在因为对方没有完成合同上的要求,退回了一部分款项
2023-04-17 16:31:50
郭老师:回复外向的小蝴蝶借银行存款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配。
2023-04-17 16:59:17
外向的小蝴蝶:回复郭老师 不用冲销销售费用了是吗,或者也可以从其他应收款里面过一下吧
2023-04-17 17:09:58
郭老师:回复外向的小蝴蝶直接退钱了是吗。 不用销售费用
2023-04-17 17:31:12
外向的小蝴蝶:回复郭老师 是的,假如我们之前支付的是3000元,现在退了我们3000元,是否可以这样做:借:其他应收款 3000 贷:以前年度损益调整 3000 借:以前年度损益调整 3000 贷:利润分配-未分配利润 3000 借:银行存款 3000 贷:其他应收款 3000
2023-04-17 17:50:00
郭老师:回复外向的小蝴蝶你好,可以的,
2023-04-17 18:15:56
外向的小蝴蝶:回复郭老师 好的,谢谢啦
2023-04-17 18:26:24
郭老师:回复外向的小蝴蝶不用客气的。
2023-04-17 18:41:35
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 发表的提问:
实验用的产品如何处理?企业销售给代销商的先挂账的产品如何税务处理?
实验用的可以计入研发费用里面 挂账还没收到钱的开了发票的先计入应收账款里面,开了发票的话就要申报纳税了
300楼
2023-04-17 16:12:00
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