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三年以上应付账款会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 香蕉自行车 发表的提问:
公司食堂是单独账套进行的会计处理,现在没有了,想将食堂的账合并入总公司的账,涉及银行存款、存货、应付账款、本年利润这些会计科目,怎么进行会计处理呀?
你好,同学。 你现在是将食堂的所有的明细科目余额合并处理 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类
76楼
2023-01-03 19:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 许红军 发表的提问:
公司前任会计2014年暂估原料入库,已结转成本,到现在发票又无法取得,这样账上长期挂账应付账款——暂估应付账款,这个怎么处理
你好,如果没有取得发票,按规定是需要冲销的
77楼
2023-01-04 18:56:43
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许红军:回复邹老师 原料已用且结转了成本,产成品已售这个具应如何作分录
2023-01-04 19:34:06
邹老师:回复许红军借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-01-04 20:03:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 权芸 发表的提问:
张三在我们公司账上借了几次款,三天后由李四直接还进了公司账户,这些业务,会计应该怎么处理
你好 借方其他应收款-张三 贷方银行或者现金 李四帮张三还款的 喊张三写一个委托付款书 个人的签字确认做你的附件 借方银行或者现金贷方其他应收款-张三
78楼
2023-01-04 19:23:50
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权芸:回复meizi老师 这种业务发生多了,税局是不是就会怀疑了
2023-01-04 19:40:52
权芸:回复meizi老师 我一开始不懂,这个月已经发生三次了
2023-01-04 19:55:58
meizi老师:回复权芸一般谁的借款,谁还款到公司!不用其他帐户来还!这样的款最好个人之间的往来私下解决!
2023-01-04 20:07:30
权芸:回复meizi老师 可是已经由别人还进公司账户去了,一共有三笔,我让他们补上委托付款协议,还可以这样补救吗?
2023-01-04 20:35:35
meizi老师:回复权芸可以这样补委托付款书,由张三出具
2023-01-04 20:50:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 单细胞藻类 发表的提问:
一、21年暂估了10000的差旅费,账务处理:借管理费用(-10000),贷其他应付款-暂估(-10000);二、22年1月到了8000,账务处理:①借管理费用-差旅费(-8000),贷其他应付款-暂估(-8000),②借管理费用-差旅费8000,贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了,账务处理:其他应付款-暂估2000,贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊?
你好 ;   你实际差旅费是多少金额的。 你21年暂估了1万 ; 那你实际是 8000 是吗 ?  
79楼
2023-01-04 19:41:59
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单细胞藻类:回复meizi老师 是的呢,多暂估了
2023-01-04 20:08:52
meizi老师:回复单细胞藻类 你好; 那你跨年了。 你就做分录处理 。 比如借其他应付款  -暂估2000贷  利润分配-未分配利润 2000 ;这样处理即可 。
2023-01-04 20:27:33
单细胞藻类:回复meizi老师 那发票到了8000,那个账务处理正确吗?
2023-01-04 20:53:19
meizi老师:回复单细胞藻类 你好; 是的。就走这个冲暂估即可。   
2023-01-04 21:07:04
单细胞藻类:回复meizi老师 谢谢老师~
2023-01-04 21:18:59
meizi老师:回复单细胞藻类 不客气的。帮到你就好   
2023-01-04 21:42:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
老师请问一下,以前年度应付账款,暂估,一直有余额,要怎么冲掉,冲到哪个科目,如果汇算清缴调增怎么冲,汇算清缴没有调增,怎么冲,两种结果分别怎么账务处理,请老师告知一下哦,谢谢
你好 ;  你这个暂估是什么业务内容的   跨年了 的 成本费用 业务吗  
80楼
2023-01-05 18:57:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 馨曦 发表的提问:
就上一年做了一笔借管理费用,贷应付账款,但由于到今年没开票,所以要冲销,这个怎么处理,会不会影响今年所得税?
你好 借;应付账款 贷;以前年度损益调整 不影响今年的企业所得税的
81楼
2023-01-05 19:21:13
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ A*^_^*花開半夏 发表的提问:
老师,去年会计把应付账款做成借银行贷应付了,现在发现想改正,怎么做?摘要怎么写
想改正,直接冲销更正处理
82楼
2023-01-05 19:38:59
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A*^_^*花開半夏:回复江老师 怎么写分录?
2023-01-05 20:11:24
江老师:回复A*^_^*花開半夏关键是你去年做的分录是什么?需要做的分录是什么?这样才能写分录更正。对于冲红的分录,就是直接将去年的分录冲销,再按正确的分录重新做账务处理
2023-01-05 20:28:30
A*^_^*花開半夏:回复江老师 去年是借银行贷应付,我改正的话就是先借负数银行,贷负数应付,再做一笔借应付贷银行,是这样吗
2023-01-05 20:53:19
江老师:回复A*^_^*花開半夏是这样的账务处理。先冲销、后更正。
2023-01-05 21:07:40
职称:,中级会计师,审计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
在公司没成立前,货款由股东垫付,其他杂费啥的都是由股东先付的,都是挂付给股东其他应付款的账的,由股东垫付的货款给供应商,然后会计处理为:借:应付账款,贷:其他应付款,收到供应商的货款:借:银行存款,贷:应付账款,然后银行收到钱还给股东:借:其他应付款 贷:银行存款 ,现在是:其他应付款余额在借方了,现在如何账务处理?现在这家公司要注销,然后其他应付款在借方,如何平账?
您好!其他应付款在借方,代表是多付了,为债权,应当向股东收回。另中间有笔分录为收到供应商的货款,有这样的业务吗?
83楼
2023-01-08 21:05:23
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 活力的紫菜 发表的提问:
2017.03走逃发票如何账务处理(以前年度),专票价256650.56元,税43630.44元,未付款。
你好,这个走逃发票,税局一般要求43630.44,进行进项税额转出。不能抵扣了 以前年度,只能: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进行转出
84楼
2023-01-08 21:12:39
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 耍酷的金毛 发表的提问:
2017.03走逃发票如何账务处理(以前年度),专票价256650.56元,税43630.44元,已付款。
1、补增值税 借:以前年度损益调整 43630.44 贷:应交税金-进项转出 43630.44 缴纳税金 贷:应交税金-已交税金 43630.44 贷:银行存款 如果发票不能税前扣除的话 借:以前年度损益调整 256650.56*所得税率 贷:应交所得税
85楼
2023-01-08 21:27:13
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 腼腆的大雁 发表的提问:
适合会计专业写应收账款管理优化方案的长沙的上市公司,以及近三年的财务报表。
你好,学员,这个的话,爱尔眼科,旗滨集团,都可以的
86楼
2023-01-08 21:50:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 辛德瑞拉 发表的提问:
上一年度扣别人的质量三包款,用的会计科目是以前年度损益调整,但是没有给别人开发票,本月开了发票,本月做账应该怎么处理呢?
你好,红冲前面的凭证,再按发票在本期处理!
87楼
2023-01-09 18:35:05
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辛德瑞拉:回复老江老师 红冲的话用什么科目呢
2023-01-09 19:11:01
老江老师:回复辛德瑞拉上年度用的是什么科目,冲什么科目
2023-01-09 19:25:50
老江老师:回复辛德瑞拉上年度用的是什么科目,冲什么科目
2023-01-09 19:46:46
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 受伤的故事 发表的提问:
企业对应付的商业承兑汇票,如果到期不能足额付款,在会计处理上,应将其转入短期借款还是应付账款?
您好 企业对应付的商业承兑汇票,如果到期不能足额付款 转入应付账款
88楼
2023-01-09 18:44:52
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
89楼
2023-01-09 18:50:17
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阿力亚:回复郭老师 其他应付款不应该变成收入吗
2023-01-09 19:13:09
郭老师:回复阿力亚你好,在贷方还是有待借方的,如果是在贷方有余额的话,他也不是坏账准备,它是转销其他应付款,借其他应付款,贷营业外收入。
2023-01-09 19:33:27
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 超级的奇异果 发表的提问:
A公司坏账核算采用备抵法,并按年末应收账款余额百分比法计提坏账准备。2×17年12月31日,应收账款余额280 000元。“坏账准备”账户贷方余额2 400元;2×18年10月将已确认无法收回的应收账款1 400元作为坏账处理,当年末应收账款余额260 000元,坏账准备提取率为3%;2×19年6月收回以前年度已作为坏账注销的应收账款1000元,当年应收账款余额180 000元,坏账准备提取率由原来的3%提高到4%。 要求:根据上述资料,对A公司有关应收账款的坏账准备进行会计处理。
借,坏账准备1400,贷,应收账款1400 借,信用减值损失6800,贷,坏账准备6800
90楼
2023-01-09 19:18:13
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辜老师:回复超级的奇异果借,应收账款1000,贷,坏账准备1000 借,银行存款1000,贷,应收账款1000 借,信用减值损失-1600,贷,坏账准备-1600
2023-01-09 19:31:36
超级的奇异果:回复辜老师 老师可以说一下信用减值损失都是怎么算的吗
2023-01-09 19:56:42
辜老师:回复超级的奇异果18年期末余额应该是260000*3%=7800 已经有的余额就是2400-1400=1000,所以按差额6800补计提
2023-01-09 20:16:01

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